[ 索 引 号 ] 115002407116438113/2024-00031 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 石柱县沿溪镇 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县沿溪镇人民政府(汇总)2023年度决算公开说明及公开报表
[ 成文日期 ] 2024-10-08 [ 发布日期 ] 2024-10-10

石柱土家族自治县沿溪镇人民政府(汇总)2023年度决算公开说明及公开报表

重庆市石柱土家族自治县沿溪镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)综合办事机构

1.党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责;承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障(医疗保障)、社区管理等职责。

5.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。

6.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等方面职责。

7.应急管理办公室(平安建设办公室)。主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

8. 人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。

9. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。

(二)事业单位

1.农业服务中心

宗旨:为农业农村工作提供服务。

主要职责任务:主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作;承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

具体职责任务:

1)承担农业技术、农业机械化推广服务,引导农业产业结构调整,指导推进农业产业化经营工作。

2)承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林及资源环境保护工作。

3)承担水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水电工程移民后期扶持和农田水利基本建设等技术服务工作;承担水利科技推广工作。

4)承担畜牧兽医技术推广和技术服务,引导畜牧产业发展等工作。

5)承担动物疫病防疫、动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告、畜禽圈舍消毒、参与重大动物疫情控制及扑灭等工作。

6)承担植物有害生物巡查、发现报告和协助除治等工作。

7)承担水产和渔业服务工作。

8)承担农业信息服务、农产品质量安全监测等工作。

9)承担农村能源建设服务、农业面源污染监测防控服务工作。

10)指导服务农村土地流转工作。

11)承担扶贫开发技术服务工作。

12)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

2.文化服务中心

宗旨:为文化、宣传、体育等工作服务。

主要职责任务:主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

具体职责任务:

1)承担开展文化娱乐和体育活动等方面工作,指导各村(居)开展文体活动。

2)承担普及科学文化知识,传递经济、科技、文化信息,为当地经济建设服务。

3)承担广播、电视、电影方面的服务工作。

4)承担综合文化场地的开放和服务工作。

5)承担辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护等工作。

6)承担乡村旅游服务工作。

7)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

3.劳动就业和社会保障服务所

宗旨:为劳动就业、社会保障等工作服务。

主要职责任务:承担劳动就业、社会保障等服务工作。

具体职责任务:

1)承担养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

2)承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。

3)承担辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。

4)承担辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作。

5)承担辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。

6)负责村(居)劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。

7)参与辖区内定点医疗机构的督促检查工作。

8)逐步开展面向农村社会缺乏供养保障的其他老年人、残疾人和未成年人提供生活服务。

9)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

4.退役军人服务站

宗旨:为退役军人及其他优抚对象服务。

主要职责任务:承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。

具体职责任务:

1)负责退役军人相关法律法规及优抚政策宣传、咨询工作。

2)协助开展退役军人及其他优抚对象关系转接、联络接待、来信来访等工作。

3)协助开展退役军人信息采集、情况反映等工作。

4)协助开展退役军人心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。

5)配合开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等工作。

6)协助开展退役军人就业创业、困难帮扶等工作。

7)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

5.综合行政执法大队

宗旨:依法执法,确保执法公平、公正。

主要职责任务:根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

具体职责任务:

1)贯彻落实综合行政执法工作的有关规定;依据有关法律、法规和规章,参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划,并具体实施。

2)根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

3)承担市县授权或委托的其他行政执法权。

4)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

除法律法规授权外,市政府授权及县级相关部门委托的行政处罚、行政强制等执法权以正式授权或委托为准。

(二)机构设置

(一)综合办事机构

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室(平安建设办公室)、人大办公室、综合行政执法办公室等9个综合办事机构。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

(二)事业单位

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在沿溪镇小学校加挂沿溪镇教育管理中心牌子。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括沿溪镇人民政府本级、沿溪镇农业服务中心、沿溪镇文化服务中心、沿溪镇劳动就业与社会保障所、沿溪镇退役军人服务站、沿溪镇综合行政执法大队共6个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1821.49万元,支出总计1821.49万元。收支较上年决算数减少400.59万元,下降18.03%,主要原因是落实过紧日子要求,大幅减少基础设施项目支出,比如柠檬基础设施建设项目、青柚基础设施建设项目等。

