[ 索 引 号 ] 1150024000913489XL/2025-00028 [ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 石柱县经济信息委 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县科学技术协会(本级)2024年度决算说明
[ 成文日期 ] 2025-10-15 [ 发布日期 ] 2025-10-15

石柱土家族自治县科学技术协会(本级)2024年度决算说明

石柱土家族自治县科学技术协会(本级)2024年度决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性,汇聚全县广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作,密切关注科技工作者思想动态的新变化,有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设,引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观,把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求,贯彻执行县科协代表大会确定的方针任务和作出的决定,领导县级学会工作,指导基层科协业务工作。

4.团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的服务工作。注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队。宣传、推荐、表彰优秀科技工作者,反映科技工作者意见建议和诉求,维护科技工作者合法权益,建设科技工作者之家。

5.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局,发挥创新发展主力军作用,积极主动参与党委、政府各项中心工作,开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果的转化应用,把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

6.开展科学技术普及工作。弘扬科学精神,普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,大力提高全民科学素质。

7.拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,推动科协组织向园区、企业、新经济组织、学校、科研院所、农村延伸,促进农村专业技术协会转型升级。

8.强化学会管理。突出科技工作者主体地位,提高学会服务能力,激发学会创新能力,增强学会凝聚力和学术权威性、公信力,建设中国特色现代科技社团。

9.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能,组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询,发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织科技工作者参与协商民主,建设高水平科技创新智库。

10.研究指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究,开展科技工作者状况调查,为县委、县政府决策提供支撑。

11.开展学术交流。加强学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推动技术创新。

(二)机构设置

石柱土家族自治县科学技术协会本级。石柱土家族自治县科学技术协会是全额拨款的参公事业单位,县科协机关设置2个内设机构,分别是办公室和综合部,核定行政编制5名,现有在职职工6人,正式职工4人,退休人员5人,挂职副主席1人,兼职副主席3人,临时工1人。科普大篷车1辆。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为155.73万元。收、支与2023年度相比,减少39.07万元,下降20.1%,主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。

1.收入情况。2024年度收入合计155.73万元,与2023年度相比,减少39.07万元,下降20.1%,主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。其中:财政拨款收入155.73万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计155.73万元,与2023年度相比,减少39.07万元,下降20.1%,主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。其中:基本支出98.11万元,占63.0%;项目支出57.62万元,占37.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是年末无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为155.73万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少39.07万元,下降20.1%。主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入155.73万元,与2023年度相比,减少39.07万元,下降20.1%。主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。较年初预算数减少10.32万元,下降6.2%。主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出155.73万元,与2023年度相比,减少39.07万元,下降20.1%。主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。较年初预算数减少10.32万元,下降6.2%。主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)科学技术支出119.70万元,占76.9%,较年初预算数减少7.89万元,下降6.2%,主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。

2)社会保障和就业支出22.65万元,占14.6%,较年初预算数减少1.09万元,下降4.6%,主要原因是人员变动、工资调资等原因,导致人员支出变动。

3)卫生健康支出6.80万元,占4.4%,较年初预算数减少0.59万元,下降8.0%,主要原因是人员变动、工资调资等原因,导致人员支出变动。

4住房保障支出6.59万元,占4.2%,较年初预算数减少0.73万元,下降10.0%,主要原因是人员变动、工资调资等原因,导致人员支出变动。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年无结转和结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出98.11万元。

其中:

人员经费91.89万元,与2023年度相比,减少15.57万元,下降14.5%,主要原因是人员调整、退休、工资福利变动等,导致相应支出变动。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障缴费等相关开支。

公用经费6.22万元,与2023年度相比,增加1.46万元,增长30.7%,主要原因是人员增减变动,导致公用经费支出变动。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等相关开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计0.95万元,较年初预算数减少6.85万元,下降87.8%,主要原因是严格执行预算收支政策,确保不超预算开支。较上年支出数减少2.27万元,下降70.5%,主要原因是本单位落实过紧日子举措,减少公车运行维护及公务接待等三公经费支出。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位年度未发生因公出国(境)及公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费0.90万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、科普大篷车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少3.10万元,下降77.5%,主要原因是严格执行预算收支政策,确保不超预算开支。较上年支出数减少1.66万元,下降64.8%,主要原因是本单位落实过紧日子举措,控制公车运行维护费支出。

公务接待费0.05万元,主要用于接待公务来访调研客人等开支。费用支出较年初预算数减少3.75万元,下降98.7%,主要原因是严格执行预算收支政策,确保不超预算开支。较上年支出数减少0.62万元,下降92.5%,主要原因是本年减少不必要的公务接待开支。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次5人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费90.20元,车均购置费0万元,车均维护费0.90万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出8.62万元,与2023年度相比,增加3.72万元,增长75.9%,主要原因是2024年举办公民科学素质大赛、科普日活动、科协农技协换届等会议,导致会议相关经费增加。本年度培训费支出1.69万元,与2023年度相比,增加0.83万元,增长96.5%,主要原因是年度举办科普能力提升培训活动,导致培训经费增加。本年度差旅费支出6.18万元,2023年度相比,减少11.40万元,下降64.9%,主要原因是去年组织出市外考察活动,本年度未组织外出考察,导致费用有所降低。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出6.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加1.46万元,增长30.7%,主要原因是人员增减变动,导致机关运行经费变动。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对所有二级项目开展了自评,涉及财政资金57.62万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价


