重庆市石柱土家族自治县金铃乡人民政府2024年度决算公开说明
石柱土家族自治县金铃乡人民政府
2024年度决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
以乡村振兴为抓手,全面改善农民生产生活条件;以重大项目建设服务为突破口,全力推动经济社会发展;规范场镇建设管理,改善人居环境,打造卫生城镇,提升金铃形象;加强民生建设,推进社会事业全面发展。
(二)机构设置
根据《中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发<中共石柱土家族自治县金铃乡委员会、石柱土家族自治县金铃乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,金铃乡设置金铃乡人民政府本级包含基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个内设机构;设置金铃乡产业发展服务中心、金铃乡便民服务中心、金铃乡综合行政执法大队3个财政全额拨款公益一类事业单位。核定机关行政编制14名,所属事业单位事业编制12名。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1115.73万元。收、支与2023年度相比,减少372.53万元,下降25.0%,主要原因是本年度深调产业、人居环境整治提升、公路通畅工程、商贸中心改造提升等项目支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计1115.73万元,与2023年度相比,减少372.53万元,下降25.0%,主要原因是本年度深调产业、人居环境整治提升、公路通畅工程、商贸中心改造提升等项目支出减少。其中:财政拨款收入1115.73万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1115.73万元,与2023年度相比,减少372.53万元,下降25.0%,主要原因是本年度深调产业、人居环境整治提升、公路通畅工程、商贸中心改造提升等项目支出减少。其中:基本支出599.60万元,占53.7%;项目支出516.13万元,占46.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1115.73万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少372.53万元,下降25.0%。主要原因是本年度深调产业、人居环境整治提升、公路通畅工程、商贸中心改造提升等项目支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1044.70万元,与2023年度相比,减少437.61万元,下降29.5%。主要原因是本年度深调产业、人居环境整治提升、公路通畅工程、商贸中心改造提升等项目支出减少。较年初预算数增加354.43万元,增长51.4%。主要原因是根据文件石财〔2023〕23号、石财〔2024〕12号、石财〔2024〕24号、渝财环〔2022〕82号、渝财环〔2023〕7号、渝财环〔2023〕34号、渝财环〔2024〕2号、渝财建〔2023〕135号、渝财建〔2024〕74号、渝财农〔2022〕48号、渝财农〔2022〕157号、渝财农〔2023〕25号、渝财农〔2023〕146号、渝财农〔2023〕161号、渝财农〔2024〕26号、渝财农〔2024〕70号、渝财农〔2024〕90号、渝财社〔2024〕51号、渝财行政〔2023〕146号、渝财预〔2023〕39号,一般公共预算财政拨款收入由年初预算的690.27万元增加到1044.70万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1044.70万元,与2023年度相比,减少437.61万元,下降29.5%。主要原因是本年度深调产业、人居环境整治提升、公路通畅工程、商贸中心改造提升等项目支出减少。较年初预算数增加354.43万元,增长51.4%。主要原因是根据文件石财〔2023〕23号、石财〔2024〕12号、石财〔2024〕24号、渝财环〔2022〕82号、渝财环〔2023〕7号、渝财环〔2023〕34号、渝财环〔2024〕2号、渝财建〔2023〕135号、渝财建〔2024〕74号、渝财农〔2022〕48号、渝财农〔2022〕157号、渝财农〔2023〕25号、渝财农〔2023〕146号、渝财农〔2023〕161号、渝财农〔2024〕26号、渝财农〔2024〕70号、渝财农〔2024〕90号、渝财社〔2024〕51号、渝财行政〔2023〕146号、渝财预〔2023〕39号根据石财〔2024〕12号、石财〔2024〕24号、渝财预〔2023〕39号、渝财建〔2022〕256号、渝财教〔2024〕85号调整基本支出、项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出345.25万元,占33.1%,较年初预算数增加26.85万元,增长8.4%,主要原因是人员经费政策性调标及年中追加体制结算、烤烟税收分成预算支出。
(2)文化旅游体育与传媒支出9.83万元,占0.9%,较年初预算数增加9.83万元,增长100.0%,主要原因是2024年机构改革,原文服中心并入便民服务中心,仍使用文化旅游体育与传媒支出功能科目,导致年初无预算数、年末有决算数。
(3)社会保障和就业支出164.70万元,占15.8%,较年初预算数增加61.56万元,增长59.7%,主要原因是年中追加基本养老保险、职业年金清算及养老服务中心建设项目预算支出。
(4)卫生健康支出32.38万元,占3.1%,较年初预算数增加2.77万元,增长9.4%,主要原因是年中追加职工基本医疗保险、大额医疗互助金预算支出。
(5)节能环保支出17.05万元,占1.6%,较年初预算数增加17.05万元,增长100.0%,主要原因是年中追加黑臭水体治理、农村人居环境综合治理改革绩效考核预算支出。
(6)城乡社区支出17.40万元,占1.7%,较年初预算数增加17.40万元,增长100.0%,主要原因是年中追加场镇市政管理、农村垃圾收运、农村垃圾分类先锋创建等项目预算支出。
(7)农林水支出342.89万元,占32.8%,较年初预算数增加161.15万元,增长88.7%,主要原因是年中追加农业生产救灾、低收入人群就业创业支持补贴、耕地流出整治、大河坝修建集体化粪池等项目预算支出。
(8)交通运输支出71.47万元,占6.8%,较年初预算数增加45.89万元,增长179.4%,主要原因是年中追加石笋村通组公路、洞口至马金子电站公路、歇田坎至黄泥荡通畅工程预算支出。
(10)住房保障支出34.45万元,占3.3%,较年初预算数增加2.70万元,增长8.5%,主要原因是人员待遇政策性调标,年中追加住房公积金预算支出。
(11)灾害防治及应急管理支出9.28万元,占0.9%,较年初预算数增加9.24万元,增长23100.0%,主要原因是年中追加自然灾害救灾、地质灾害群测群防预算支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出599.60万元。
其中:
人员经费510.14万元,与2023年度相比,减少2.92万元,下降0.6%,主要原因是上年度补缴职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险职业年金缴费、住房公积金等。
公用经费89.46万元,与2023年度相比,减少0.08万元,下降0.1%,主要原因是2024年11月退休1人,公务交通补贴减少、工会经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入71.03万元,与2023年度相比,增加65.08万元,增长1093.8%,主要原因是2024年度新增政府性基金预算资金安排体育公园项目支出。本年支出71.03万元,与2023年度相比,增加65.08万元,增长1093.8%,主要原因是2024年度新增政府性基金预算资金安排体育公园项目支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计10.98万元,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。
公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。
公务用车运行维护费6.00万元,主要用于县内因公出行、下村开展入户走访、政策宣传、矛盾纠纷调解等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务接待费4.98万元,主要用于接待县级各部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待196批次996人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费50.00元,车均购置费0万元,车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.18万元,与2023年度相比,减少1.74万元,下降59.6%,主要原因是严格落实过紧日子要求,精简会议,通过渝快政召开视频会议替代部分现场会议。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少1.15万元,下降100.0%,主要原因是严格落实过紧日子要求,下沉到村指导工作,未集中开展培训。本年度差旅费支出14.95万元,与2023年度相比,减少5.53万元,下降27.0%,主要原因是严格控制出差的次数、人数和行程,减少不必要的出差安排,同时降低住宿标准。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出58.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少0.17万元,下降0.3%,主要原因是贯彻落实政府带头过紧日子要求,厉行节约。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.17万元,其中:政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.17万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.17万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和3个一级项目、52个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金516.13万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
石柱土家族自治县金铃乡人民政府整体监控 |
项目编码: |
50024000024P000083 |
自评总分: |
99.79 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
927-石柱土家族自治县金铃乡人民政府 |
财政归口处室: |
509-农业农村和基层财政科 |
部门联系人: |
胡秀莉 |
联系电话: |
13983620430 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
7,386,912.69 |
|
11,395,331.91 |
11,157,265.41 |
|
|
| |
|
其中:财政拨款 |
|
|
7,386,912.69 |
|
11,395,331.91 |
11,157,265.41 |
97.91 |
10.00 |
9.79 | |
|
一般公共预算 |
|
|
7,386,912.69 |
|
10,685,031.91 |
10,446,965.41 |
97.77 |
|
| |
