石柱土家族自治县科学技术协会(本级)2024年度决算说明
石柱土家族自治县科学技术协会(本级)2024年度决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性,汇聚全县广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作,密切关注科技工作者思想动态的新变化,有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设,引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观,把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。
3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求,贯彻执行县科协代表大会确定的方针任务和作出的决定,领导县级学会工作,指导基层科协业务工作。
4.团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的服务工作。注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队。宣传、推荐、表彰优秀科技工作者,反映科技工作者意见建议和诉求,维护科技工作者合法权益,建设科技工作者之家。
5.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局,发挥创新发展主力军作用,积极主动参与党委、政府各项中心工作,开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果的转化应用,把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
6.开展科学技术普及工作。弘扬科学精神,普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,大力提高全民科学素质。
7.拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,推动科协组织向园区、企业、新经济组织、学校、科研院所、农村延伸,促进农村专业技术协会转型升级。
8.强化学会管理。突出科技工作者主体地位,提高学会服务能力,激发学会创新能力,增强学会凝聚力和学术权威性、公信力,建设中国特色现代科技社团。
9.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能,组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询,发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织科技工作者参与协商民主,建设高水平科技创新智库。
10.研究指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究,开展科技工作者状况调查,为县委、县政府决策提供支撑。
11.开展学术交流。加强学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推动技术创新。
(二)机构设置
石柱土家族自治县科学技术协会本级。石柱土家族自治县科学技术协会是全额拨款的参公事业单位,县科协机关设置2个内设机构,分别是办公室和综合部,核定行政编制5名,现有在职职工6人,正式职工4人,退休人员5人,挂职副主席1人,兼职副主席3人,临时工1人。科普大篷车1辆。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为155.73万元。收、支与2023年度相比,减少39.07万元,下降20.1%,主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。
1.收入情况。2024年度收入合计155.73万元,与2023年度相比,减少39.07万元,下降20.1%,主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。其中:财政拨款收入155.73万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计155.73万元,与2023年度相比,减少39.07万元,下降20.1%,主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。其中:基本支出98.11万元,占63.0%;项目支出57.62万元,占37.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是年末无结转和结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为155.73万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少39.07万元,下降20.1%。主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入155.73万元,与2023年度相比,减少39.07万元,下降20.1%。主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。较年初预算数减少10.32万元,下降6.2%。主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出155.73万元,与2023年度相比,减少39.07万元,下降20.1%。主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。较年初预算数减少10.32万元,下降6.2%。主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)科学技术支出119.70万元,占76.9%,较年初预算数减少7.89万元,下降6.2%,主要原因是本年本单位工作任务变动,减少科普活动经费及老科协经费等科学技术类项目支出。
(2)社会保障和就业支出22.65万元,占14.6%,较年初预算数减少1.09万元,下降4.6%,主要原因是人员变动、工资调资等原因,导致人员支出变动。
(3)卫生健康支出6.80万元,占4.4%,较年初预算数减少0.59万元,下降8.0%,主要原因是人员变动、工资调资等原因,导致人员支出变动。
(4)住房保障支出6.59万元,占4.2%,较年初预算数减少0.73万元,下降10.0%,主要原因是人员变动、工资调资等原因,导致人员支出变动。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年无结转和结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出98.11万元。
其中:
人员经费91.89万元,与2023年度相比,减少15.57万元,下降14.5%,主要原因是人员调整、退休、工资福利变动等,导致相应支出变动。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障缴费等相关开支。
公用经费6.22万元,与2023年度相比,增加1.46万元,增长30.7%,主要原因是人员增减变动,导致公用经费支出变动。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等相关开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.95万元,较年初预算数减少6.85万元,下降87.8%,主要原因是严格执行预算收支政策,确保不超预算开支。较上年支出数减少2.27万元,下降70.5%,主要原因是本单位落实过紧日子举措,减少公车运行维护及公务接待等“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位年度未发生因公出国(境)及公务车购置费用支出。
公务用车运行维护费0.90万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、科普大篷车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.10万元,下降77.5%,主要原因是严格执行预算收支政策,确保不超预算开支。较上年支出数减少1.66万元,下降64.8%,主要原因是本单位落实过紧日子举措,控制公车运行维护费支出。
公务接待费0.05万元,主要用于接待公务来访调研客人等开支。费用支出较年初预算数减少3.75万元,下降98.7%,主要原因是严格执行预算收支政策,确保不超预算开支。较上年支出数减少0.62万元,下降92.5%,主要原因是本年减少不必要的公务接待开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次5人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费90.20元,车均购置费0万元,车均维护费0.90万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出8.62万元,与2023年度相比,增加3.72万元,增长75.9%,主要原因是2024年举办公民科学素质大赛、科普日活动、科协农技协换届等会议,导致会议相关经费增加。本年度培训费支出1.69万元,与2023年度相比,增加0.83万元,增长96.5%,主要原因是年度举办科普能力提升培训活动,导致培训经费增加。本年度差旅费支出6.18万元,与2023年度相比,减少11.40万元,下降64.9%,主要原因是去年组织出市外考察活动,本年度未组织外出考察,导致费用有所降低。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出6.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加1.46万元,增长30.7%,主要原因是人员增减变动,导致机关运行经费变动。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对所有二级项目开展了自评,涉及财政资金57.62万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
收入支出决算表 | |||||
部门:石柱土家族自治县科学技术协会本级 |
01表 | ||||
单位:元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,557,348.41 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
1,196,967.92 | |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
226,518.44 | |
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
67,979.33 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
65,882.72 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
本年收入合计 |
27 |
1,557,348.41 |
本年支出合计 |
57 |
1,557,348.41 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
总计 |
30 |
1,557,348.41 |
总计 |
60 |
1,557,348.41 |
收入决算表 | ||||||||||
部门:石柱土家族自治县科学技术协会本级 |
02表 单位:元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,557,348.41 |
1,557,348.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
206 |
科学技术支出 |
1,196,967.92 |
1,196,967.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20601 |
科学技术管理事务 |
1,196,967.92 |
1,196,967.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060101 |
行政运行 |
604,959.71 |
604,959.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
592,008.21 |
592,008.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
226,518.44 |
226,518.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
226,518.44 |
226,518.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
103,500.00 |
103,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83,255.96 |
83,255.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39,762.48 |
39,762.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
67,979.33 |
67,979.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
67,979.33 |
67,979.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
47,079.33 |
47,079.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20,900.00 |
20,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
65,882.72 |
65,882.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
65,882.72 |
65,882.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
65,882.72 |