2.收入情况。2023年度收入合计1821.49万元,较上年决算数减少400.59万元,下降18.03%,主要原因是落实过紧日子要求,大幅减少基础设施项目支出,比如柠檬基础设施建设项目、青柚基础设施建设项目等。其中:财政拨款收入1821.49万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1821.49万元,较上年决算数减少400.59万元,下降18.03%,主要原因是落实过紧日子要求,大幅减少基础设施项目支出,比如柠檬基础设施建设项目、青柚基础设施建设项目等。其中:基本支出1021.08万元,占56.06%;项目支出800.41万元,占43.94%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,主要原因是严格执行预算。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1821.49万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少400.59万元,下降18.03%。主要原因是落实过紧日子要求,大幅减少基础设施项目支出,比如柠檬基础设施建设项目、青柚基础设施建设项目等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1817.41万元,较上年决算数减少339.37万元,下降15.74%。主要原因是落实过紧日子要求,大幅减少基础设施项目支出,比如柠檬基础设施建设项目、青柚基础设施建设项目等。较年初预算数增加654.65万元,增长56.30%。主要原因是年中项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1817.41万元,较上年决算数减少339.37万元,下降15.74%。主要原因是落实过紧日子要求,大幅减少基础设施项目支出,比如柠檬基础设施建设项目、青柚基础设施建设项目等。较年初预算数增加654.65万元,增长56.30%。主要原因是年中项目增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,0,主要原因是严格执行预算。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出545.18万元,占30.00%,较年初预算数增加92.70万元,增长20.49%,主要原因是年中人员增加和工资调标导致相应支出增加。

2)文化旅游体育与传媒支出14.22万元,占0.78%,较年初预算数增加1.73万元,增长13.85%,主要原因是年中人员增加和工资调标导致相应支出增加。

3)社会保障与就业支出364.30万元,占20.05%,较年初预算数增加121.04万元,增长49.76%,主要原因是年中人员增加和工资调标导致相应支出增加。

4)卫生健康支出62.36万元,占3.43%,较年初预算数增加20.24万元,增长48.05%,主要原因是年中人员增加和工资调标导致医疗保险增加和抗旱救灾支出增加。

5)节能环保支出7.56万元,占0.42%,较年初预算数增加7.56万元,增长100.00%,主要原因是农厕改造、退耕还林补助、危房改造等项目支出增加。

6)城乡社区支出24.28万元,占1.34%,较年初预算数增加24.28万元,增长100.00%,主要原因是农村生活垃圾收运、公路养护、场镇保洁项目的增加。

7)农林水支出672.65万元,占37.01%,较年初预算数增加311.62万元,增长86.31%,主要原因是发展村集体经济等村级支出增加项目预算。

8)交通运输支出50.20万元,占2.76%,较年初预算数增加50.20万元,增长100.00%,主要原因是年中通畅工程项目的增加。

9)住房保障支出55.48万元,占3.05%,较年初预算数增加4.11万元,增长8.00%,主要原因是年中人员增加和工资调标。

10)灾害防治及应急管理支出21.18万元,占1.17%,较年初预算数增加21.18万元,增长100.00%,主要原因是年中自然灾害导致的滑坡点整治支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1021.08万元。其中:人员经费902.20万元,较上年决算数增加53.42万元,增长6.29%,主要原因是年中人员增加和工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、工资福利支出、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助等。公用经费118.87万元,较上年决算数增加1.89万元,增长1.62%,主要原因是新建办公楼导致水、电等基本支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4.08万元,较上年决算数减少61.22万元,下降93.75%,主要原因是落实过紧日子要求,缩减开支。本年支出4.08万元,较上年决算数减少61.22万元,下降93.75%,主要原因是落实过紧日子要求,缩减开支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.93万元,较年初预算数减少8.07万元,下降40.35%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费的开支,如公务接待、其他交通费用、差旅费、培训费、会议费等严格控制支出。较上年支出数减少1.65万元,下降12.15%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

部门2023年度未发生因公出国(境)费用支出。

部门2023年度未发生公务车购置费用

公务车运行维护费6.00万元,主要用于公务车市内因公出行、下乡开展各项工作所开支的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少6.00万元,下降50.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费,严格落实公车使用规定。较上年支出数减少1.29万元,下降17.70%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,降低公车运行维护成本。

