[ 索 引 号 ] 115002407398140968/2024-00028 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 石柱县三河镇 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 重庆市石柱土家族自治县三河镇人民政府本级2023年度决算公开说明
[ 成文日期 ] 2024-10-18 [ 发布日期 ] 2024-10-18

重庆市石柱土家族自治县三河镇人民政府本级2023年度决算公开说明

重庆市石柱土家族自治县三河镇人民政府本级2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责;承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3.经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4.民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障(医疗保障)、社区管理等职责。

5.平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8.应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.乡镇人大。主要承担人大主席团日常工作。

10.综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。       (二)机构设置

机关主要设置了10个综合办事机构,包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡镇人大、综合行政执法办公室。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3458.82万元,支出总计3458.82万元。收支较上年决算数增加132.91万元,增长4.00%,主要原因一是人员经费类调整了养老保险和职业年金的缴费基数,支出有所增大,二是特定目标类增加了农林水相关项目支出和交通运输支出。

2.收入情况。2023年度收入合计3458.82万元,较上年决算数增加132.91万元,增长4.00%,主要原因是追加了人员类养老保险、职业年金的预算,年中增加了关于农林水和交通运输项目的预算。其中:财政拨款收入3458.82万元,占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计3458.82万元,较上年决算数增加132.91万元,增长4.00%,主要原因是人员经费类调整了养老保险和职业年金的缴费基数,支出有所增大,二是特定目标类增加了农林水相关项目支出和交通运输支出。其中:基本支出941.36万元,占27.22%;项目支出2517.46万元,占72.78%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是我单位严格按照预算执行,无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3458.82万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加132.91万元,增长4.00%。主要原因是用于人员类养老保险、职业年金和农林水、交通运输方面。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3433.96万元,较上年决算数增加208.77万元,增长6.47%。主要原因是追加了人员类养老保险、职业年金的预算,年中增加了关于农林水和交通运输项目的预算。较年初预算数增加2058.82万元,增长149.72%。主要原因是年初预算编制仅限于乡镇村级方面的项目预算,年中运行追加了部分部门主管的项目预算,如农林水、城乡社区、交通运输以及灾害防治等相关项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3433.96万元,较上年决算数增加208.77万元,增长6.47%。主要原因是人员经费类调整了养老保险和职业年金的缴费基数,支出有所增大,二是特定目标类增加了农林水相关项目支出和交通运输支出。较年初预算数增加2058.82万元,增长149.72%。主要原因是年初预算编制仅限于乡镇村级方面的项目预算,年中运行追加了部分部门主管的项目预算,如农林水、城乡社区、交通运输以及灾害防治等相关项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是我单位严格按照预算执行,无结转结余资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出756.83万元,占22.04%,较年初预算数增加84.13万元,增长12.51%,主要原因是社会综合治理和行政管理事务开支增加。

(2)社会保障与就业支出223.38万元,占6.51%,较年初预算数增加63.72万元,增长39.91%,主要原因是人员保险基数调整以及社会福利、残疾人事业等项目开展,支出增加。

(3)卫生健康支出55.15万元,占1.61%,较年初预算数增加13.54万元,增长32.54%,主要原因是突发公共卫生事件应急处理增加的开支。

(4)节能环保支出12.23万元,占0.36%,较年初预算数增加12.23万元,增长100.00%,主要原因是农村环境和天然林保护工作的开展,支出增加。

(5)城乡社区支出39.79万元,占1.16%,较年初预算数增加39.79万元,增长100.00%,主要原因是城乡社区环境卫生整治,支出增加。

(6)农林水支出1897.02万元,占55.24%,较年初预算数增加1456.34万元,增长330.48%,主要原因是村级公益事业建设的补助、巩固脱贫衔接乡村振兴建设以及对生产发展的补助增加。

(7)交通运输支出336.42万元,占9.80%,较年初预算数增加336.42万元,增长100.00%,主要原因是增加了对农村公路建设和养护的投入。

(8)住房保障支出55.99万元,占1.63%,较年初预算数减少4.50万元,下降7.44%,主要原因是人员变动,存在多名退休人员与新晋职工导致收入水平有所下降,公积金开支有所减少。

