[ 索 引 号 ] 11500240711643619G/2023-00023 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 石柱县三星乡 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府2022年度部门决算情况说明
[ 成文日期 ] 2023-10-20 [ 发布日期 ] 2023-10-20

重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府2022年度部门决算情况说明

重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职责,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。   

2、政府职责:(1)制定并组织实施村级建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(3)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(4)完成上级政府交办的其他事项

(二)机构设置

根据上述职责,石柱县三星乡人民政府设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室 、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等8个综合办事机构设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括(本级)、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、三星乡人民政府综合行政执法大队等。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,281.79万元,支出总计3,281.79万元。收支较上年决算数增加3,281.79万元增长100%,主要原因是2021年政法委本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。

2.收入情况。2022年度收入合计3,281.79万元,较上年决算数增加3,281.79万元,增长100%,主要原因是2021年政法委本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。其中:财政拨款收入3,281.79万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,281.79万元,较上年决算增加3,281.79万元,增长100%,主要原因是2021年政法委本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。其中:基本支出998.43万元,占30.4%;项目支出2,283.36万元,占69.6%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,281.79万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加3,281.79万元,增长100%。主要原因是2021年政法委本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,264.53万元,较上年决算数增加3,264.53万元,增长100%。主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。较年初预算数增加2,222.9万元,增长213.4%。主要原因是工资上涨、各项费用增加、基础设施建设专项经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,264.53万元,较上年决算数增加3,264.53万元,增长100%。主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。较年初预算数增加1,726.67万元,增长112.3%。主要原因是工资上涨、各项费用增加、基础设施建设专项经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出731.88万元,占22.4%,较年初预算数增加232.52万元,增长46.6%,主要原因是加大对政府一般公共服务支出的投入。

(2)文化旅游体育与传媒支出19.48万元,占0.6%,较年初预算数增加7.12万元,增长57.6%,主要原因是加大对文化旅游体育与传媒的投入。

(3)社会保障与就业支出418.36万元,占12.8%,较年初预算数增加118.15万元,增长39.4%,主要原因是加大对社会保障与就业的投入,比如养老保险及职业年金上调、各种就业、技能培训。

4)卫生健康支出46.86万元,占1.4%,较年初预算数增加2.88万元,增长6.5%,主要原因是加大医疗卫生与计划生育的投入,医疗保险上调。

5)节能环保支出32.9万元,占1%,较年初预算数增加32.9万元,增长0%,主要原因是项目增加,比如人居环境整治项目、绿色示范村建设项目等。

(6)城乡社区支出20.76万元,占0.6%,较年初预算数增加20.6万元,增长12875%,主要原因是项目的增加,比如农村环境卫生治理项目、金土工程避险搬迁项目等。

7)农林水支出1,422.43万元,占43.6%,较年初预算数增加784.55万元,增长123%,主要原因是项目增加,有机香米扩大种植面积项目、下塘村风光组产业便道项目、 三树村农田水利灌溉建设项目等。

(8)交通运输支出483.55万元,占14.8%,较年初预算数增加478.1万元,增长8772.5%,主要原因是公路建设项目增加。

(9)资源勘探信息等支出0万元,占0%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是项目的增加,例如农村危房改造。

(10)自然资源海洋气象等支出1.08万元,占0%,较年初预算数增加1.08万元,增长0%,主要原因是地质灾害监测员支出增加。

(11)住房保障支出48.85万元,占1.5%,较年初预算数增加10.59万元,增长27.7%,主要原因是项目的增加,例如农村危房改造。

(12)灾害防治及应急管理支出38.39万元,占1.2%,较年初预算数增加38.2万元,增长20105.3%,主要原因是加大对灾害防治及应急管理的支出,用于受灾人员冬春救助。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政预算政府拨款基本支出998.43万元。其中:人员经费890.3万元,较上年决算数增加890.3万元,增长100%,主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费108.13万元,较上年决算数增加108.13万元,增长100%,主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入17.26万元,较上年决算数增加17.26万元,增长100%,主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。本年支出17.26万元,较上年决算数增加17.26万元,增长100%,主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14万元,较年初预算数减少6.95万元,下降33.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照要求从严控制三公经费。较上年支出数增加14万元,增长100%,主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费9.18万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.22万元,下降26%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数增加9.18万元,增长100%,主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。

