[ 索 引 号 ] 11500240709452135L/2024-00037 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 石柱县悦崃镇 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 重庆市石柱土家族自治县悦崃镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明
[ 成文日期 ] 2024-10-18 [ 发布日期 ] 2024-10-18

重庆市石柱土家族自治县悦崃镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明


重庆市石柱土家族自治县悦崃镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责;承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障(医疗保障)、社区管理等职责。

5.平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8.应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.  人大常委会办公室。主要承担人大主席团日常工作。

10. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。

(二)机构设置

石柱土家族自治县悦崃镇人民政府(本级)设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2430.04万元,支出总计2430.04万元。收支较上年决算数增加27.17万元,增长1.13%,主要原因是一般公共服务支出中悦崃镇公共服务中心建设项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2430.04万元,较上年决算数增加27.17万元,增长1.13%,主要原因是一般公共服务支出中悦崃镇公共服务中心建设项目支出增加。其中:财政拨款收入2430.04万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2430.04万元,较上年决算数增加27.17万元,增长1.13%,主要原因是一般公共服务支出中悦崃镇公共服务中心建设项目支出增加。其中:基本支出782.57万元,占32.20%;项目支出1647.47万元,占67.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2430.04万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加27.17万元,增长1.13%。主要原因是一般公共服务支出中悦崃镇公共服务中心建设项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2426.58万元,较上年决算数增加36.42万元,增长1.52%。主要原因是一般公共服务支出中悦崃镇公共服务中心建设项目支出增加。较年初预算数增加1280.39万元,增长111.71%。主要原因是交通运输支出、农林水支出中部分基础设施项目建设未纳入本单位2023年度年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2426.58万元,较上年决算数增加36.42万元,增长1.52%。主要原因是一般公共服务支出中悦崃镇公共服务中心建设项目支出增加。较年初预算数增加1280.39万元,增长111.71%。主要原因是交通运输支出、农林水支出中部分基础设施项目建设未纳入本单位2023年度年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,与上年持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出820.65万元,占33.82%,较年初预算数增加289.31万元,增长54.45%,主要原因是悦崃镇公共服务中心建设项目支出增加。

(2)社会保障与就业支出257.98万元,占10.63%,较年初预算数增加100.62万元,增长63.94%,主要原因是退休人员抚恤金、职工职业年金欠费缴纳等支出增加。

(3)卫生健康支出44.04万元,占1.82%,较年初预算数增加10.00万元,增长29.38%,主要原因是防控经费支出增加。

(4)节能环保支出10.80万元,占0.45%,较年初预算数增加10.80万元,增长100.00%,主要原因是生活垃圾分类项目支出增加。

(5)城乡社区支出96.94万元,占3.99%,较年初预算数增加96.94万元,增长100.00%,主要原因是场镇管理、人居环境整治项目支出增加。

(6)农林水支出917.52万元,占37.81%,较年初预算数增加541.29万元,增长143.87%,主要原因是新建农业灌溉项目、发展壮大村集体经济项目、深调产业项目、贡米生态产业园基地及扶贫车间建设项目等项目支出增加。

(7)交通运输支出180.61万元,占7.44%,较年初预算数增加180.61万元,增长100.00%,主要原因是土桥子至幸福桥至联合村委窄路面扩宽工程项目、新城村青龙至山娇农村公路项目等项目支出增加。

(8)商业服务业等支出30.00万元,占1.24%,较年初预算数增加30.00万元,增长100.00%,主要原因是悦崃镇商贸中心改造提升项目支出增加。

(9)住房保障支出46.37万元,占1.91%,较年初预算数减少0.84万元,下降1.78%,主要原因是行政在编人员公积金缴纳支出减少。

(10)灾害防治及应急管理支出21.66万元,占0.89%,较年初预算数增加21.66万元,增长100.00%,主要原因是地质灾害防治员补助、购买应急物资支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出782.57万元。其中:人员经费688.42万元,较上年决算数增加7.24万元,增长1.06%,主要原因是退休人员抚恤金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休人员健康休养费等。公用经费94.15万元,较上年决算数增加2.54万元,增长2.77%,主要原因是办公费、邮电费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入3.46万元,较上年决算数减少9.25万元,下降72.78%,主要原因是城乡社区支出中基础设施项目建设较上年减少。本年支出3.46万元,较上年决算数减少9.25万元,下降72.78%,主要原因是城乡社区支出中基础设施项目建设较上年减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.28万元,较年初预算数减少3.72万元,下降16.91%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算数有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较上年支出数持平;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.65万元,主要用于县内因公出行、下乡、业务检查等工作公务车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.35万元,下降2.92%,主要原因是严格落实公务车使用规定, 严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数无增减,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公务车运行维护费与上年支出数持平。