(9)灾害防治及应急管理支出57.15万元,占1.66%,较年初预算数增加57.15万元,增长100.00%,主要原因是地质灾害防治、应急救援开支有所增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出941.36万元。其中:人员经费834.27万元,较上年决算数增加34.82万元,增长4.36%,主要原因是养老保险和职业年金调标,开支有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费107.09万元,较上年决算数增加7.75万元,增长7.80%,主要原因是新增了电信增值服务和国产办公电脑的购置。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入24.86万元,较上年决算数减少75.86万元,下降75.32%,主要原因是减少了农村基础设施建设投入。本年支出24.86万元,较上年决算数减少75.86万元,下降75.32%,主要原因是减少了农村基础设施建设方面的支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.53万元,较年初预算数减少0.47万元,下降4.27%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。较上年支出数减少1.01万元,下降8.75%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.22万元,主要用于工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降1.27%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。较上年支出数减少0.07万元,下降1.11%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。

公务接待费4.31万元,主要用于接待到我单位调研工作,检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.39万元,下降8.30%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。较上年支出数减少0.95万元,下降18.06%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待180批次1440人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费29.92元,车均购置费0万元,车均维护费3.11万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.48万元,较上年决算数减少0.56万元,下降13.86%,主要原因是精简会议,会议次数减少,开支降低。本年度培训费支出0.32万元,较上年决算数减少0.07万元,下降17.95%,主要原因是参加的培训次数减少,开支减少。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出107.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费以及工会经费。机关运行经费较上年支出数增加7.75万元,增长7.80%,主要原因是新增了电信增值服务和国产办公电脑的购置。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.55万元,其中:政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.55万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑及打印机设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对102个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评102项,涉及资金2517.46万元。

项目支出绩效自评表(二级项目)

(二)单位绩效评价情况

我单位对大林村乡村振兴综合示范点建设项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金64.28万元,评价得分100分,评价等次为A,从评价情况来看,项目支出都较好地完成了既定目标,取得了良好的经济与社会效益。下一年度,我镇将进一步加大推进绩效管理力度,逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结算有绩效评价的预算绩效管理评价机制;加大绩效评价结果运用力度,对典型项目实行通报机制,探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

