[ 索 引 号 ] 11500240733952025U/2024-00018 [ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县西沱镇 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县西沱镇人民政府2023年度部门决算公开说明
[ 成文日期 ] 2024-10-18 [ 发布日期 ] 2024-10-18

石柱土家族自治县西沱镇人民政府2023年度部门决算公开说明

石柱土家族自治县西沱镇人民政府2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责;承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障(医疗保障)、社区管理等职责。

5.平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8.应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9. 古镇保护管理办公室。承担西沱古镇保护开发管理委员会日常工作。

10. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。

11.农业服务中心

宗旨:为农业农村工作提供服务。

主要职责任务:主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作;承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

具体职责任务:

1)承担农业技术、农业机械化推广服务,引导农业产业结构调整,指导推进农业产业化经营工作。

2)承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林及资源环境保护工作。

3)承担水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水电工程移民后期扶持和农田水利基本建设等技术服务工作;承担水利科技推广工作。

4)承担畜牧兽医技术推广和技术服务,引导畜牧产业发展等工作。

5)承担动物疫病防疫、动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告、畜禽圈舍消毒、参与重大动物疫情控制及扑灭等工作。

6)承担植物有害生物巡查、发现报告和协助除治等工作。

7)承担水产和渔业服务工作。

8)承担农业信息服务、农产品质量安全监测等工作。

9)承担农村能源建设服务、农业面源污染监测防控服务工作。

10)指导服务农村土地流转工作。

11)承担扶贫开发技术服务工作。

12)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

12.文化服务中心

宗旨:为文化、宣传、体育等工作服务。

主要职责任务:主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

具体职责任务:

1)承担开展文化娱乐和体育活动等方面工作,指导各村(居)开展文体活动。

2)承担普及科学文化知识,传递经济、科技、文化信息,为当地经济建设服务。

3)承担广播、电视、电影方面的服务工作。

4)承担综合文化场地的开放和服务工作。

5)承担辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护等工作。

6)承担乡村旅游服务工作。

7)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

13.劳动就业和社会保障服务所

宗旨:为劳动就业、社会保障等工作服务。

主要职责任务:承担劳动就业、社会保障等服务工作。

具体职责任务:

1)承担养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

2)承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。

3)承担辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。

4)承担辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作。

5)承担辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。

6)负责村(居)劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。

7)参与辖区内定点医疗机构的督促检查工作。

8)逐步开展面向农村社会缺乏供养保障的其他老年人、残疾人和未成年人提供生活服务。

9)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

14.退役军人服务站

宗旨:为退役军人及其他优抚对象服务。

主要职责任务:承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。

具体职责任务:

1负责退役军人相关法律法规及优抚政策宣传、咨询工作

2协助开展退役军人及其他优抚对象关系转接、联络接待、来信来访等工作。

3)协助开展退役军人信息采集、情况反映等工作。

4)协助开展退役军人心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。

5)配合开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等工作。

6)协助开展退役军人就业创业、困难帮扶等工作。

7)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

15.综合行政执法大队

宗旨:依法执法,确保执法公平、公正。

主要职责任务:根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

具体职责任务:

1)贯彻落实综合行政执法工作的有关规定;依据有关法律、法规和规章,参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划,并具体实施。

2)根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

3)承担市县授权或委托的其他行政执法权。

4)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

除法律法规授权外,市政府授权及县级相关部门委托的行政处罚、行政强制等执法权以正式授权或委托为准。

综合办事机构。设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、古镇保护管理办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

事业单位。设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

(二)机构设置

综合办事机构。设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、古镇保护管理办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

