重庆市石柱土家族自治县三星乡产业发展服务中心2025年单位预算情况说明
石柱县三星乡产业发展服务中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
宗旨:为农业农村工作提供服务。
主要职责任务:主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作;承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。
具体职责任务:
(1)承担农业技术、农业机械化推广服务,引导农业产业结构调整,指导推进农业产业化经营工作。
(2)承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林及资源环境保护工作。
(3)承担水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水电工程移民后期扶持和农田水利基本建设等技术服务工作;承担水利科技推广工作。
(4)承担畜牧兽医技术推广和技术服务,引导畜牧产业发展等工作。
(5)承担动物疫病防疫、动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告、畜禽圈舍消毒、参与重大动物疫情控制及扑灭等工作。
(6)承担植物有害生物巡查、发现报告和协助除治等工作。
(7)承担水产和渔业服务工作。
(8)承担农业信息服务、农产品质量安全监测等工作。
(9)承担农村能源建设服务、农业面源污染监测防控服务工作。
(10)指导服务农村土地流转工作。
(11)承担扶贫开发技术服务工作。
(12)承办乡党委、乡政府交办的其他工作任务。
(二)单位构成
根据上述职责,石柱县三星乡产业发展服务中心设置1个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数128.52万元,其中:一般公共预算拨款128.52万元,收入比2024年减少19.34万元,主要是本单位人员减少,一般公共预算拨款减少19.34万元,导致2025年年初收入预算较上年减少19.34万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数128.52万元,其中:农林水支出88.16万元,社会保障和就业支出27.36万元,卫生健康支出7.1万元,住房保障支出5.85万元;支出比2024年减少19.34万元,主要是人员减少,基本支出减少19.34万元,导致2025年年初支出预算较上年减少19.34万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入128.52万元,一般公共预算财政拨款支出128.52元,比2024年减少19.34万元。其中:基本支出128.52万元,主要用于保障产业发展服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少19.34万元,主要是人员减少,工资、社保等基本支出减少19.34万元。
石柱县三星乡产业发展服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。
本单位2025年无政府采购预算。
(二)绩效目标设置情况。
本单位2025年无项目支出预算。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
单位预算公开联系人:周炬宏 联系方式:023-73340055
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| 2025年部门预算公开表 |
| 石柱土家族自治县三星乡产业发展服务中心 |
| (公章) |
| 报送日期: 年 月 日 |
| 单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 128.52 | 一、本年支出 | 128.52 | 128.52 | ||
| 一般公共预算资金 | 128.52 | 社会保障和就业支出 | 27.36 | 27.36 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 7.14 | 7.14 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 88.16 | 88.16 | |||
| 住房保障支出 | 5.85 | 5.85 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 128.52 | 支出合计 | 128.52 | 128.52 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 128.52 | 128.52 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.36 | 27.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.36 | 27.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.35 | 10.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | 11.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.67 | 5.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.14 | 7.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.51 | 2.51 | |
| 213 | 农林水支出 | 88.16 | 88.16 | |
| 21301 | 农业农村 | 88.16 | 88.16 | |
| 2130104 | 事业运行 | 88.16 | 88.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.85 | 5.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.85 | 5.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.85 | 5.85 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 128.52 | 115.54 | 12.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | 103.94 | 103.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.67 | 24.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.06 | 8.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.83 | 41.83 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.34 | 11.34 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.67 | 5.67 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.88 | 4.88 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.85 | 5.85 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.26 | 1.26 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.98 | 12.98 | |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.98 | 0.98 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.60 | 11.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.35 | 10.35 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.25 | 1.25 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 2025年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 128.52 | 合计 | 128.52 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 128.52 | 社会保障和就业支出 | 27.36 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 7.14 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 88.16 | ||
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 5.85 | ||
