石柱土家族自治县三星乡人民政府(本级)2024年度决算说明
石柱土家族自治县三星乡人民政府(本级)2024年度决算说明
一、单位基本情况
乡党政机构具有党委和政府两种职责,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
(一)职能职责
1.党政办公室(人大常委会办公室/人民代表办公室)。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责;承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责;承担人大主席团日常工作。
2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。
3.经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。
4.民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障(医疗保障)、社区管理等职责。
5.规划建设管理环保办公室。主要承担村乡规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。
6.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等方面职责。
7.应急管理办公室(平安建设办公室)。主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
8.综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。
(二)机构设置
设置党政办公室(人大常委会办公室/人民代表办公室)、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室(平安建设办公室)、综合行政执法办公室8个综合办事机构。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1832.43万元。收、支与2023年度相比,减少346.51万元,下降15.9%,主要原因是2024年项目减少,如农贸市场提升改造、观音村集体经济项目、官渡河桥梁工程、雷庄村上坪公路、五斗村平安公路、三根树至丰都界通畅工程等项目减少194.11万元;2024年在职人员减少2人,退休人员减少2人,减少准备期职业年金、退休中人一次性补贴、退休人员丧葬费、抚恤金等人员经费减少152.39万元,导致全年收支减少346.51万元。
1.收入情况。2024年度收入合计1832.43万元,与2023年度相比,减少346.51万元,下降15.9%,主要原因是2024年项目减少,2024年在职人员和退休人员减少4人,导致全年收入减少346.51万元。其中:财政拨款收入1832.43万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1832.43万元,与2023年度相比,减少346.51万元,下降15.9%,主要原因是2024年项目减少,2024年在职人员和退休人员减少4人,导致全年支出减少346.51万元。其中:基本支出496.46万元,占27.1%;项目支出1335.98万元,占72.9%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是我单位按照年初有计划才有支出的原则进行安排和运转,无结转结余,所以增长率为0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1832.43万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少346.51万元,下降15.9%。主要原因是2024年项目减少,如农贸市场提升改造、观音村集体经济项目、官渡河桥梁工程、雷庄村上坪公路、五斗村平安公路、三根树至丰都界通畅工程等项目减少194.11万元;2024年在职人员减少2人,退休人员减少2人,减少准备期职业年金、退休中人一次性补贴、退休人员丧葬费、抚恤金等人员经费减少152.39万元,导致全年收支减少346.51万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1734.34万元,与2023年度相比,减少415.21万元,下降19.3%。主要原因是项目减少、人员减少,导致一般公共预算资金拨款较上年减少。较年初预算数增加902.56万元,增长108.5%。主要原因是年中追加了产业发展补助、三星香米产业基地配套设施等项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1734.34万元,与2023年度相比,减少415.21万元,下降19.3%。主要原因是项目减少、人员减少,导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。较年初预算数增加902.56万元,增长108.5%。主要原因是年中追加了产业发展补助、三星香米产业基地配套设施等项目预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出418.83万元,占24.2%,较年初预算数增加10.20万元,增长2.5%,主要原因工资调标,工资支出增加,各项费用增加。
(2)社会保障和就业支出98.00万元,占5.7%,较年初预算数减少9.47万元,下降8.8%,主要原因是人员减少,职业年金和养老保险支出减少。
(3)卫生健康支出28.52万元,占1.6%,较年初预算数减少6.47万元,下降18.5%,主要原因是人员减少,医疗保险支出减少。
(4)节能环保支出5.00万元,占0.3%,较年初预算数增加5.00万元,增长100.0%,主要原因是人居环境整治项目、农村生活垃圾分类示范建设项目支出增加。
(5)城乡社区支出17.28万元,占1.0%,较年初预算数增加17.28万元,增长100.0%,主要原因是群测群防员补助项目、地质灾害搬迁等项目支出增加。
(6)农林水支出715.44万元,占41.3%,较年初预算数增加484.25万元,增长209.5%,主要原因是农村饮用水源保护提质、土地确权登记颁证、高标准示范稻田建设、辣椒示范基地建设、下塘风光组产业便道、石星扶贫车间配套等项目支出增加。
(7)交通运输支出416.59万元,占24.0%,较年初预算数增加407.59万元,增长4528.8%,主要原因是下塘村学堡堂至中心段通达工程、卷洞大桥至大梁子窄改宽工程、柏树塝至高院子通畅工程、观音村竹台子至羊场公路等项目支出增加。
(8)住房保障支出28.74万元,占1.7%,较年初预算数减少8.74万元,下降23.3%,主要原因是人员减少,住房公积金支出减少。
(9)灾害防治及应急管理支出5.94万元,占0.3%,较年初预算数增加2.92万元,增长96.7%,主要原因是受灾人员困难救助支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是我单位按照年初有计划才有支出的原则进行安排和运转,无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出496.46万元。
其中:
人员经费428.03万元,与2023年度相比,减少153.37万元,下降26.4%,主要原因是在职人员和退休人员减少4人,导致人员经费减少153.37万元。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离退休人员健康休养费等。
公用经费68.43万元,与2023年度相比,增加0.99万元,增长1.5%,主要原因是2024年新增政府公共服务中心电户,场镇新建路灯,用电量增加,全年电费支出增加0.99万元,导致机关运行经费增加0.99万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入98.09万元,与2023年度相比,增加68.70万元,增长233.8%,主要原因是2024年地质灾害避险搬迁人数增多,地质灾害避险搬迁项目资金增加68.70万元,导致政府性基金财政拨款增加68.70万元。
本年支出98.09万元,与2023年度相比,增加68.70万元,增长233.8%,主要原因是2024年地质灾害避险搬迁人数增多,地质灾害避险搬迁项目资金增加,导致支出增加68.70万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.58万元,较年初预算数减少0.62万元,下降4.4%,主要原因是只减不增的要求从严控制“三公”经费的开支,厉行节约,公务接待费和公务车运行维护费减少。较上年支出数减少0.15万元,下降1.1%,主要原因是严格落实“过紧日子”措施,严控“三公”经费开支,全年公务接待费减少0.05万元,公务用车运行维护费减少0.1万元,导致“三公”经费支出减少0.15万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位无因公出国(境)费用支出。
2024年度本单位无公务车购置费支出。
公务用车运行维护费9.07万元,主要用于县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元,下降1.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费,严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.10万元,下降1.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
公务接待费4.51万元,主要用于待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.49万元,下降9.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费,严格遵守公务接待范围和接待标准。较上年支出数减少0.05万元,下降1.1%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待142批次1186人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费38.00元,车均购置费0万元,车均维护费4.54万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.81万元,与2023年度相比,减少0.19万元,下降9.5%,主要原因是2024年人民代表大会、座谈会等会议次数减少,导致会议费减少0.19万元。
本年度培训费支出2.22万元,与2023年度相比,减少0.44万元,下降16.5%,主要原因是2024年就业技能培训、产业发展培训、安全生产培训等场次减少,导致培训费减少0.44万元。
本年度差旅费支出7.36万元,与2023年度相比,减少3.92万元,下降34.8%,主要原因是进京劝返回龙场重点信访人员次数减少,差旅费减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出68.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、会议费、培训费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加0.99万元,增长1.5%,主要原因是全年电费支出增加0.99万元,导致机关运行经费增加0.99万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.18万元,其中:政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.18万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑、打印机等办公用品。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位:石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 |