65,882.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 | |||||||||
部门:石柱土家族自治县科学技术协会本级 |
03表 | ||||||||
单位:元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,557,348.41 |
981,123.95 |
576,224.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
206 |
科学技术支出 |
1,196,967.92 |
620,743.46 |
576,224.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20601 |
科学技术管理事务 |
1,196,967.92 |
620,743.46 |
576,224.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060101 |
行政运行 |
604,959.71 |
604,959.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
592,008.21 |
15,783.75 |
576,224.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
226,518.44 |
226,518.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
226,518.44 |
226,518.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
103,500.00 |
103,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83,255.96 |
83,255.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39,762.48 |
39,762.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
67,979.33 |
67,979.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
67,979.33 |
67,979.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
47,079.33 |
47,079.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20,900.00 |
20,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
65,882.72 |
65,882.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
65,882.72 |
65,882.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
65,882.72 |
65,882.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:石柱土家族自治县科学技术协会本级 |
04表 | |||||||
单位:元 | ||||||||
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,557,348.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
1,196,967.92 |
1,196,967.92 |
||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
226,518.44 |
226,518.44 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
67,979.33 |
67,979.33 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
65,882.72 |
65,882.72 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
1,557,348.41 |
本年支出合计 |
59 |
1,557,348.41 |
1,557,348.41 |
||
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
1,557,348.41 |
总计 |
64 |
1,557,348.41 |
1,557,348.41 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:石柱土家族自治县科学技术协会本级 |
05表 | |||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,557,348.41 |
981,123.95 |
576,224.46 |
1,557,348.41 |
981,123.95 |
576,224.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,196,967.92 |
620,743.46 |
576,224.46 |
1,196,967.92 |
620,743.46 |
576,224.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20601 |
科学技术管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,196,967.92 |
620,743.46 |
576,224.46 |
1,196,967.92 |
620,743.46 |
576,224.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
604,959.71 |
604,959.71 |
0.00 |
604,959.71 |
604,959.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
592,008.21 |
15,783.75 |
576,224.46 |
592,008.21 |
15,783.75 |
576,224.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226,518.44 |
226,518.44 |
0.00 |
226,518.44 |
226,518.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226,518.44 |
226,518.44 |
0.00 |
226,518.44 |
226,518.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103,500.00 |
103,500.00 |
0.00 |
103,500.00 |
103,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83,255.96 |
83,255.96 |
0.00 |
83,255.96 |
83,255.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,762.48 |
39,762.48 |
0.00 |
39,762.48 |
39,762.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,979.33 |
67,979.33 |
0.00 |
67,979.33 |
67,979.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,979.33 |
67,979.33 |
0.00 |
67,979.33 |
67,979.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47,079.33 |
47,079.33 |
0.00 |
47,079.33 |
47,079.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,900.00 |
20,900.00 |
0.00 |
20,900.00 |
20,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,882.72 |
65,882.72 |
0.00 |
65,882.72 |
65,882.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,882.72 |
65,882.72 |
0.00 |
65,882.72 |
65,882.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,882.72 |
65,882.72 |
0.00 |
65,882.72 |
65,882.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门:石柱土家族自治县科学技术协会本级 |
06表 | |||||||
单位:元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
802,926.08 |
302 |
商品和服务支出 |
62,197.87 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
192,651.00 |
30201 |
办公费 |
8,882.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
145,826.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
30103 |
奖金 |
215,955.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
432.70 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83,255.96 |
30206 |
电费 |
6,468.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
39,762.48 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49,563.86 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,629.06 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30113 |
住房公积金 |
65,882.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
8,400.00 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
116,000.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
103,500.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
12,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
7,514.12 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
38,900.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
918,926.08 |
公用经费合计 |
62,197.87 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:石柱土家族自治县科学技术协会本级 |
07表 | |||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
部门:石柱土家族自治县科学技术协会本级 |
08表 | |||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
机构运行信息决算表 | |||||
部门:石柱土家族自治县科学技术协会本级 |
09表 | ||||
单位:元 | |||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
62,197.87 |
(一)支出合计 |
2 |
9,489.82 |
(一)行政单位 |
26 |
62,197.87 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
9,038.82 |
六、资产信息 |
28 |
— |
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
1 | |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
9,038.82 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
3.公务接待费 |
7 |
451.00 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
451.00 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
1 | |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
||
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
2 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
5 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
||
二、会议费 |
22 |
86,195.00 |
|||
三、培训费 |
23 |
16,924.00 |
|||
四、差旅费 |
24 |
61,816.42 |