收入支出决算表

部门石柱土家族自治县科学技术协会本级

01

单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,557,348.41

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

1,196,967.92

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

226,518.44


9


九、卫生健康支出

39

67,979.33


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

65,882.72


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,557,348.41

本年支出合计

57

1,557,348.41

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

1,557,348.41

总计

60

1,557,348.41


收入决算表

部门石柱土家族自治县科学技术协会本级

02

单位:

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,557,348.41

1,557,348.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,196,967.92

1,196,967.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

1,196,967.92

1,196,967.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

604,959.71

604,959.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

592,008.21

592,008.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

226,518.44

226,518.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

226,518.44

226,518.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

103,500.00

103,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83,255.96

83,255.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39,762.48

39,762.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

67,979.33

67,979.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

67,979.33

67,979.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

47,079.33

47,079.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20,900.00

20,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

65,882.72

65,882.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

65,882.72

65,882.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

65,882.72

65,882.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门石柱土家族自治县科学技术协会本级

03

单位:

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,557,348.41

981,123.95

576,224.46

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,196,967.92

620,743.46

576,224.46

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

1,196,967.92

620,743.46

576,224.46

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

604,959.71

604,959.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

592,008.21

15,783.75

576,224.46

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

226,518.44

226,518.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

226,518.44

226,518.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

103,500.00

103,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83,255.96

83,255.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39,762.48

39,762.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

67,979.33

67,979.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

67,979.33

67,979.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

47,079.33

47,079.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20,900.00

20,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

65,882.72

65,882.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

65,882.72

65,882.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

65,882.72

65,882.72

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县科学技术协会本级

04

单位:

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,557,348.41

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

1,196,967.92

1,196,967.92




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

226,518.44

226,518.44




9


九、卫生健康支出

41

67,979.33

67,979.33




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

65,882.72

65,882.72




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,557,348.41

本年支出合计

59

1,557,348.41

1,557,348.41



年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,557,348.41

总计

64

1,557,348.41

1,557,348.41




一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县科学技术协会本级

05

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,557,348.41

981,123.95

576,224.46

1,557,348.41

981,123.95

576,224.46

0.00

0.00  

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

1,196,967.92

620,743.46

576,224.46

1,196,967.92

620,743.46

576,224.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

0.00

0.00

0.00

1,196,967.92

620,743.46

576,224.46

1,196,967.92

620,743.46

576,224.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

0.00

0.00

0.00

604,959.71

604,959.71

0.00

604,959.71

604,959.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

0.00

0.00

0.00

592,008.21

15,783.75

576,224.46

592,008.21

15,783.75

576,224.46

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

226,518.44

226,518.44

0.00

226,518.44

226,518.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

226,518.44

226,518.44

0.00

226,518.44

226,518.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

103,500.00

103,500.00

0.00

103,500.00

103,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

83,255.96

83,255.96

0.00

83,255.96

83,255.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

39,762.48

39,762.48

0.00

39,762.48

39,762.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

67,979.33

67,979.33

0.00

67,979.33

67,979.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

67,979.33

67,979.33

0.00

67,979.33

67,979.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

47,079.33

47,079.33

0.00

47,079.33

47,079.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

20,900.00

20,900.00

0.00

20,900.00

20,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

65,882.72

65,882.72

0.00

65,882.72

65,882.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

65,882.72

65,882.72

0.00

65,882.72

65,882.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

65,882.72

65,882.72

0.00

65,882.72

65,882.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门石柱土家族自治县科学技术协会本级

06

单位:

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

802,926.08

302

商品和服务支出

62,197.87

310

资本性支出


30101

基本工资

192,651.00

30201

办公费

8,882.40

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

145,826.00

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

215,955.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

432.70

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83,255.96

30206

电费

6,468.65

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

39,762.48

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

49,563.86

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1,629.06

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

65,882.72

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

8,400.00

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

116,000.00

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

103,500.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

12,500.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

7,514.12

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

38,900.00

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

918,926.08

公用经费合计

62,197.87


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县科学技术协会本级

07

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00  

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县科学技术协会本级

08

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

部门石柱土家族自治县科学技术协会本级

09

单位:

行次

决算数

行次

决算数

一、三公经费支出

1

五、机关运行经费

25

62,197.87

(一)支出合计

2

9,489.82

(一)行政单位

26

62,197.87

1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4

9,038.82

六、资产信息

28

1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29

1   

2)公务用车运行维护费

6

9,038.82

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

451.00

2.主要领导干部用车

31


1)国内接待费

8

451.00

3.机要通信用车

32


其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33

1

2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

1

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

2

(一)政府采购支出合计

40


其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41


6.国内公务接待人次(人)

18

5

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44


8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45


二、会议费

22

86,195.00




三、培训费

23

16,924.00




四、差旅费

24

61,816.42





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