石柱土家族自治县统计局(本级)2024年度部门决算情况说明
石柱土家族自治县统计局(本级)
2024年度决算说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
石柱土家族自治县统计局贯彻落实县委关于统计工作的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导;承担组织领导和管理协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划;管理和指导乡镇、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计和部门统计之间的关系;依法对乡镇统计、部门统计数据进行审核、评估;依法管理全县统计调查项目;加强全县统计基层基础工作;组织实施全县国民经济核算;统计核算全县生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料;组织实施全县一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计资料;组织实施有关统计数据质量审核、评估和监控制度;整理、核定、管理、提供、发布全县性的基本统计资料;发布全县性国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全县统计信息发布的规范管理;协助乡镇管理统计人员,促进全县统计人才队伍建设;理和监督乡镇由市财政和县财政安排的统计工作经费;组织统计工作合作交流;承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位内设机构为“三科一室”,即综合核算统计科、工业投资统计科、政策法规科、办公室4个内设机构,根据职能职责及内设机构情况,核定统计局机关本级行政编制9名,领导职数3名,科长(室主任)职数4名。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为438.00万元。收、支与2023年度相比,减少90.90万元,下降17.2%,主要原因是上年度因养老保险政策变化,补缴往年养老保险和职业年金,本年度正常缴纳相关费用,导致基本支出较上年度减少25.5万元;上年度电子统计台帐项目为一次性项目,经济普查项目为阶段性项目,本年度未预算电子统计台帐项目经费,经济普查项目经费减少50万元,本年度项目经费共计减少65.4万元。故本年收入较上年度共计减少90.9万元。
1.收入情况。2024年度收入合计438.00万元,与2023年度相比,减少90.90万元,下降17.2%,主要原因是上年度因养老保险政策变化,补缴往年养老保险和职业年金,本年度正常缴纳相关费用,导致基本支出较上年度减少25.5万元;上年度电子统计台帐项目为一次性项目,经济普查项目为阶段性项目,本年度未预算电子统计台帐项目经费,经济普查项目经费减少50万元,本年度项目经费共计减少65.4万元。故本年收入较上年度共计减少90.9万元。其中:财政拨款收入438.00万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计438.00万元,与2023年度相比,减少90.90万元,下降17.2%,主要原因是上年度因养老保险政策变化,补缴往年养老保险和职业年金,本年度正常缴纳相关费用,导致基本支出较上年度减少25.5万元;上年度电子统计台帐项目为一次性项目,经济普查项目为阶段性项目,本年度未预算电子统计台帐项目经费,经济普查项目经费减少50万元,本年度项目经费共计减少65.4万元。故本年支出较上年度共计减少90.9万元。其中:基本支出202.42万元,占46.2%;项目支出235.58万元,占53.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为438.00万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少90.90万元,下降17.2%。主要原因是上年度因养老保险政策变化,补缴往年养老保险和职业年金,本年度正常缴纳相关费用,导致基本支出较上年度减少25.5万元;上年度电子统计台帐项目为一次性项目,经济普查项目为阶段性项目,本年度未预算电子统计台帐项目经费,经济普查项目经费减少50万元,本年度项目经费共计减少65.4万元。故财政拨款收入支出较上年度共计减少90.9万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入438.00万元,与2023年度相比,减少90.90万元,下降17.2%。主要原因是上年度因养老保险政策变化,补缴往年养老保险和职业年金,本年度正常缴纳相关费用,导致基本支出较上年度减少25.5万元;上年度电子统计台帐项目为一次性项目,经济普查项目为阶段性项目,本年度未预算电子统计台帐项目经费,经济普查项目经费减少50万元,本年度项目经费共计减少65.4万元。故一般公共预算财政拨款收入较上年度共计减少90.9万元。较年初预算数减少0.78万元,下降0.2%。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出438.00万元,与2023年度相比,减少90.90万元,下降17.2%。主要原因是上年度因养老保险政策变化,补缴往年养老保险和职业年金,本年度正常缴纳相关费用,导致基本支出较上年度减少25.5万元;上年度电子统计台帐项目为一次性项目,经济普查项目为阶段性项目,本年度未预算电子统计台帐项目经费,经济普查项目经费减少50万元,本年度项目经费共计减少65.4万元。故一般公共预算财政拨款支出较上年度共计减少90.9万元。较年初预算数减少0.78万元,下降0.2%。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出372.93万元,占85.1%,较年初预算数减少2.37万元,下降0.6%,主要原因是厉行节约,严控一般性支出。
(2)社会保障和就业支出38.90万元,占8.9%,较年初预算数无增减。
(3)卫生健康支出12.38万元,占2.8%,较年初预算数增加0.07万元,增长0.6%,主要原因是本年度在职职工正常工资晋级晋升,社会保险基数计算增加,卫生健康费用增加。
(4)住房保障支出13.78万元,占3.2%,较年初预算数增加1.52万元,增长12.4%,主要原因是本年度有人员晋级晋升,工资发生变化,住房公积金基数调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出202.42万元。
其中:
人员经费168.92万元,与2023年度相比,减少24.21万元,下降12.5%,主要原因是上年度因公务员养老保险政策变化,补缴往年养老保险职业年金,本年度正常缴纳相关费用,本年度养老保险等费用较上年减少25.7万元,因工资正常晋升调整,社保及公积金较上年增加1.5万元。两项合计本年度人员经费较上年度减少24.2万元。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等。
公用经费33.50万元,与2023年度相比,减少1.30万元,下降3.7%,主要原因是厉行节约,严控公用经费支出。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.78万元,较年初预算数减少0.52万元,下降15.8%,主要原因是厉行节约,严控开支。较上年支出数减少0.03万元,下降1.1%,主要原因是厉行节约,严控开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。
本单位2024年度未发生公务车辆购置费。
公务用车运行维护费2.30万元,主要用于我单位公务车辆燃油、路桥、维修维护、保险等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务接待费0.48万元,主要用于接待上级部门检查及调研工作。费用支出较年初预算数减少0.52万元,下降52.0%,主要原因是厉行节约,严控开支。较上年支出数减少0.03万元,下降5.9%,主要原因是本年度接待次数减少,费用降低。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次54人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费89.59元,车均购置费0万元,车均维护费2.30万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出5.00万元,与2023年度相比,增加5.00万元,增长100.0%,主要原因是本年度因新增统计调查工作任务,需开展工作布置会议,导致本年度会议费增加。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少24.40万元,下降100.0%,主要原因是上年度因开展经济普查工作,需培训两员业务,该项目为阶段性项目,每5年开展一次,本年度无培训计划,未开展培训,故无培训费。本年度差旅费支出5.80万元,与2023年度相比,增加1.81万元,增长45.4%,主要原因是本年度因统计工作内容调整,下乡次数增加,导致差旅费用增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出33.50万元,机关运行经费主要用于开办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少1.30万元,下降3.7%,主要原因是本单位厉行节约,严控机关运行费用支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金234万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
收入支出决算表 | |||||
单位:石柱土家族自治县统计局本级 |
01表 | ||||
单位:元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,380,024.29 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,729,338.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
389,024.64 | |
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