公务接待费6.63万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.37万元,下降33.70%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费与上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待82批次830人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费79.87元,车均购置费0万元,车均维护费5.83万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.34万元,较上年决算数减少0.30万元,下降46.88%,主要原因是各类工作会议减少。本年度培训费支出0.25万元,较上年决算数增加0.02万元,增长8.70%,主要原因是职工参加培训会议增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出94.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加2.54万元,增长2.77%,主要原因是办公费、邮电费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.56万元,其中:政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.56万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.56万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购台式计算机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对87个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1647.47万元。

2023年度二级项目绩效自评表

项目资金名称

农村生活垃圾收运补助

项目实施年度(时期)

2023

主管部门

县财政局

实施单位

悦崃镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

10

总量

10

100%

其中:财政资金

10

其中:财政资金

10

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

自评等级(优良中差)

农村生活垃圾收运补助用于解决农村生活垃圾收运人员工资和农村生活垃圾收运设施运行维护费,实现农村地区生活垃圾治理覆盖率、收运率和无害化处置率均得到100%,   

实现了我镇农村地区生活垃圾治理覆盖率、收运率和无害化处置率均得到100%,美化了乡村环境,改善农户居住环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

设计
分值

评价
得分

未完成原因和改进措施及相关说明

产出指标

数量指标

解决就业人员

≥3人

3人

20

20


质量指标

农村生活垃圾收运率

100%

100%

20

20


时效指标

农村生活垃圾收运天数

365天

365天

10

10


效益指标

社会效益指标

改善农村人居环境

明显改善

明显改善

15

14


生态效益指标

农村生活垃圾无害化处置率

≥95%

96%

15

14


成本指标

经济成本指标

农村生活垃圾收运成本

10万元

10万元

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

96%

10

10


合计





100

98


说明


(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73381001。


收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市石柱土家族自治县悦崃镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,426.58

一、一般公共服务支出

820.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

3.46

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

257.98



九、卫生健康支出

44.04



十、节能环保支出

10.80



十一、城乡社区支出

100.40



十二、农林水支出

917.52



十三、交通运输支出

180.61



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出

30.00



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

46.37



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

21.66



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,430.04

本年支出合计

2,430.04

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,430.04

总计

2,430.04

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市石柱土家族自治县悦崃镇人民政府(本级)