公务接待费5.93万元,主要用于接待上级及相关部门检查指导工作发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少2.07万元,下降25.88%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费,严格遵守公务接待范围和接待标准,我单位接待一律在本单位食堂用餐。较上年支出数减少0.36万元,下降5.72%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费,严格遵守公务接待范围和接待标准,我单位接待一律在本单位食堂用餐。

(三)“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待720批次1656人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费35.79元,车均购置费0万元,车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.81万元,较上年决算数减少2.41万元,下降46.17%,主要原因是落实过紧日子要求,非必要不开会或者直接线上开会,会议费支出变小。本年度培训费支出2.17万元,较上年决算数减少1.88万元,下降46.42%,主要原因是落实过紧日子要求,非必要不培训或者直接线上培训,培训费支出变小。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出74.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加9.98万元,增长15.49%,主要原因是新建办公楼导致水、电等基本支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额2.78万元,其中:政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.78万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购5台电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和68二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金800.41万元。

1.绩效目标自评表

2023年度部门整体绩效自评表


项目资金名称

石柱土家族自治县沿溪镇人民政府整体自评

项目实施年度(时期)

2023

主管部门

905-石柱土家族自治县沿溪镇人民政府

实施单位

沿溪镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

18337342.4

总量

18214855.4

99.33%

其中:财政资金

18337342.4

其中:财政资金

18214855.4

99.33%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

自评等级(优良中差)

1)保障在职人员、退休人员、遗属、村干部、离职村干部等人员工资、补助、社保等切实利益,确保生活秩序。

2)保障全镇7个行政村运转经费,确保正常办公运转需求。

3)主要解决全镇7个行政村最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为群众办实事、做好事、解难事等支出。

4)协助村开展各项工作,促进村各项事业发展,提高服务群众的能力和水平,提高群众满意度。

1)保障在职人员、退休人员、遗属、村干部、离职村干部等人员工资、补助、社保等切实利益,确保生活秩序。

2)保障全镇7个行政村运转经费,确保正常办公运转需求。

3)主要解决全镇7个行政村最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为群众办实事、做好事、解难事等支出。

4)协助村开展各项工作,促进村各项事业发展,提高服务群众的能力和水平,提高群众满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

设计
分值

评价
得分

未完成原因和改进措施
及相关说明


质量指标

保障本镇全年日常工作运转、提高工作效率和质量

365

365

25

25


时效指标

确保按时按质完成全年建设项目,年底项目完工率达100%

100

100

25

25


质量指标

持续推进环境卫生整治,改善生态环境,全年无污染内

98%

100%

10

10


质量指标

改善村级基础设施建设提高村民生产生活水平

明显改善

明显改善

20

20


满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

提升本镇居民、干部职工、相关企业对政府的满意度

100%

100%

20

20


合计





100

100


(二)部门绩效评价情况

我单位对农村安全劝导员工作人员工资项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3.36万元,评价得分100分,评价等次为A,绩效评价发现了考勤不严、劝导力度不大等主要问题,提出优化制度、开展培训等下一步工作建议。

2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

农村安全劝导站工作人员工资

项目编码:

50024023T000003258611

自评总分:

100.00



项目主管部门:

905-石柱土家族自治县沿溪镇人民政府

财政归口处室:

509-农业农村和基层财政科

部门联系人:

罗焱

联系电话:

18883539467

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



33,600.00


33,600.00


33,600.00




其中:财政拨款



33,600.00


33,600.00


33,600.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



33,600.00


33,600.00


33,600.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

为开展农村交通安全劝导检查,预防农村道路交通事故,制止农村道路交通违法行为,确保农村道路交通安全,根据石柱县安委办《关于印发全县农村交通安全劝导站优化整合建设方案的通知》(石安委办发[2020]28号)文件以及《第十八届县人民政府第142次常务会议纪要》精神,我镇设立3个农村劝导站,3名劝导员,其中二级劝导站2个、三级劝导站1个。二级劝导站1000元/月/人、三级劝导站800元/月/人,合计2023年需经费33600元。履行日常教育劝导工作提高群众守法意识,制止交通违法行为,开展冬季恶劣气候条件检查值守,维护行车安全。

