石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队 2024年度决算公开说明
石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队
2024年度决算说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
县生态环境保护综合行政执法支队以县生态环境局名义,统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
1.承担全县生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项行动,协调县级有关部门和乡镇(街道)开展联合执法和综合执法。
2.承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口,大气环境保护,土壤生态环境保护,固体废物、化学品、重金属,农业面源,工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查。
3.承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查。
4.承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理,依法组织开展核与辐射安全监督检查。
5.承担对乡镇(街道)生态环境保护行政执法的监督和指导。
6.承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作。
7.承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急工作。
8.完成县生态环境局交办的其他任务。
(二)机构设置
县生态环境保护综合行政执法支队设下列内设机构和执法机构。
1.综合科。负责支队日常运转和重要事项督查督办。承担党风廉政建设、政治思想建设、队伍建设工作。组织协调有关专项执法、联合执法。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担执法规范化建设、法律文书合法性审查工作。承办复核、行政复议、行政应诉等有关工作。承担行政执法有关宣传教育工作。联系指导有关乡镇(街道)生态环境保护行政执法工作。
2.举报受理科(环境应急与事故调查科)。承担环境污染、生态破坏有关的信访、举报事项的受理以及“12369”环保举报热线有关工作。牵头开展信访、举报事项的办理工作。承担与生态环境保护综合行政执法有关的应急指挥、调度、处置工作。
3.执法一、二、三、四大队。承担辖区内的水生态环境保护、大气环境保护、声环境保护、土壤生态环境保护、固体废物以及农业面源、餐饮服务业油烟、化学品、重金属和核与辐射安全等方面的污染防治执法和监督检查。承担所辖范围内的自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查,承担重大开发建设项目建设期间的生态环境执法检查工作。组织开展相关的专项行动、联合执法。各执法大队具体管辖范围由县生态环境保护综合行政执法支队根据工作需要确定。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计530.81万元,支出总计530.81万元。收支较上年决算数增加14.38万元,增长2.78%,主要原因是工资、社保等基数调整。
2.收入情况。2024年度收入合计530.81万元,较上年决算数增加14.38万元,增长2.78%,主要原因是工资、社保等基数调整。其中:财政拨款收入530.81万元,占100.00%。
3.支出情况。2024年度支出合计530.81万元,较上年决算数增加14.38万元,增长2.78%,主要原因是工资、社保等基数调整。其中:基本支出530.81万元,占100.00%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计530.81万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加14.38万元,增长2.78%。主要原因是工资、社保等基数调整。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入530.81万元,较上年决算数增加14.38万元,增长2.78%。主要原因是工资、社保等基数调整。较年初预算数减少5.16万元,下降0.96%。主要原因是人员变动工资、社保等调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出530.81万元,较上年决算数增加14.38万元,增长2.78%。主要原因是工资、社保等基数调整。较年初预算数减少5.16万元,下降0.96%。主要原因是人员变动工资、社保等调整。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出69.38万元,占13.07%,较年初预算数增加1.63万元,增长2.41%,主要原因是本年度人员社保调整、养老保险基数调整。
(2)卫生健康支出31.08万元,占5.86%,较年初预算数无增减。
(3)节能环保支出393.93万元,占74.21%,较年初预算数减少6.78万元,下降1.69%,主要原因是本年度工资调整,以及社保、养老保险等基数调整,导致节能环保支出增加。
(4)住房保障支出36.43万元,占6.86%,较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出530.81万元。其中:人员经费436.30万元,较上年决算数增加14.79万元,增长3.51%,主要原因是本年度工资调整,以及社保、养老保险等基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费,住房公积金等。公用经费94.93万元,较上年决算数减少0.41万元,下降0.43%,主要原因是本年度严格落实过紧日子制度,并严格控制办公经费的支出。公用经费用途主要包括开支办公费、水费、电费、工会经费等费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.50万元,较年初预算数减少2.50万元,下降62.50%,主要原因是按照决算列报口径,支队公务用车运行维护费在本级核算。较上年支出数增加1.50万元,无增减。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位无因公出国(境)费用支出和公务车购置费支出,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数减少2.50万元,下降100.00%,主要原因是按照决算列报口径在本级核算。较上年支出数无增减。
公务接待费1.50万元,主要用于接待上级执法、专项检查等工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待50批次180人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费83.26元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4万元,较上年决算数减少0.05万元,下降1.23%,主要原因是本年度严格落实过紧日子制度,并严格控制会议支出。本年度培训费支出2万元,较上年决算数增加1.25万元,增长166.35%,主要原因是召开了执法相关业务培训增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出94.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、咨询费、劳务费、工会经费、其他交通等费用。机关运行经费较上年支出数减少0.42万元,下降0.43%,主要原因是严格落实过紧日子制度,并严格控制办公等经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位绩效自评在石柱土家族自治县生态环境局(本级)开展,本单位无绩效自评。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门:石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队 |
01表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,308,131.66 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
693,774.60 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
310,797.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
3,939,261.83 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
364,297.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,308,131.66 |
本年支出合计 |
57 |
5,308,131.66 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
5,308,131.66 |
总计 |
60 |
5,308,131.66 |
![]()
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队 |
02表 单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,308,131.66 |
5,308,131.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
693,774.60 |
693,774.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
693,774.60 |
693,774.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18,975.00 |
18,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
437,890.40 |
437,890.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
218,945.20 |
218,945.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
310,797.43 |
310,797.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
310,797.43 |
310,797.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
259,997.43 |
259,997.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50,800.00 |
50,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
3,939,261.83 |
3,939,261.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3,939,261.83 |
3,939,261.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
3,939,261.83 |
3,939,261.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
364,297.80 |
364,297.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
364,297.80 |
364,297.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
364,297.80 |
364,297.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队 |
03表 | ||||||||
|
单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,308,131.66 |
5,308,131.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
693,774.60 |
693,774.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
693,774.60 |
693,774.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18,975.00 |
