石柱土家族自治县河嘴乡人民政府(本级)2024年度决算说明
石柱土家族自治县河嘴乡人民政府(本级)2024年度决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸,强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。强化村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。
(二)机构设置
据上述职责,石柱土家族自治县河嘴乡设置综合办事机构5个,即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室,人大、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置,具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1103.49万元。收、支与2023年度相比,减少691.74万元,下降38.5%,主要原因是上年项目完工,本年项目支出金额减少617.68万元,其中如公路修建,李子产业配套设施建设等基础设施建设类项目减少金额为257.16万元,粮油产业补助及辣椒产业技术发展等非基础性设施项目支出金额减少360.52万元。
1.收入情况。2024年度收入合计1103.49万元,与2023年度相比,减少691.74万元,下降38.5%,主要原因是上年项目完工,本年项目支出金额减少617.68万元,其中如公路修建,李子产业配套设施建设等基础设施建设类项目减少金额为257.16万元,粮油产业补助及辣椒产业技术发展等非基础性设施项目支出金额减少360.52万元。其中:财政拨款收入1103.49万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1103.49万元,与2023年度相比,减少691.74万元,下降38.5%,主要原因是上年项目完工,本年项目支出金额减少617.68万元,其中如公路修建,李子产业配套设施建设等基础设施建设类项目减少金额为257.16万元,粮油产业补助及辣椒产业技术发展等非基础性设施项目支出金额减少360.52万元。其中:基本支出381.95万元,占34.6%;项目支出721.53万元,占65.4%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1103.49万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少691.74万元,下降38.5%。主要原因是上年项目完工,本年项目支出金额减少617.68万元,其中如公路修建,李子产业配套设施建设等基础设施建设类项目减少金额为257.16万元,粮油产业补助及辣椒产业技术发展等非基础性设施项目支出金额减少360.52万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1093.01万元,与2023年度相比,减少690.40万元,下降38.7%。主要原因是上年项目完工,本年项目支出金额减少617.68万元,其中如公路修建,李子产业配套设施建设等基础设施建设类项目减少金额为257.16万元,粮油产业补助及辣椒产业技术发展等非基础性设施项目支出金额减少360.52万元。较年初预算数增加373.21万元,增长51.9%。主要原因是农村环境整治和增设垃圾收运点项目及场镇运转、净美责任员、低收入人群一户一策等托管带动项目、松材线虫病防治等项目支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1093.01万元,与2023年度相比,减少690.40万元,下降38.7%。主要原因是上年项目完工,本年项目支出金额减少617.68万元,其中如公路修建,李子产业配套设施建设等基础设施建设类项目减少金额为257.16万元,粮油产业补助及辣椒产业技术发展等非基础性设施项目支出金额减少360.52万元。较年初预算数增加373.21万元,增长51.9%。主要原因是农村环境整治和增设垃圾收运点项目及场镇运转、净美责任员、低收入人群一户一策等托管带动项目、松材线虫病防治等项目支出增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出320.84万元,占29.4%,较年初预算数减少5.66万元,下降1.7%,主要原因是本单位厉行节约,落实过紧日子思想,严格控制运行经费支出。
(2)社会保障和就业支出73.61万元,占6.7%,较年初预算数减少4.65万元,下降5.9%,主要原因是本单位年中有人员调离,社会保险费减少。
(3)卫生健康支出23.57万元,占2.2%,较年初预算数减少0.58万元,下降2.4%,主要原因是本单位年中有人员调离,社会保险费减少。
(4)节能环保支出7.50万元,占0.7%,较年初预算数增加7.50万元,增长100.0%,主要原因是增加农村环境整治项目。
(5)城乡社区支出17.40万元,占1.6%,较年初预算数增加17.36万元,增长43400.0%,主要原因是增加农村生活垃圾清运费,乡镇场镇管理以及农村垃圾分类示范亭建设项目。
(6)农林水支出509.00万元,占46.6%,较年初预算数增加245.84万元,增长93.4%,主要原因是增加净美责任员、低收入人群一户一策等托管带动项目、松材线虫病防治等项目支出增加。
(7)交通运输支出111.45万元,占10.2%,较年初预算数增加111.45万元,增长100.0%,主要原因是增加王奉溪沟口至牛栏榜通畅工程、旗峰至长沟通达工程等基础设施项目。
(8)住房保障支出25.27万元,占2.3%,较年初预算数减少2.43万元,下降8.8%,主要原因是本单位年中有人员调离,公积金费用减少。
(9)灾害防治及应急管理支出4.36万元,占0.4%,较年初预算数增加4.36万元,增长100.0%,主要原因是增加地质灾害防治员补助、自然灾害救灾资金等项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出381.95万元。
其中:
人员经费318.53万元,与2023年度相比,减少72.28万元,下降18.5%,主要原因是本年因在编人员未达到编制人数,故基本支出减少72.28万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费63.42万元,与2023年度相比,减少1.78万元,下降2.7%,主要原因是厉行节约,严格压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、公务车辆运行费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入10.48万元,与2023年度相比,减少1.33万元,下降11.3%,主要原因是本年度基金项目只有河嘴乡便民服务中心建设10万元及非库区地质灾害群测群防员补助0.48万元,项目预算金额较上年减少,因此本年基金收入较上年减少。本年支出10.48万元,与2023年度相比,减少1.33万元,下降11.3%,主要原因是本年度基金项目只有河嘴乡便民服务中心建设10万元及非库区地质灾害群测群防员补助0.48万元,项目预算金额较上年减少,因此本年基金支出较上年减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计14.81万元,较年初预算数减少1.91万元,下降11.4%,主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约。较上年支出数减少1.62万元,下降9.9%,主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国费用支出。
本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。
公务用车运行维护费6.30万元,主要用于主要领导到县城参加会议、各业务分管领导到辖区内各村指导检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数无增减。
公务接待费8.51万元,主要用于接待乡村振兴、各科室对接县级部门到乡镇检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.91万元,下降18.3%,主要原因是严格落实过紧日子的要求,严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.62万元,下降16.0%,主要原因是本年严格落实过紧日子的要求,严格控制“三公”经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待284批次2838人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费30.00元,车均购置费0万元,车均维护费3.15万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出2.00万元,与2023年度相比,增加1.43万元,增长250.9%,主要原因是本年度开展大滩口水库征地工作,会议费增加。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.42万元,下降100.0%,主要原因是本年度无相关培训支出。本年度差旅费支出14.36万元,主要原因是本单位厉行节约,落实过紧日子思想,严格控制差旅费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出63.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少1.78万元,下降2.7%,主要原因是本单位厉行节约,落实过紧日子思想,严格控制机关运行经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.47万元,其中:政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购单位办公A4纸费用。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体61个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评61项。
(二)单位绩效评价情况
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
预算年度:2024 | ||||||||||
预算(单位)名称: |
921-石柱土家族自治县河嘴乡人民政府 |
状态:绩效科审核已审 | ||||||||
总体资金情况(万元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
965.78 |
690.78 |
690.78 |
|
|
275.00 |
275.00 |
|
| ||
部 |
整体绩效目标 |