陈老师023-73372059


收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市石柱土家族自治县三河镇人民政府本级

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,433.96

一、一般公共服务支出

756.83

二、政府性基金预算财政拨款收入

24.86

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

223.38

九、卫生健康支出

55.15

十、节能环保支出

12.23

十一、城乡社区支出

48.65

十二、农林水支出

1,897.02

十三、交通运输支出

336.42

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

55.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

57.15

二十三、其他支出

16.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,458.82

本年支出合计

3,458.82

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

3,458.82

总计

3,458.82

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市石柱土家族自治县三河镇人民政府本级

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,458.82

3,458.82

201

一般公共服务支出

756.83

756.83

20101

人大事务

9.96

9.96

2010108

代表工作

9.96

9.96

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

742.41

742.41

2010301

行政运行

641.90

641.90

2010302

一般行政管理事务

100.52

100.52

20132

组织事务

4.45

4.45

2013299

其他组织事务支出

4.45

4.45

208

社会保障和就业支出

223.38

223.38

20802

民政管理事务

9.93

9.93

2080208

基层政权建设和社区治理

9.93

9.93

20805

行政事业单位养老支出

201.80

201.80

2080501

行政单位离退休

46.00

46.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.58

73.58

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

80.41

80.41

2080599

其他行政事业单位养老支出

1.81

1.81

20808

抚恤

3.29

3.29

2080899

其他优抚支出

3.29

3.29

20809

退役安置

1.68

1.68

2080999

其他退役安置支出

1.68

1.68

20810

社会福利

6.68

6.68

2081005

社会福利事业单位

6.68

6.68

210

卫生健康支出

55.15

55.15

21004

公共卫生

13.36

13.36

2100410

突发公共卫生事件应急处理

13.36

13.36

21007

计划生育事务

0.12

0.12

2100717

计划生育服务

0.12

0.12

21011

行政事业单位医疗

41.67

41.67

2101101

行政单位医疗

29.53

29.53

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.14

12.14

211

节能环保支出

12.23

12.23

21104

自然生态保护

12.12

12.12

2110402

农村环境保护

12.12

12.12

21105

天然林保护

0.11

0.11

2110506

天然林保护工程建设

0.11

0.11

212

城乡社区支出

48.65

48.65

21203

城乡社区公共设施

1.89

1.89

2120303

小城镇基础设施建设

1.89

1.89

21205

城乡社区环境卫生

37.90

37.90

2120501

城乡社区环境卫生

37.90

37.90

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

8.86

8.86

2120804

农村基础设施建设支出

6.00

6.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.86

2.86

213

农林水支出

1,897.02

1,897.02

21301

农业农村

243.43

243.43

2130108

病虫害控制

3.40

3.40

2130110

执法监管

3.84

3.84

2130119

防灾救灾

5.30

5.30

2130122

农业生产发展

160.61

160.61

2130135

农业资源保护修复与利用

13.48

13.48

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

20.77

20.77

2130153

农田建设

36.04

36.04

21302

林业和草原

54.92

54.92

2130205

森林资源培育

14.73

14.73

2130209

森林生态效益补偿

1.98

1.98

2130226

林区公共支出

9.00

9.00

2130234

林业草原防灾减灾

21.86

21.86

2130299

其他林业和草原支出

7.35

7.35

21303

水利

16.74

16.74

2130305

水利工程建设

4.14

4.14

2130399

其他水利支出

12.60

12.60

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

754.19

754.19

2130504

农村基础设施建设

274.69

274.69

2130505

生产发展

446.73

446.73

2130506

社会发展

0.87

0.87

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

31.90

31.90

21307

农村综合改革

827.74

827.74

2130701

对村级公益事业建设的补助

274.00

274.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

453.74

453.74

2130799

其他农村综合改革支出

100.00

100.00

214

交通运输支出

336.42

336.42

21401

公路水路运输

48.52

48.52

2140104

公路建设

34.59

34.59

2140106

公路养护

13.93

13.93

21406

车辆购置税支出

287.90

287.90

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

287.90

287.90

221

住房保障支出

55.99

55.99

22102

住房改革支出

55.99

55.99

2210201

住房公积金

55.99

55.99

224

灾害防治及应急管理支出

57.15

57.15

22401

应急管理事务

17.50

17.50

2240108

应急救援

17.50

17.50

22406

自然灾害防治

36.65

36.65

2240601

地质灾害防治

36.65

36.65

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00

2240703

自然灾害救灾补助

3.00

3.00

229

其他支出

16.00

16.00

22960

彩票公益金安排的支出

16.00

16.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

16.00

16.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位: 重庆市石柱土家族自治县三河镇人民政府本级

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,458.82

941.36

2,517.46

201

一般公共服务支出

756.83

641.90

114.93

20101

人大事务

9.96

9.96

2010108

代表工作

9.96

9.96

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

742.41

641.90

100.52

2010301

行政运行

641.90

641.90

2010302

一般行政管理事务

100.52

100.52

20132

组织事务

4.45

4.45

2013299

其他组织事务支出

4.45

4.45

208

社会保障和就业支出

223.38

201.80

21.58

20802

民政管理事务

9.93

9.93

2080208

基层政权建设和社区治理

9.93

9.93

20805

行政事业单位养老支出

201.80

201.80

2080501

行政单位离退休

46.00

46.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.58

73.58

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