公务接待费4.83万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.72万元,下降43.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。较上年支出数增加4.83万元,增长100%,主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待148批次1,200人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费40.21元,车均购置费0万元,车均维护费4.59万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.94万元,较上年决算数增加1.94万元,增长100%,主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。本年度培训费支出2.6万元,较上年决算数增加2.6万元,增长100%,主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出64.81万元,主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加64.81万元,增长100%,主要原因是2021年本级及下属二级单位在本级进行汇总决算编制,未在本部门开展汇总决算。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.94万元,其中:政府采购货物支出0.94万元。授予中小企业合同金额0.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.94万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年,本部门对14个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评14项,涉及资金1511.63万元。从评价情况来看,加强了全程监控,提高了财政资金使用的规范性和时效性。深入开展了财政支出绩效评价,将绩效评价作为以后年度预算的重要依据。强化了结果运用,对发现的问题及时改正。

(二)绩效自评结果。

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称:

整体自评

项目编码:

50024000022P000080

自评总分:

99.80



项目主管部门:

925

财政归口处室:

509-农业农村和基层财政科

部门联系人:

倪霞

联系电话:

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

14,872,590.05

33,483,327.84

32,817,875.06




其中:财政拨款

14,872,590.05

33,483,327.84

32,817,875.06

98

10.00

9.80

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

一是认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令;二是对本乡重大问题进行决策,研究制定全乡经济、社会和文化发展;三是巩固提升脱贫攻坚成果,大力提升人居环境,全面实施乡村振兴战略,加快基础设施建设步伐。


一是认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令;二是对本乡重大问题进行决策,研究制定全乡经济、社会和文化发展;三是巩固提升脱贫攻坚成果,大力提升人居环境,全面实施乡村振兴战略,加快基础设施建设步伐。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

按计划完成人员经费支出

71

71

0

100

10

10




项目完工合格率

%

100

100

0

100

10

10




项目按时完工率

%

100

100

0

100

10

10




项目总投资

万元

340.02

340.02

0

100

10

10




整体支出

万元

1041.63

1041.63

0

100

10

10




促进经济发展


定性

1

0

100

10

10




促进社会稳定


定性

1

0

100

10

10




人居环境改善


定性

明显改善

1

0

100

10

10




群众满意度

%

95

95

0

100

20

20




1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评的,没有绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无自评未完成年度绩效目标的项目。

(三)重点绩效评价结果

本单位无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

倪霞       023-73340055



Overview

FMDM 封面代码
GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
GK09 机构运行信息表



Sheet 1: FMDM 封面代码



封面代码



公开部门:重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府 单位:万元
单位名称重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府
单位负责人谭华祥
财务负责人肖永富
填表人倪霞
电话号码(区号)023
电话号码73340055
分机号
单位地址重庆市石柱土家族自治县三星乡石星村红光组星月路68号
邮政编码409118
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)石柱土家族自治县
隶属关系石柱土家族自治县
部门标识代码434
国民经济行业分类
新报因素新增单位
上年代码
备用码
统一社会信用代码143619G
备用码一
备用码二
单位代码925
组织机构代码711643619
是否参照公务员法管理
执行会计制度
预算级次乡级
报表小类叠加汇总表
单位类型
单位预算级次一级预算单位
单位经费保障方式
是否编制部门预算
是否编制政府财务报告
是否编制行政事业单位国有资产报告
财政区划代码石柱土家族自治县


Sheet 2: GK01 收入支出决算总表



收入支出决算总表








公开01表
公开部门:重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府

单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入3,264.53一、一般公共服务支出731.88
二、政府性基金预算财政拨款收入17.26二、外交支出0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入0.00三、国防支出0.00
四、上级补助收入0.00四、公共安全支出0.00
五、事业收入0.00五、教育支出0.00
六、经营收入0.00六、科学技术支出0.00
七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出19.48
八、其他收入0.00八、社会保障和就业支出418.36