123,815.40 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
137,845.84 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
本年收入合计 |
27 |
4,380,024.29 |
本年支出合计 |
57 |
4,380,024.29 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
总计 |
30 |
4,380,024.29 |
总计 |
60 |
4,380,024.29 |
收入决算表 | ||||||||||
单位:石柱土家族自治县统计局本级 |
02表 单位:元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4,380,024.29 |
4,380,024.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
3,729,338.41 |
3,729,338.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20105 |
统计信息事务 |
3,714,338.41 |
3,714,338.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010501 |
行政运行 |
1,373,511.21 |
1,373,511.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010507 |
专项普查活动 |
1,499,393.20 |
1,499,393.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010508 |
统计抽样调查 |
830,754.00 |
830,754.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10,680.00 |
10,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
389,024.64 |
389,024.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
389,024.64 |
389,024.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
165,600.00 |
165,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148,949.76 |
148,949.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74,474.88 |
74,474.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
123,815.40 |
123,815.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
123,815.40 |
123,815.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
89,115.40 |
89,115.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
34,700.00 |
34,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
137,845.84 |
137,845.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
137,845.84 |
137,845.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
137,845.84 |
137,845.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 | |||||||||
单位:石柱土家族自治县统计局本级 |
03表 | ||||||||
单位:元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4,380,024.29 |
2,024,197.09 |
2,355,827.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
3,729,338.41 |
1,373,511.21 |
2,355,827.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20105 |
统计信息事务 |
3,714,338.41 |
1,373,511.21 |
2,340,827.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010501 |
行政运行 |
1,373,511.21 |
1,373,511.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010507 |
专项普查活动 |
1,499,393.20 |
0.00 |
1,499,393.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010508 |
统计抽样调查 |
830,754.00 |
0.00 |
830,754.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10,680.00 |
0.00 |
10,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
389,024.64 |
389,024.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
389,024.64 |
389,024.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
165,600.00 |
165,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148,949.76 |
148,949.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
74,474.88 |
74,474.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
123,815.40 |
123,815.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
123,815.40 |
123,815.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
89,115.40 |
89,115.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
34,700.00 |
34,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
137,845.84 |
137,845.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
137,845.84 |
137,845.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
137,845.84 |
137,845.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位:石柱土家族自治县统计局本级 |
04表 | |||||||
单位:元 | ||||||||
收 入 |
支 出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,380,024.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,729,338.41 |
3,729,338.41 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
389,024.64 |
389,024.64 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
123,815.40 |
123,815.40 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
137,845.84 |
137,845.84 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
4,380,024.29 |
本年支出合计 |
59 |
4,380,024.29 |
4,380,024.29 |
||
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
4,380,024.29 |
总计 |
64 |
4,380,024.29 |
4,380,024.29 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
单位:石柱土家族自治县统计局本级 |
05表 | |||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,380,024.29 |
2,024,197.09 |
2,355,827.20 |
4,380,024.29 |
2,024,197.09 |
2,355,827.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,729,338.41 |
1,373,511.21 |
2,355,827.20 |
3,729,338.41 |
1,373,511.21 |
2,355,827.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,714,338.41 |
