[ 索 引 号 ] 11500240711643715R/2025-00016 [ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 公文
[ 发布机构 ] 石柱县洗新乡 [ 发文字号 ] 白头
[ 标 题 ] 重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府(本级)2024年度决算说明
[ 成文日期 ] 2025-10-15 [ 发布日期 ] 2025-10-15

重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府(本级)2024年度决算说明

石柱土家族自治县洗新乡人民政府(本级)2024年度决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

7.承办本级党委、人民代表大会和上级交办的其它事项。

(二)机构设置

从决算单位构成看,洗新乡本级决算由1个机关组成。人员编制15人,实有15人。下设党政办公室(党群工作办公室、人民代表大会办公室)、经济发展办公室(规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室)、民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)、财政办公室、应急管理办公室(平安建设办公室)、综合行政执法办公室等6个综合办事机构。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为918.02万元。收、支与2023年度相比,减少39.54万元,下降4.1%主要原因是一是人员变动,退休一名公务员,20241月调出一名一级主任科员公务员,7月新进一名公务员,二是一般公共服务支出减少31万元,其中年度考核奖减少13.2万元、基础绩效减少9.46万元,基本工资减少3万元、公务交通补贴减少2万元,另外社保支出减少33.77万元,导致本年收入比上年减少395367.66

1.收入情况。2024年度收入合计918.02万元,2023年度相比,减少39.54万元,下降4.1%,主要原因是一是人员变动,退休一名公务员,20241月调出一名一级主任科员公务员,7月新进一名公务员,二是一般公共服务支出减少31万元,其中年度考核奖预算收入减少13.2万元、基础绩效预算收入减少9.46万元,基本工资预算收入减少3万元、公务交通补贴预算收入减少2万元,另外社保支出预算收入减少33.77万元,导致本年收入比上年预算收入减少395367.66其中:财政拨款收入918.02万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计918.02万元,2023年度相比,减少39.54万元,下降4.1%,主要原因是主要原因是一是人员变动,退休一名公务员,20241月调出一名一级主任科员公务员,7月新进一名公务员,二是一般公共服务支出减少31万元,其中年度考核奖减少13.2万元、基础绩效减少9.46万元,基本工资减少3万元、公务交通补贴减少2万元,另外社保支出减少33.77万元,导致本年收入比上年减少395367.66其中:基本支出353.77万元,占38.5%;项目支出564.25万元,占61.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是主要原因是2021年、2022年一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为918.02万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少39.54万元,下降4.1%主要原因是一是人员变动,退休一名公务员,20241月调出一名一级主任科员公务员,7月新进一名公务员,二是一般公共服务支出减少31万元,其中年度考核奖减少13.2万元、基础绩效减少9.46万元,基本工资减少3万元、公务交通补贴减少2万元,另外社保支出减少33.77万元,导致本年收入比上年减少395367.66

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入916.82万元,2023年度相比,增加10.58万元,增长1.2%。主要原因是年中一般公共预算财政收入增加较年初预算数增加353.25万元,增长62.7%。主要原因是年中一般公共预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出916.82万元,2023年度相比,增加10.58万元,增长1.2%。主要原因是年中一般公共预算财政支出增加较年初预算数增加353.25万元,增长62.7%。主要原因是年中一般公共预算财政支出增加

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出352.93万元,占38.5%较年初预算数增加64.00万元,增长22.2%,主要原因是年中一般公共预算财政支出增加

2)社会保障就业支出52.09万元,占5.7%较年初预算数减少4.32万元,下降7.7%,主要原因是年中社会保障和就业支出下降

3)卫生健康支出20.40万元,占2.2%较年初预算数减少1.80万元,下降8.1%,主要原因是年中卫生健康支出增加

4)节能环保支出5.00万元,占0.6%较年初预算数增加5.00万元,增长100.0%,主要原因是年中节能环保支出增加

5)城乡社区支出12.60万元,占1.4%较年初预算数增加12.60万元,增长100.0%,主要原因是年中城乡社区支出增加

6)农林水支出371.20万元,占40.5%较年初预算数增加200.01万元,增长116.8%,主要原因是年中农林水支出增加

7)交通运输支出46.66万元,占5.1%较年初预算数增加46.66万元,增长100.0%,主要原因是年中交通运输支出增加

8住房保障支出22.43万元,占2.5%较年初预算数减少2.40万元,下降9.7%,主要原因是..... (A由部门根据实际情况补充)。

9粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%较年初预算数无增减,主要原因是..... (A由部门根据实际情况补充)。