1.做好经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作,保障辖区各项工作正常开展。 | ||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
|
管辖村社区数量 |
= |
7 |
个 |
10 | |||
质量指标 |
|
整体工作完成率 |
= |
100 |
% |
20 | ||||
时效指标 |
|
资金拨付及时率 |
= |
100 |
% |
10 | ||||
效益指标 |
经济效益 |
|
经济发展情况 |
定性 |
优 |
|
10 | |||
社会效益 |
|
社会和谐稳定情况 |
定性 |
优 |
|
10 | ||||
可持续发展 |
|
可持续发展能力 |
定性 |
优 |
|
10 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||
成本指标 |
经济成本指标 |
|
整体支出 |
= |
9657846.88 |
元 |
20 | |||
其他说明 |
| |||||||||
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈及联系方式:023-73351001
收入支出决算表 | |||||
部门:石柱土家族自治县河嘴乡人民政府本级 |
01表 | ||||
单位:元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,930,064.40 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,208,425.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
104,800.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
736,108.36 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
235,737.99 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
75,000.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
178,800.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
5,089,968.47 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
1,114,528.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
252,696.16 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
43,600.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
100,000.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
11,034,864.40 |
本年支出合计 |
57 |
11,034,864.40 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
11,034,864.40 |
总计 |
60 |
11,034,864.40 |
收入决算表 | ||||||||||
部门:石柱土家族自治县河嘴乡人民政府本级 |
02表 单位:元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
11,034,864.40 |
11,034,864.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
3,208,425.42 |
3,208,425.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20101 |
人大事务 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010108 |
代表工作 |
10,800.00 |
10,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010199 |
其他人大事务支出 |
79,200.00 |
79,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,110,425.42 |
3,110,425.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
2,830,127.12 |
2,830,127.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
280,298.30 |
280,298.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
736,108.36 |
736,108.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
219,643.04 |
219,643.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
219,643.04 |
219,643.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
514,455.32 |
514,455.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
62,100.00 |
62,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
301,569.88 |
301,569.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
150,785.44 |
150,785.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20828 |
退役军人管理事务 |
2,010.00 |
2,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082805 |
军供保障 |
2,010.00 |
2,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
235,737.99 |
235,737.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
2,700.00 |
2,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100717 |
计划生育服务 |
2,700.00 |
2,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
222,257.46 |
222,257.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
179,057.46 |
179,057.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43,200.00 |
43,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21014 |
优抚对象医疗 |
10,780.53 |
10,780.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
10,780.53 |
10,780.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21104 |
自然生态保护 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2110402 |
农村环境保护 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
178,800.00 |
178,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
5,089,968.47 |
5,089,968.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21301 |
农业农村 |
124,132.15 |
124,132.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130108 |
病虫害控制 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130110 |
执法监管 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130119 |
防灾救灾 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130124 |
农村合作经济 |
21,120.00 |
21,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
40,412.15 |
40,412.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
479,000.00 |
479,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130226 |
林区公共支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
279,000.00 |
279,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21303 |
水利 |
54,000.00 |
54,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130399 |
其他水利支出 |
54,000.00 |
54,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,117,279.32 |
2,117,279.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130505 |
生产发展 |
742,638.15 |
742,638.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,374,641.17 |