01表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,343,405.38 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,188,334.08 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
980,935.44 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
979,956.44 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
285,184.23 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
50,000.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,153,735.44 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
7,154,432.61 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
4,165,921.30 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
287,376.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
59,400.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
18,324,340.82 |
本年支出合计 |
57 |
18,324,340.82 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
18,324,340.82 |
总计 |
60 |
18,324,340.82 |
![]()
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位:石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 |
02表 单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
18,324,340.82 |
18,324,340.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,188,334.08 |
4,188,334.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
84,600.00 |
84,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
12,600.00 |
12,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
72,000.00 |
72,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,092,554.08 |
4,092,554.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,607,455.18 |
3,607,455.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
485,098.90 |
485,098.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
6,280.00 |
6,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6,280.00 |
6,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4,900.00 |
4,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4,900.00 |
4,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
979,956.44 |
979,956.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
784,557.44 |
784,557.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
263,925.00 |
263,925.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
347,087.96 |
347,087.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
173,544.48 |
173,544.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
45,075.00 |
45,075.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
45,075.00 |
45,075.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
97,464.00 |
97,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
97,464.00 |
97,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2,860.00 |
2,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
2,860.00 |
2,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
285,184.23 |
285,184.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
285,184.23 |
285,184.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
206,084.23 |
206,084.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
79,100.00 |
79,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,153,735.44 |
1,153,735.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
172,800.00 |
172,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
172,800.00 |
172,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
819,600.00 |
819,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
804,600.00 |
804,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
161,335.44 |
161,335.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
7,154,432.61 |
7,154,432.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
412,003.63 |
412,003.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
287,399.03 |
287,399.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
29,120.00 |
29,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
42,884.60 |
42,884.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
355,000.00 |
355,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
355,000.00 |
355,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
4,115,736.98 |
4,115,736.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
98,555.55 |
98,555.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,626,270.13 |
2,626,270.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
1,390,911.30 |
1,390,911.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,151,692.00 |
2,151,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,151,692.00 |
2,151,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
4,165,921.30 |
4,165,921.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
4,165,921.30 |
4,165,921.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
3,936,921.30 |
3,936,921.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
229,000.00 |
229,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
287,376.72 |
287,376.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
287,376.72 |
287,376.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
287,376.72 |
287,376.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
59,400.00 |
59,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