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.贯彻执行法律、法规、规章和县政府的决定、命令、指示,保证县政府分配的各项工作任务顺利完成。 |
|
1.贯彻执行法律、法规、规章和县政府的决定、命令、指示,保证县政府分配的各项工作任务顺利完成。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
管理村社区数量 |
个 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
各项工作完成质量 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
年底考核情况 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
各项工作完成时效 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
有效管理率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
经济发展情况 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社会和谐稳定情况 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
生态环境情况 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
可持续发展水平 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
群众对政府工作满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
“三公”经费控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
预算完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
(二)部门绩效评价情况
我单位对华阳村川洞组大河坝修建集体化粪池项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金56.67万元,评价得分100分,评价等次为优,该项目预算执行中严格按照专款专用原则安排支出,并对照绩效目标和执行进度、效果安排使用资金,以提高资金使用效率,完成情况良好,绩效评价未发现问题。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门:石柱土家族自治县金铃乡人民政府 |
01表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,446,965.41 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,452,549.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
710,300.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
98,339.53 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,647,003.81 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
323,775.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
170,506.50 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
184,300.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3,428,918.04 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
714,657.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
344,464.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
92,752.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
700,000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,157,265.41 |
本年支出合计 |
57 |
11,157,265.41 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
11,157,265.41 |
总计 |
60 |
11,157,265.41 |
![]()
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县金铃乡人民政府 |
02表 单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11,157,265.41 |
11,157,265.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,452,549.53 |
3,452,549.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
66,600.00 |
66,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
61,200.00 |
61,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,385,949.53 |
3,385,949.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,793,295.89 |
2,793,295.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
227,886.80 |
227,886.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
364,766.84 |
364,766.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
98,339.53 |
98,339.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
98,339.53 |
98,339.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
98,339.53 |
98,339.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,647,003.81 |
1,647,003.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
446,021.20 |
446,021.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
446,021.20 |
446,021.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
869,923.85 |
869,923.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
47,511.00 |
47,511.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
82,800.00 |
82,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
477,227.90 |
477,227.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
237,496.95 |
237,496.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
24,888.00 |
24,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
43,239.09 |
43,239.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
43,239.09 |
43,239.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
187,819.67 |
187,819.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
187,069.67 |
187,069.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
323,775.00 |
323,775.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
323,775.00 |
323,775.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
185,300.76 |
185,300.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
68,874.24 |
68,874.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
69,600.00 |
69,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
170,506.50 |
170,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
20,506.50 |
20,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
20,506.50 |
20,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
184,300.00 |
184,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,300.00 |
10,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
10,300.00 |
10,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3,428,918.04 |
3,428,918.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,255,373.19 |
1,255,373.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
568,300.53 |
568,300.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
15,420.00 |
15,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
6,115.00 |
6,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
