重庆市石柱土家族自治县民政局2024年度决算说明
重庆市石柱土家族自治县民政局2024年度决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(一)贯彻执行民政工作法律法规、方针政策和地方标准;负责拟订民政工作规范性文件、发展规划,并组织实施。
(二)贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
(三)贯彻执行社会救助政策、标准,负责社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助及社会救助家庭经济状况信息核查、认定等工作。
(四)贯彻落实应对人口老龄化政策措施、承担县老龄工作委员会的具体工作。县老龄工作委员会办公室设在县民政局,强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。
(五)贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,负责报县政府审核的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作,负责县内行政区域界线勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责县内自然地理实体的命名、更名审核工作。
(六)负责婚姻登记工作,贯彻执行婚姻管理政策,推进婚俗改革。
(七)负责殡葬管理工作,贯彻执行殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。
(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;负责对社会福利机构和养老机构服务进行监督、管理。
(九)贯彻落实残疾人权益保护政策、残疾人福利制度。
(十)贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系,落实困境儿童保障制度。
(十一)贯彻执行促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,受市民政局委托承担本县福利彩票管理工作。
(十二)负责民政领域行政执法,具体执法工作交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法。
(十三)负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。石柱土家族自治县民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱乡镇、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
(十六)有关职责分工。
1. 与石柱土家族自治县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责贯彻落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施,贯彻执行养老服务体系建设规划、法规、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。县卫生健康委负责牵头组织协调实施重庆市医养结合的政策、标准和规范,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2. 与石柱县规划和自然资源局的有关职责分工。石柱县民政局会同石柱县规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的石柱县行政区划图。
(二)机构设置
柱土家族自治县民政局设下列内设机构:(一)办公室。负责机关日常运转,承担公文、机要、安全、保密、党内法规、信访稳定、档案、精神文明、财务管理、固定资产管理、车辆管理、后勤保障、会务、公务接待等工作;承担机关机构编制、干部人事、离退休人员管理工作;承担人大建议、政协提案办理工作;承担拟订民政事业发展规划并组织实施。
(二)社会救助科。负责提出社会救助工作的意见和建议;负责会同有关部门统筹推进社会救助体系建设工作;负责拟订社会救助发展规划,并组织实施;负责组织实施特困人员救助供养及对特困人员救助供养机构进行管理;承担60年代精减退职职工生活救济和襄渝铁路建设伤残民兵、民工救济工作;负责组织实施临时救助,承担社会救助基金申报工作;指导最低生活保障及社会救助家庭经济状况信息核查认定工作。
(三)儿童和养老福利科。承担老年人、儿童、重度残疾人、贫困残疾人福利工作;承担特殊困难老年人救助工作;协调推进农村留守老年人关爱服务工作,健全农村留守儿童关爱服务体系,落实困境儿童保障制度;承担高龄、失能老年人养老服务补贴和孤儿生活补贴审核相关工作。承担县老龄工作委员会办公室的具体工作。贯彻落实积极应对人口老龄化的政策措施,指导协调老年人权益保障工作,组织开展人口老龄化国情宣传教育,执行老年人社会参与政策并组织实施,承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。
(四)区划地名和慈善事业促进科。承担行政区域界线管理、界桩保护、地名管理以及边际争议调处等工作;承担行政区划设立、命名、更名和撤销等初审工作;负责规范地名标志等工作;承担全县福利彩票管理相关工作;会同财政、审计和慈善机构推进捐赠款物的规范化管理,负责指导慈善协会工作;负责组织实施政府购买社会工作服务项目。
(五)社会事务科(行政许可服务科)。承担民政行政许可和行政审批有关工作;按照管理权限负责对社会组织进行登记管理;负责县民政局主管的社会组织党建工作,对行业特征不明显、不能纳入相关行业社会组织综合党委的全县性社会组织(含脱钩和直接登记)党建工作进行兜底管理;按规定审核社会组织会长(理事长)、副会长(副理事长)、秘书长等负责人人选;负责殡葬设施和公墓建设项目的规划、审核和报批工作;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻登记机构和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作;指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责指导、监督民政领域行政执法工作。承担贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴审核相关工作”职责、社会救助科“承担60年代精减退职职工生活救济和襄渝铁路建设伤残民兵、民工救济工作。
机关党支部。 负责局机关及直属单位党群工作。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为17906.79万元。收、支与2023年度相比,增加795.81万元,增长4.7%,主要原因是救助标准提高,低保、特困等民政对象救助费用增加。
1.收入情况。2024年度收入合计17906.79万元,与2023年度相比,增加795.81万元,增长4.7%,主要原因是救助标准提高,低保、特困等民政对象救助预算收入增加。其中:财政拨款收入17906.79万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计17906.79万元,与2023年度相比,增加795.81万元,增长4.7%,主要原因是救助标准提高,低保、特困等民政对象救助支出增加。其中:基本支出849.23万元,占4.7%;项目支出17057.55万元,占95.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为17906.79万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加795.81万元,增长4.7%。主要原因是救助标准提高,低保、特困等民政对象救助费用增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入17712.59万元,与2023年度相比,增加1011.19万元,增长6.1%。主要原因是救助标准提高,低保、特困等民政对象救助费用增加。较年初预算数增加1699.77万元,增长10.6%。主要原因是救助标准提高,低保、特困等民政对象救助追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出17712.59万元,与2023年度相比,增加1011.19万元,增长6.1%。主要原因是救助标准提高,低保、特困等民政对象救助支出增加。较年初预算数增加1699.77万元,增长10.6%。主要原因是救助标准提高,低保、特困等民政对象救助支出追加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出11.85万元,占0.1%,较年初预算数增加11.85万元,增长100.0%,主要原因是一般公共服务中的组织事务支出由组织部预算,然后将指标分拨给本单位,故本单位年初预算为0.
(2)社会保障和就业支出17600.54万元,占99.4%,较年初预算数增加1686.75万元,增长10.6%,主要原因是救助标准提高,低保、特困等民政对象救助支出增加。
(3)卫生健康支出50.46万元,占0.3%,较年初预算数增加0.51万元,增长1.0%,主要原因是人员工资较预算增加,医疗保险追加预算。
(4)住房保障支出49.74万元,占0.3%,较年初预算数增加0.65万元,增长1.3%,主要原因是人员工资较预算增加,住房公积金追加预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出849.23万元。
其中:
人员经费720.89万元,与2023年度相比,减少90.93万元,下降11.2%,主要原因是退休人员健康休养费及部分年度考核清算部分未通过预算收支发放。人员经费用途主要包括民政局工作人员工资、津补贴、奖金、保险公积金职业年金缴费及退休人员健康休养费。
公用经费128.34万元,与2023年度相比,减少10.06万元,下降7.3%,主要原因是2023年公用经费按照编制预算收支,2024年公用经费按照实有人数预算收支,2024年民政局仍有空余编制,较上年公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务交通补贴及其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入194.20万元,与2023年度相比,减少215.38万元,下降52.6%,主要原因是2024年福彩公益金分配方案未通过县委、县政府同意,福彩公益金未及时投入使用。本年支出194.20万元,与2023年度相比,减少215.38万元,下降52.6%,主要原因是2024年福彩公益金分配方案未通过县委、县政府同意,福彩公益金未及时投入使用。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.50万元,较年初预算数减少2.00万元,下降23.5%,主要原因是厉行节约,减少了公务用车支出。较上年支出数增加2.13万元,增长48.7%,主要原因是2024年增加了殡葬及救助核查专项检查,增加了公务用车的使用。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。
公务用车运行维护费5.50万元,主要用于民政局公务用车燃油、通行、维护等开支。费用支出较年初预算数减少2.00万元,下降26.7%,主要原因是厉行节约,减少了不必要的公务用车支出。较上年支出数增加2.11万元,增长62.2%,主要原因是本年较上年增加了殡葬及救助核查专项检查,增加了公务用车使用。