事业单位。设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3501.74万元,支出总计3501.74万元。收支较上年决算数增加4.19万元,增长0.12%主要原因一是人员编制和级别变化,导致人员经费与三公经费检查75.6万余元,二是2023年新增深调产业、辣椒规模基地建设项目、壮大村集体经济等项目71万余元,所以导致2023年收支较上年决算数增加4.19万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3501.74万元,较上年决算数增加4.19万元,增长0.12%,主要原因是一是人员编制和级别变化,导致人员经费与三公经费检查75.6万余元,二是2023年新增深调产业、辣椒规模基地建设项目、壮大村集体经济等项目71万余元,所以导致2023年收支较上年决算数增加4.19万元。其中:财政拨款收入3501.74万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3501.74万元,较上年决算数增加4.19万元,增长0.12%,主要原因是一是人员编制和级别变化,导致人员经费与三公经费检查75.6万余元,二是2023年新增深调产业、辣椒规模基地建设项目、壮大村集体经济等项目71万余元,所以导致2023年收支较上年决算数增加4.19万元。其中:基本支出1818.47万元,占51.93%;项目支出1683.27万元,占48.07%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,主要原因是本部门严格按照财政预算支出,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3501.74万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加4.19万元,增长0.12%。主要原因是一是人员编制和级别变化,导致人员经费与三公经费检查75.6万余元,二是2023年新增深调产业、辣椒规模基地建设项目、壮大村集体经济等项目71万余元,所以导致2023年收支较上年决算数增加4.19万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3493.70万元,较上年决算数增加39.03万元,增长1.13%。主要原因是23年发展产业相关项目增加。较年初预算数增加1376.91万元,增长65.05%。主要原因是年中新增户厕改造、深调产业、边坡排危整治、人居环境整治等项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3493.70万元,较上年决算数增加39.03万元,增长1.13%。主要原因是23年发展产业相关项目增加。较年初预算数增加1376.91万元,增长65.05%。主要原因是年中新增户厕改造、深调产业、边坡排危整治、人居环境整治等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,0,主要原因是部门严格按照财政预算支出,无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1219.44万元,占34.90%,较年初预算数增加336.89万元,增长38.17%,主要原因是人员变动、基础绩效追加、非税体制结算等导致。

2)公共安全支出79.28万元,占2.27%,较年初预算数增加79.28万元,增长100.00%,主要原因是年中新增基层治理阵地建设项目,导致支出增加。

3)文化旅游体育与传媒支出67.47万元,占1.93%,较年初预算数增加9.41万元,增长16.21%,主要原因是人员增加及晋升、工资调标等

4)社会保障与就业支出591.48万元,占16.93%,较年初预算数增加213.77万元,增长56.60%,主要原因是人员增加及晋升、工资调标等

5)卫生健康支出100.72万元,占2.88%,较年初预算数增加22.49万元,增长28.75%,主要原因是人员增加及晋升、工资调标等

6)节能环保支出6.51万元,占0.19%,较年初预算数增加6.51万元,增长100.00%,主要原因是天然林保护工程护林员项目导致支出增加。

7)城乡社区支出43.64万元,占1.25%,较年初预算数增加43.64万元,增长100.00%,主要原因是场镇清扫保洁、场镇设施维护等导致支出增加。

8)农林水支出1176.83万元,占33.68%,较年初预算数增加543.55万元,增长85.83%,主要原因是农业服务中心人员变化及年中增加发展产业相关资金及松材线虫等农林水相关资金。

9)交通运输支出0.70万元,占0.02%,较年初预算数增加0.70万元,增长100.00%,主要原因是支出公路通畅工程尾款。

10住房保障支出89.25万元,占2.55%,较年初预算数增加2.30万元,增长2.65%,主要原因是人员增加及晋升、工资调标等

11灾害防治及应急管理支出118.38万元,占3.39%,较年初预算数增加118.38万元,增长100.00%,主要原因是年中增加抗旱防洪斜坡治理等项目资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1818.47万元。其中:人员经费1614.67万元,较上年决算数增加73.05万元,增长4.74%,主要原因是人员变动及职务晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效、超额绩效、保险、公积金等。公用经费203.80万元,较上年决算数增加2.38万元,增长1.18%,主要原因是本年开展三轮车重点整治行动,相关公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、水费、电费、差旅费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入8.04万元,较上年决算数减少34.84万元,下降81.25%,主要原因是2022年相比,财政减少政府性基金投入,2022年在三峡库区项目资金下达农村公路养护经费、蓄水影响房屋搬迁、监测预警等经费42.8753万元,2023年政府基金未继续实施该项目,本年只安排了8.04万元非库区群防群测员补助和检测经费,所以2023年政府基金投入大幅减少本年支出8.04万元,较上年决算数减少34.84万元,下降81.25%,主要原因是2022年相比,财政减少政府性基金投入,2022年在三峡库区项目资金下达农村公路养护经费、蓄水影响房屋搬迁、监测预警等经费42.8753万元,2023年政府基金未继续实施该项目,本年只安排了8.04万元非库区群防群测员补助和检测经费,所以2023年政府基金投入大幅减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

