[ 索 引 号 ] 11500240711643619G/2025-00004 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 石柱县三星乡 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 重庆市石柱土家族自治县三星乡便民服务中心2025年单位预算情况说明
[ 成文日期 ] 2025-02-28 [ 发布日期 ] 2025-02-28

重庆市石柱土家族自治县三星乡便民服务中心2025年单位预算情况说明

石柱县三星乡便民服务中心2025

单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

宗旨:为劳动就业、社会保障、退役军人及其他优抚对象服务。

主要职责任务:承担劳动就业、社会保障、优抚等服务工作。

具体职责任务:

1)承担养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

2)承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。

3)承担辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。

4)承担辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作。

5)承担辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。

6)负责村(居)劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。

7)参与辖区内定点医疗机构的督促检查工作。

8)逐步开展面向农村社会缺乏供养保障的其他老年人、残疾人和未成年人提供生活服务。

9)负责退役军人相关法律法规及优抚政策宣传、咨询工作。

10)协助开展退役军人及其他优抚对象关系转接、联络接待、来信来访,退役军人信息采集、情况反映等工作;协助开展退役军人心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导;协助开展退役军人就业创业、困难帮扶等工作。

11)配合开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等工作。

12)承办乡党委、乡政府交办的其他工作任务。

(二)单位构成

根据上述职责,石柱县三星乡便民服务中心设置1个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数72.71万元,其中:一般公共预算拨款72.71万元,收入比2024年增加0.46万元,主要是本单位人员工资调标,一般公共预算拨款增加0.46万元,导致2025年年初收入预算较上年增加0.46万元。

(二)支出预算2025年年初预算数72.71万元,其中:社会保障和就业支出65.41万元,卫生健康支出3.69万元,住房保障支出3.61万元;支出比2024年增加0.46万元,主要是本单位人员工资调标,基本支出增加0.46万元,导致2025年年初支出预算较上年增加0.46万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入72.71万元,一般公共预算财政拨款支出72.71元,比2024年增加0.46万元。其中:基本支出72.71万元,主要用于保障便民服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加0.46万元,主要是人员工资调标,工资、社保等基本支出增加0.46万元。

石柱县三星乡便民服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元,与2024年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况

本单位2025年无政府采购预算。

(二)绩效目标设置情况

本单位2025年无项目支出预算。

(四)国有资产占有使用情况。截至202412月,本单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

单位预算公开联系人:周炬宏   联系方式:023-73340055

1




2025年部门预算公开表

石柱土家族自治县三星乡便民服务中心


(公章)

报送日期: 年 月 日

单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:



表一












财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 72.71 一、本年支出 72.71 72.71

一般公共预算资金 72.71 社会保障和就业支出 65.41 65.41

政府性基金预算资金
卫生健康支出 3.69 3.69

国有资本经营预算资金
住房保障支出 3.61 3.61








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 72.71 支出合计 72.71 72.71



表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 2025年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 72.71 72.71
208 社会保障和就业支出 65.41 65.41
20801 人力资源和社会保障管理事务 55.60 55.60
2080104 综合业务管理 55.60 55.60
20805 行政事业单位养老支出 9.81 9.81
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.54 6.54
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.27 3.27
210 卫生健康支出 3.69 3.69
21011 行政事业单位医疗 3.69 3.69
2101102 事业单位医疗 2.85 2.85
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.84 0.84
221 住房保障支出 3.61 3.61
22102 住房改革支出 3.61 3.61
2210201 住房公积金 3.61 3.61



表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 2025年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 72.71 64.10 8.60
301 工资福利支出 64.10 64.10
30101 基本工资 14.55 14.55
30102 津贴补贴 4.74 4.74
30107 绩效工资 27.32 27.32
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.54 6.54
30109 职业年金缴费 3.27 3.27
30110 职工基本医疗保险缴费 3.00 3.00
30112 其他社会保障缴费 0.24 0.24
30113 住房公积金 3.61 3.61
30114 医疗费 0.84 0.84
302 商品和服务支出 8.60
8.60
30201 办公费 2.50
2.50
30202 印刷费 1.50
1.50
30205 水费 0.20
0.20
30206 电费 0.30
0.30
30207 邮电费 1.00
1.00
30211 差旅费 1.00
1.00
30226 劳务费 1.50
1.50
30228 工会经费 0.60
0.60



表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2025年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费








表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)




表六



部门收支总表










单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 72.71 合计 72.71
11 一般公共预算资金 72.71 社会保障和就业支出 65.41