为开展农村交通安全劝导检查,预防农村道路交通事故,制止农村道路交通违法行为,确保农村道路交通安全,根据石柱县安委办《关于印发全县农村交通安全劝导站优化整合建设方案的通知》(石安委办发[2020]28号)文件以及《第十八届县人民政府第142次常务会议纪要》精神,我镇设立3个农村劝导站,3名劝导员,其中二级劝导站2个、三级劝导站1个。二级劝导站1000元/月/人、三级劝导站800元/月/人,合计2023年需经费33600元。履行日常教育劝导工作提高群众守法意识,制止交通违法行为,开展冬季恶劣气候条件检查值守,维护行车安全。

教育劝导工作提高群众守法意识,制止交通违法行为,开展冬季恶劣气候条件检查值守,维护行车安全。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

保障劝导员人数

人数

3

3

0

100

20

20


已完成绩效目标

提高机动车驾驶员守法率

%

10

10

0

100

20

20


已完成绩效目标

工资支付及时率

%

100

100

0

100

10

10


已完成绩效目标

劝导员有责投诉发生率

%

0

0

0

100

10

10


已完成绩效目标

维护交通道路安全

%

100

100

0

100

20

20


已完成绩效目标

用人单位满意度

%

95

100

5.26

100

10

10


已完成绩效目标

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73367001


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市石柱土家族自治县沿溪镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,817.41