2023年度三公经费支出共计18.74万元,较年初预算数减少4.26万元,下降18.52%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费开支。较上年支出数减少0.05万元,下降0.27%,主要原因是一是按照只减不增的要求从严控制三公经费开支;二是认真贯彻严格落实公务车使用规定,公务车运行维护费减少;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制配餐人数,对应有接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是今年未安排人员出国走访。较上年支出数无增减,主要原因是今年未安排人员出国走访。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费9.31万元,主要用于公务车因公出行及下乡开展工作开支的燃油费、维修费、通行费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.69万元,下降22.42%,主要原因是认真贯彻严格落实公务车使用规定,减少公务车运行维护费较上年支出数无增减,主要原因是单位严格控制公务车使用,严禁公车私用,控制公务车运行维护费。

公务接待费9.43万元,主要用于接待上级及相关部门检查指导工作发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少1.57万元,下降14.27%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制配餐人数,对应有接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担以降低公务接待费用。较上年支出数减少0.06万元,下降0.63%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制配餐人数,对应有接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担以降低公务接待费用。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待265批次787人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费119.82元,车均购置费0万元,车均维护费4.65万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.32万元,较上年决算数增加0.35万元,增长36.08%,主要原因是本年开展多项重点工作,导致会议费增加。本年度培训费支出0.66万元,较上年决算数减少0.11万元,下降14.29%,主要原因是严控开支,减少不必要费用。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出119.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费等。机关运行经费较上年支出数减少4.31万元,下降3.48%,主要原因是严控开支,减少不必要费用。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车12辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额19.05万元,其中:政府采购货物支出19.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.56元,占政府采购支出总额的2.94%,其中:授予小微企业合同金额0.56万元,占政府采购支出总额的2.94 %。主要用于采购一台办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

2023年度部门整体绩效自评表


项目名称:

石柱土家族自治县西沱镇人民政府整体自评

项目编码:

50024000023P000068

自评总分:

99.68



项目主管部门:

913-石柱土家族自治县西沱镇人民政府

财政归口处室:

509-农业农村和基层财政科

部门联系人:

冉雪

联系电话:

18716954060

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



22,875,789.95


36,145,292.78


35,017,394.35




其中:财政拨款



22,875,789.95


36,145,292.78


35,017,394.35

96.87

10.00

9.68

一般公共预算



22,767,524.15


35,956,626.98


34,936,994.35

97.16



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

一是认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级的要求:二是对本镇重大问题进行决策,促进全镇的经济、社会和文化发展:三是巩固提升全镇脱贫攻坚成果,大力提升人居环境,全面实施乡村振兴。


一是认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级的要求:二是对本镇重大问题进行决策,促进全镇的经济、社会和文化发展:三是巩固提升全镇脱贫攻坚成果,大力提升人居环境,全面实施乡村振兴。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

项目总

94

94

0

100

10

10

完成全年指标

项目完工合格率

%

100

100

0

100

20

20

完成全年指标

项目按时完工率

%

100

100

0

100

10

10

完成全年指标

项目总投资

万元

583.87

583.87

0

100

10

10

完成全年指标

促进经济发展


定性

优良中低差

1

0

100

10

10

完成全年指标

促进社会稳定


定性

优良中低差

1

0

100

10

10

完成全年指标

人居环境改善


定性

有效改善

1

0

100

10

10

完成全年指标

服务对象满意度

%

95

95

0

100

10

10

完成全年指标

整体支出

万元

2116.79

2116.79

0

100

10

10

完成全年指标

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和73个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1683.268万元。

(二)部门绩效评价情况

我单位对农村生活垃圾收运补助项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金10万元,评价得分100分,评价等次为,绩效评价发现了农村生活垃圾收运不及时的问题,经西沱镇政府相关责任科室和责任人督促整改后,群众反响较好。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73363010