54,800.00 |
54,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
54,800.00 |
54,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4,600.00 |
4,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4,600.00 |
4,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位:石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 |
03表 | ||||||||
|
单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
18,324,340.82 |
4,964,573.57 |
13,359,767.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,188,334.08 |
3,607,455.18 |
580,878.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
84,600.00 |
0.00 |
84,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
12,600.00 |
0.00 |
12,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
72,000.00 |
0.00 |
72,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,092,554.08 |
3,607,455.18 |
485,098.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,607,455.18 |
3,607,455.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
485,098.90 |
0.00 |
485,098.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
6,280.00 |
0.00 |
6,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
6,280.00 |
0.00 |
6,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4,900.00 |
0.00 |
4,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4,900.00 |
0.00 |
4,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
979,956.44 |
784,557.44 |
195,399.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
784,557.44 |
784,557.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
263,925.00 |
263,925.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
347,087.96 |
347,087.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
173,544.48 |
173,544.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
45,075.00 |
0.00 |
45,075.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
45,075.00 |
0.00 |
45,075.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
97,464.00 |
0.00 |
97,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
97,464.00 |
0.00 |
97,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2,860.00 |
0.00 |
2,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
2,860.00 |
0.00 |
2,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
285,184.23 |
285,184.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
285,184.23 |
285,184.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
206,084.23 |
206,084.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
79,100.00 |
79,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,153,735.44 |
0.00 |
1,153,735.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
172,800.00 |
0.00 |
172,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
172,800.00 |
0.00 |
172,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
819,600.00 |
0.00 |
819,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
804,600.00 |
0.00 |
804,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
161,335.44 |
0.00 |
161,335.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
7,154,432.61 |
0.00 |
7,154,432.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
412,003.63 |
0.00 |
412,003.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
287,399.03 |
0.00 |
287,399.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
29,120.00 |
0.00 |
29,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
42,884.60 |
0.00 |
42,884.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
355,000.00 |
0.00 |
355,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
355,000.00 |
0.00 |
355,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
4,115,736.98 |
0.00 |
4,115,736.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
98,555.55 |
0.00 |
98,555.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,626,270.13 |
0.00 |
2,626,270.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
1,390,911.30 |
0.00 |
1,390,911.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
2,151,692.00 |
0.00 |
2,151,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,151,692.00 |
0.00 |
2,151,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
4,165,921.30 |
0.00 |
4,165,921.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
4,165,921.30 |
0.00 |
4,165,921.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
3,936,921.30 |
0.00 |
3,936,921.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
229,000.00 |
0.00 |
229,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
287,376.72 |
287,376.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
287,376.72 |
287,376.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
287,376.72 |
287,376.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
59,400.00 |
0.00 |
59,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
54,800.00 |
0.00 |
54,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
54,800.00 |
0.00 |
54,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4,600.00 |
0.00 |
4,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4,600.00 |
0.00 |
4,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位:石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 |
04表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,343,405.38 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,188,334.08 |