公务接待费1.00万元,主要用于接待民政局等上级主管部门对我县民政工作的监督检查,其他区县民政局的交流学习等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是厉行节约,控制接待成本。较上年支出数增加0.02万元,增长2.0%,主要原因是本年度开展殡葬专项整治,其他区县民政局来石柱交流学习频次增加,公务接待增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待25批次103人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费97.04元,车均购置费0万元,车均维护费1.83万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.10万元,与2023年度相比,减少0.29万元,下降20.9%,主要原因是部分会议就餐安排在机关食堂,减少会议费支出。本年度培训费支出9.00万元,与2023年度相比,增加9.00万元,增长100.0%,主要原因是根据组织法规定,每5年要对全县村社新换届村社干部组织集中会议培训,会议费较上年增幅较大。本年度差旅费支出19.58万元,与2023年度相比,减少8.57万元,下降30.4%,主要原因是疫情后线上会议增多,线下外出培训出差减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出115.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费27.65万元,水费1.79万元,电费3.28万元,邮电费8.11万元,差旅费13.63万元,会议费1.10万元,公务接待费1.00万元,劳务费13.44万元,工会经费9.66万元,公务用车运行维护费5.50万元,其他交通费用25.57万元,其他商品服务支出5万元。机关运行经费较上年支出数减少7.07万元,下降5.8%,主要原因是民政局每月实有人数较上年减少,运行经费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.54万元,其中:政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.36万元,占政府采购支出总额的66.7%,其中:授予小微企业合同金额0.36万元,占政府采购支出总额的66.7 %。主要用于采购黑白打印机。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对所有二级项目开展了自评,涉及财政资金15773.11万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
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收入支出决算表 | |||||
|
部门:石柱土家族自治县民政局 |
01表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
177,125,870.66 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
118,460.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,941,985.70 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
176,005,388.64 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
504,644.50 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
497,377.52 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
1,941,985.70 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
179,067,856.36 |
本年支出合计 |
57 |
179,067,856.36 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
179,067,856.36 |
总计 |
60 |
179,067,856.36 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县民政局 |
02表 单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
179,067,856.36 |
179,067,856.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
118,460.00 |
118,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
69,560.00 |
69,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
69,560.00 |
69,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
48,900.00 |
48,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
48,900.00 |
48,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176,005,388.64 |
176,005,388.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
7,923,736.27 |
7,923,736.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
4,974,827.74 |
4,974,827.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
152,593.00 |
152,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080203 |
机关服务 |
652,384.53 |
652,384.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080206 |
社会组织管理 |
371,000.00 |
371,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,050,000.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
722,931.00 |
722,931.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,621,289.56 |
1,621,289.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
672,655.00 |
672,655.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
632,423.04 |
632,423.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
316,211.52 |
316,211.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
241,795.60 |
241,795.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
241,795.60 |
241,795.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
15,000,397.18 |
15,000,397.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
3,521,045.00 |
3,521,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
5,287,850.00 |
5,287,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
5,695,322.18 |
5,695,322.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
71,100.00 |
71,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
275,080.00 |
275,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
11,797,282.30 |
11,797,282.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
14,012.30 |
14,012.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
11,183,270.00 |
11,183,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
103,911,358.00 |
103,911,358.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
22,236,792.00 |
22,236,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
81,674,566.00 |
81,674,566.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
5,515,487.73 |
5,515,487.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5,120,000.00 |
5,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
395,487.73 |
395,487.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
19,737,820.00 |
19,737,820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5,185,605.00 |
5,185,605.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
14,552,215.00 |
14,552,215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
10,256,222.00 |