收入支出决算总表




公开01

公开部门:重庆市石柱土家族自治县西沱镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,493.70

一、一般公共服务支出

1,219.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

8.04

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

79.28

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

67.47

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

591.48



九、卫生健康支出

100.72



十、节能环保支出

6.51



十一、城乡社区支出

45.44



十二、农林水支出

1,183.07



十三、交通运输支出

0.70



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

89.25



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

118.38



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,501.74

本年支出合计

3,501.74

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

3,501.74

总计

3,501.74

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市石柱土家族自治县西沱镇人民政府







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,501.74

3,501.74







201

一般公共服务支出

1,219.44

1,219.44







20101

人大事务

10.60

10.60







2010108

代表工作

10.60

10.60







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,120.42

1,120.42







2010301

行政运行

663.30

663.30







2010302

一般行政管理事务

353.34

353.34







2010350

事业运行

103.78

103.78







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00







2013102

一般行政管理事务

1.00

1.00







20132

组织事务

7.48

7.48







2013299

其他组织事务支出

7.48

7.48







20199

其他一般公共服务支出

79.93

79.93







2019999

其他一般公共服务支出

79.93

79.93







204

公共安全支出

79.28

79.28







20499

其他公共安全支出

79.28

79.28







2049999

其他公共安全支出

79.28

79.28







207

文化旅游体育与传媒支出

67.47

67.47







20701

文化和旅游

67.47

67.47







2070109

群众文化

67.47

67.47







208

社会保障和就业支出

591.48

591.48







20801

人力资源和社会保障管理事务

68.35

68.35







2080104

综合业务管理

68.35

68.35







20802

民政管理事务

10.00

10.00







2080208

基层政权建设和社区治理

10.00

10.00







20805

行政事业单位养老支出

401.92

401.92







2080501

行政单位离退休

108.10

108.10







2080502

事业单位离退休

34.50

34.50







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.57

125.57







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

129.92

129.92







2080599

其他行政事业单位养老支出

3.84

3.84







20809

退役安置

1.66

1.66







2080999

其他退役安置支出

1.66

1.66







20828

退役军人管理事务

32.51

32.51







2082850

事业运行

32.51

32.51







20899

其他社会保障和就业支出

77.04

77.04







2089999

其他社会保障和就业支出

77.04

77.04







210

卫生健康支出

100.72

100.72







21004

公共卫生

8.11

8.11







2100410

突发公共卫生事件应急处理

8.11

8.11







21007

计划生育事务

8.65

8.65







2100717

计划生育服务

8.65

8.65







21011

行政事业单位医疗

82.42

82.42







2101101

行政单位医疗

30.59

30.59







2101102

事业单位医疗

22.89

22.89







2101199

其他行政事业单位医疗支出

28.94

28.94







21014

优抚对象医疗

1.54

1.54







2101401

优抚对象医疗补助

1.54

1.54







211

节能环保支出

6.51

6.51







21104

自然生态保护

6.48

6.48







2110402

农村环境保护

6.48

6.48







21105

天然林保护

0.03

0.03







2110506

天然林保护工程建设

0.03

0.03







212

城乡社区支出

45.44

45.44







21203

城乡社区公共设施

3.64

3.64







2120303

小城镇基础设施建设

3.64

3.64







21205

城乡社区环境卫生

40.00

40.00







2120501

城乡社区环境卫生

40.00

40.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.80

1.80







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.80

1.80







213

农林水支出

1,183.07

1,183.07







21301

农业农村

269.41

269.41







2130104

事业运行

236.90

236.90







2130108

病虫害控制

3.20

3.20







2130110

执法监管

3.36

3.36







2130119

防灾救灾

5.00

5.00







2130122

农业生产发展

2.62

2.62







2130152

对高校毕业生到基层任职补助

18.33

18.33







21302

林业和草原

69.96

69.96







2130209

森林生态效益补偿

1.29

1.29







2130211

动植物保护

0.45

0.45







2130226

林区公共支出

37.51

37.51







2130299

其他林业和草原支出

30.70

30.70







21303

水利

30.91

30.91







2130315

抗旱

24.31

24.31







2130399

其他水利支出

6.60

6.60







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

366.04

366.04







2130504

农村基础设施建设

173.05

173.05







2130505

生产发展

177.74

177.74







2130506

社会发展

0.72

0.72