1,374,641.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
2,315,557.00 |
2,315,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,315,557.00 |
2,315,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
214 |
交通运输支出 |
1,114,528.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21401 |
公路水路运输 |
1,114,528.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2140104 |
公路建设 |
1,114,528.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
252,696.16 |
252,696.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
252,696.16 |
252,696.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
252,696.16 |
252,696.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
43,600.00 |
43,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22406 |
自然灾害防治 |
13,600.00 |
13,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240601 |
地质灾害防治 |
13,600.00 |
13,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 | |||||||||
部门:石柱土家族自治县河嘴乡人民政府本级 |
03表 | ||||||||
单位:元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
11,034,864.40 |
3,819,536.06 |
7,215,328.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
3,208,425.42 |
2,830,127.12 |
378,298.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20101 |
人大事务 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010108 |
代表工作 |
10,800.00 |
0.00 |
10,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010199 |
其他人大事务支出 |
79,200.00 |
0.00 |
79,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,110,425.42 |
2,830,127.12 |
280,298.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
2,830,127.12 |
2,830,127.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
280,298.30 |
0.00 |
280,298.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
736,108.36 |
514,455.32 |
221,653.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
219,643.04 |
0.00 |
219,643.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
219,643.04 |
0.00 |
219,643.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
514,455.32 |
514,455.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
62,100.00 |
62,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
301,569.88 |
301,569.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
150,785.44 |
150,785.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20828 |
退役军人管理事务 |
2,010.00 |
0.00 |
2,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082805 |
军供保障 |
2,010.00 |
0.00 |
2,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
235,737.99 |
222,257.46 |
13,480.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
2,700.00 |
0.00 |
2,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100717 |
计划生育服务 |
2,700.00 |
0.00 |
2,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
222,257.46 |
222,257.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
179,057.46 |
179,057.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43,200.00 |
43,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21014 |
优抚对象医疗 |
10,780.53 |
0.00 |
10,780.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
10,780.53 |
0.00 |
10,780.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21104 |
自然生态保护 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2110402 |
农村环境保护 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
178,800.00 |
0.00 |
178,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
5,089,968.47 |
0.00 |
5,089,968.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21301 |
农业农村 |
124,132.15 |
0.00 |
124,132.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130108 |
病虫害控制 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130110 |
执法监管 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130119 |
防灾救灾 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130124 |
农村合作经济 |
21,120.00 |
0.00 |
21,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
40,412.15 |
0.00 |
40,412.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
479,000.00 |
0.00 |
479,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130226 |
林区公共支出 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
279,000.00 |
0.00 |
279,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21303 |
水利 |
54,000.00 |
0.00 |
54,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130399 |
其他水利支出 |
54,000.00 |
0.00 |
54,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,117,279.32 |
0.00 |
2,117,279.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130505 |
生产发展 |
742,638.15 |
0.00 |
742,638.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,374,641.17 |
0.00 |
1,374,641.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
2,315,557.00 |
0.00 |
2,315,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,315,557.00 |
0.00 |
2,315,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
214 |
交通运输支出 |
1,114,528.00 |
0.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21401 |
公路水路运输 |
1,114,528.00 |
0.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2140104 |
公路建设 |
1,114,528.00 |