10,256,222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
4,577,122.00 |
4,577,122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
5,679,100.00 |
5,679,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
504,644.50 |
504,644.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
504,644.50 |
504,644.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
329,548.12 |
329,548.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32,096.38 |
32,096.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
143,000.00 |
143,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
497,377.52 |
497,377.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
497,377.52 |
497,377.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
497,377.52 |
497,377.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,941,985.70 |
1,941,985.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,941,985.70 |
1,941,985.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,941,985.70 |
1,941,985.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:石柱土家族自治县民政局 |
03表 | ||||||||
|
单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
179,067,856.36 |
8,492,319.45 |
170,575,536.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
118,460.00 |
0.00 |
118,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
69,560.00 |
0.00 |
69,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
69,560.00 |
0.00 |
69,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
48,900.00 |
0.00 |
48,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
48,900.00 |
0.00 |
48,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176,005,388.64 |
7,490,297.43 |
168,515,091.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
7,923,736.27 |
5,627,212.27 |
2,296,524.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
4,974,827.74 |
4,974,827.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
152,593.00 |
0.00 |
152,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080203 |
机关服务 |
652,384.53 |
652,384.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080206 |
社会组织管理 |
371,000.00 |
0.00 |
371,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
722,931.00 |
0.00 |
722,931.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,621,289.56 |
1,621,289.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
672,655.00 |
672,655.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
632,423.04 |
632,423.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
316,211.52 |
316,211.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
241,795.60 |
241,795.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
241,795.60 |
241,795.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
15,000,397.18 |
0.00 |
15,000,397.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
3,521,045.00 |
0.00 |
3,521,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
5,287,850.00 |
0.00 |
5,287,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
5,695,322.18 |
0.00 |
5,695,322.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
71,100.00 |
0.00 |
71,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
275,080.00 |
0.00 |
275,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
11,797,282.30 |
0.00 |
11,797,282.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
14,012.30 |
0.00 |
14,012.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
11,183,270.00 |
0.00 |
11,183,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
103,911,358.00 |
0.00 |
103,911,358.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
22,236,792.00 |
0.00 |
22,236,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
81,674,566.00 |
0.00 |
81,674,566.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
5,515,487.73 |
0.00 |
5,515,487.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5,120,000.00 |
0.00 |
5,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
395,487.73 |
0.00 |
395,487.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
19,737,820.00 |
0.00 |
19,737,820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5,185,605.00 |
0.00 |
5,185,605.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
14,552,215.00 |
0.00 |
14,552,215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
10,256,222.00 |
0.00 |
10,256,222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
4,577,122.00 |
0.00 |
4,577,122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
5,679,100.00 |
0.00 |
5,679,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
504,644.50 |
504,644.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
504,644.50 |
504,644.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
329,548.12 |
329,548.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32,096.38 |
32,096.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
143,000.00 |
143,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
497,377.52 |
497,377.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
497,377.52 |
497,377.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
497,377.52 |
497,377.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,941,985.70 |
0.00 |
1,941,985.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,941,985.70 |