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

14.53

14.53







21307

农村综合改革

440.51

440.51







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

440.51

440.51







21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

6.24

6.24







2136902

三峡后续工作

6.24

6.24







214

交通运输支出

0.70

0.70







21401

公路水路运输

0.70

0.70







2140104

公路建设

0.70

0.70







221

住房保障支出

89.25

89.25







22102

住房改革支出

89.25

89.25







2210201

住房公积金

89.25

89.25







224

灾害防治及应急管理支出

118.38

118.38







22401

应急管理事务

11.66

11.66







2240108

应急救援

11.66

11.66







22406

自然灾害防治

97.98

97.98







2240601

地质灾害防治

97.98

97.98







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.74

8.74







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.74

8.74







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县西沱镇人民政府





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

3,501.74

1,818.47

1,683.27




201

一般公共服务支出

1,219.44

767.08

452.36




20101

人大事务

10.60


10.60




2010108

代表工作

10.60


10.60




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,120.42

767.08

353.34




2010301

行政运行

663.30

663.30





2010302

一般行政管理事务

353.34


353.34




2010350

事业运行

103.78

103.78





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00


1.00




2013102

一般行政管理事务

1.00


1.00




20132

组织事务

7.48


7.48




2013299

其他组织事务支出

7.48


7.48




20199

其他一般公共服务支出

79.93


79.93




2019999

其他一般公共服务支出

79.93


79.93




204

公共安全支出

79.28


79.28




20499

其他公共安全支出

79.28


79.28




2049999

其他公共安全支出

79.28


79.28




207

文化旅游体育与传媒支出

67.47

67.47





20701

文化和旅游

67.47

67.47





2070109

群众文化

67.47

67.47





208

社会保障和就业支出

591.48

575.35

16.13




20801

人力资源和社会保障管理事务

68.35

68.35





2080104

综合业务管理

68.35

68.35





20802

民政管理事务

10.00


10.00




2080208

基层政权建设和社区治理

10.00


10.00




20805

行政事业单位养老支出

401.92

401.92





2080501

行政单位离退休

108.10

108.10





2080502

事业单位离退休

34.50

34.50





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.57

125.57





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

129.92

129.92





2080599

其他行政事业单位养老支出

3.84

3.84





20809

退役安置

1.66


1.66




2080999

其他退役安置支出

1.66


1.66




20828

退役军人管理事务

32.51

32.51





2082850

事业运行

32.51

32.51





20899

其他社会保障和就业支出

77.04

72.57

4.47




2089999

其他社会保障和就业支出

77.04

72.57

4.47




210

卫生健康支出

100.72

82.42

18.31




21004

公共卫生

8.11


8.11




2100410

突发公共卫生事件应急处理

8.11


8.11




21007

计划生育事务

8.65


8.65




2100717

计划生育服务

8.65


8.65




21011

行政事业单位医疗

82.42

82.42





2101101

行政单位医疗

30.59

30.59





2101102

事业单位医疗

22.89

22.89





2101199

其他行政事业单位医疗支出

28.94

28.94





21014

优抚对象医疗

1.54


1.54




2101401

优抚对象医疗补助

1.54


1.54




211

节能环保支出

6.51


6.51




21104

自然生态保护

6.48


6.48




2110402

农村环境保护

6.48


6.48




21105

天然林保护

0.03


0.03




2110506

天然林保护工程建设

0.03


0.03




212

城乡社区支出

45.44


45.44




21203

城乡社区公共设施

3.64


3.64




2120303

小城镇基础设施建设

3.64


3.64




21205

城乡社区环境卫生

40.00


40.00




2120501

城乡社区环境卫生

40.00


40.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.80


1.80




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.80


1.80




213

农林水支出

1,183.07

236.90

946.17




21301

农业农村

269.41

236.90

32.51




2130104

事业运行

236.90

236.90





2130108

病虫害控制

3.20


3.20




2130110

执法监管

3.36


3.36




2130119

防灾救灾

5.00


5.00




2130122

农业生产发展

2.62


2.62




2130152

对高校毕业生到基层任职补助

18.33


18.33




21302

林业和草原

69.96


69.96




2130209

森林生态效益补偿

1.29


1.29




2130211

动植物保护

0.45


0.45




2130226

林区公共支出

37.51


37.51




2130299

其他林业和草原支出

30.70


30.70




21303

水利

30.91


30.91




2130315

抗旱

24.31


24.31




2130399

其他水利支出

6.60


6.60




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

366.04


366.04




2130504

农村基础设施建设

173.05


173.05




2130505

生产发展

177.74


177.74




2130506

社会发展

0.72


0.72




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

14.53


14.53




21307

农村综合改革