0.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
252,696.16 |
252,696.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
252,696.16 |
252,696.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
252,696.16 |
252,696.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
43,600.00 |
0.00 |
43,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22406 |
自然灾害防治 |
13,600.00 |
0.00 |
13,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240601 |
地质灾害防治 |
13,600.00 |
0.00 |
13,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:石柱土家族自治县河嘴乡人民政府本级 |
04表 | |||||||
单位:元 | ||||||||
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,930,064.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,208,425.42 |
3,208,425.42 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
104,800.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
736,108.36 |
736,108.36 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
235,737.99 |
235,737.99 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
75,000.00 |
75,000.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
178,800.00 |
174,000.00 |
4,800.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
5,089,968.47 |
5,089,968.47 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
1,114,528.00 |
1,114,528.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
252,696.16 |
252,696.16 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
43,600.00 |
43,600.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,034,864.40 |
本年支出合计 |
59 |
11,034,864.40 |
10,930,064.40 |
104,800.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
11,034,864.40 |
总计 |
64 |
11,034,864.40 |
10,930,064.40 |
104,800.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:石柱土家族自治县河嘴乡人民政府本级 |
05表 | |||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,930,064.40 |
3,819,536.06 |
7,110,528.34 |
10,930,064.40 |
3,819,536.06 |
7,110,528.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,208,425.42 |
2,830,127.12 |
378,298.30 |
3,208,425.42 |
2,830,127.12 |
378,298.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,800.00 |
0.00 |
10,800.00 |
10,800.00 |
0.00 |
10,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,200.00 |
0.00 |
79,200.00 |
79,200.00 |
0.00 |
79,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,110,425.42 |
2,830,127.12 |
280,298.30 |
3,110,425.42 |
2,830,127.12 |
280,298.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,830,127.12 |
2,830,127.12 |
0.00 |
2,830,127.12 |
2,830,127.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280,298.30 |
0.00 |
280,298.30 |
280,298.30 |
0.00 |
280,298.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
736,108.36 |
514,455.32 |
221,653.04 |
736,108.36 |
514,455.32 |
221,653.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
219,643.04 |
0.00 |
219,643.04 |
219,643.04 |
0.00 |
219,643.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
219,643.04 |
0.00 |
219,643.04 |
219,643.04 |
0.00 |
219,643.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
514,455.32 |
514,455.32 |
0.00 |
514,455.32 |
514,455.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,100.00 |
62,100.00 |
0.00 |
62,100.00 |
62,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301,569.88 |
301,569.88 |
0.00 |
301,569.88 |
301,569.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,785.44 |
150,785.44 |
0.00 |
150,785.44 |
150,785.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,010.00 |
0.00 |
2,010.00 |
2,010.00 |
0.00 |
2,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,010.00 |
0.00 |
2,010.00 |
2,010.00 |
0.00 |
2,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235,737.99 |
222,257.46 |
13,480.53 |
235,737.99 |
222,257.46 |
13,480.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,700.00 |
0.00 |
2,700.00 |
2,700.00 |
0.00 |
2,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,700.00 |
0.00 |
2,700.00 |
2,700.00 |
0.00 |
2,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222,257.46 |
222,257.46 |
0.00 |
222,257.46 |
222,257.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179,057.46 |
179,057.46 |
0.00 |
179,057.46 |
179,057.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,200.00 |
43,200.00 |
0.00 |
43,200.00 |
43,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21014 |
优抚对象医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,780.53 |
0.00 |
10,780.53 |
10,780.53 |
0.00 |
10,780.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,780.53 |
0.00 |
10,780.53 |
10,780.53 |
0.00 |
10,780.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,089,968.47 |
0.00 |
5,089,968.47 |
5,089,968.47 |
0.00 |
5,089,968.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124,132.15 |
0.00 |
124,132.15 |
124,132.15 |
0.00 |
124,132.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,120.00 |
0.00 |
21,120.00 |
21,120.00 |
0.00 |
21,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,412.15 |
0.00 |
40,412.15 |
40,412.15 |