4,188,334.08 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
980,935.44 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
979,956.44 |
979,956.44 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
285,184.23 |
285,184.23 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,153,735.44 |
172,800.00 |
980,935.44 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
7,154,432.61 |
7,154,432.61 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
4,165,921.30 |
4,165,921.30 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
287,376.72 |
287,376.72 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
59,400.00 |
59,400.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
18,324,340.82 |
本年支出合计 |
59 |
18,324,340.82 |
17,343,405.38 |
980,935.44 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
18,324,340.82 |
总计 |
64 |
18,324,340.82 |
17,343,405.38 |
980,935.44 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,343,405.38 |
4,964,573.57 |
12,378,831.81 |
17,343,405.38 |
4,964,573.57 |
12,378,831.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,188,334.08 |
3,607,455.18 |
580,878.90 |
4,188,334.08 |
3,607,455.18 |
580,878.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84,600.00 |
0.00 |
84,600.00 |
84,600.00 |
0.00 |
84,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,600.00 |
0.00 |
12,600.00 |
12,600.00 |
0.00 |
12,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72,000.00 |
0.00 |
72,000.00 |
72,000.00 |
0.00 |
72,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,092,554.08 |
3,607,455.18 |
485,098.90 |
4,092,554.08 |
3,607,455.18 |
485,098.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,607,455.18 |
3,607,455.18 |
0.00 |
3,607,455.18 |
3,607,455.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
485,098.90 |
0.00 |
485,098.90 |
485,098.90 |
0.00 |
485,098.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,280.00 |
0.00 |
6,280.00 |
6,280.00 |
0.00 |
6,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,280.00 |
0.00 |
6,280.00 |
6,280.00 |
0.00 |
6,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,900.00 |
0.00 |
4,900.00 |
4,900.00 |
0.00 |
4,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,900.00 |
0.00 |
4,900.00 |
4,900.00 |
0.00 |
4,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
979,956.44 |
784,557.44 |
195,399.00 |
979,956.44 |
784,557.44 |
195,399.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
784,557.44 |
784,557.44 |
0.00 |
784,557.44 |
784,557.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
263,925.00 |
263,925.00 |
0.00 |
263,925.00 |
263,925.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
347,087.96 |
347,087.96 |
0.00 |
347,087.96 |
347,087.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
173,544.48 |
173,544.48 |
0.00 |
173,544.48 |
173,544.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45,075.00 |
0.00 |
45,075.00 |
45,075.00 |
0.00 |
45,075.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45,075.00 |
0.00 |
45,075.00 |
45,075.00 |
0.00 |
45,075.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97,464.00 |
0.00 |
97,464.00 |
97,464.00 |
0.00 |
97,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97,464.00 |
0.00 |
97,464.00 |
97,464.00 |
0.00 |
97,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,860.00 |
0.00 |
2,860.00 |
2,860.00 |
0.00 |
2,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,860.00 |
0.00 |
2,860.00 |
2,860.00 |
0.00 |
2,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285,184.23 |
285,184.23 |
0.00 |
285,184.23 |
285,184.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285,184.23 |
285,184.23 |
0.00 |
285,184.23 |
285,184.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206,084.23 |
206,084.23 |
0.00 |
206,084.23 |
206,084.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,100.00 |
79,100.00 |
0.00 |
79,100.00 |
79,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,800.00 |
0.00 |
172,800.00 |
172,800.00 |
0.00 |
172,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,800.00 |
0.00 |
172,800.00 |
172,800.00 |
0.00 |
172,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,800.00 |
0.00 |
172,800.00 |
172,800.00 |
0.00 |
172,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,154,432.61 |
0.00 |
7,154,432.61 |
7,154,432.61 |
0.00 |
7,154,432.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
412,003.63 |
0.00 |
412,003.63 |
412,003.63 |
0.00 |
412,003.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
287,399.03 |
0.00 |
287,399.03 |
287,399.03 |
0.00 |
287,399.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,120.00 |
0.00 |
29,120.00 |
29,120.00 |
0.00 |
29,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42,884.60 |
0.00 |
42,884.60 |
42,884.60 |
0.00 |
42,884.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
355,000.00 |
0.00 |
355,000.00 |
355,000.00 |
0.00 |
355,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
355,000.00 |
0.00 |
355,000.00 |
355,000.00 |
0.00 |
355,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,115,736.98 |
0.00 |
4,115,736.98 |
4,115,736.98 |
0.00 |
4,115,736.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98,555.55 |
0.00 |
98,555.55 |
98,555.55 |
0.00 |
