[ 索 引 号 ] 1150024000913489XL/2025-00026 [ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 石柱县经济信息委 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会2024年度决算说明
[ 成文日期 ] 2025-10-15 [ 发布日期 ] 2025-10-15

重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会2024年度决算说明

重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会2024年度决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展、科技创新、利用内外资和投资促进、军民融合发展国防科技工业的法律、法规和方针、政策,负责拟订相关领域规范性文件,并组织实施。

2.负责拟订工业和信息化、中小企业发展、科技创新、军民融合、人工智能、国防科技工业等领域发展规划和年度计划,并组织实施;负责拟订工业调控目标,并贯彻落实。

3.负责拟订全县创新驱动发展战略,拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,并组织实施;负责拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施,并组织实施;组织拟订工业和信息化领域的人才建设、科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,并组织实施。

4.负责拟订全县招商投资促进工作考核办法,并组织实施;负责组织拟订全县招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施,并组织实施;指导协调全县内外资招商投资促进工作。

5.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和投资方向;负责全县工业经济发展、工业经济结构调整和产业企业布局调整。

6.负责推进小企业创业基地建设;负责指导中小企业、民营企业的维权投诉工作。

7.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理,统筹推进信息化工作;承担相关信息安全监管工作;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理工作;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;负责推进电信、广播电视和计算机网络融合发展;负责协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;依法负责无线电频率资源管理;依法监督、管理无线电台(站)。

8.负责软件和信息服务业产业发展和行业管理;负责电力、天然气、压缩天然气、液化天然气、盐业、液化石油气、醇基燃料等行业行政执法工作,负责工业节能监察行政执法负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理;负责协调电力、天然气、电信线缆设施保护工作。

9.负责工业企业资源综合利用、能源节约和清洁生产工作。

10.负责办理权限内工业投资项目审批、核准和备案工作;负责工业和信息产业投资有关工作。

11.负责监测、分析工业和信息产业经济运行态势;承担工业企业、中小企业分析和预测、监测工作,并提出措施和建议;负责协调解决工业经济运行中的重大问题,并提出措施和建议;负责指导工业企业建立现代企业制度;负责工业企业培训体系的建设和管理;负责企业减负工作;负责指导全县微型企业创业扶持工作。

12.进一步转变职能,把更多精力和力量转到科技战略规划、科技政策、科技资源配置、协调组织重大科技项目并跟踪督促、推进科技力量建设、科技监督评价等职责上来。

13.牵头建立统筹协调机制,会同县级行业主管部门制定产业科技创新规划、组织项目申报,共同开展产业科技创新。

14.统筹推进全县科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制;优化科研体系建设,指导科研诚信建设和科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设。

15.统筹推进全县科技创新体系建设,指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设;承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

16.统筹推进全县科技管理平台建设和科研项目计划并监督实施;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合,推动科技资源开放共享。

17.贯彻执行科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施;负责外国专家的管理工作。

18.贯彻落实智能化相关政策、规划,协调智能化发展中的重大问题。负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全县软件和信息服务业发展和行业管理。

19.贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业的方针政策、决策部署和市委有关工作要求及县委有关工作安排,承办市委军民融合发展委员会办公室交办工作,综合协调全县军民融合发展有关工作。

20.负责电力、民爆、城市门站内城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料、盐业、通信等行业的安全生产监督管理工作;负责农村水电站网内的安全生产监督管理工作;负责职责范围内核准的工业企业新建、技改、扩建项目的安全生产监督管理工作。

21.统筹协调推进电动汽车充换电基础设施建设

22.关于工业企业的安全生产监督管理按照有关法律、法规及市委、市政府和县委、县政府有关规定执行。

23.负责机关及直属单位的党建工作,指导工业园区外工业企业党建工作。

24.完成县委县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

石柱土家族自治县经济和信息化委员会(本级)设十二个内设科室:综合科、财务科、经济运行科、投资规划科、行业管理科、政策法规科(行政许可服务科)、企业服务科、科技发展科(军民融合科)、信息化科、招商促进科、数字产业科、安全科;四个独立核算的直属事业单位:中小企业发展指导中心、投资促进中心、生产力促进中心,招商服务站

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13947.40万元。收、支与2023年度相比,增加7877.81万元,增长129.8%主要原因是年度工作计划任务变动,增加社会保障和就业、卫生健康、科学技术、资源勘探工业信息等支出。