九、卫生健康支出46.86


十、节能环保支出32.90


十一、城乡社区支出38.02


十二、农林水支出1,422.43


十三、交通运输支出483.55


十四、资源勘探工业信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出1.08


十九、住房保障支出48.85


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、国有资本经营预算支出0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出38.39


二十三、其他支出0.00


二十四、债务还本支出0.00


二十五、债务付息支出0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00
本年收入合计3,281.79本年支出合计3,281.79
使用非财政拨款结余0.00 结余分配0.00
年初结转和结余0.00 年末结转和结余0.00
总计3,281.79总计3,281.79
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


Sheet 3: GK02 收入决算表







收入决算表




























公开02表
公开部门:重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府









单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)小计其中:教育收费
合计3,281.793,281.790.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出731.87731.870.000.000.000.000.000.00
20101人大事务9.259.250.000.000.000.000.000.00
2010107 人大代表履职能力提升2.052.050.000.000.000.000.000.00
2010199 其他人大事务支出7.207.200.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务721.90721.900.000.000.000.000.000.00
2010301 行政运行489.78489.780.000.000.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务58.8758.870.000.000.000.000.000.00
2010350 事业运行41.7041.700.000.000.000.000.000.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出131.55131.550.000.000.000.000.000.00
20132组织事务0.720.720.000.000.000.000.000.00
2013299 其他组织事务支出0.720.720.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出19.4819.480.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游19.4819.480.000.000.000.000.000.00
2070109 群众文化19.4819.480.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出418.36418.360.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务66.0566.050.000.000.000.000.000.00
2080104 综合业务管理66.0566.050.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务107.00107.000.000.000.000.000.000.00
2080208 基层政权建设和社区治理107.00107.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出136.67136.670.000.000.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休38.3138.310.000.000.000.000.000.00
2080502 事业单位离退休19.5419.540.000.000.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出51.4751.470.000.000.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出27.3527.350.000.000.000.000.000.00
20808抚恤7.487.480.000.000.000.000.000.00
2080899 其他优抚支出7.487.480.000.000.000.000.000.00
20809退役安置0.260.260.000.000.000.000.000.00
2080999 其他退役安置支出0.260.260.000.000.000.000.000.00
20810社会福利28.5528.550.000.000.000.000.000.00
2081002 老年福利19.6619.660.000.000.000.000.000.00
2081005 社会福利事业单位8.898.890.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业3.843.840.000.000.000.000.000.00
2081199 其他残疾人事业支出3.843.840.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务21.3521.350.000.000.000.000.000.00
2082850 事业运行21.3521.350.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出47.1647.160.000.000.000.000.000.00
2089999 其他社会保障和就业支出47.1647.160.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出46.8646.860.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生5.255.250.000.000.000.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理5.255.250.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务0.030.030.000.000.000.000.000.00
2100717 计划生育服务0.030.030.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗41.5841.580.000.000.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗16.9916.990.000.000.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗11.8311.830.000.000.000.000.000.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出12.7612.760.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出32.9032.900.000.000.000.000.000.00