| 事业收入资金 | ||||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 128.52 | 128.52 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.36 | 27.36 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.36 | 27.36 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.35 | 10.35 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | 11.34 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.67 | 5.67 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 7.14 | 7.14 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.51 | 2.51 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 88.16 | 88.16 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 88.16 | 88.16 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 88.16 | 88.16 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.85 | 5.85 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.85 | 5.85 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.85 | 5.85 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 128.52 | 128.52 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.36 | 27.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.36 | 27.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.35 | 10.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | 11.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.67 | 5.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.14 | 7.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.51 | 2.51 | |
| 213 | 农林水支出 | 88.16 | 88.16 | |
| 21301 | 农业农村 | 88.16 | 88.16 | |
| 2130104 | 事业运行 | 88.16 | 88.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.85 | 5.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.85 | 5.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.85 | 5.85 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| A | 货物 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 部门支出预算数 | |||||||
| 当年整体绩效目标 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 表十一 | |||||
| 2025年重点专项资金绩效目标表(一级项目) | |||||
| 编制单位: | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | 单位:万元 | |||
| 专项资金名称 | 石柱三星乡村社支出 | 业务主管部门 | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | ||
| 当年预算 | 211.11 | ||||
| 项目概况 | 用于村级各项支出。 | ||||
| 立项依据 | 渝委组[2016]18号文件 石柱委办发[2012]43号 石柱府办发[2017]66号 石委组发[2018]19号 石委组发[2018]33号 石柱委办发[2018]7号 石委组发[2019]70号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 | ||||
| 当年绩效目标 | 用于村社人员支出及基础性工作开支,保障村干部待遇,保证正常人员支出,维系村级事务正常开展,从而支撑政府稳定运转。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 为民服务率提升度 | 5 | % | ≥ | 90 | |
| 资金拨付及时率 | 15 | % | = | 100 | |
| 村社建设情况 | 5 | 定性 | |||
| 党员活动经费总额 | 5 | 万元 | = | 1.79 | |
| 村社干部待遇 | 10 | 万元 | = | 161.85 | |
| 为群众办事数量 | 10 | 件 | ≥ | 100 | |
| 提高干部工作积极性 | 10 | 定性 | |||
| 村社办公经费总额 | 5 | 万元 | = | 12 | |
| 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 补贴按时到位率 | 15 | % | = | 100 | |
| 表十二 | |||||
| 2025年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
| 编制单位: | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | 单位:万元 | |||
| 专项资金名称 | 石柱三星乡其他人员项目 | 业务主管部门 | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | ||
| 当年预算 | 6.30 | ||||
| 项目概况 | 用于遗属、三支一扶等其他人员的支出。 | ||||
| 立项依据 | 渝人社发[2018}238号 石人社函[2020]133号 | ||||
| 当年绩效目标 | 保障遗属人员每月补助,为遗属人员日常基本生活保质。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 遗属人员数量 | 10 | 人 | = | 5 | |
| 保障遗属人员生活稳定 | 10 | 定性 | 有效保障 | ||
| 增加遗属人员收入 | 10 | 定性 | 显著增加 | ||
| 维护社会和谐稳定 | 10 | 定性 | 有效维护 | ||
| 资金拨付及时率 | 15 | % | = | 100 | |
| 遗属人员补助标准 | 10 | 元/月 | = | 1050 | |
| 补贴发放准确率 | 15 | % | = | 100 | |
| 遗属人员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 表十二 | |||||
| 2025年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
| 编制单位: | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | 单位:万元 | |||
| 专项资金名称 | 石柱县三星乡日常管理事务 | 业务主管部门 | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | ||
| 当年预算 | 36.73 | ||||
| 项目概况 | 用于保障乡镇机关日常事务管理等方面,如单位运转、维稳经费、三根树红色革命教育基地等日常管理支出。 | ||||
| 立项依据 | 石柱府办发[2017]66号 | ||||
| 当年绩效目标 | 保障三根树红色教育基地运转,促进三星红色旅游发展,维系政府维稳支出,保证正常农村安全劝导站工作人员工资。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 社会稳定程度 | 10 | 定性 | 有效维护 | ||
| 资金使用规范率 | 10 | % | = | 100 | |
| 保障道路交通安全 | 5 | 定性 | 显著提升 | ||
| 信访维稳事项办结率 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 红色教育基地正常运转 | 5 | 定性 | 有效运转 | ||
| 二级劝导站补助标准 | 10 | 元/年 | = | 12000 | |
| 辖区群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 三级级劝导站补助标准 | 10 | 元/年 | = | 9600 | |
| 安全劝导站数量 | 5 | 个 | = | 2 | |
| 红色教育基地接待人数 | 5 | 人/年 | ≥ | 3000 | |
| 机动车驾驶员守法率 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 表十三 | ||||||||||||
| 2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||
| 项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
| 预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
| 当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | ||||||||||||
| 立项依据 | ||||||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
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