566,732.06 |
566,732.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
52,005.60 |
52,005.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
48,000.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
48,000.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
886,604.85 |
886,604.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
78,825.00 |
78,825.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
128,600.00 |
128,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
679,179.85 |
679,179.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,238,940.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,238,940.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
714,657.00 |
714,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
714,657.00 |
714,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
464,657.00 |
464,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
344,464.00 |
344,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
344,464.00 |
344,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
344,464.00 |
344,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
92,752.00 |
92,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
352.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
352.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:石柱土家族自治县金铃乡人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
11,157,265.41 |
5,995,956.51 |
5,161,308.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,452,549.53 |
3,158,062.73 |
294,486.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
66,600.00 |
0.00 |
66,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
61,200.00 |
0.00 |
61,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
5,400.00 |
0.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,385,949.53 |
3,158,062.73 |
227,886.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,793,295.89 |
2,793,295.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
227,886.80 |
0.00 |
227,886.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
364,766.84 |
364,766.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
98,339.53 |
98,339.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
98,339.53 |
98,339.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
98,339.53 |
98,339.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,647,003.81 |
1,503,014.72 |
143,989.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
446,021.20 |
446,021.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
446,021.20 |
446,021.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
869,923.85 |
869,923.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
47,511.00 |
47,511.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
82,800.00 |
82,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
477,227.90 |
477,227.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
237,496.95 |
237,496.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
24,888.00 |
24,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
43,239.09 |
0.00 |
43,239.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
43,239.09 |
0.00 |
43,239.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
187,819.67 |
187,069.67 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
187,069.67 |
187,069.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
323,775.00 |
323,775.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
323,775.00 |
323,775.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
185,300.76 |
185,300.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
68,874.24 |
68,874.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
69,600.00 |
69,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
170,506.50 |
0.00 |
170,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
20,506.50 |
0.00 |
20,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
20,506.50 |
0.00 |
20,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
184,300.00 |
0.00 |
184,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3,428,918.04 |
568,300.53 |
2,860,617.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,255,373.19 |
568,300.53 |
687,072.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
568,300.53 |
568,300.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
15,420.00 |
0.00 |
15,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
6,115.00 |
0.00 |
6,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
566,732.06 |
0.00 |
566,732.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
52,005.60 |
0.00 |
52,005.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
886,604.85 |
0.00 |
886,604.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
78,825.00 |
0.00 |
78,825.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
128,600.00 |
0.00 |
128,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
679,179.85 |
0.00 |
679,179.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,238,940.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,238,940.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
714,657.00 |
0.00 |
714,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
714,657.00 |
0.00 |
714,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
464,657.00 |
0.00 |
464,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
344,464.00 |