1.收入情况。2024年度收入合计13947.40万元,与2023年度相比,增加7877.81万元,增长129.8%主要原因是年度工作计划任务变动,增加社会保障和就业、卫生健康、科学技术、资源勘探工业信息等支出。其中:财政拨款收入13947.40万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计13947.40万元,与2023年度相比,增加7877.81万元,增长129.8%主要原因是年度工作计划任务变动,增加社会保障和就业、卫生健康、科学技术、资源勘探工业信息等支出。其中:基本支出1662.89万元,占11.9%;项目支出12284.51万元,占88.1%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位预算类经费实行零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13947.40万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加7877.81万元,增长129.8%主要原因是年度工作计划任务变动,增加社会保障和就业、卫生健康、科学技术、资源勘探工业信息等支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10767.90万元,与2023年度相比,增加4718.31万元,增长78.0%主要原因是年度工作计划任务变动,增加社会保障和就业、卫生健康、科学技术、资源勘探工业信息等支出。

较年初预算数减少9284.04万元,下降46.3%主要原因本年度工作计划变动、落实过紧日子举措,缩减部分预算资金支出此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10767.90万元,与2023年度相比,增加4718.31万元,增长78.0%主要原因是年度工作计划任务变动,增加社会保障和就业、卫生健康、科学技术、资源勘探工业信息等支出。较年初预算数减少9284.04万元,下降46.3%。主要原因是本年度工作计划变动、落实过紧日子举措,缩减部分预算资金支出

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出1223.00万元,占11.4%,较年初预算数增加304.23万元,增长33.1%,主要原因是本年度招录人员、人员调资、公积金保险基数调标等因素导致支出变动较大

2)科学技术支出2435.53万元,占22.6%,较年初预算数增加29.14万元,增长1.2%,主要原因是2024年增加了科技创新奖补项目科学技术类资金支出

3)社会保障就业支出426.44万元,占4.0%,较年初预算数增加151.49万元,增长55.1%,主要原因是新增兑现死亡退休人员抚恤金,人员调整、社保缴费基数变动等因素导致费用增加。

4卫生健康支出87.91万元,占0.8%,较年初预算数增加10.18万元,增长13.1%,主要原因是医疗保险缴费基数的调整,费用增加。

5)城乡社区支出1645.67万元,占15.3%,较年初预算数减少4807.91万元,下降74.5%,主要原因是本年度减少部分基础设施建设项目支出

6)农林水支出21.20万元,占0.2%,较年初预算数减少13.80万元,下降39.4%,主要原因是年中减少农林水相关项目类支出预算

7)资源勘探信息等支出1459.61万元,占13.6%,较年初预算数增加369.11万元,增长33.9%,主要原因是本年度加大企业扶持力度,增加技术改造和设备更新等企业费用补贴类项目资金

8自然资源海洋气象等支出8.29万元,占0.1%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行资金支出。

9住房保障支出3460.25万元,占32.1%,较年初预算数减少5326.49万元,下降60.6%,主要原因是本年度减少老旧小区及棚户区燃气管网改造等基础设施建设项目资金支出

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年无结转和结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1662.89万元。

其中:

人员经费1392.34万元,与2023年度相比,减少48.70万元,下降3.4%,主要原因是人员调整、退休、工资福利变动等,导致相应支出变动。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障缴费等相关开支。

公用经费270.55万元,与2023年度相比,增加1.83万元,增长0.7%主要原因是部分二级预算单位新招录人员导致公用经费增加公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等相关开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入3179.50万元,与2023年度相比,增加3159.50万元,增长15797.5%,主要原因是本年度工作任务变动,增加国药太极石柱产业园厂房等基础设施建设项目。本年支出3179.50万元,与2023年度相比,增加3159.50万元,增长15797.5%主要原因是本年度工作任务变动,增加国药太极石柱产业园厂房等基础设施建设项目

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计31.34万元,较年初预算数减少11.56万元,下降27.0%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数较上年支出数增加0.05万元,增长0.2%,主要原因是本年度上级单位来访、检查、招商引资等接待事项增加。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位年度未发生因公出国(境)及公务车购置费用支出。

公务车运行维护费18.08万元,主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.24万元,下降19.0%,主要原因是同机关本级拉通使用公用经费,本二级预算单位未列支相关经费。较上年支出数增加2.56万元,增长16.5%,主要原因是2024年度油价浮动较大,油费及车辆维修费用增加,导致公务用车购置及运行维护费波动较大。