0.00 |
40,412.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
479,000.00 |
0.00 |
479,000.00 |
479,000.00 |
0.00 |
479,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130226 |
林区公共支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
279,000.00 |
0.00 |
279,000.00 |
279,000.00 |
0.00 |
279,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,000.00 |
0.00 |
54,000.00 |
54,000.00 |
0.00 |
54,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,000.00 |
0.00 |
54,000.00 |
54,000.00 |
0.00 |
54,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,117,279.32 |
0.00 |
2,117,279.32 |
2,117,279.32 |
0.00 |
2,117,279.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
742,638.15 |
0.00 |
742,638.15 |
742,638.15 |
0.00 |
742,638.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,374,641.17 |
0.00 |
1,374,641.17 |
1,374,641.17 |
0.00 |
1,374,641.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,315,557.00 |
0.00 |
2,315,557.00 |
2,315,557.00 |
0.00 |
2,315,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,315,557.00 |
0.00 |
2,315,557.00 |
2,315,557.00 |
0.00 |
2,315,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
1,114,528.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
1,114,528.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
1,114,528.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
1,114,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252,696.16 |
252,696.16 |
0.00 |
252,696.16 |
252,696.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252,696.16 |
252,696.16 |
0.00 |
252,696.16 |
252,696.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252,696.16 |
252,696.16 |
0.00 |
252,696.16 |
252,696.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,600.00 |
0.00 |
43,600.00 |
43,600.00 |
0.00 |
43,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,600.00 |
0.00 |
13,600.00 |
13,600.00 |
0.00 |
13,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,600.00 |
0.00 |
13,600.00 |
13,600.00 |
0.00 |
13,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门:石柱土家族自治县河嘴乡人民政府本级 |
06表 | |||||||
单位:元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
3,115,738.48 |
302 |
商品和服务支出 |
634,197.58 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
670,390.00 |
30201 |
办公费 |
95,718.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
657,032.00 |
30202 |
印刷费 |
12,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
853,431.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
8,600.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
301,569.88 |
30206 |
电费 |
40,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
150,785.44 |
30207 |
邮电费 |
30,600.00 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
188,480.80 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5,653.20 |
30211 |
差旅费 |
54,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
252,696.16 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
35,700.00 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69,600.00 |
30215 |
会议费 |
5,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
85,140.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
62,100.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
16,600.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
10,500.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
27,484.58 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
62,995.00 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
142,100.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43,460.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,185,338.48 |
公用经费合计 |
634,197.58 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:石柱土家族自治县河嘴乡人民政府本级 |
07表 | |||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104,800.00 |
0.00 |
104,800.00 |
104,800.00 |
0.00 |
104,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
部门:石柱土家族自治县河嘴乡人民政府本级 |
08表 | |||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
机构运行信息决算表 | |||||
部门:石柱土家族自治县河嘴乡人民政府本级 |
09表 | ||||
单位:元 | |||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
634,197.58 |
(一)支出合计 |
2 |
148,135.00 |
(一)行政单位 |
26 |
634,197.58 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
62,995.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
2 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
62,995.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
3.公务接待费 |
7 |
85,140.00 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
85,140.00 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
284 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
4,680.00 |
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
4,680.00 |
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
2,838 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
4,680.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
4,680.00 |
二、会议费 |
22 |
20,000.00 |
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
143,600.00 |
|
|
|