440.51


440.51




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

440.51


440.51




21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

6.24


6.24




2136902

三峡后续工作

6.24


6.24




214

交通运输支出

0.70


0.70




21401

公路水路运输

0.70


0.70




2140104

公路建设

0.70


0.70




221

住房保障支出

89.25

89.25





22102

住房改革支出

89.25

89.25





2210201

住房公积金

89.25

89.25





224

灾害防治及应急管理支出

118.38


118.38




22401

应急管理事务

11.66


11.66




2240108

应急救援

11.66


11.66




22406

自然灾害防治

97.98


97.98




2240601

地质灾害防治

97.98


97.98




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.74


8.74




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.74


8.74




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门重庆市石柱土家族自治县西沱镇人民政府




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,493.70

一、一般公共服务支出

1,219.44

1,219.44



二、政府性基金预算财政拨款

8.04

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

79.28

79.28





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

67.47

67.47





八、社会保障和就业支出

591.48

591.48





九、卫生健康支出

100.72

100.72





十、节能环保支出

6.51

6.51





十一、城乡社区支出

45.44

43.64

1.80




十二、农林水支出

1,183.07

1,176.83

6.24




十三、交通运输支出

0.70

0.70





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

89.25

89.25





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

118.38

118.38





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,501.74

本年支出合计

3,501.74

3,493.70

8.04


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,501.74

总计

3,501.74

3,493.70

8.04


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县西沱镇人民政府


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,493.70

1,818.47

1,675.23

201

一般公共服务支出

1,219.44

767.08

452.36

20101

人大事务

10.60


10.60

2010108

代表工作

10.60


10.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,120.42

767.08

353.34

2010301

行政运行

663.30

663.30


2010302

一般行政管理事务

353.34


353.34

2010350

事业运行

103.78

103.78


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00


1.00

2013102

一般行政管理事务

1.00


1.00

20132

组织事务

7.48


7.48

2013299

其他组织事务支出

7.48


7.48

20199

其他一般公共服务支出

79.93


79.93

2019999

其他一般公共服务支出

79.93


79.93

204

公共安全支出

79.28


79.28

20499

其他公共安全支出

79.28


79.28

2049999

其他公共安全支出

79.28


79.28

207

文化旅游体育与传媒支出

67.47

67.47


20701

文化和旅游

67.47

67.47


2070109

群众文化

67.47

67.47


208

社会保障和就业支出

591.48

575.35

16.13

20801

人力资源和社会保障管理事务

68.35

68.35


2080104

综合业务管理

68.35

68.35


20802

民政管理事务

10.00


10.00

2080208

基层政权建设和社区治理

10.00


10.00

20805

行政事业单位养老支出

401.92

401.92


2080501

行政单位离退休

108.10

108.10


2080502

事业单位离退休

34.50

34.50


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.57

125.57


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

129.92

129.92


2080599

其他行政事业单位养老支出

3.84

3.84


20809

退役安置

1.66


1.66

2080999

其他退役安置支出

1.66


1.66

20828

退役军人管理事务

32.51

32.51


2082850

事业运行

32.51

32.51


20899

其他社会保障和就业支出

77.04

72.57

4.47

2089999

其他社会保障和就业支出

77.04

72.57

4.47

210

卫生健康支出

100.72

82.42

18.31

21004

公共卫生

8.11


8.11

2100410

突发公共卫生事件应急处理

8.11


8.11

21007

计划生育事务

8.65


8.65

2100717

计划生育服务

8.65


8.65

21011

行政事业单位医疗

82.42

82.42


2101101

行政单位医疗

30.59

30.59


2101102

事业单位医疗

22.89

22.89


2101199

其他行政事业单位医疗支出

28.94

28.94


21014

优抚对象医疗

1.54


1.54

2101401

优抚对象医疗补助

1.54


1.54

211

节能环保支出

6.51


6.51

21104

自然生态保护

6.48


6.48

2110402

农村环境保护

6.48


6.48

21105

天然林保护

0.03


0.03

2110506

天然林保护工程建设

0.03


0.03

212

城乡社区支出

43.64


43.64

21203

城乡社区公共设施

3.64


3.64

2120303

小城镇基础设施建设

3.64


3.64

21205

城乡社区环境卫生

40.00


40.00

2120501

城乡社区环境卫生

40.00


40.00

213

农林水支出

1,176.83

236.90

939.93

21301

农业农村

269.41

236.90

32.51

2130104

事业运行

236.90

236.90


2130108

病虫害控制

3.20


3.20

2130110

执法监管

3.36


3.36

2130119

防灾救灾

5.00


5.00

2130122

农业生产发展

2.62


2.62

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

18.33


18.33

21302

林业和草原

69.96


69.96

2130209

森林生态效益补偿

1.29


1.29

2130211