21104自然生态保护27.1227.120.000.000.000.000.000.00
2110402 农村环境保护25.1225.120.000.000.000.000.000.00
2110499 其他自然生态保护支出2.002.000.000.000.000.000.000.00
21105天然林保护5.785.780.000.000.000.000.000.00
2110506 天然林保护工程建设5.785.780.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出38.0238.020.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施0.160.160.000.000.000.000.000.00
2120303 小城镇基础设施建设0.160.160.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生20.6020.600.000.000.000.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生20.6020.600.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出17.2617.260.000.000.000.000.000.00
2120804 农村基础设施建设支出2.402.400.000.000.000.000.000.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出14.8614.860.000.000.000.000.000.00
213农林水支出1,422.441,422.440.000.000.000.000.000.00
21301农业农村343.92343.920.000.000.000.000.000.00
2130104 事业运行143.47143.470.000.000.000.000.000.00
2130108 病虫害控制12.6012.600.000.000.000.000.000.00
2130122 农业生产发展27.6427.640.000.000.000.000.000.00
2130142 农村道路建设144.08144.080.000.000.000.000.000.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助0.670.670.000.000.000.000.000.00
2130199 其他农业农村支出15.4615.460.000.000.000.000.000.00
21302林业和草原80.7780.770.000.000.000.000.000.00
2130205 森林资源培育3.923.920.000.000.000.000.000.00
2130209 森林生态效益补偿44.4244.420.000.000.000.000.000.00
2130299 其他林业和草原支出32.4332.430.000.000.000.000.000.00
21303水利19.9919.990.000.000.000.000.000.00
2130314 防汛2.992.990.000.000.000.000.000.00
2130315 抗旱7.007.000.000.000.000.000.000.00
2130399 其他水利支出10.0010.000.000.000.000.000.000.00
21305巩固脱贫衔接乡村振兴579.76579.760.000.000.000.000.000.00
2130504 农村基础设施建设189.44189.440.000.000.000.000.000.00
2130505 生产发展358.05358.050.000.000.000.000.000.00
2130506 社会发展7.677.670.000.000.000.000.000.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出24.6024.600.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革398.00398.000.000.000.000.000.000.00
2130701 对村级公益事业建设的补助179.65179.650.000.000.000.000.000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助218.35218.350.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出483.55483.550.000.000.000.000.000.00
21401公路水路运输297.92297.920.000.000.000.000.000.00
2140104 公路建设256.51256.510.000.000.000.000.000.00
2140106 公路养护41.4141.410.000.000.000.000.000.00
21406车辆购置税支出185.63185.630.000.000.000.000.000.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出185.63185.630.000.000.000.000.000.00
220自然资源海洋气象等支出1.081.080.000.000.000.000.000.00
22001自然资源事务1.081.080.000.000.000.000.000.00
2200114 地质勘查与矿产资源管理1.081.080.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出48.8548.850.000.000.000.000.000.00
22101保障性安居工程支出10.5010.500.000.000.000.000.000.00
2210105 农村危房改造10.5010.500.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出38.3538.350.000.000.000.000.000.00
2210201 住房公积金38.3538.350.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出38.3938.390.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务0.120.120.000.000.000.000.000.00
2240108 应急救援0.120.120.000.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治1.151.150.000.000.000.000.000.00
2240601 地质灾害防治1.081.080.000.000.000.000.000.00
2240699 其他自然灾害防治支出0.070.070.000.000.000.000.000.00
22407自然灾害救灾及恢复重建支出29.0029.000.000.000.000.000.000.00
2240703 自然灾害救灾补助26.0026.000.000.000.000.000.000.00
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
22499其他灾害防治及应急管理支出8.128.120.000.000.000.000.000.00
2249999 其他灾害防治及应急管理支出8.128.120.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