80.41

80.41

2080599

其他行政事业单位养老支出

1.81

1.81

20808

抚恤

3.29

3.29

2080899

其他优抚支出

3.29

3.29

20809

退役安置

1.68

1.68

2080999

其他退役安置支出

1.68

1.68

20810

社会福利

6.68

6.68

2081005

社会福利事业单位

6.68

6.68

210

卫生健康支出

55.15

41.67

13.48

21004

公共卫生

13.36

13.36

2100410

突发公共卫生事件应急处理

13.36

13.36

21007

计划生育事务

0.12

0.12

2100717

计划生育服务

0.12

0.12

21011

行政事业单位医疗

41.67

41.67

2101101

行政单位医疗

29.53

29.53

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.14

12.14

211

节能环保支出

12.23

12.23

21104

自然生态保护

12.12

12.12

2110402

农村环境保护

12.12

12.12

21105

天然林保护

0.11

0.11

2110506

天然林保护工程建设

0.11

0.11

212

城乡社区支出

48.65

48.65

21203

城乡社区公共设施

1.89

1.89

2120303

小城镇基础设施建设

1.89

1.89

21205

城乡社区环境卫生

37.90

37.90

2120501

城乡社区环境卫生

37.90

37.90

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

8.86

8.86

2120804

农村基础设施建设支出

6.00

6.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.86

2.86

213

农林水支出

1,897.02

1,897.02

21301

农业农村

243.43

243.43

2130108

病虫害控制

3.40

3.40

2130110

执法监管

3.84

3.84

2130119

防灾救灾

5.30

5.30

2130122

农业生产发展

160.61

160.61

2130135

农业资源保护修复与利用

13.48

13.48

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

20.77

20.77

2130153

农田建设

36.04

36.04

21302

林业和草原

54.92

54.92

2130205

森林资源培育

14.73

14.73

2130209

森林生态效益补偿

1.98

1.98

2130226

林区公共支出

9.00

9.00

2130234

林业草原防灾减灾

21.86

21.86

2130299

其他林业和草原支出

7.35

7.35

21303

水利

16.74

16.74

2130305

水利工程建设

4.14

4.14

2130399

其他水利支出

12.60

12.60

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

754.19

754.19

2130504

农村基础设施建设

274.69

274.69

2130505

生产发展

446.73

446.73

2130506

社会发展

0.87

0.87

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

31.90

31.90

21307

农村综合改革

827.74

827.74

2130701

对村级公益事业建设的补助

274.00

274.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

453.74

453.74

2130799

其他农村综合改革支出

100.00

100.00

214

交通运输支出

336.42

336.42

21401

公路水路运输

48.52

48.52

2140104

公路建设

34.59

34.59

2140106

公路养护

13.93

13.93

21406

车辆购置税支出

287.90

287.90

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

287.90

287.90

221

住房保障支出

55.99

55.99

22102

住房改革支出

55.99

55.99

2210201

住房公积金

55.99

55.99

224

灾害防治及应急管理支出

57.15

57.15

22401

应急管理事务

17.50

17.50

2240108

应急救援

17.50

17.50

22406

自然灾害防治

36.65

36.65

2240601

地质灾害防治

36.65

36.65

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00

2240703

自然灾害救灾补助

3.00

3.00

229

其他支出

16.00

16.00

22960

彩票公益金安排的支出

16.00

16.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

16.00

16.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市石柱土家族自治县三河镇人民政府本级

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,433.96

一、一般公共服务支出

756.83

756.83

二、政府性基金预算财政拨款

24.86

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

223.38

223.38

九、卫生健康支出

55.15

55.15

十、节能环保支出

12.23

12.23

十一、城乡社区支出

48.65

39.79

8.86

十二、农林水支出

1,897.02

1,897.02

十三、交通运输支出

336.42

336.42

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

55.99

55.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

57.15

57.15

二十三、其他支出

16.00

16.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,458.82

本年支出合计

3,458.82

3,433.96

24.86

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,458.82

总计

3,458.82

3,433.96

24.86

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市石柱土家族自治县三河镇人民政府本级

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,433.96

941.36

2,492.60

201

一般公共服务支出

756.83

641.90

114.93

20101

人大事务

9.96

9.96

2010108

代表工作

9.96

9.96

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

742.41

641.90

100.52

2010301

行政运行

641.90

641.90

2010302

一般行政管理事务

100.52

100.52

20132

组织事务

4.45

4.45

2013299

其他组织事务支出

4.45

4.45

208

社会保障和就业支出

223.38

201.80

21.58

20802

民政管理事务

9.93

9.93

2080208

基层政权建设和社区治理

9.93

9.93

20805

行政事业单位养老支出

201.80

201.80

2080501

行政单位离退休

46.00

46.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.58

73.58

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

80.41

80.41

2080599

其他行政事业单位养老支出

1.81

1.81

20808

抚恤

3.29

3.29

2080899

其他优抚支出

3.29

3.29

20809

退役安置

1.68

1.68

2080999

其他退役安置支出

1.68

1.68

20810

社会福利

6.68

6.68

2081005

社会福利事业单位

6.68

6.68

210

卫生健康支出

55.15

41.67

13.48

21004

公共卫生

13.36

13.36

2100410

突发公共卫生事件应急处理

13.36

13.36

21007

计划生育事务

0.12

0.12

2100717

计划生育服务

0.12

0.12

21011

行政事业单位医疗

41.67

41.67

2101101

行政单位医疗

29.53

29.53

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.14

12.14

211

节能环保支出

12.23

12.23

21104

自然生态保护

12.12

12.12

2110402

农村环境保护

12.12

12.12

21105