公务接待费13.26万元,主要用于招商引资等接待开支。费用支出较年初预算数减少7.32万元,下降35.6%,主要原因是严格执行预算收支政策,确保不超预算开支。较上年支出数减少2.50万元,下降15.9%,主要原因是招商引资接待等公用经费和其他二级预算单位拉通使用,总体来看并未增加

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待351批次2078人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费63.81元,车均购置费0万元,车均维护费4.52万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出15.46万元,与2023年度相比,减少13.00万元,下降45.7%,主要原因是来石企业较上年减少,开展会议活动减少。本年度培训费支出16.52万元,与2023年度相比,增加10.15万元,增长159.3%,主要原因本年度开展数字重庆建设实务操作专题培训、乡村振兴人员培训等大型培训,导致费用波动较大。本年度差旅费支出61.60万元,2023年度相比,减少45.60万元,下降42.5%,主要原因是云招商等线上模式常态化,以及对非必要线下出差严格管控。本年因减少在机关单位差旅事项支出,导致相关经费减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出186.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、驻村人员补贴等。机关运行经费较上年支出数增加2.49万元,增长1.4%,主要原因是本年度部分二级预算单位招录人员等因素导致相应支出有所增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5.56万元,其中:政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.15元,占政府采购支出总额的92.7%,其中:授予小微企业合同金额5.15万元,占政府采购支出总额的92.7 %。主要用于采购办公电脑等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对所有二级项目开展了自评,涉及财政资金12284.51万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。


收入支出决算表

部门石柱土家族自治县经济和信息化委员会

01

单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

107,678,962.17

一、一般公共服务支出

31

12,229,968.55

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

31,795,000.00

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36

24,355,273.00

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

4,264,398.52


9


九、卫生健康支出

39

879,087.61


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41

16,611,741.00


12


十二、农林水支出

42

212,000.00


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

18,796,096.49


15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

82,916.00


19


十九、住房保障支出

49

34,602,481.00


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

27,440,000.00


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

139,473,962.17

本年支出合计

57

139,473,962.17

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

139,473,962.17

总计

60

139,473,962.17


收入决算表

部门石柱土家族自治县经济和信息化委员会

02

单位:

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

139,473,962.17

139,473,962.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

12,229,968.55

12,229,968.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

12,095,795.19

12,095,795.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

6,951,954.27

6,951,954.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

431,087.69

431,087.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

663,972.22

663,972.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事业运行

3,724,162.01

3,724,162.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

324,619.00

324,619.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

134,173.36

134,173.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

134,173.36

134,173.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

24,355,273.00

24,355,273.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

48,545.00

48,545.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060208

科技人才队伍建设

48,545.00

48,545.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

22,094,190.00

22,094,190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

18,520,000.00

18,520,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

3,574,190.00

3,574,190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

2,162,538.00

2,162,538.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

2,162,538.00

2,162,538.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,264,398.52

4,264,398.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3,055,016.52

3,055,016.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

1,390,539.00

1,390,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,111,582.96

1,111,582.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

552,894.56

552,894.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1,209,382.00

1,209,382.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

1,209,382.00

1,209,382.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

879,087.61

879,087.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

879,087.61

879,087.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

433,079.14

433,079.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

163,208.47

163,208.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

282,800.00

282,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

16,611,741.00

16,611,741.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

16,456,741.00

16,456,741.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

16,456,741.00

16,456,741.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

155,000.00

155,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

155,000.00

155,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

212,000.00

212,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

212,000.00

212,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

212,000.00

212,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

18,796,096.49

18,796,096.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

2,648,516.75

2,648,516.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

1,260,000.00

1,260,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

1,388,516.75

1,388,516.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

11,947,579.74

11,947,579.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150802

一般行政管理事务

271,798.80

271,798.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

4,060,000.00

4,060,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

7,615,780.94

7,615,780.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21598

超长期特别国债安排的支出

4,200,000.00

4,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159802

制造业

4,200,000.00

4,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

82,916.00

82,916.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

82,916.00

82,916.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

82,916.00

82,916.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34,602,481.00

34,602,481.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

2,718,600.00

2,718,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

1,588,600.00

1,588,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

1,130,000.00

1,130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

809,257.16

809,257.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

809,257.16

809,257.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

31,074,623.84

31,074,623.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

31,074,623.84

31,074,623.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

27,440,000.00

27,440,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

27,440,000.00

27,440,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

27,440,000.00

27,440,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门石柱土家族自治县经济和信息化委员会

03

单位:

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

139,473,962.17

16,628,859.57

122,845,102.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

12,229,968.55

10,676,116.28

1,553,852.27

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

12,095,795.19

10,676,116.28

1,419,678.91

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

6,951,954.27

6,951,954.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

431,087.69

0.00

431,087.69

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

663,972.22

0.00

663,972.22

0.00

0.00

0.00

2011350

事业运行

3,724,162.01

3,724,162.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

324,619.00

0.00

324,619.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

134,173.36

0.00

134,173.36

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

134,173.36

0.00

134,173.36

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

24,355,273.00

0.00

24,355,273.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

48,545.00

0.00

48,545.00

0.00

0.00

0.00

2060208

科技人才队伍建设

48,545.00

0.00

48,545.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

22,094,190.00

0.00

22,094,190.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

18,520,000.00

0.00

18,520,000.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

3,574,190.00

0.00

3,574,190.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

2,162,538.00

0.00

2,162,538.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

2,162,538.00

0.00

2,162,538.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,264,398.52

4,264,398.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3,055,016.52

3,055,016.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

1,390,539.00

1,390,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,111,582.96

1,111,582.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

552,894.56

552,894.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1,209,382.00

1,209,382.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

1,209,382.00

1,209,382.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

879,087.61

879,087.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

879,087.61

879,087.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

433,079.14

433,079.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

163,208.47

163,208.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

282,800.00

282,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

16,611,741.00

0.00

16,611,741.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

16,456,741.00

0.00

16,456,741.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

16,456,741.00

0.00

16,456,741.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

155,000.00

0.00

155,000.00

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

155,000.00

0.00

155,000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

212,000.00

0.00

212,000.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

212,000.00

0.00

212,000.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

212,000.00

0.00

212,000.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

18,796,096.49

0.00

18,796,096.49

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

2,648,516.75

0.00

2,648,516.75

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

1,260,000.00

0.00

1,260,000.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

1,388,516.75

0.00

1,388,516.75

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

11,947,579.74

0.00

11,947,579.74

0.00

0.00

0.00

2150802

一般行政管理事务

271,798.80

0.00

271,798.80

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

4,060,000.00

0.00

4,060,000.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

7,615,780.94

0.00

7,615,780.94

0.00

0.00

0.00

21598

超长期特别国债安排的支出

4,200,000.00

0.00

4,200,000.00

0.00

0.00

0.00

2159802

制造业

4,200,000.00

0.00

4,200,000.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

82,916.00

0.00

82,916.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

82,916.00

0.00

82,916.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

82,916.00

0.00

82,916.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34,602,481.00

809,257.16

33,793,223.84

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

2,718,600.00

0.00

2,718,600.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

1,588,600.00

0.00

1,588,600.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

1,130,000.00

0.00

1,130,000.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

809,257.16

809,257.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

809,257.16

809,257.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

31,074,623.84

0.00

31,074,623.84

0.00

0.00

0.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

31,074,623.84

0.00

31,074,623.84

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

27,440,000.00

0.00

27,440,000.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

27,440,000.00

0.00

27,440,000.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

27,440,000.00

0.00

27,440,000.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县经济和信息化委员会

04

单位:

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

107,678,962.17

一、一般公共服务支出

33

12,229,968.55

12,229,968.55



二、政府性基金预算财政拨款

2

31,795,000.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

24,355,273.00

24,355,273.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

4,264,398.52

4,264,398.52




9


九、卫生健康支出

41

879,087.61

879,087.61




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

16,611,741.00

16,456,741.00

155,000.00



12


十二、农林水支出

44

212,000.00

212,000.00




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

18,796,096.49

14,596,096.49

4,200,000.00



15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

82,916.00

82,916.00




19


十九、住房保障支出

51

34,602,481.00

34,602,481.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

27,440,000.00


27,440,000.00



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

139,473,962.17

本年支出合计

59

139,473,962.17

107,678,962.17

31,795,000.00


年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

139,473,962.17

总计

64

139,473,962.17

107,678,962.17

31,795,000.00



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县经济和信息化委员会

05

单位:

科目

代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

结转

项目支出结转和结余

项目支出

结转

项目支出

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

107,678,962.17

16,628,859.57

91,050,102.60

107,678,962.17

16,628,859.57

91,050,102.60

0.00

0.00  

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

12,229,968.55

10,676,116.28

1,553,852.27

12,229,968.55

10,676,116.28

1,553,852.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

12,095,795.19

10,676,116.28

1,419,678.91

12,095,795.19

10,676,116.28

1,419,678.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

0.00

0.00

0.00

6,951,954.27

6,951,954.27

0.00

6,951,954.27

6,951,954.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

431,087.69

0.00

431,087.69

431,087.69

0.00

431,087.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.00

0.00

0.00

663,972.22

0.00

663,972.22

663,972.22

0.00

663,972.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事业运行

0.00

0.00

0.00

3,724,162.01

3,724,162.01

0.00

3,724,162.01

3,724,162.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

0.00

0.00

0.00

324,619.00

0.00

324,619.00

324,619.00

0.00

324,619.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

134,173.36

0.00

134,173.36

134,173.36

0.00

134,173.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

134,173.36

0.00

134,173.36

134,173.36

0.00

134,173.36

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

24,355,273.00

0.00

24,355,273.00

24,355,273.00

0.00

24,355,273.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

0.00

0.00

0.00

48,545.00

0.00

48,545.00

48,545.00

0.00

48,545.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060208

科技人才队伍建设

0.00

0.00

0.00

48,545.00

0.00

48,545.00

48,545.00

0.00

48,545.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

22,094,190.00

0.00

22,094,190.00

22,094,190.00

0.00

22,094,190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

0.00

0.00

0.00

18,520,000.00

0.00

18,520,000.00

18,520,000.00

0.00

18,520,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

0.00

0.00

0.00

3,574,190.00

0.00

3,574,190.00

3,574,190.00

0.00

3,574,190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.00

0.00

0.00

2,162,538.00

0.00

2,162,538.00

2,162,538.00

0.00

2,162,538.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

0.00

0.00

0.00

2,162,538.00

0.00

2,162,538.00

2,162,538.00

0.00

2,162,538.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

4,264,398.52

4,264,398.52

0.00

4,264,398.52

4,264,398.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

3,055,016.52

3,055,016.52

0.00

3,055,016.52

3,055,016.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

1,390,539.00

1,390,539.00

0.00

1,390,539.00

1,390,539.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

1,111,582.96

1,111,582.96

0.00

1,111,582.96

1,111,582.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

552,894.56

552,894.56

0.00

552,894.56

552,894.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

1,209,382.00

1,209,382.00

0.00

1,209,382.00

1,209,382.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

1,209,382.00

1,209,382.00

0.00

1,209,382.00

1,209,382.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

879,087.61

879,087.61

0.00

879,087.61

879,087.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

879,087.61

879,087.61

0.00

879,087.61

879,087.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

433,079.14

433,079.14

0.00

433,079.14

433,079.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

163,208.47

163,208.47

0.00

163,208.47

163,208.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

282,800.00

282,800.00

0.00

282,800.00

282,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

16,456,741.00

0.00

16,456,741.00

16,456,741.00

0.00

16,456,741.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

16,456,741.00

0.00

16,456,741.00

16,456,741.00

0.00

16,456,741.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

0.00

0.00

0.00

16,456,741.00

0.00

16,456,741.00

16,456,741.00

0.00

16,456,741.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

212,000.00

0.00

212,000.00

212,000.00

0.00

212,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

212,000.00

0.00

212,000.00

212,000.00

0.00

212,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

0.00

0.00

0.00

212,000.00

0.00

212,000.00

212,000.00

0.00

212,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

14,596,096.49

0.00

14,596,096.49

14,596,096.49

0.00

14,596,096.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

0.00

0.00

0.00

2,648,516.75

0.00

2,648,516.75

2,648,516.75

0.00

2,648,516.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2150517

产业发展

0.00

0.00

0.00

1,260,000.00

0.00

1,260,000.00

1,260,000.00

0.00

1,260,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

0.00

0.00

0.00

1,388,516.75

0.00

1,388,516.75

1,388,516.75

0.00

1,388,516.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

0.00

0.00

0.00

11,947,579.74

0.00

11,947,579.74

11,947,579.74

0.00

11,947,579.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2150802

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

271,798.80

0.00

271,798.80

271,798.80

0.00

271,798.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

0.00

0.00

0.00

4,060,000.00

0.00

4,060,000.00

4,060,000.00

0.00

4,060,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

0.00

0.00

0.00

7,615,780.94

0.00

7,615,780.94

7,615,780.94

0.00

7,615,780.94

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

82,916.00

0.00

82,916.00