一、一般公共服务支出

545.18

二、政府性基金预算财政拨款收入

4.08

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

14.22

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

364.30



九、卫生健康支出

62.36



十、节能环保支出

7.56



十一、城乡社区支出

25.24



十二、农林水支出

675.77



十三、交通运输支出

50.20



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

55.48



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

21.18



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,821.49

本年支出合计

1,821.49

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

1,821.49

总计

1,821.49

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市石柱土家族自治县沿溪镇人民政府







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,821.49

1,821.49







201

一般公共服务支出

545.18

545.18







20101

人大事务

8.68

8.68







2010107

人大代表履职能力提升

7.08

7.08







2010108

代表工作

1.60

1.60







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

536.50

536.50







2010301

行政运行

395.85

395.85







2010302

一般行政管理事务

93.30

93.30







2010350

事业运行

47.34

47.34







207

文化旅游体育与传媒支出

14.22

14.22







20701

文化和旅游

14.22

14.22







2070109

群众文化

14.22

14.22







208

社会保障和就业支出

364.30

364.30







20801

人力资源和社会保障管理事务

72.44

72.44







2080104

综合业务管理

59.47

59.47







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

12.97

12.97







20802

民政管理事务

10.00

10.00







2080208

基层政权建设和社区治理

10.00

10.00







20805

行政事业单位养老支出

198.59

198.59







2080501

行政单位离退休

26.26

26.26







2080502

事业单位离退休

16.10

16.10







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.50

74.50







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.74

81.74







20808

抚恤

7.98

7.98







2080899

其他优抚支出

7.98

7.98







20809

退役安置

1.00

1.00







2080999

其他退役安置支出

1.00

1.00







20810

社会福利

7.38

7.38







2081005

社会福利事业单位

7.38

7.38







20828

退役军人管理事务

45.36

45.36







2082850

事业运行

45.36

45.36







20899

其他社会保障和就业支出

21.56

21.56







2089999

其他社会保障和就业支出

21.56

21.56







210

卫生健康支出

62.36

62.36







21004

公共卫生

15.85

15.85







2100410

突发公共卫生事件应急处理

15.85

15.85







21007

计划生育事务

0.12

0.12







2100717

计划生育服务

0.12

0.12







21011

行政事业单位医疗

45.67

45.67







2101101

行政单位医疗

18.37

18.37







2101102

事业单位医疗

14.36

14.36







2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.94

12.94







21014

优抚对象医疗

0.73

0.73







2101401

优抚对象医疗补助

0.73

0.73







211

节能环保支出

7.56

7.56







21104

自然生态保护

7.56

7.56







2110402

农村环境保护

7.56

7.56







212

城乡社区支出

25.24

25.24







21203

城乡社区公共设施

0.28

0.28







2120303

小城镇基础设施建设

0.28

0.28







21205

城乡社区环境卫生

24.00

24.00







2120501

城乡社区环境卫生

24.00

24.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.96

0.96







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.96

0.96







213

农林水支出

675.77

675.77







21301

农业农村

158.15

158.15







2130104

事业运行

137.55

137.55







2130108

病虫害控制

2.00

2.00







2130110

执法监管

3.36

3.36







2130119

防灾救灾

4.00

4.00







2130122

农业生产发展

5.50

5.50







2130135

农业资源保护修复与利用

0.07

0.07







2130152

对高校毕业生到基层任职补助

5.67

5.67







21302

林业和草原

78.58

78.58







2130226

林区公共支出

29.50

29.50







2130234

林业草原防灾减灾

30.46

30.46







2130299

其他林业和草原支出

18.62

18.62







21303

水利

45.02

45.02







2130315

抗旱

39.62

39.62







2130399

其他水利支出

5.40

5.40







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

151.93

151.93







2130504

农村基础设施建设

14.35

14.35







2130505

生产发展

124.77

124.77







2130506

社会发展

0.73

0.73







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

12.07

12.07







21307

农村综合改革

238.96

238.96







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

238.96

238.96







21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

3.12

3.12







2136902

三峡后续工作

3.12

3.12







214

交通运输支出

50.20

50.20







21406

车辆购置税支出

50.20

50.20







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

50.20

50.20







221

住房保障支出

55.48

55.48







22102

住房改革支出

55.48

55.48







2210201

住房公积金

55.48

55.48







224

灾害防治及应急管理支出

21.18

21.18







22401

应急管理事务

11.00

11.00







2240108

应急救援

11.00

11.00







22406

自然灾害防治

3.18

3.18







2240601

地质灾害防治

3.18

3.18







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

7.00

7.00







2240703

自然灾害救灾补助

7.00

7.00







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县沿溪镇人民政府





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,821.49

1,021.08

800.41




201

一般公共服务支出

545.18

443.19

101.98




20101

人大事务

8.68


8.68




2010107

人大代表履职能力提升

7.08


7.08




2010108

代表工作

1.60


1.60




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

536.50

443.19

93.30




2010301

行政运行

395.85

395.85





2010302

一般行政管理事务

93.30


93.30




2010350

事业运行

47.34

47.34





207

文化旅游体育与传媒支出

14.22

14.22





20701

文化和旅游

14.22

14.22





2070109

群众文化

14.22

14.22





208

社会保障和就业支出

364.30

324.98

39.33




20801

人力资源和社会保障管理事务

72.44

59.47

12.97




2080104

综合业务管理

59.47

59.47





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