动植物保护

0.45


0.45

2130226

林区公共支出

37.51


37.51

2130299

其他林业和草原支出

30.70


30.70

21303

水利

30.91


30.91

2130315

抗旱

24.31


24.31

2130399

其他水利支出

6.60


6.60

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

366.04


366.04

2130504

农村基础设施建设

173.05


173.05

2130505

生产发展

177.74


177.74

2130506

社会发展

0.72


0.72

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

14.53


14.53

21307

农村综合改革

440.51


440.51

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

440.51


440.51

214

交通运输支出

0.70


0.70

21401

公路水路运输

0.70


0.70

2140104

公路建设

0.70


0.70

221

住房保障支出

89.25

89.25


22102

住房改革支出

89.25

89.25


2210201

住房公积金

89.25

89.25


224

灾害防治及应急管理支出

118.38


118.38

22401

应急管理事务

11.66


11.66

2240108

应急救援

11.66


11.66

22406

自然灾害防治

97.98


97.98

2240601

地质灾害防治

97.98


97.98

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.74


8.74

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

8.74


8.74

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县西沱镇人民政府




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,380.17

302

商品和服务支出

203.24

310

资本性支出

0.56

30101

基本工资

277.87

30201

办公费

20.74

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

196.61

30202

印刷费


31002

办公设备购置

0.56

30103

奖金

226.96

30203

咨询费

0.30

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

259.80

30205

水费

7.87

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

125.57

30206

电费

12.36

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

129.92

30207

邮电费

21.66

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

56.29

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

4.46

30211

差旅费

52.10

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

89.25

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

13.44

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

234.50

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.66

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

9.43

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

72.37

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

146.64

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

5.52

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

15.50

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

10.38

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

9.31

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

45.43

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

7.50

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,614.67

公用经费合计

203.80

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县西沱镇人民政府





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


8.04

8.04


8.04


212

城乡社区支出


1.80

1.80


1.80


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


1.80

1.80


1.80


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


1.80

1.80


1.80


213

农林水支出


6.24

6.24


6.24


21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出


6.24

6.24


6.24


2136902

三峡后续工作


6.24

6.24


6.24


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县西沱镇人民政府


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

公开部门重庆市石柱土家族自治县西沱镇人民政府



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

119.70

(一)支出合计

18.74

18.74

(一)行政单位

119.70

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

9.31

9.31

五、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

14

2)公务用车运行维护费

9.31

9.31

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

9.43

9.43

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

9.43

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

12

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

265

(一)政府采购支出合计

19.05

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

19.05

6.国内公务接待人次(人)

787

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.56

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

0.56

二、会议费

1.32



三、培训费

0.66



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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