Sheet 4: GK03 支出决算表






支出决算表























公开03表
公开部门:重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府







单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计3,281.79998.432,283.360.000.000.00
201一般公共服务支出731.87531.48200.390.000.000.00
20101人大事务9.250.009.250.000.000.00
2010107 人大代表履职能力提升2.050.002.050.000.000.00
2010199 其他人大事务支出7.200.007.200.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务721.90531.48190.420.000.000.00
2010301 行政运行489.78489.780.000.000.000.00
2010302 一般行政管理事务58.870.0058.870.000.000.00
2010350 事业运行41.7041.700.000.000.000.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出131.550.00131.550.000.000.00
20132组织事务0.720.000.720.000.000.00
2013299 其他组织事务支出0.720.000.720.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出19.4819.480.000.000.000.00
20701文化和旅游19.4819.480.000.000.000.00
2070109 群众文化19.4819.480.000.000.000.00
208社会保障和就业支出418.36224.07194.290.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务66.0566.050.000.000.000.00
2080104 综合业务管理66.0566.050.000.000.000.00
20802民政管理事务107.000.00107.000.000.000.00
2080208 基层政权建设和社区治理107.000.00107.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出136.67136.670.000.000.000.00
2080501 行政单位离退休38.3138.310.000.000.000.00
2080502 事业单位离退休19.5419.540.000.000.000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出51.4751.470.000.000.000.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出27.3527.350.000.000.000.00
20808抚恤7.480.007.480.000.000.00
2080899 其他优抚支出7.480.007.480.000.000.00
20809退役安置0.260.000.260.000.000.00
2080999 其他退役安置支出0.260.000.260.000.000.00
20810社会福利28.550.0028.550.000.000.00
2081002 老年福利19.660.0019.660.000.000.00
2081005 社会福利事业单位8.890.008.890.000.000.00
20811残疾人事业3.840.003.840.000.000.00
2081199 其他残疾人事业支出3.840.003.840.000.000.00
20828退役军人管理事务21.3521.350.000.000.000.00
2082850 事业运行21.3521.350.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出47.160.0047.160.000.000.00
2089999 其他社会保障和就业支出47.160.0047.160.000.000.00
210卫生健康支出46.8641.585.280.000.000.00
21004公共卫生5.250.005.250.000.000.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理5.250.005.250.000.000.00
21007计划生育事务0.030.000.030.000.000.00
2100717 计划生育服务0.030.000.030.000.000.00
21011行政事业单位医疗41.5841.580.000.000.000.00
2101101 行政单位医疗16.9916.990.000.000.000.00
2101102 事业单位医疗11.8311.830.000.000.000.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出12.7612.760.000.000.000.00
211节能环保支出32.900.0032.900.000.000.00
21104自然生态保护27.120.0027.120.000.000.00
2110402 农村环境保护25.120.0025.120.000.000.00
2110499 其他自然生态保护支出2.000.002.000.000.000.00
21105天然林保护5.780.005.780.000.000.00
2110506 天然林保护工程建设5.780.005.780.000.000.00