12.97


12.97




20802

民政管理事务

10.00


10.00




2080208

基层政权建设和社区治理

10.00


10.00




20805

行政事业单位养老支出

198.59

198.59





2080501

行政单位离退休

26.26

26.26





2080502

事业单位离退休

16.10

16.10





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.50

74.50





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.74

81.74





20808

抚恤

7.98


7.98




2080899

其他优抚支出

7.98


7.98




20809

退役安置

1.00


1.00




2080999

其他退役安置支出

1.00


1.00




20810

社会福利

7.38


7.38




2081005

社会福利事业单位

7.38


7.38




20828

退役军人管理事务

45.36

45.36





2082850

事业运行

45.36

45.36





20899

其他社会保障和就业支出

21.56

21.56





2089999

其他社会保障和就业支出

21.56

21.56





210

卫生健康支出

62.36

45.67

16.70




21004

公共卫生

15.85


15.85




2100410

突发公共卫生事件应急处理

15.85


15.85




21007

计划生育事务

0.12


0.12




2100717

计划生育服务

0.12


0.12




21011

行政事业单位医疗

45.67

45.67





2101101

行政单位医疗

18.37

18.37





2101102

事业单位医疗

14.36

14.36





2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.94

12.94





21014

优抚对象医疗

0.73


0.73




2101401

优抚对象医疗补助

0.73


0.73




211

节能环保支出

7.56


7.56




21104

自然生态保护

7.56


7.56




2110402

农村环境保护

7.56


7.56




212

城乡社区支出

25.24


25.24




21203

城乡社区公共设施

0.28


0.28




2120303

小城镇基础设施建设

0.28


0.28




21205

城乡社区环境卫生

24.00


24.00




2120501

城乡社区环境卫生

24.00


24.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.96


0.96




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.96


0.96




213

农林水支出

675.77

137.55

538.22




21301

农业农村

158.15

137.55

20.61




2130104

事业运行

137.55

137.55





2130108

病虫害控制

2.00


2.00




2130110

执法监管

3.36


3.36




2130119

防灾救灾

4.00


4.00




2130122

农业生产发展

5.50


5.50




2130135

农业资源保护修复与利用

0.07


0.07




2130152

对高校毕业生到基层任职补助

5.67


5.67




21302

林业和草原

78.58


78.58




2130226

林区公共支出

29.50


29.50




2130234

林业草原防灾减灾

30.46


30.46




2130299

其他林业和草原支出

18.62


18.62




21303

水利

45.02


45.02




2130315

抗旱

39.62


39.62




2130399

其他水利支出

5.40


5.40




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

151.93


151.93




2130504

农村基础设施建设

14.35


14.35




2130505

生产发展

124.77


124.77




2130506

社会发展

0.73


0.73




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

12.07


12.07




21307

农村综合改革

238.96


238.96




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

238.96


238.96




21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

3.12


3.12




2136902

三峡后续工作

3.12


3.12




214

交通运输支出

50.20


50.20




21406

车辆购置税支出

50.20


50.20




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

50.20


50.20




221

住房保障支出

55.48

55.48





22102

住房改革支出

55.48

55.48





2210201

住房公积金

55.48

55.48





224

灾害防治及应急管理支出

21.18


21.18




22401

应急管理事务

11.00


11.00




2240108

应急救援

11.00


11.00




22406

自然灾害防治

3.18


3.18




2240601

地质灾害防治

3.18


3.18




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

7.00


7.00




2240703

自然灾害救灾补助

7.00


7.00




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门重庆市石柱土家族自治县沿溪镇人民政府




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,817.41

一、一般公共服务支出

545.18

545.18



二、政府性基金预算财政拨款

4.08

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

14.22

14.22





八、社会保障和就业支出

364.30

364.30





九、卫生健康支出

62.36

62.36





十、节能环保支出

7.56

7.56





十一、城乡社区支出

25.24

24.28

0.96




十二、农林水支出

675.77

672.65

3.12




十三、交通运输支出

50.20

50.20





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

55.48

55.48





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

21.18

21.18





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,821.49

本年支出合计

1,821.49

1,817.41

4.08


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,821.49

总计

1,821.49

1,817.41

4.08


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县沿溪镇人民政府


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,817.41

1,021.08

796.33

201

一般公共服务支出

545.18

443.19

101.98

20101

人大事务

8.68


8.68

2010107

人大代表履职能力提升

7.08


7.08

2010108

代表工作

1.60


1.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

536.50

443.19

93.30

2010301

行政运行

395.85

395.85


2010302

一般行政管理事务

93.30


93.30

2010350

事业运行

47.34

47.34


207

文化旅游体育与传媒支出

14.22

14.22


20701

文化和旅游

14.22

14.22


2070109

群众文化

14.22

14.22


208

社会保障和就业支出

364.30

324.98

39.33

20801

人力资源和社会保障管理事务

72.44

59.47

12.97

2080104

综合业务管理

59.47

59.47


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

12.97


12.97

20802

民政管理事务

10.00


10.00

2080208

基层政权建设和社区治理

10.00


10.00

20805

行政事业单位养老支出

198.59

198.59


2080501

行政单位离退休

26.26

26.26


2080502

事业单位离退休

16.10

16.10


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.50

74.50


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.74

81.74


20808

抚恤

7.98


7.98

2080899

其他优抚支出

7.98


7.98

20809

退役安置

1.00


1.00

2080999

其他退役安置支出

1.00


1.00

20810

社会福利

7.38


7.38

2081005

社会福利事业单位

7.38


7.38

20828

退役军人管理事务

45.36

45.36


2082850

事业运行

45.36

45.36


20899

其他社会保障和就业支出

21.56

21.56


2089999

其他社会保障和就业支出

21.56

21.56


210

卫生健康支出

62.36

45.67

16.70

21004

公共卫生

15.85


15.85

2100410