0.00 |
1,941,985.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,941,985.70 |
0.00 |
1,941,985.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:石柱土家族自治县民政局 |
04表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
177,125,870.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
118,460.00 |
118,460.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,941,985.70 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
176,005,388.64 |
176,005,388.64 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
504,644.50 |
504,644.50 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
497,377.52 |
497,377.52 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
1,941,985.70 |
1,941,985.70 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
179,067,856.36 |
本年支出合计 |
59 |
179,067,856.36 |
177,125,870.66 |
1,941,985.70 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
179,067,856.36 |
总计 |
64 |
179,067,856.36 |
177,125,870.66 |
1,941,985.70 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县民政局 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177,125,870.66 |
8,492,319.45 |
168,633,551.21 |
177,125,870.66 |
8,492,319.45 |
168,633,551.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118,460.00 |
0.00 |
118,460.00 |
118,460.00 |
0.00 |
118,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,560.00 |
0.00 |
69,560.00 |
69,560.00 |
0.00 |
69,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,560.00 |
0.00 |
69,560.00 |
69,560.00 |
0.00 |
69,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,900.00 |
0.00 |
48,900.00 |
48,900.00 |
0.00 |
48,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,900.00 |
0.00 |
48,900.00 |
48,900.00 |
0.00 |
48,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176,005,388.64 |
7,490,297.43 |
168,515,091.21 |
176,005,388.64 |
7,490,297.43 |
168,515,091.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,923,736.27 |
5,627,212.27 |
2,296,524.00 |
7,923,736.27 |
5,627,212.27 |
2,296,524.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,974,827.74 |
4,974,827.74 |
0.00 |
4,974,827.74 |
4,974,827.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152,593.00 |
0.00 |
152,593.00 |
152,593.00 |
0.00 |
152,593.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080203 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
652,384.53 |
652,384.53 |
0.00 |
652,384.53 |
652,384.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080206 |
社会组织管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
371,000.00 |
0.00 |
371,000.00 |
371,000.00 |
0.00 |
371,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
722,931.00 |
0.00 |
722,931.00 |
722,931.00 |
0.00 |
722,931.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,621,289.56 |
1,621,289.56 |
0.00 |
1,621,289.56 |
1,621,289.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
672,655.00 |
672,655.00 |
0.00 |
672,655.00 |
672,655.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
632,423.04 |
632,423.04 |
0.00 |
632,423.04 |
632,423.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
316,211.52 |
316,211.52 |
0.00 |
316,211.52 |
316,211.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
241,795.60 |
241,795.60 |
0.00 |
241,795.60 |
241,795.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
241,795.60 |
241,795.60 |
0.00 |
241,795.60 |
241,795.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000,397.18 |
0.00 |
15,000,397.18 |
15,000,397.18 |
0.00 |
15,000,397.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,521,045.00 |
0.00 |
3,521,045.00 |
3,521,045.00 |
0.00 |
3,521,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,287,850.00 |
0.00 |
5,287,850.00 |
5,287,850.00 |
0.00 |
5,287,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,695,322.18 |
0.00 |
5,695,322.18 |
5,695,322.18 |
0.00 |
5,695,322.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71,100.00 |
0.00 |
71,100.00 |
71,100.00 |
0.00 |
71,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
275,080.00 |
0.00 |
275,080.00 |
275,080.00 |
0.00 |
275,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,797,282.30 |
0.00 |
11,797,282.30 |
11,797,282.30 |
0.00 |
11,797,282.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,012.30 |
0.00 |
14,012.30 |
14,012.30 |
0.00 |
14,012.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,183,270.00 |
0.00 |
11,183,270.00 |
11,183,270.00 |
0.00 |
11,183,270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103,911,358.00 |
0.00 |
103,911,358.00 |
103,911,358.00 |
0.00 |
103,911,358.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,236,792.00 |
0.00 |
22,236,792.00 |
22,236,792.00 |
0.00 |
22,236,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81,674,566.00 |
0.00 |
81,674,566.00 |
81,674,566.00 |
0.00 |
81,674,566.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,515,487.73 |
0.00 |
5,515,487.73 |
5,515,487.73 |
0.00 |
5,515,487.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,120,000.00 |
0.00 |
5,120,000.00 |
5,120,000.00 |
0.00 |
5,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395,487.73 |