82,916.00

0.00

82,916.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

0.00

0.00

0.00

82,916.00

0.00

82,916.00

82,916.00

0.00

82,916.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

0.00

0.00

0.00

82,916.00

0.00

82,916.00

82,916.00

0.00

82,916.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

34,602,481.00

809,257.16

33,793,223.84

34,602,481.00

809,257.16

33,793,223.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

2,718,600.00

0.00

2,718,600.00

2,718,600.00

0.00

2,718,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

0.00

0.00

0.00

1,588,600.00

0.00

1,588,600.00

1,588,600.00

0.00

1,588,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

0.00

0.00

0.00

1,130,000.00

0.00

1,130,000.00

1,130,000.00

0.00

1,130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

809,257.16

809,257.16

0.00

809,257.16

809,257.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

809,257.16

809,257.16

0.00

809,257.16

809,257.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

0.00

0.00

0.00

31,074,623.84

0.00

31,074,623.84

31,074,623.84

0.00

31,074,623.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

其他城乡社区住宅支出

0.00

0.00

0.00

31,074,623.84

0.00

31,074,623.84

31,074,623.84

0.00

31,074,623.84

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门石柱土家族自治县经济和信息化委员会

06

单位:

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

11,160,955.80

302

商品和服务支出

2,705,482.77

310

资本性支出


30101

基本工资

2,599,311.00

30201

办公费

98,462.43

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1,509,106.50

30202

印刷费

35,940.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

1,989,682.00

30203

咨询费

2,000.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

1,813,829.00

30205

水费

4,608.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,111,582.96

30206

电费

44,013.14

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

552,894.56

30207

邮电费

235,293.00

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

627,580.33

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

27,412.29

30211

差旅费

370,756.50

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

809,257.16

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

120,300.00

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

9,000.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

2,762,421.00

30215

会议费

26,721.80

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

12,805.36

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

63,893.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

1,209,382.00

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

1,390,539.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

399,709.99

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

162,500.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

637,085.30

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

165,760.25

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

351,790.00

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

247,644.00

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

13,923,376.80

公用经费合计

2,705,482.77


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县经济和信息化委员会

07

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

31,795,000.00

0.00

31,795,000.00

31,795,000.00

0.00

31,795,000.00

0.00

0.00  

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

155,000.00

0.00

155,000.00

155,000.00

0.00

155,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

0.00

0.00

155,000.00

0.00

155,000.00

155,000.00

0.00

155,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

0.00

0.00

0.00

155,000.00

0.00

155,000.00

155,000.00

0.00

155,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

4,200,000.00

0.00

4,200,000.00

4,200,000.00

0.00

4,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21598

超长期特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

4,200,000.00

0.00

4,200,000.00

4,200,000.00

0.00

4,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159802

制造业

0.00

0.00

0.00

4,200,000.00

0.00

4,200,000.00

4,200,000.00

0.00

4,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

27,440,000.00

0.00

27,440,000.00

27,440,000.00

0.00

27,440,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

27,440,000.00

0.00

27,440,000.00

27,440,000.00

0.00

27,440,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

27,440,000.00

0.00

27,440,000.00

27,440,000.00

0.00

27,440,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县经济和信息化委员会

08

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

部门石柱土家族自治县经济和信息化委员会

09

单位:

行次

决算数

行次

决算数

一、三公经费支出

1

五、机关运行经费

25

1,865,503.49

(一)支出合计

2

313,362.25

(一)行政单位

26

705,282.07

1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27

1,160,221.42

2.公务用车购置及运行维护费

4

180,760.25

六、资产信息

28

1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29

4   

2)公务用车运行维护费

6

180,760.25

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

132,602.00

2.主要领导干部用车

31


1)国内接待费

8

132,602.00

3.机要通信用车

32

1

其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33

3

2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

4

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

351

(一)政府采购支出合计

40

55,561.92

其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41

55,561.92

6.国内公务接待人次(人)

18

2,078

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

51,514.04

8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45

51,514.04

二、会议费

22

154,627.30




三、培训费

23

165,200.36




四、差旅费

24

615,962.46





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