重庆市石柱土家族自治县三星乡便民服务中心2025年单位预算情况说明
石柱县三星乡便民服务中心2025年
单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
宗旨:为劳动就业、社会保障、退役军人及其他优抚对象服务。
主要职责任务:承担劳动就业、社会保障、优抚等服务工作。
具体职责任务:
(1)承担养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。
(2)承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。
(3)承担辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。
(4)承担辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作。
(5)承担辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。
(6)负责村(居)劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。
(7)参与辖区内定点医疗机构的督促检查工作。
(8)逐步开展面向农村社会缺乏供养保障的其他老年人、残疾人和未成年人提供生活服务。
(9)负责退役军人相关法律法规及优抚政策宣传、咨询工作。
(10)协助开展退役军人及其他优抚对象关系转接、联络接待、来信来访,退役军人信息采集、情况反映等工作;协助开展退役军人心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导;协助开展退役军人就业创业、困难帮扶等工作。
(11)配合开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等工作。
(12)承办乡党委、乡政府交办的其他工作任务。
(二)单位构成
根据上述职责,石柱县三星乡便民服务中心设置1个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数72.71万元,其中:一般公共预算拨款72.71万元,收入比2024年增加0.46万元,主要是本单位人员工资调标,一般公共预算拨款增加0.46万元,导致2025年年初收入预算较上年增加0.46万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数72.71万元,其中:社会保障和就业支出65.41万元,卫生健康支出3.69万元,住房保障支出3.61万元;支出比2024年增加0.46万元,主要是本单位人员工资调标,基本支出增加0.46万元,导致2025年年初支出预算较上年增加0.46万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入72.71万元,一般公共预算财政拨款支出72.71元,比2024年增加0.46万元。其中:基本支出72.71万元,主要用于保障便民服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加0.46万元,主要是人员工资调标,工资、社保等基本支出增加0.46万元。
石柱县三星乡便民服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。
本单位2025年无政府采购预算。
(二)绩效目标设置情况。
本单位2025年无项目支出预算。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
单位预算公开联系人:周炬宏 联系方式:023-73340055
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2025年部门预算公开表 |
石柱土家族自治县三星乡便民服务中心 |
(公章) |
报送日期: 年 月 日 |
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: |
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 72.71 | 一、本年支出 | 72.71 | 72.71 | ||
一般公共预算资金 | 72.71 | 社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 3.69 | 3.69 | |||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 3.61 | 3.61 | |||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 72.71 | 支出合计 | 72.71 | 72.71 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 72.71 | 72.71 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.60 | 55.60 | |
2080104 | 综合业务管理 | 55.60 | 55.60 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.81 | 9.81 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54 | 6.54 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.27 | 3.27 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.69 | 3.69 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.84 | 0.84 | |
221 | 住房保障支出 | 3.61 | 3.61 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.61 | 3.61 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 72.71 | 64.10 | 8.60 | |
301 | 工资福利支出 | 64.10 | 64.10 | |
30101 | 基本工资 | 14.55 | 14.55 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.74 | 4.74 | |
30107 | 绩效工资 | 27.32 | 27.32 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.54 | 6.54 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.27 | 3.27 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | |
30113 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 | |
30114 | 医疗费 | 0.84 | 0.84 | |
302 | 商品和服务支出 | 8.60 | 8.60 | |
30201 | 办公费 | 2.50 | 2.50 | |
30202 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30226 | 劳务费 | 1.50 | 1.50 | |
30228 | 工会经费 | 0.60 | 0.60 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 72.71 | 合计 | 72.71 | |
11 | 一般公共预算资金 | 72.71 | 社会保障和就业支出 | 65.41 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 3.69 | ||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 3.61 | ||