天然林保护

0.11

0.11

2110506

天然林保护工程建设

0.11

0.11

212

城乡社区支出

39.79

39.79

21203

城乡社区公共设施

1.89

1.89

2120303

小城镇基础设施建设

1.89

1.89

21205

城乡社区环境卫生

37.90

37.90

2120501

城乡社区环境卫生

37.90

37.90

213

农林水支出

1,897.02

1,897.02

21301

农业农村

243.43

243.43

2130108

病虫害控制

3.40

3.40

2130110

执法监管

3.84

3.84

2130119

防灾救灾

5.30

5.30

2130122

农业生产发展

160.61

160.61

2130135

农业资源保护修复与利用

13.48

13.48

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

20.77

20.77

2130153

农田建设

36.04

36.04

21302

林业和草原

54.92

54.92

2130205

森林资源培育

14.73

14.73

2130209

森林生态效益补偿

1.98

1.98

2130226

林区公共支出

9.00

9.00

2130234

林业草原防灾减灾

21.86

21.86

2130299

其他林业和草原支出

7.35

7.35

21303

水利

16.74

16.74

2130305

水利工程建设

4.14

4.14

2130399

其他水利支出

12.60

12.60

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

754.19

754.19

2130504

农村基础设施建设

274.69

274.69

2130505

生产发展

446.73

446.73

2130506

社会发展

0.87

0.87

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

31.90

31.90

21307

农村综合改革

827.74

827.74

2130701

对村级公益事业建设的补助

274.00

274.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

453.74

453.74

2130799

其他农村综合改革支出

100.00

100.00

214

交通运输支出

336.42

336.42

21401

公路水路运输

48.52

48.52

2140104

公路建设

34.59

34.59

2140106

公路养护

13.93

13.93

21406

车辆购置税支出

287.90

287.90

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

287.90

287.90

221

住房保障支出

55.99

55.99

22102

住房改革支出

55.99

55.99

2210201

住房公积金

55.99

55.99

224

灾害防治及应急管理支出

57.15

57.15

22401

应急管理事务

17.50

17.50

2240108

应急救援

17.50

17.50

22406

自然灾害防治

36.65

36.65

2240601

地质灾害防治

36.65

36.65

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00

2240703

自然灾害救灾补助

3.00

3.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市石柱土家族自治县三河镇人民政府本级

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

781.35

302

商品和服务支出

105.54

310

资本性支出

1.55

30101

基本工资

162.04

30201

办公费

5.95

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

150.66

30202

印刷费

2.46

31002

办公设备购置

1.55

30103

奖金

219.19

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

3.22

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

73.58

30206

电费

8.69

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

80.41

30207

邮电费

12.73

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

31.08

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.37

30211

差旅费

7.39

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

55.99

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

7.04

30213

维修(护)费

1.65

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

52.91

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.32

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

4.31

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

47.81

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

2.53

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

5.10

30227

委托业务费

0.19

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

6.20

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.22

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

32.90

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

10.79

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

834.27

公用经费合计

107.09

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市石柱土家族自治县三河镇人民政府本级

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

24.86

24.86

24.86

212

城乡社区支出

8.86

8.86

8.86

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

8.86

8.86

8.86

2120804

农村基础设施建设支出

6.00

6.00

6.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2.86

2.86

2.86

229

其他支出

16.00

16.00

16.00

22960

彩票公益金安排的支出

16.00

16.00

16.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

16.00

16.00

16.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市石柱土家族自治县三河镇人民政府本级

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市石柱土家族自治县三河镇人民政府本级

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

107.09

(一)支出合计

10.53

10.53

(一)行政单位

107.09

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

6.22

6.22

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

6.22

6.22

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

4.31

4.31

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

4.31

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

180

(一)政府采购支出合计

1.55

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

1.55

6.国内公务接待人次(人)

1,440

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

1.55

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

1.55

二、会议费

3.48

三、培训费

0.32

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


扫一扫在手机打开当前页