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,430.04

2,430.04







201

一般公共服务支出

820.65

820.65







20101

人大事务

8.44

8.44







2010107

人大代表履职能力提升

6.84

6.84







2010108

代表工作

1.60

1.60







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

807.43

807.43







2010301

行政运行

503.63

503.63







2010302

一般行政管理事务

81.09

81.09







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

222.70

222.70







20132

组织事务

4.79

4.79







2013299

其他组织事务支出

4.79

4.79







208

社会保障和就业支出

257.98

257.98







20801

人力资源和社会保障管理事务

9.78

9.78







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.78

9.78







20802

民政管理事务

20.00

20.00







2080208

基层政权建设和社区治理

20.00

20.00







20805

行政事业单位养老支出

168.97

168.97







2080501

行政单位离退休

52.71

52.71







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.56

54.56







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.43

59.43







2080599

其他行政事业单位养老支出

2.27

2.27







20808

抚恤

9.83

9.83







2080899

其他优抚支出

9.83

9.83







20809

退役安置

1.23

1.23







2080999

其他退役安置支出

1.23

1.23







20810

社会福利

19.62

19.62







2081005

社会福利事业单位

19.62

19.62







20899

其他社会保障和就业支出

28.56

28.56







2089999

其他社会保障和就业支出

28.56

28.56







210

卫生健康支出

44.04

44.04







21004

公共卫生

8.02

8.02







2100410

突发公共卫生事件应急处理

8.02

8.02







21007

计划生育事务

0.63

0.63







2100717

计划生育服务

0.63

0.63







21011

行政事业单位医疗

35.39

35.39







2101101

行政单位医疗

23.75

23.75







2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.64

11.64







211

节能环保支出

10.80

10.80







21104

自然生态保护

10.80

10.80







2110402

农村环境保护

10.80

10.80







212

城乡社区支出

100.40

100.40







21203

城乡社区公共设施

22.94

22.94







2120303

小城镇基础设施建设

22.94

22.94







21205

城乡社区环境卫生

74.00

74.00







2120501

城乡社区环境卫生

74.00

74.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.68

1.68







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.68

1.68







21213

城市基础设施配套费安排的支出

1.78

1.78







2121301

城市公共设施

1.78

1.78







213

农林水支出

917.52

917.52







21301

农业农村

17.00

17.00







2130108

病虫害控制

3.20

3.20







2130110

执法监管

3.36

3.36







2130119

防灾救灾

4.20

4.20







2130152

对高校毕业生到基层任职补助

6.24

6.24







21302

林业和草原

18.40

18.40







2130205

森林资源培育

15.00

15.00







2130207

森林资源管理

2.10

2.10







2130234

林业草原防灾减灾

1.30

1.30







21303

水利

57.31

57.31







2130315

抗旱

44.11

44.11







2130399

其他水利支出

13.20

13.20







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

491.65

491.65







2130504

农村基础设施建设

171.04

171.04







2130505

生产发展

290.44

290.44







2130506

社会发展

0.81

0.81







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

29.36

29.36







21307

农村综合改革

333.16

333.16







2130701

对村级公益事业建设的补助

33.50

33.50







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

299.66

299.66







214

交通运输支出

180.61

180.61







21401

公路水路运输

86.26

86.26







2140104

公路建设

64.81

64.81







2140106

公路养护

21.45

21.45







21406

车辆购置税支出

94.35

94.35







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

94.35

94.35







216

商业服务业等支出

30.00

30.00







21602

商业流通事务

30.00

30.00







2160299

其他商业流通事务支出

30.00

30.00







221

住房保障支出

46.37

46.37







22101

保障性安居工程支出

0.36

0.36







2210105

农村危房改造

0.36

0.36







22102

住房改革支出

46.02

46.02







2210201

住房公积金

46.02

46.02







224

灾害防治及应急管理支出

21.66

21.66







22401

应急管理事务

15.50

15.50







2240108

应急救援

15.50

15.50







22406

自然灾害防治

2.16

2.16







2240601

地质灾害防治

2.16

2.16







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00

4.00







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00

4.00







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位重庆市石柱土家族自治县悦崃镇人民政府(本级)