212城乡社区支出38.020.0038.020.000.000.00
21203城乡社区公共设施0.160.000.160.000.000.00
2120303 小城镇基础设施建设0.160.000.160.000.000.00
21205城乡社区环境卫生20.600.0020.600.000.000.00
2120501 城乡社区环境卫生20.600.0020.600.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出17.260.0017.260.000.000.00
2120804 农村基础设施建设支出2.400.002.400.000.000.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出14.860.0014.860.000.000.00
213农林水支出1,422.44143.471,278.970.000.000.00
21301农业农村343.92143.47200.450.000.000.00
2130104 事业运行143.47143.470.000.000.000.00
2130108 病虫害控制12.600.0012.600.000.000.00
2130122 农业生产发展27.640.0027.640.000.000.00
2130142 农村道路建设144.080.00144.080.000.000.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助0.670.000.670.000.000.00
2130199 其他农业农村支出15.460.0015.460.000.000.00
21302林业和草原80.770.0080.770.000.000.00
2130205 森林资源培育3.920.003.920.000.000.00
2130209 森林生态效益补偿44.420.0044.420.000.000.00
2130299 其他林业和草原支出32.430.0032.430.000.000.00
21303水利19.990.0019.990.000.000.00
2130314 防汛2.990.002.990.000.000.00
2130315 抗旱7.000.007.000.000.000.00
2130399 其他水利支出10.000.0010.000.000.000.00
21305巩固脱贫衔接乡村振兴579.760.00579.760.000.000.00
2130504 农村基础设施建设189.440.00189.440.000.000.00
2130505 生产发展358.050.00358.050.000.000.00
2130506 社会发展7.670.007.670.000.000.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出24.600.0024.600.000.000.00
21307农村综合改革398.000.00398.000.000.000.00
2130701 对村级公益事业建设的补助179.650.00179.650.000.000.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助218.350.00218.350.000.000.00
214交通运输支出483.550.00483.550.000.000.00
21401公路水路运输297.920.00297.920.000.000.00
2140104 公路建设256.510.00256.510.000.000.00
2140106 公路养护41.410.0041.410.000.000.00
21406车辆购置税支出185.630.00185.630.000.000.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出185.630.00185.630.000.000.00
220自然资源海洋气象等支出1.080.001.080.000.000.00
22001自然资源事务1.080.001.080.000.000.00
2200114 地质勘查与矿产资源管理1.080.001.080.000.000.00
221住房保障支出48.8538.3510.500.000.000.00
22101保障性安居工程支出10.500.0010.500.000.000.00
2210105 农村危房改造10.500.0010.500.000.000.00
22102住房改革支出38.3538.350.000.000.000.00
2210201 住房公积金38.3538.350.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出38.390.0038.390.000.000.00
22401应急管理事务0.120.000.120.000.000.00
2240108 应急救援0.120.000.120.000.000.00
22406自然灾害防治1.150.001.150.000.000.00
2240601 地质灾害防治1.080.001.080.000.000.00
2240699 其他自然灾害防治支出0.070.000.070.000.000.00
22407自然灾害救灾及恢复重建支出29.000.0029.000.000.000.00
2240703 自然灾害救灾补助26.000.0026.000.000.000.00
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出3.000.003.000.000.000.00
22499其他灾害防治及应急管理支出8.120.008.120.000.000.00
2249999 其他灾害防治及应急管理支出8.120.008.120.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