突发公共卫生事件应急处理

15.85


15.85

21007

计划生育事务

0.12


0.12

2100717

计划生育服务

0.12


0.12

21011

行政事业单位医疗

45.67

45.67


2101101

行政单位医疗

18.37

18.37


2101102

事业单位医疗

14.36

14.36


2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.94

12.94


21014

优抚对象医疗

0.73


0.73

2101401

优抚对象医疗补助

0.73


0.73

211

节能环保支出

7.56


7.56

21104

自然生态保护

7.56


7.56

2110402

农村环境保护

7.56


7.56

212

城乡社区支出

24.28


24.28

21203

城乡社区公共设施

0.28


0.28

2120303

小城镇基础设施建设

0.28


0.28

21205

城乡社区环境卫生

24.00


24.00

2120501

城乡社区环境卫生

24.00


24.00

213

农林水支出

672.65

137.55

535.10

21301

农业农村

158.15

137.55

20.61

2130104

事业运行

137.55

137.55


2130108

病虫害控制

2.00


2.00

2130110

执法监管

3.36


3.36

2130119

防灾救灾

4.00


4.00

2130122

农业生产发展

5.50


5.50

2130135

农业资源保护修复与利用

0.07


0.07

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

5.67


5.67

21302

林业和草原

78.58


78.58

2130226

林区公共支出

29.50


29.50

2130234

林业草原防灾减灾

30.46


30.46

2130299

其他林业和草原支出

18.62


18.62

21303

水利

45.02


45.02

2130315

抗旱

39.62


39.62

2130399

其他水利支出

5.40


5.40

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

151.93


151.93

2130504

农村基础设施建设

14.35


14.35

2130505

生产发展

124.77


124.77

2130506

社会发展

0.73


0.73

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

12.07


12.07

21307

农村综合改革

238.96


238.96

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

238.96


238.96

214

交通运输支出

50.20


50.20

21406

车辆购置税支出

50.20


50.20

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

50.20


50.20

221

住房保障支出

55.48

55.48


22102

住房改革支出

55.48

55.48


2210201

住房公积金

55.48

55.48


224

灾害防治及应急管理支出

21.18


21.18

22401

应急管理事务

11.00


11.00

2240108

应急救援

11.00


11.00

22406

自然灾害防治

3.18


3.18

2240601

地质灾害防治

3.18


3.18

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

7.00


7.00

2240703

自然灾害救灾补助

7.00


7.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县沿溪镇人民政府




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

833.54

302

商品和服务支出

118.87

310

资本性支出


30101

基本工资

164.11

30201

办公费

46.56

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

120.48

30202

印刷费

1.84

31002

办公设备购置


30103

奖金

132.91

30203

咨询费

1.84

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

1.84

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

159.07

30205

水费

1.92

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

74.50

30206

电费

2.80

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

81.74

30207

邮电费

1.76

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

34.45

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2.62

30211

差旅费

4.58

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

55.48

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

8.19

30213

维修(护)费

1.84

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

1.28

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

68.66

30215

会议费

2.81

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

2.17

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

5.93

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

21.56

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

42.36

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

1.52

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

4.75

30227

委托业务费

1.84

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

6.14

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.00

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

20.73

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

5.48

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

902.20

公用经费合计

118.87

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县沿溪镇人民政府





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


4.08

4.08


4.08


212

城乡社区支出


0.96

0.96


0.96


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


0.96

0.96


0.96


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


0.96

0.96


0.96


213

农林水支出


3.12

3.12


3.12


21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出


3.12

3.12


3.12


2136902

三峡后续工作


3.12

3.12


3.12


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县沿溪镇人民政府


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开部门重庆市石柱土家族自治县沿溪镇人民政府



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

74.40

(一)支出合计

11.93

11.93

(一)行政单位

74.40

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

6.00

6.00

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

6

(2)公务用车运行维护费

6.00

6.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

5.93

5.93

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

5.93

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

4

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

6

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

720

(一)政府采购支出合计

2.78

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

2.78

6.国内公务接待人次(人)

1,656

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

2.78

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

2.78

二、会议费

2.81



三、培训费

2.17



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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