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,430.04

782.57

1,647.47




201

一般公共服务支出

820.65

503.63

317.02




20101

人大事务

8.44


8.44




2010107

人大代表履职能力提升

6.84


6.84




2010108

代表工作

1.60


1.60




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

807.43

503.63

303.79




2010301

行政运行

503.63

503.63





2010302

一般行政管理事务

81.09


81.09




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

222.70


222.70




20132

组织事务

4.79


4.79




2013299

其他组织事务支出

4.79


4.79




208

社会保障和就业支出

257.98

197.53

60.45




20801

人力资源和社会保障管理事务

9.78


9.78




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.78


9.78




20802

民政管理事务

20.00


20.00




2080208

基层政权建设和社区治理

20.00


20.00




20805

行政事业单位养老支出

168.97

168.97





2080501

行政单位离退休

52.71

52.71





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.56

54.56





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.43

59.43





2080599

其他行政事业单位养老支出

2.27

2.27





20808

抚恤

9.83


9.83




2080899

其他优抚支出

9.83


9.83




20809

退役安置

1.23


1.23




2080999

其他退役安置支出

1.23


1.23




20810

社会福利

19.62


19.62




2081005

社会福利事业单位

19.62


19.62




20899

其他社会保障和就业支出

28.56

28.56





2089999

其他社会保障和就业支出

28.56

28.56





210

卫生健康支出

44.04

35.39

8.65




21004

公共卫生

8.02


8.02




2100410

突发公共卫生事件应急处理

8.02


8.02




21007

计划生育事务

0.63


0.63




2100717

计划生育服务

0.63


0.63




21011

行政事业单位医疗

35.39

35.39





2101101

行政单位医疗

23.75

23.75





2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.64

11.64





211

节能环保支出

10.80


10.80




21104

自然生态保护

10.80


10.80




2110402

农村环境保护

10.80


10.80




212

城乡社区支出

100.40


100.40




21203

城乡社区公共设施

22.94


22.94




2120303

小城镇基础设施建设

22.94


22.94




21205

城乡社区环境卫生

74.00


74.00




2120501

城乡社区环境卫生

74.00


74.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.68


1.68




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.68


1.68




21213

城市基础设施配套费安排的支出

1.78


1.78




2121301

城市公共设施

1.78


1.78




213

农林水支出

917.52


917.52




21301

农业农村

17.00


17.00




2130108

病虫害控制

3.20


3.20




2130110

执法监管

3.36


3.36




2130119

防灾救灾

4.20


4.20




2130152

对高校毕业生到基层任职补助

6.24


6.24




21302

林业和草原

18.40


18.40




2130205

森林资源培育

15.00


15.00




2130207

森林资源管理

2.10


2.10




2130234

林业草原防灾减灾

1.30


1.30




21303

水利

57.31


57.31




2130315

抗旱

44.11


44.11




2130399

其他水利支出

13.20


13.20




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

491.65


491.65




2130504

农村基础设施建设

171.04


171.04




2130505

生产发展

290.44


290.44




2130506

社会发展

0.81


0.81




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

29.36


29.36




21307

农村综合改革

333.16


333.16




2130701

对村级公益事业建设的补助

33.50


33.50




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

299.66


299.66




214

交通运输支出

180.61


180.61




21401

公路水路运输

86.26


86.26




2140104

公路建设

64.81


64.81




2140106

公路养护

21.45


21.45




21406

车辆购置税支出

94.35


94.35




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

94.35


94.35




216

商业服务业等支出

30.00


30.00




21602

商业流通事务

30.00


30.00




2160299

其他商业流通事务支出

30.00


30.00




221

住房保障支出

46.37

46.02

0.36




22101

保障性安居工程支出

0.36


0.36




2210105

农村危房改造

0.36


0.36




22102

住房改革支出

46.02

46.02





2210201

住房公积金

46.02

46.02





224

灾害防治及应急管理支出

21.66


21.66




22401

应急管理事务

15.50


15.50




2240108

应急救援

15.50


15.50




22406

自然灾害防治

2.16


2.16




2240601

地质灾害防治

2.16


2.16




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00


4.00




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00


4.00




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市石柱土家族自治县悦崃镇人民政府(本级)




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,426.58

一、一般公共服务支出

820.65

820.65



二、政府性基金预算财政拨款

3.46

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

257.98

257.98





九、卫生健康支出

44.04

44.04





十、节能环保支出

10.80

10.80





十一、城乡社区支出

100.40

96.94

3.46




十二、农林水支出

917.52

917.52





十三、交通运输支出

180.61

180.61





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出

30.00

30.00





十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

46.37

46.37





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

21.66

21.66





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,430.04

本年支出合计

2,430.04

2,426.58

3.46


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,430.04

总计

2,430.04

2,426.58

3.46


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市石柱土家族自治县悦崃镇人民政府(本级)