Sheet 5: GK04 财政拨款收入支出决算总表





财政拨款收入支出决算总表















公开04表
公开部门:重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府




单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款3,264.53一、一般公共服务支出731.88731.880.000.00
二、政府性基金预算财政拨款17.26二、外交支出0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.000.00


五、教育支出0.000.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.000.00


七、文化旅游体育与传媒支出19.4819.480.000.00


八、社会保障和就业支出418.36418.360.000.00


九、卫生健康支出46.8646.860.000.00


十、节能环保支出32.9032.900.000.00


十一、城乡社区支出38.0220.7617.260.00


十二、农林水支出1,422.431,422.430.000.00


十三、交通运输支出483.55483.550.000.00


十四、资源勘探工业信息等支出0.000.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出1.081.080.000.00


十九、住房保障支出48.8548.850.000.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00


二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00


二十二、灾害防治及应急管理支出38.3938.390.000.00


二十三、其他支出0.000.000.000.00
本年收入合计3,281.79二十四、债务还本支出0.000.000.000.00
年初财政拨款结转和结余0.00二十五、债务付息支出0.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00本年支出合计3,281.793,264.5317.260.00
三、国有资本经营预算财政拨款0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.000.00
总计3,281.79总计3,281.793,264.5317.260.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


Sheet 6: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表





一般公共预算财政拨款支出决算表















公开05表
公开部门:重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府




单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计3,264.53998.432,266.10
201一般公共服务支出731.87531.48200.39
20101人大事务9.250.009.25
2010107 人大代表履职能力提升2.050.002.05
2010199 其他人大事务支出7.200.007.20
20103政府办公厅(室)及相关机构事务721.90531.48190.42
2010301 行政运行489.78489.780.00
2010302 一般行政管理事务58.870.0058.87
2010350 事业运行41.7041.700.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出131.550.00131.55
20132组织事务0.720.000.72
2013299 其他组织事务支出0.720.000.72
207文化旅游体育与传媒支出19.4819.480.00
20701文化和旅游19.4819.480.00
2070109 群众文化19.4819.480.00
208社会保障和就业支出418.36224.07194.29
20801人力资源和社会保障管理事务66.0566.050.00
2080104 综合业务管理66.0566.050.00
20802民政管理事务107.000.00107.00
2080208 基层政权建设和社区治理107.000.00107.00
20805行政事业单位养老支出136.67136.670.00
2080501 行政单位离退休38.3138.310.00
2080502 事业单位离退休19.5419.540.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出51.4751.470.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出27.3527.350.00
20808抚恤7.480.007.48
2080899 其他优抚支出7.480.007.48
20809退役安置0.260.000.26
2080999 其他退役安置支出0.260.000.26
20810社会福利28.550.0028.55
2081002 老年福利19.660.0019.66
2081005 社会福利事业单位8.890.008.89
20811残疾人事业3.840.003.84
2081199 其他残疾人事业支出3.840.003.84
20828退役军人管理事务21.3521.350.00
2082850 事业运行21.3521.350.00
20899其他社会保障和就业支出47.160.0047.16
2089999 其他社会保障和就业支出47.160.0047.16
210卫生健康支出46.8641.585.28
21004公共卫生5.250.005.25
2100410 突发公共卫生事件应急处理5.250.005.25
21007计划生育事务0.030.000.03
2100717 计划生育服务0.030.000.03
21011行政事业单位医疗41.5841.580.00
2101101 行政单位医疗16.9916.990.00
2101102 事业单位医疗11.8311.830.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出12.7612.760.00
211节能环保支出32.900.0032.90
21104自然生态保护27.120.0027.12
2110402 农村环境保护25.120.0025.12
2110499 其他自然生态保护支出2.000.002.00
21105天然林保护5.780.005.78
2110506 天然林保护工程建设5.780.005.78
212城乡社区支出20.760.0020.76
21203城乡社区公共设施0.160.000.16
2120303 小城镇基础设施建设0.160.000.16
21205城乡社区环境卫生20.600.0020.60
2120501 城乡社区环境卫生20.600.0020.60
213农林水支出1,422.44143.471,278.97
21301农业农村343.92143.47200.45
2130104 事业运行143.47143.470.00
2130108 病虫害控制12.600.0012.60
2130122 农业生产发展27.640.0027.64
2130142 农村道路建设144.080.00144.08
2130152 对高校毕业生到基层任职补助0.670.000.67
2130199 其他农业农村支出15.460.0015.46
21302林业和草原80.770.0080.77
2130205 森林资源培育3.920.003.92
2130209 森林生态效益补偿44.420.0044.42
2130299 其他林业和草原支出32.430.0032.43
21303水利19.990.0019.99
2130314 防汛2.990.002.99
2130315 抗旱7.000.007.00
2130399 其他水利支出10.000.0010.00
21305巩固脱贫衔接乡村振兴579.760.00579.76
2130504 农村基础设施建设189.440.00189.44
2130505 生产发展358.050.00358.05
2130506 社会发展7.670.007.67
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出24.600.0024.60
21307农村综合改革398.000.00398.00
2130701 对村级公益事业建设的补助179.650.00179.65
2130705 对村民委员会和村党支部的补助218.350.00218.35
214交通运输支出483.550.00483.55
21401公路水路运输297.920.00297.92
2140104 公路建设256.510.00256.51
2140106 公路养护41.410.0041.41
21406车辆购置税支出185.630.00185.63
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出185.630.00185.63
220自然资源海洋气象等支出1.080.001.08
22001自然资源事务1.080.001.08
2200114 地质勘查与矿产资源管理1.080.001.08
221住房保障支出48.8538.3510.50
22101保障性安居工程支出10.500.0010.50
2210105 农村危房改造10.500.0010.50
22102住房改革支出38.3538.350.00
2210201 住房公积金38.3538.350.00
224灾害防治及应急管理支出38.390.0038.39
22401应急管理事务0.120.000.12
2240108 应急救援0.120.000.12
22406自然灾害防治1.150.001.15
2240601 地质灾害防治1.080.001.08
2240699 其他自然灾害防治支出0.070.000.07
22407自然灾害救灾及恢复重建支出29.000.0029.00
2240703 自然灾害救灾补助26.000.0026.00
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出3.000.003.00
22499其他灾害防治及应急管理支出8.120.008.12
2249999 其他灾害防治及应急管理支出8.120.008.12
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