财政专户管理资金 | ||||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 72.71 | 72.71 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.60 | 55.60 | ||||||||
2080104 | 综合业务管理 | 55.60 | 55.60 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.81 | 9.81 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54 | 6.54 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.27 | 3.27 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.69 | 3.69 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.61 | 3.61 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.61 | 3.61 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 72.71 | 72.71 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.60 | 55.60 | |
2080104 | 综合业务管理 | 55.60 | 55.60 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.81 | 9.81 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54 | 6.54 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.27 | 3.27 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.69 | 3.69 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.84 | 0.84 | |
221 | 住房保障支出 | 3.61 | 3.61 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.61 | 3.61 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 部门支出预算数 | |||||||
当年整体绩效目标 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
表十一 | |||||
2025年重点专项资金绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | 单位:万元 | |||
专项资金名称 | 石柱三星乡村社支出 | 业务主管部门 | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | ||
当年预算 | 211.11 | ||||
项目概况 | 用于村级各项支出。 | ||||
立项依据 | 渝委组[2016]18号文件 石柱委办发[2012]43号 石柱府办发[2017]66号 石委组发[2018]19号 石委组发[2018]33号 石柱委办发[2018]7号 石委组发[2019]70号 14届县委118次常委会第13项通过村妇联主席 | ||||
当年绩效目标 | 用于村社人员支出及基础性工作开支,保障村干部待遇,保证正常人员支出,维系村级事务正常开展,从而支撑政府稳定运转。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
村社建设情况 | 5 | 定性 | |||
为民服务率提升度 | 5 | % | ≥ | 90 | |
提高干部工作积极性 | 10 | 定性 | |||
资金拨付及时率 | 15 | % | = | 100 | |
村社办公经费总额 | 5 | 万元 | = | 12 | |
党员活动经费总额 | 5 | 万元 | = | 1.79 | |
村社干部待遇 | 10 | 万元 | = | 161.85 | |
为群众办事数量 | 10 | 件 | ≥ | 100 | |
补贴按时到位率 | 15 | % | = | 100 |
表十二 | |||||
2025年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | 单位:万元 | |||
专项资金名称 | 石柱三星乡其他人员项目 | 业务主管部门 | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | ||
当年预算 | 6.30 | ||||
项目概况 | 用于遗属、三支一扶等其他人员的支出。 | ||||
立项依据 | 渝人社发[2018}238号 石人社函[2020]133号 | ||||
当年绩效目标 | 保障遗属人员每月补助,为遗属人员日常基本生活保质。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
遗属人员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
保障遗属人员生活稳定 | 10 | 定性 | 有效保障 | ||
资金拨付及时率 | 15 | % | = | 100 | |
维护社会和谐稳定 | 10 | 定性 | 有效维护 | ||
补贴发放准确率 | 15 | % | = | 100 | |
遗属人员数量 | 10 | 人 | = | 5 | |
增加遗属人员收入 | 10 | 定性 | 显著增加 | ||
遗属人员补助标准 | 10 | 元/月 | = | 1050 | |
表十二 | |||||
2025年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | 单位:万元 | |||
专项资金名称 | 石柱县三星乡日常管理事务 | 业务主管部门 | 925-石柱土家族自治县三星乡人民政府 | ||
当年预算 | 36.73 | ||||
项目概况 | 用于保障乡镇机关日常事务管理等方面,如单位运转、维稳经费、三根树红色革命教育基地等日常管理支出。 | ||||
立项依据 | 石柱府办发[2017]66号 | ||||
当年绩效目标 | 保障三根树红色教育基地运转,促进三星红色旅游发展,维系政府维稳支出,保证正常农村安全劝导站工作人员工资。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
红色教育基地接待人数 | 5 | 人/年 | ≥ | 3000 | |
社会稳定程度 | 10 | 定性 | 有效维护 | ||
三级级劝导站补助标准 | 10 | 元/年 | = | 9600 | |
信访维稳事项办结率 | 10 | % | ≥ | 90 | |
安全劝导站数量 | 5 | 个 | = | 2 | |
辖区群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | |
二级劝导站补助标准 | 10 | 元/年 | = | 12000 | |
资金使用规范率 | 10 | % | = | 100 | |
红色教育基地正常运转 | 5 | 定性 | 有效运转 | ||
保障道路交通安全 | 5 | 定性 | 显著提升 | ||
机动车驾驶员守法率 | 10 | % | ≥ | 90 |
表十三 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
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