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,426.58

782.57

1,644.01

201

一般公共服务支出

820.65

503.63

317.02

20101

人大事务

8.44


8.44

2010107

人大代表履职能力提升

6.84


6.84

2010108

代表工作

1.60


1.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

807.43

503.63

303.79

2010301

行政运行

503.63

503.63


2010302

一般行政管理事务

81.09


81.09

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

222.70


222.70

20132

组织事务

4.79


4.79

2013299

其他组织事务支出

4.79


4.79

208

社会保障和就业支出

257.98

197.53

60.45

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.78


9.78

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.78


9.78

20802

民政管理事务

20.00


20.00

2080208

基层政权建设和社区治理

20.00


20.00

20805

行政事业单位养老支出

168.97

168.97


2080501

行政单位离退休

52.71

52.71


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.56

54.56


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.43

59.43


2080599

其他行政事业单位养老支出

2.27

2.27


20808

抚恤

9.83


9.83

2080899

其他优抚支出

9.83


9.83

20809

退役安置

1.23


1.23

2080999

其他退役安置支出

1.23


1.23

20810

社会福利

19.62


19.62

2081005

社会福利事业单位

19.62


19.62

20899

其他社会保障和就业支出

28.56

28.56


2089999

其他社会保障和就业支出

28.56

28.56


210

卫生健康支出

44.04

35.39

8.65

21004

公共卫生

8.02


8.02

2100410

突发公共卫生事件应急处理

8.02


8.02

21007

计划生育事务

0.63


0.63

2100717

计划生育服务

0.63


0.63

21011

行政事业单位医疗

35.39

35.39


2101101

行政单位医疗

23.75

23.75


2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.64

11.64


211

节能环保支出

10.80


10.80

21104

自然生态保护

10.80


10.80

2110402

农村环境保护

10.80


10.80

212

城乡社区支出

96.94


96.94

21203

城乡社区公共设施

22.94


22.94

2120303

小城镇基础设施建设

22.94


22.94

21205

城乡社区环境卫生

74.00


74.00

2120501

城乡社区环境卫生

74.00


74.00

213

农林水支出

917.52


917.52

21301

农业农村

17.00


17.00

2130108

病虫害控制

3.20


3.20

2130110

执法监管

3.36


3.36

2130119

防灾救灾

4.20


4.20

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

6.24


6.24

21302

林业和草原

18.40


18.40

2130205

森林资源培育

15.00


15.00

2130207

森林资源管理

2.10


2.10

2130234

林业草原防灾减灾

1.30


1.30

21303

水利

57.31


57.31

2130315

抗旱

44.11


44.11

2130399

其他水利支出

13.20


13.20

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

491.65


491.65

2130504

农村基础设施建设

171.04


171.04

2130505

生产发展

290.44


290.44

2130506

社会发展

0.81


0.81

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

29.36


29.36

21307

农村综合改革

333.16


333.16

2130701

对村级公益事业建设的补助

33.50


33.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

299.66


299.66

214

交通运输支出

180.61


180.61

21401

公路水路运输

86.26


86.26

2140104

公路建设

64.81


64.81

2140106

公路养护

21.45


21.45

21406

车辆购置税支出

94.35


94.35

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

94.35


94.35

216

商业服务业等支出

30.00


30.00

21602

商业流通事务

30.00


30.00

2160299

其他商业流通事务支出

30.00


30.00

221

住房保障支出

46.37

46.02

0.36

22101

保障性安居工程支出

0.36


0.36

2210105

农村危房改造

0.36


0.36

22102

住房改革支出

46.02

46.02


2210201

住房公积金

46.02

46.02


224

灾害防治及应急管理支出

21.66


21.66

22401

应急管理事务

15.50


15.50

2240108

应急救援

15.50


15.50

22406

自然灾害防治

2.16


2.16

2240601

地质灾害防治

2.16


2.16

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00


4.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

4.00


4.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市石柱土家族自治县悦崃镇人民政府(本级)





公开06表





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

599.14

302

商品和服务支出

93.59

310

资本性支出

0.56

30101

基本工资

116.43

30201

办公费

15.07

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

121.79

30202

印刷费

0.13

31002

办公设备购置

0.56

30103

奖金

168.92

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.14

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

54.56

30206

电费

4.75

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

59.43

30207

邮电费

15.98

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

25.00

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.10

30211

差旅费

4.51

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

46.02

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

5.89

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

0.60

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

89.28

30215

会议费

0.05

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.25

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

6.63

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

28.56

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

54.97

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

2.53

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

5.75

30227

委托业务费

1.15

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

4.67

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

11.65

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

25.48

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出


39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

688.42

公用经费合计

94.15

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市石柱土家族自治县悦崃镇人民政府(本级)





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


3.46

3.46


3.46


212

城乡社区支出


3.46

3.46


3.46


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


1.68

1.68


1.68


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


1.68

1.68


1.68


21213

城市基础设施配套费安排的支出


1.78

1.78


1.78


2121301

城市公共设施


1.78

1.78


1.78


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市石柱土家族自治县悦崃镇人民政府(本级)


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开单位重庆市石柱土家族自治县悦崃镇人民政府(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

94.15

(一)支出合计

18.28

18.28

(一)行政单位

94.15

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

11.65

11.65

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2   

(2)公务用车运行维护费

11.65

11.65

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

6.63

6.63

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

6.63

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

82

(一)政府采购支出合计

0.56

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

0.56

6.国内公务接待人次(人)

830

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.56

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

0.56

二、会议费

0.34



三、培训费

0.25



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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