石柱县三星乡产业发展服务中心2026年单位预算情况说明
石柱县三星乡产业发展服务中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
宗旨:为农业农村工作提供服务。
主要职责任务:主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作;承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。
具体职责任务:
(1)承担农业技术、农业机械化推广服务,引导农业产业结构调整,指导推进农业产业化经营工作。
(2)承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林及资源环境保护工作。
(3)承担水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水电工程移民后期扶持和农田水利基本建设等技术服务工作;承担水利科技推广工作。
(4)承担畜牧兽医技术推广和技术服务,引导畜牧产业发展等工作。
(5)承担动物疫病防疫、动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告、畜禽圈舍消毒、参与重大动物疫情控制及扑灭等工作。
(6)承担植物有害生物巡查、发现报告和协助除治等工作。
(7)承担水产和渔业服务工作。
(8)承担农业信息服务、农产品质量安全监测等工作。
(9)承担农村能源建设服务、农业面源污染监测防控服务工作。
(10)指导服务农村土地流转工作。
(11)承担扶贫开发技术服务工作。
(12)承办乡党委、乡政府交办的其他工作任务。
(二)单位构成
根据上述职责,石柱县三星乡产业发展服务中心设置1个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数149.56万元,其中:一般公共预算拨款149.56万元,收入比2025年增加21.04万元,主要是本单位人员增加,人员经费和公用经费等一般公共预算拨款增加21.04万元,导致2026年年初收入预算较上年增加21.04万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数149.56万元,其中:农林水支出103.82万元,社会保障和就业支出30.45万元,卫生健康支出8.28万元,住房保障支出7.02万元;支出比2025年增加21.04万元,主要是人员增加,基本支出增加21.04万元,导致2026年年初支出预算较上年增加21.04万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入149.56万元,一般公共预算财政拨款支出149.56万元,比2025年增加21.04万元。其中:基本支出149.56万元,主要用于保障产业发展服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加21.04万元,主要是人员增加,工资、社保等基本支出增加21.04万元。
石柱县三星乡产业发展服务中心2026年无政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,与2025年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。
本单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元;其中一般公共预算拨款政府采购1万元:政府采购货物预算1万元。
(三)绩效目标设置情况。
本单位2026年无项目支出预算。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2025年12月,本单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
单位预算公开联系人:周炬宏 联系方式:023-73340055
| 2026年部门预算公开表 |
| 石柱土家族自治县三星乡产业发展服务中心 |
| (公章) |
| 报送日期: 年 月 日 |
| 单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 149.56 | 一、本年支出 | 149.56 | 149.56 | ||
| 一般公共预算资金 | 149.56 | 社会保障和就业支出 | 30.45 | 30.45 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 8.28 | 8.28 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 103.82 | 103.82 | |||
| 住房保障支出 | 7.02 | 7.02 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 149.56 | 支出合计 | 149.56 | 149.56 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 149.56 | 149.56 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.45 | 30.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.45 | 30.45 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.35 | 10.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.40 | 13.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.70 | 6.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.28 | 8.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 213 | 农林水支出 | 103.82 | 103.82 | |
| 21301 | 农业农村 | 103.82 | 103.82 | |
| 2130104 | 事业运行 | 103.82 | 103.82 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.02 | 7.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.02 | 7.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 149.56 | 134.86 | 14.70 | |
| 301 | 工资福利支出 | 123.26 | 123.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.99 | 31.99 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.15 | 9.15 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.23 | 47.23 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.40 | 13.40 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.70 | 6.70 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.85 | 5.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.47 | 1.47 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.70 | 14.70 | |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.60 | 11.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.35 | 10.35 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.25 | 1.25 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 149.56 | 合计 | 149.56 |
| 一般公共预算资金 | 149.56 | 社会保障和就业支出 | 30.45 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 8.28 | |
| 国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 103.82 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 7.02 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 149.56 | 149.56 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.45 | 30.45 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.45 | 30.45 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.35 | 10.35 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.40 | 13.40 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.70 | 6.70 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.28 | 8.28 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.72 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 103.82 | 103.82 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 103.82 | 103.82 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 103.82 | 103.82 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.02 | 7.02 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.02 | 7.02 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 149.56 | 149.56 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.45 | 30.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.45 | 30.45 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.35 | 10.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.40 | 13.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.70 | 6.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.28 | 8.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 213 | 农林水支出 | 103.82 | 103.82 | |
| 21301 | 农业农村 | 103.82 | 103.82 | |
| 2130104 | 事业运行 | 103.82 | 103.82 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.02 | 7.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.02 | 7.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| A | 货物 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 表十三 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||
| 项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
| 预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
| 当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | ||||||||||||
| 立项依据 | ||||||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
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