Sheet 7: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表






一般公共预算财政拨款基本支出决算表




















公开06表
公开部门:重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府






单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出827.56302商品和服务支出108.13310资本性支出0.00
30101 基本工资172.4930201 办公费19.7531001 房屋建筑物购建0.00
30102 津贴补贴113.2430202 印刷费6.4331002 办公设备购置0.00
30103 奖金206.8730203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.00
30106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.00
30107 绩效工资162.9030205 水费1.4131006 大型修缮0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费51.4730206 电费3.1931007 信息网络及软件购置更新0.00
30109 职业年金缴费27.3530207 邮电费10.0131008 物资储备0.00
30110 职工基本医疗保险缴费29.0330208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30111 公务员医疗补助缴费0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00
30112 其他社会保障缴费3.8030211 差旅费10.9631011 地上附着物和青苗补偿0.00
30113 住房公积金38.3530212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30114 医疗费7.6630213 维修(维护)费0.0031013 公务用车购置0.00
30199 其他工资福利支出14.4030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助62.7430215 会议费0.6631021 文物和陈列品购置0.00
30301 离休费0.0030216 培训费0.0231022 无形资产购置0.00
30302 退休费0.0030217 公务接待费4.8331099 其他资本性支出0.00
30303 退职(役)费0.0030218 专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031201 资本金注入0.00
30305 生活补助57.8530225 专用燃料费0.0031203 政府投资基金股权投资0.00
30306 救济费0.0030226 劳务费10.7831204 费用补贴0.00
30307 医疗费补助4.8930227 委托业务费0.0031205 利息补贴0.00
30308 助学金0.0030228 工会经费6.3831299 其他对企业补助0.00
30309 奖励金0.0030229 福利费0.00399其他支出0.00
30310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费9.1839907国家赔偿费用支出0.00
30311 代缴社会保险费0.0030239 其他交通费用15.8039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0039909经常性赠与0.00



30299 其他商品和服务支出8.7339910资本性赠与0.00



307债务利息及费用支出0.0039999其他支出0.00



30701 国内债务付息0.00





30702 国外债务付息0.00





30703 国内债务发行费用0.00





30704 国外债务发行费用0.00


人员经费合计890.30公用经费合计108.13
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


Sheet 8: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
公开部门:重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府







单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.0017.2617.260.0017.260.00
212城乡社区支出0.0017.2617.260.0017.260.00
21208国有土地使用权出让收入安排的支出0.0017.2617.260.0017.260.00
2120804 农村基础设施建设支出0.002.402.400.002.400.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.0014.8614.860.0014.860.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


Sheet 9: GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表





国有资本经营预算财政拨款支出决算表















公开08表
公开部门:重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府




单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


Sheet 10: GK09 机构运行信息表




机构运行信息表













公开09表
公开部门:重庆市石柱土家族自治县三星乡人民政府



单位:万元
项 目年初预算数全年预算数决算数项 目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费64.81
(一)支出合计20.9514.0014.00 (一)行政单位64.81
1.因公出国(境)费0.000.000.00 (二)参照公务员法管理事业单位0.00
2.公务用车购置及运行维护费12.409.189.18五、资产信息
(1)公务用车购置费0.000.000.00 (一)车辆数合计(辆)2
(2)公务用车运行维护费12.409.189.18 1.副部(省)级及以上领导用车0
3.公务接待费8.554.834.83 2.主要领导干部用车0
(1)国内接待费4.83 3.机要通信用车0
其中:外事接待费0.00 4.应急保障用车2
(2)国(境)外接待费0.00 5.执法执勤用车0
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车0
1.因公出国(境)团组数(个)0 7.离退休干部用车0
2.因公出国(境)人次数(人)0 8.其他用车0
3.公务用车购置数(辆)0 (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0
4.公务用车保有量(辆)2六、政府采购支出信息
5.国内公务接待批次(个)148 (一)政府采购支出合计0.94
其中:外事接待批次(个)0 1.政府采购货物支出0.94
6.国内公务接待人次(人)1,200 2.政府采购工程支出0.00
其中:外事接待人次(人)0 3.政府采购服务支出0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)0 (二)政府采购授予中小企业合同金额0.94
8.国(境)外公务接待人次(人)0 其中:授予小微企业合同金额0.94
二、会议费1.94

三、培训费2.60

备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。



扫一扫在手机打开当前页