10国有资本经营预算支出0.00万元,占0.0%较年初预算数无增减,主要原因是..... (A由部门根据实际情况补充)。

11灾害防治及应急管理支出33.52万元,占3.7%较年初预算数增加33.52万元,增长100.0%,主要原因是..... (A由部门根据实际情况补充)。

12其他支出0.00万元,占0.0%较年初预算数无增减,主要原因是..... (A由部门根据实际情况补充)。

13债务还本支出0.00万元,占0.0%较年初预算数无增减,主要原因是..... (A由部门根据实际情况补充)。

14债务付息支出0.00万元,占0.0%较年初预算数无增减,主要原因是..... (A由部门根据实际情况补充)。

15抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%较年初预算数无增减,主要原因是..... (A由部门根据实际情况补充)。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是2022年、2021年年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出353.77万元。

其中:

人员经费294.93万元,2023年度相比,减少63.34万元,下降17.7%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括工资薪酬、保险等

公用经费58.84万元,2023年度相比,减少2.04万元,下降3.4%,主要原因是勤俭节约、节省开支。公用经费用途主要包括办公费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1.20万元,2023年度相比,减少50.12万元,下降97.7%,主要原因是年中政府性基金预算财政拨款年初结转减少。本年支出1.20万元,2023年度相比,减少50.12万元,下降97.7%,主要原因是年中政府性基金预算财政拨款支出减少

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.73万元,较年初预算数减少1.52万元,下降21.0%,主要原因是年中三公经费支出减少较上年支出数减少0.09万元,下降1.6%,主要原因是年中三公经费支出减少

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费4.69万元,主要用于公务用车加油、维修、保养等。费用支出较年初预算数减少1.31万元,下降21.8%,主要原因是节省用车开支。较上年支出数减少0.09万元,下降1.9%,主要原因是年中公务用车费用减少

公务接待费1.04万元,主要用于接待上级部门等。费用支出较年初预算数减少0.21万元,下降16.8%,主要原因是节省开支较上年支出数无增减,主要原因是公务接待节省开支

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待52批次163人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费63.80元,车均购置费0万元,车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.99万元,2023年度相比,增加0.16万元,增长19.3%,主要原因是党建需要会议场次增加。本年度培训费支出0.99万元,2023年度相比,减少0.38万元,下降27.7%,主要原因是培训以线上为主、节省线下培训开支。本年度差旅费支出5.60万元,2023年度相比,减少5.44万元,下降49.3%,主要原因是年中差旅费支出减少

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出58.84万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、日常水电等。机关运行经费较上年支出数减少2.04万元,下降3.4%,主要原因是人员减少、年中机关运行经费减少

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.58万元,其中:政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.58元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.58万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用品

收入支出决算表

部门石柱土家族自治县洗新乡人民政府本级

01表

单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,168,225.10

一、一般公共服务支出

31

3,529,283.19

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

12,000.00

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

520,941.12


9


九、卫生健康支出

39

203,951.86


10


十、节能环保支出

40

50,000.00


11


十一、城乡社区支出

41

138,000.00


12


十二、农林水支出

42

3,711,972.44


13


十三、交通运输支出

43

466,574.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

224,309.56


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

335,192.93


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

9,180,225.10

本年支出合计

57

9,180,225.10

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

9,180,225.10

总计

60

9,180,225.10


收入决算表

部门石柱土家族自治县洗新乡人民政府本级

02表

单位:

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,180,225.10

9,180,225.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,529,283.19

3,529,283.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

67,045.55

67,045.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

62,400.00

62,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

4,645.55

4,645.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,451,437.64

3,451,437.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2,600,123.51

2,600,123.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

851,314.13

851,314.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

520,941.12

520,941.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

509,320.12

509,320.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

105,225.00

105,225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

269,397.08

269,397.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

134,698.04

134,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

10,811.00

10,811.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

10,811.00

10,811.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

810.00

810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

810.00

810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

203,951.86

203,951.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

203,951.86

203,951.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

159,951.86

159,951.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

44,000.00

44,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

138,000.00

138,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

126,000.00

126,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

126,000.00

126,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

12,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,711,972.44

3,711,972.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

230,339.48

230,339.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

21,600.00

21,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

29,280.00

29,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

9,940.00

9,940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

1,866.66

1,866.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

136,652.82

136,652.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

36,000.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

36,000.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,950,389.46

1,950,389.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

164,450.00

164,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,785,939.46

1,785,939.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,495,243.50

1,495,243.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,495,243.50

1,495,243.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

466,574.00

466,574.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

466,574.00

466,574.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

466,574.00

466,574.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

224,309.56

224,309.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

224,309.56

224,309.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

224,309.56

224,309.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

335,192.93

335,192.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

335,192.93

335,192.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

335,192.93

335,192.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门石柱土家族自治县洗新乡人民政府本级

03表

单位:

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,180,225.10

3,537,705.05

5,642,520.05

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,529,283.19

2,600,123.51

929,159.68

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

67,045.55

0.00

67,045.55

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

62,400.00

0.00

62,400.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

4,645.55

0.00

4,645.55

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,451,437.64

2,600,123.51

851,314.13

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2,600,123.51

2,600,123.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

851,314.13

0.00

851,314.13

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

520,941.12

509,320.12

11,621.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

509,320.12

509,320.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

105,225.00

105,225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

269,397.08

269,397.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

134,698.04

134,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

10,811.00

0.00

10,811.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

10,811.00

0.00

10,811.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

810.00

0.00

810.00

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

810.00

0.00

810.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

203,951.86

203,951.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

203,951.86

203,951.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

159,951.86

159,951.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

44,000.00

44,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

138,000.00

0.00

138,000.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

126,000.00

0.00

126,000.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

126,000.00

0.00

126,000.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,711,972.44

0.00

3,711,972.44

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

230,339.48

0.00

230,339.48

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

16,000.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

21,600.00

0.00

21,600.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

29,280.00

0.00

29,280.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

9,940.00

0.00

9,940.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

1,866.66

0.00

1,866.66

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

136,652.82

0.00

136,652.82

0.00

0.00

0.00

21303

水利

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,950,389.46

0.00

1,950,389.46

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

164,450.00

0.00

164,450.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,785,939.46

0.00

1,785,939.46

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,495,243.50

0.00

1,495,243.50

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,495,243.50

0.00

1,495,243.50

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

466,574.00

0.00

466,574.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

466,574.00

0.00

466,574.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

466,574.00

0.00

466,574.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

224,309.56

224,309.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

224,309.56

224,309.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

224,309.56

224,309.56

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

335,192.93

0.00

335,192.93

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

335,192.93

0.00

335,192.93

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

335,192.93

0.00

335,192.93

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县洗新乡人民政府本级

04表

单位:

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,168,225.10

一、一般公共服务支出

33

3,529,283.19

3,529,283.19



二、政府性基金预算财政拨款

2

12,000.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

520,941.12

520,941.12




9


九、卫生健康支出

41

203,951.86

203,951.86




10


十、节能环保支出

42

50,000.00

50,000.00




11


十一、城乡社区支出

43

138,000.00

126,000.00

12,000.00



12


十二、农林水支出

44

3,711,972.44

3,711,972.44




13


十三、交通运输支出

45

466,574.00

466,574.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

224,309.56

224,309.56




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

335,192.93

335,192.93




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

9,180,225.10

本年支出合计

59

9,180,225.10

9,168,225.10

12,000.00


年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

9,180,225.10

总计

64

9,180,225.10

9,168,225.10

12,000.00



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县洗新乡人民政府本级

05表

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

9,168,225.10

3,537,705.05

5,630,520.05

9,168,225.10

3,537,705.05

5,630,520.05

0.00

0.00  

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

3,529,283.19

2,600,123.51

929,159.68

3,529,283.19

2,600,123.51

929,159.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

67,045.55

0.00

67,045.55

67,045.55

0.00

67,045.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

0.00

0.00

0.00

62,400.00

0.00

62,400.00

62,400.00

0.00

62,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.00

0.00

0.00

4,645.55

0.00

4,645.55

4,645.55

0.00

4,645.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

3,451,437.64

2,600,123.51

851,314.13

3,451,437.64

2,600,123.51

851,314.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

2,600,123.51

2,600,123.51

0.00

2,600,123.51

2,600,123.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

851,314.13

0.00

851,314.13

851,314.13

0.00

851,314.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

4,800.00

0.00

4,800.00

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

4,800.00

0.00

4,800.00

4,800.00

0.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

520,941.12

509,320.12

11,621.00

520,941.12

509,320.12

11,621.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

509,320.12

509,320.12

0.00

509,320.12

509,320.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

105,225.00

105,225.00

0.00

105,225.00

105,225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

269,397.08

269,397.08

0.00

269,397.08

269,397.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

134,698.04

134,698.04

0.00

134,698.04

134,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

10,811.00

0.00

10,811.00

10,811.00

0.00

10,811.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.00

0.00

0.00

10,811.00

0.00

10,811.00

10,811.00

0.00

10,811.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

0.00

0.00

0.00

810.00

0.00

810.00

810.00

0.00

810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

0.00

0.00

0.00

810.00

0.00

810.00

810.00

0.00

810.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

203,951.86

203,951.86

0.00

203,951.86

203,951.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

203,951.86

203,951.86

0.00

203,951.86

203,951.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

159,951.86

159,951.86

0.00

159,951.86

159,951.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

44,000.00

44,000.00

0.00

44,000.00

44,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

126,000.00

0.00

126,000.00

126,000.00

0.00

126,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

126,000.00

0.00

126,000.00

126,000.00

0.00

126,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

126,000.00

0.00

126,000.00

126,000.00

0.00

126,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

3,711,972.44

0.00

3,711,972.44

3,711,972.44

0.00

3,711,972.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

230,339.48

0.00

230,339.48

230,339.48

0.00

230,339.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.00

0.00

0.00

16,000.00

0.00

16,000.00

16,000.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

0.00

0.00

0.00

21,600.00

0.00

21,600.00

21,600.00

0.00

21,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.00

0.00

0.00

29,280.00

0.00

29,280.00

29,280.00

0.00

29,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

0.00

0.00

0.00

9,940.00

0.00

9,940.00

9,940.00

0.00

9,940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

0.00

0.00

0.00

1,866.66

0.00

1,866.66

1,866.66

0.00

1,866.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.00

0.00

0.00

136,652.82

0.00

136,652.82

136,652.82

0.00

136,652.82

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

36,000.00

0.00

36,000.00

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.00

0.00

0.00

36,000.00

0.00

36,000.00

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

1,950,389.46

0.00

1,950,389.46

1,950,389.46

0.00

1,950,389.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

164,450.00

0.00

164,450.00

164,450.00

0.00

164,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

0.00

0.00

1,785,939.46

0.00

1,785,939.46

1,785,939.46

0.00

1,785,939.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

1,495,243.50

0.00

1,495,243.50

1,495,243.50

0.00

1,495,243.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

1,495,243.50

0.00

1,495,243.50

1,495,243.50

0.00

1,495,243.50

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

466,574.00

0.00

466,574.00

466,574.00

0.00

466,574.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

466,574.00

0.00

466,574.00

466,574.00

0.00

466,574.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

0.00

0.00

0.00

466,574.00

0.00

466,574.00

466,574.00

0.00

466,574.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

224,309.56

224,309.56

0.00

224,309.56

224,309.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

224,309.56

224,309.56

0.00

224,309.56

224,309.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

224,309.56

224,309.56

0.00

224,309.56

224,309.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

335,192.93

0.00

335,192.93

335,192.93

0.00

335,192.93

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

0.00

0.00

0.00

335,192.93

0.00

335,192.93

335,192.93

0.00

335,192.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

0.00

0.00

0.00

335,192.93

0.00

335,192.93

335,192.93

0.00

335,192.93

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门石柱土家族自治县洗新乡人民政府本级

06表

单位:

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,831,618.25

302

商品和服务支出

588,361.80

310

资本性支出


30101

基本工资

615,745.00

30201

办公费

179,943.77

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

594,293.00

30202

印刷费

10,000.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

788,254.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

1,000.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

269,397.08

30206

电费

40,000.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

134,698.04

30207

邮电费

12,000.00

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

168,370.80

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

5,050.77

30211

差旅费

50,000.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

224,309.56

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

31,500.00

30213

维修(护)费

5,000.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

117,725.00

30215

会议费

9,900.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

9,900.00

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

10,400.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

105,225.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

60,000.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

12,500.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

24,763.80

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

46,854.23

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

128,600.00

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2,949,343.25

公用经费合计

588,361.80


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县洗新乡人民政府本级

07

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00  

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

12,000.00

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县洗新乡人民政府本级

08表

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

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机构运行信息决算表

部门石柱土家族自治县洗新乡人民政府本级

09表

单位:

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

588,361.80

(一)支出合计

2

57,254.23

(一)行政单位

26

588,361.80

1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4

46,854.23

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29

2   

(2)公务用车运行维护费

6

46,854.23

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

10,400.00

2.主要领导干部用车

31


(1)国内接待费

8

10,400.00

3.机要通信用车

32


其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33

2

(2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

2

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

52

(一)政府采购支出合计

40

5,758.00

其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41

5,758.00

6.国内公务接待人次(人)

18

163

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

5,758.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45

5,758.00

二、会议费

22

9,900.00




三、培训费

23

9,900.00




四、差旅费

24

56,000.00





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