344,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
344,464.00 |
344,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
344,464.00 |
344,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
92,752.00 |
0.00 |
92,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
92,400.00 |
0.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
92,400.00 |
0.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
352.00 |
0.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
352.00 |
0.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:石柱土家族自治县金铃乡人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,446,965.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,452,549.53 |
3,452,549.53 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
710,300.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
98,339.53 |
98,339.53 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,647,003.81 |
1,647,003.81 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
323,775.00 |
323,775.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
170,506.50 |
170,506.50 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
184,300.00 |
174,000.00 |
10,300.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3,428,918.04 |
3,428,918.04 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
714,657.00 |
714,657.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
344,464.00 |
344,464.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
92,752.00 |
92,752.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
700,000.00 |
|
700,000.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,157,265.41 |
本年支出合计 |
59 |
11,157,265.41 |
10,446,965.41 |
710,300.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
11,157,265.41 |
总计 |
64 |
11,157,265.41 |
10,446,965.41 |
710,300.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县金铃乡人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,446,965.41 |
5,995,956.51 |
4,451,008.90 |
10,446,965.41 |
5,995,956.51 |
4,451,008.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,452,549.53 |
3,158,062.73 |
294,486.80 |
3,452,549.53 |
3,158,062.73 |
294,486.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,600.00 |
0.00 |
66,600.00 |
66,600.00 |
0.00 |
66,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,200.00 |
0.00 |
61,200.00 |
61,200.00 |
0.00 |
61,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,400.00 |
0.00 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,385,949.53 |
3,158,062.73 |
227,886.80 |
3,385,949.53 |
3,158,062.73 |
227,886.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,793,295.89 |
2,793,295.89 |
0.00 |
2,793,295.89 |
2,793,295.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227,886.80 |
0.00 |
227,886.80 |
227,886.80 |
0.00 |
227,886.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
364,766.84 |
364,766.84 |
0.00 |
364,766.84 |
364,766.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98,339.53 |
98,339.53 |
0.00 |
98,339.53 |
98,339.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98,339.53 |
98,339.53 |
0.00 |
98,339.53 |
98,339.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98,339.53 |
98,339.53 |
0.00 |
98,339.53 |
98,339.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,647,003.81 |
1,503,014.72 |
143,989.09 |
1,647,003.81 |
1,503,014.72 |
143,989.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
446,021.20 |
446,021.20 |
0.00 |
446,021.20 |
446,021.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
446,021.20 |
446,021.20 |
0.00 |
446,021.20 |
446,021.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
869,923.85 |
869,923.85 |
0.00 |
869,923.85 |
869,923.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47,511.00 |
47,511.00 |
0.00 |
47,511.00 |
47,511.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,800.00 |
82,800.00 |
0.00 |
82,800.00 |
82,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
477,227.90 |
477,227.90 |
0.00 |
477,227.90 |
477,227.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
237,496.95 |
237,496.95 |
0.00 |
237,496.95 |
237,496.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,888.00 |
24,888.00 |
0.00 |
24,888.00 |
24,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,239.09 |
0.00 |
43,239.09 |
43,239.09 |
0.00 |
43,239.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,239.09 |
0.00 |
43,239.09 |
43,239.09 |
0.00 |
43,239.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187,819.67 |
187,069.67 |
750.00 |
187,819.67 |
187,069.67 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187,069.67 |
187,069.67 |
0.00 |
187,069.67 |
187,069.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323,775.00 |
323,775.00 |
0.00 |
323,775.00 |
323,775.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323,775.00 |
323,775.00 |
0.00 |
323,775.00 |
323,775.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185,300.76 |
185,300.76 |
0.00 |
185,300.76 |
185,300.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68,874.24 |
68,874.24 |
0.00 |
68,874.24 |
68,874.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,600.00 |
69,600.00 |
0.00 |
69,600.00 |
69,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170,506.50 |
0.00 |
170,506.50 |
170,506.50 |
0.00 |
170,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,506.50 |