政府性基金预算资金
卫生健康支出 3.69

国有资本经营预算资金
住房保障支出 3.61

财政专户管理资金



事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金




表七










部门收入总表























单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 72.71 72.71







208 社会保障和就业支出 65.41 65.41







20801 人力资源和社会保障管理事务 55.60 55.60







2080104 综合业务管理 55.60 55.60







20805 行政事业单位养老支出 9.81 9.81







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.54 6.54







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.27 3.27







210 卫生健康支出 3.69 3.69







21011 行政事业单位医疗 3.69 3.69







2101102 事业单位医疗 2.85 2.85







2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.84 0.84







221 住房保障支出 3.61 3.61







22102 住房改革支出 3.61 3.61







2210201 住房公积金 3.61 3.61









表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 72.71 72.71
208 社会保障和就业支出 65.41 65.41
20801 人力资源和社会保障管理事务 55.60 55.60
2080104 综合业务管理 55.60 55.60
20805 行政事业单位养老支出 9.81 9.81
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.54 6.54
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.27 3.27
210 卫生健康支出 3.69 3.69
21011 行政事业单位医疗 3.69 3.69
2101102 事业单位医疗 2.85 2.85
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.84 0.84
221 住房保障支出 3.61 3.61
22102 住房改革支出 3.61 3.61
2210201 住房公积金 3.61 3.61



表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计























表十







部门(单位)整体绩效目标表

















单位:万元
部门(单位)名称
部门支出预算数
当年整体绩效目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标










表十一




2025年重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位: 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 单位:万元
专项资金名称 石柱三星乡村社支出 业务主管部门 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府
当年预算 211.11
项目概况 用于村级各项支出。
立项依据
渝委组[2016]18号文件
石柱委办发[2012]43号
石柱府办发[2017]66号
石委组发[2018]19号
石委组发[2018]33号
石柱委办发[2018]7号
石委组发[2019]70号
14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席

当年绩效目标 用于村社人员支出及基础性工作开支,保障村干部待遇,保证正常人员支出,维系村级事务正常开展,从而支撑政府稳定运转。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
群众满意度 10 % 90
村社建设情况 5
定性
为民服务率提升度 5 % 90
提高干部工作积极性 10
定性
资金拨付及时率 15 % 100
村社办公经费总额 5 万元 12
党员活动经费总额 5 万元 1.79
村社干部待遇 10 万元 161.85
为群众办事数量 10 100
补贴按时到位率 15 % 100



表十二




2025年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位: 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 单位:万元
专项资金名称 石柱三星乡其他人员项目 业务主管部门 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府
当年预算 6.30
项目概况 用于遗属、三支一扶等其他人员的支出。
立项依据 渝人社发[2018}238号
石人社函[2020]133号
当年绩效目标 保障遗属人员每月补助,为遗属人员日常基本生活保质。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
遗属人员满意度 10 % 90
保障遗属人员生活稳定 10
定性 有效保障
资金拨付及时率 15 % 100
维护社会和谐稳定 10
定性 有效维护
补贴发放准确率 15 % 100
遗属人员数量 10 5
增加遗属人员收入 10
定性 显著增加
遗属人员补助标准 10 元/月 1050
表十二




2025年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位: 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 单位:万元
专项资金名称 石柱县三星乡日常管理事务 业务主管部门 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府
当年预算 36.73
项目概况 用于保障乡镇机关日常事务管理等方面,如单位运转、维稳经费、三根树红色革命教育基地等日常管理支出。
立项依据 石柱府办发[2017]66号
当年绩效目标 保障三根树红色教育基地运转,促进三星红色旅游发展,维系政府维稳支出,保证正常农村安全劝导站工作人员工资。
绩效指标 指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值
红色教育基地接待人数 5 人/年 3000
社会稳定程度 10
定性 有效维护
三级级劝导站补助标准 10 元/年 9600
信访维稳事项办结率 10 % 90
安全劝导站数量 5 2
辖区群众满意度 10 % 90
二级劝导站补助标准 10 元/年 12000
资金使用规范率 10 % 100
红色教育基地正常运转 5
定性 有效运转
保障道路交通安全 5
定性 显著提升
机动车驾驶员守法率 10 % 90



表十三











2025年项目支出绩效目标表
编制单位:
单位:万元
项目名称
业务主管部门
预算执行率权重
项目分类
当年预算(万元)
本级安排(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标









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