0.00 |
395,487.73 |
395,487.73 |
0.00 |
395,487.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,737,820.00 |
0.00 |
19,737,820.00 |
19,737,820.00 |
0.00 |
19,737,820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,185,605.00 |
0.00 |
5,185,605.00 |
5,185,605.00 |
0.00 |
5,185,605.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,552,215.00 |
0.00 |
14,552,215.00 |
14,552,215.00 |
0.00 |
14,552,215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,256,222.00 |
0.00 |
10,256,222.00 |
10,256,222.00 |
0.00 |
10,256,222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,577,122.00 |
0.00 |
4,577,122.00 |
4,577,122.00 |
0.00 |
4,577,122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,679,100.00 |
0.00 |
5,679,100.00 |
5,679,100.00 |
0.00 |
5,679,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
504,644.50 |
504,644.50 |
0.00 |
504,644.50 |
504,644.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
504,644.50 |
504,644.50 |
0.00 |
504,644.50 |
504,644.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329,548.12 |
329,548.12 |
0.00 |
329,548.12 |
329,548.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,096.38 |
32,096.38 |
0.00 |
32,096.38 |
32,096.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
143,000.00 |
143,000.00 |
0.00 |
143,000.00 |
143,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
497,377.52 |
497,377.52 |
0.00 |
497,377.52 |
497,377.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
497,377.52 |
497,377.52 |
0.00 |
497,377.52 |
497,377.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
497,377.52 |
497,377.52 |
0.00 |
497,377.52 |
497,377.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:石柱土家族自治县民政局 |
06表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,214,419.77 |
302 |
商品和服务支出 |
1,283,449.08 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,512,614.00 |
30201 |
办公费 |
320,461.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,025,364.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
1,451,322.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
322,320.00 |
30205 |
水费 |
18,191.47 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
632,423.04 |
30206 |
电费 |
38,987.58 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
316,211.52 |
30207 |
邮电费 |
81,099.01 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
380,678.11 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13,109.58 |
30211 |
差旅费 |
157,623.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
497,377.52 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
63,000.00 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
994,450.60 |
30215 |
会议费 |
11,046.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
9,994.66 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
241,795.60 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
672,655.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
155,058.04 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
80,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
116,175.49 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
55,000.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
255,700.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
64,111.73 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
7,208,870.37 |
公用经费合计 |
1,283,449.08 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县民政局 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,941,985.70 |
0.00 |
1,941,985.70 |
1,941,985.70 |
0.00 |
1,941,985.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,941,985.70 |
0.00 |
1,941,985.70 |
1,941,985.70 |
0.00 |
1,941,985.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,941,985.70 |
0.00 |
1,941,985.70 |
1,941,985.70 |
0.00 |
1,941,985.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,941,985.70 |
0.00 |
1,941,985.70 |
1,941,985.70 |
0.00 |
1,941,985.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县民政局 |
08表 | |||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:石柱土家族自治县民政局 |
09表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
1,157,193.00 |
|
(一)支出合计 |
2 |
64,994.66 |
(一)行政单位 |
26 |
347,105.10 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
810,087.90 | |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
55,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
3 | |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
55,000.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
9,994.66 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
9,994.66 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
3 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
25 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
5,400.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
5,400.00 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
103 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
3,600.00 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
3,600.00 | |
|
二、会议费 |
22 |
11,046.50 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
90,000.00 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
195,783.44 |
|||