98,555.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,626,270.13 |
0.00 |
2,626,270.13 |
2,626,270.13 |
0.00 |
2,626,270.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,390,911.30 |
0.00 |
1,390,911.30 |
1,390,911.30 |
0.00 |
1,390,911.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,151,692.00 |
0.00 |
2,151,692.00 |
2,151,692.00 |
0.00 |
2,151,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,151,692.00 |
0.00 |
2,151,692.00 |
2,151,692.00 |
0.00 |
2,151,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,165,921.30 |
0.00 |
4,165,921.30 |
4,165,921.30 |
0.00 |
4,165,921.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,165,921.30 |
0.00 |
4,165,921.30 |
4,165,921.30 |
0.00 |
4,165,921.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,936,921.30 |
0.00 |
3,936,921.30 |
3,936,921.30 |
0.00 |
3,936,921.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229,000.00 |
0.00 |
229,000.00 |
229,000.00 |
0.00 |
229,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
287,376.72 |
287,376.72 |
0.00 |
287,376.72 |
287,376.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
287,376.72 |
287,376.72 |
0.00 |
287,376.72 |
287,376.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
287,376.72 |
287,376.72 |
0.00 |
287,376.72 |
287,376.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,400.00 |
0.00 |
59,400.00 |
59,400.00 |
0.00 |
59,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,800.00 |
0.00 |
54,800.00 |
54,800.00 |
0.00 |
54,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,800.00 |
0.00 |
54,800.00 |
54,800.00 |
0.00 |
54,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,600.00 |
0.00 |
4,600.00 |
4,600.00 |
0.00 |
4,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,600.00 |
0.00 |
4,600.00 |
4,600.00 |
0.00 |
4,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位:石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 |
06表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,981,368.03 |
302 |
商品和服务支出 |
684,280.54 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
925,553.00 |
30201 |
办公费 |
103,920.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
864,281.00 |
30202 |
印刷费 |
17,615.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,115,983.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
3,450.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
347,087.96 |
30206 |
电费 |
47,725.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
173,544.48 |
30207 |
邮电费 |
37,801.45 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
216,934.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,507.86 |
30211 |
差旅费 |
36,229.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
287,376.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
44,100.00 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
298,925.00 |
30215 |
会议费 |
4,097.37 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
22,151.76 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
45,069.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
263,925.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
21,431.39 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
35,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
9,864.95 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
38,913.54 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
90,717.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
186,650.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18,643.05 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,280,293.03 |
公用经费合计 |
684,280.54 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
980,935.44 |
0.00 |
980,935.44 |
980,935.44 |
0.00 |
980,935.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
980,935.44 |
0.00 |
980,935.44 |
980,935.44 |
0.00 |
980,935.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
819,600.00 |
0.00 |
819,600.00 |
819,600.00 |
0.00 |
819,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
804,600.00 |
0.00 |
804,600.00 |
804,600.00 |
0.00 |
804,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
161,335.44 |
0.00 |
161,335.44 |
161,335.44 |
0.00 |
161,335.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位:石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 |
08表 | |||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位:石柱土家族自治县三星乡人民政府本级 |
09表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
684,280.54 |
|
(一)支出合计 |
2 |
135,786.34 |
(一)行政单位 |
26 |
684,280.54 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
90,717.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
90,717.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
45,069.34 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
45,069.34 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
142 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
1,800.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
1,800.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
1,186 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,800.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
1,800.00 |
|
二、会议费 |
22 |
18,097.37 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
22,151.76 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
73,609.74 |
|
|
|
![]()