0.00 |
20,506.50 |
20,506.50 |
0.00 |
20,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,506.50 |
0.00 |
20,506.50 |
20,506.50 |
0.00 |
20,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,428,918.04 |
568,300.53 |
2,860,617.51 |
3,428,918.04 |
568,300.53 |
2,860,617.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,255,373.19 |
568,300.53 |
687,072.66 |
1,255,373.19 |
568,300.53 |
687,072.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
568,300.53 |
568,300.53 |
0.00 |
568,300.53 |
568,300.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,420.00 |
0.00 |
15,420.00 |
15,420.00 |
0.00 |
15,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,115.00 |
0.00 |
6,115.00 |
6,115.00 |
0.00 |
6,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
566,732.06 |
0.00 |
566,732.06 |
566,732.06 |
0.00 |
566,732.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,005.60 |
0.00 |
52,005.60 |
52,005.60 |
0.00 |
52,005.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
886,604.85 |
0.00 |
886,604.85 |
886,604.85 |
0.00 |
886,604.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78,825.00 |
0.00 |
78,825.00 |
78,825.00 |
0.00 |
78,825.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128,600.00 |
0.00 |
128,600.00 |
128,600.00 |
0.00 |
128,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
679,179.85 |
0.00 |
679,179.85 |
679,179.85 |
0.00 |
679,179.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
714,657.00 |
0.00 |
714,657.00 |
714,657.00 |
0.00 |
714,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
714,657.00 |
0.00 |
714,657.00 |
714,657.00 |
0.00 |
714,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
464,657.00 |
0.00 |
464,657.00 |
464,657.00 |
0.00 |
464,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344,464.00 |
344,464.00 |
0.00 |
344,464.00 |
344,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344,464.00 |
344,464.00 |
0.00 |
344,464.00 |
344,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344,464.00 |
344,464.00 |
0.00 |
344,464.00 |
344,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92,752.00 |
0.00 |
92,752.00 |
92,752.00 |
0.00 |
92,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92,400.00 |
0.00 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92,400.00 |
0.00 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352.00 |
0.00 |
352.00 |
352.00 |
0.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352.00 |
0.00 |
352.00 |
352.00 |
0.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:石柱土家族自治县金铃乡人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,931,202.85 |
302 |
商品和服务支出 |
892,855.66 |
310 |
资本性支出 |
1,699.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,051,074.00 |
30201 |
办公费 |
181,471.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
791,393.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1,699.00 |
|
30103 |
奖金 |
845,932.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
849,740.00 |
30205 |
水费 |
4,793.63 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
477,227.90 |
30206 |
电费 |
52,426.77 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
237,496.95 |
30207 |
邮电费 |
88,486.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
267,554.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11,721.00 |
30211 |
差旅费 |
112,434.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
344,464.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
54,600.00 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
170,199.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
49,800.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
155,199.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
15,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
124,854.66 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
144,700.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
73,889.23 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,101,401.85 |
公用经费合计 |
894,554.66 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县金铃乡人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
710,300.00 |
0.00 |
710,300.00 |
710,300.00 |
0.00 |
710,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县金铃乡人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:石柱土家族自治县金铃乡人民政府 |
09表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
580,054.82 |
|
(一)支出合计 |
2 |
109,800.00 |
(一)行政单位 |
26 |
580,054.82 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
60,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
3 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
60,000.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
49,800.00 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
49,800.00 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
1 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
196 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
1,699.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
1,699.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
996 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,699.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
1,699.00 |
|
二、会议费 |
22 |
11,800.00 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
149,494.00 |
|
|
|
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