1,373,511.21 |
2,340,827.20 |
3,714,338.41 |
1,373,511.21 |
2,340,827.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,373,511.21 |
1,373,511.21 |
0.00 |
1,373,511.21 |
1,373,511.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010507 |
专项普查活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,499,393.20 |
0.00 |
1,499,393.20 |
1,499,393.20 |
0.00 |
1,499,393.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010508 |
统计抽样调查 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
830,754.00 |
0.00 |
830,754.00 |
830,754.00 |
0.00 |
830,754.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,680.00 |
0.00 |
10,680.00 |
10,680.00 |
0.00 |
10,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389,024.64 |
389,024.64 |
0.00 |
389,024.64 |
389,024.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389,024.64 |
389,024.64 |
0.00 |
389,024.64 |
389,024.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165,600.00 |
165,600.00 |
0.00 |
165,600.00 |
165,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148,949.76 |
148,949.76 |
0.00 |
148,949.76 |
148,949.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,474.88 |
74,474.88 |
0.00 |
74,474.88 |
74,474.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123,815.40 |
123,815.40 |
0.00 |
123,815.40 |
123,815.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123,815.40 |
123,815.40 |
0.00 |
123,815.40 |
123,815.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89,115.40 |
89,115.40 |
0.00 |
89,115.40 |
89,115.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34,700.00 |
34,700.00 |
0.00 |
34,700.00 |
34,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137,845.84 |
137,845.84 |
0.00 |
137,845.84 |
137,845.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137,845.84 |
137,845.84 |
0.00 |
137,845.84 |
137,845.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137,845.84 |
137,845.84 |
0.00 |
137,845.84 |
137,845.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
单位:石柱土家族自治县统计局本级 |
06表 | |||||||
单位:元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,503,598.37 |
302 |
商品和服务支出 |
334,998.72 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
358,449.00 |
30201 |
办公费 |
93,020.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
269,256.00 |
30202 |
印刷费 |
350.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
403,360.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
148,949.76 |
30206 |
电费 |
17,444.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
74,474.88 |
30207 |
邮电费 |
73,352.00 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
93,770.08 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
1,695.93 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2,792.81 |
30211 |
差旅费 |
10,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
137,845.84 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
14,700.00 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
185,600.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
4,838.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
165,600.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
20,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
12,498.72 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
23,000.00 |
399 |
其他支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
76,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
21,800.07 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
1,689,198.37 |
公用经费合计 |
334,998.72 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
单位:石柱土家族自治县统计局本级 |
07表 | |||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
单位:石柱土家族自治县统计局本级 |
08表 | |||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
机构运行信息决算表 | |||||
单位:石柱土家族自治县统计局本级 |
09表 | ||||
单位:元 | |||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
334,998.72 |
(一)支出合计 |
2 |
27,838.00 |
(一)行政单位 |
26 |
334,998.72 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
23,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
1 | |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
23,000.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
3.公务接待费 |
7 |
4,838.00 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
4,838.00 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
1 | |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
||
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
5 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
54 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
||
二、会议费 |
22 |
50,000.00 |
|||
三、培训费 |
23 |
||||
四、差旅费 |
24 |
58,020.00 |
025001-石柱土家族自治县统计局本级_2024年度部门决算报告及报表(单位).docx