18,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
437,890.40 |
437,890.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
218,945.20 |
218,945.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
310,797.43 |
310,797.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
310,797.43 |
310,797.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
259,997.43 |
259,997.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50,800.00 |
50,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
3,939,261.83 |
3,939,261.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3,939,261.83 |
3,939,261.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
3,939,261.83 |
3,939,261.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
364,297.80 |
364,297.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
364,297.80 |
364,297.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
364,297.80 |
364,297.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队 |
04表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,308,131.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
693,774.60 |
693,774.60 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
310,797.43 |
310,797.43 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
3,939,261.83 |
3,939,261.83 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
364,297.80 |
364,297.80 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,308,131.66 |
本年支出合计 |
59 |
5,308,131.66 |
5,308,131.66 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,308,131.66 |
总计 |
64 |
5,308,131.66 |
5,308,131.66 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,308,131.66 |
5,308,131.66 |
0.00 |
5,308,131.66 |
5,308,131.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
693,774.60 |
693,774.60 |
0.00 |
693,774.60 |
693,774.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
693,774.60 |
693,774.60 |
0.00 |
693,774.60 |
693,774.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,975.00 |
18,975.00 |
0.00 |
18,975.00 |
18,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
437,890.40 |
437,890.40 |
0.00 |
437,890.40 |
437,890.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
218,945.20 |
218,945.20 |
0.00 |
218,945.20 |
218,945.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310,797.43 |
310,797.43 |
0.00 |
310,797.43 |
310,797.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310,797.43 |
310,797.43 |
0.00 |
310,797.43 |
310,797.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259,997.43 |
259,997.43 |
0.00 |
259,997.43 |
259,997.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,800.00 |
50,800.00 |
0.00 |
50,800.00 |
50,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,939,261.83 |
3,939,261.83 |
0.00 |
3,939,261.83 |
3,939,261.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,939,261.83 |
3,939,261.83 |
0.00 |
3,939,261.83 |
3,939,261.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,939,261.83 |
3,939,261.83 |
0.00 |
3,939,261.83 |
3,939,261.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
364,297.80 |
364,297.80 |
0.00 |
364,297.80 |
364,297.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
364,297.80 |
364,297.80 |
0.00 |
364,297.80 |
364,297.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
364,297.80 |
364,297.80 |
0.00 |
364,297.80 |
364,297.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队 |
06表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,323,522.36 |
302 |
商品和服务支出 |
945,170.30 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
994,579.00 |
30201 |
办公费 |
270,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
803,731.00 |
30202 |
印刷费 |
30,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,173,887.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
5,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
437,890.40 |
30206 |
电费 |
30,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
218,945.20 |
30207 |
邮电费 |
10,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
273,681.51 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
20,000.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8,210.45 |
30211 |
差旅费 |
150,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
364,297.80 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
48,300.00 |
30213 |
维修(护)费 |
30,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39,439.00 |
30215 |
会议费 |
40,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
20,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
14,986.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
36,939.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
20,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
36,784.30 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
268,400.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,362,961.36 |
公用经费合计 |
945,170.30 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队 |
08表 | |||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:石柱土家族自治县生态环境保护综合行政执法支队 |
09表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
945,170.30 |
|
(一)支出合计 |
2 |
14,986.00 |
(一)行政单位 |
26 |
|
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
945,170.30 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
14,986.00 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
14,986.00 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
50 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
180 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
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其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
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二、会议费 |
22 |
40,000.00 |
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三、培训费 |
23 |
20,000.00 |
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四、差旅费 |
24 |
150,000.00 |
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