石柱土家族自治县桥头镇人民政府2024年度决算公开说明
石柱土家族自治县桥头镇人民政府
2024年度决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
综合办事机构
1.党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责;承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。
2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。
3.经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。
4.民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障(医疗保障)、社区管理等职责。
5.平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。
6.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。
7.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。
8.应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
9.人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。
10.综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。
事业单位
1.产业发展服务中心
宗旨:为推进辖区产业高质量发展提供服务。
主要职责任务:贯彻落实产业发展的方针政策。
具体职责任务:
(1)负责辖区产业结构和布局调整,编制辖区产业发展规划并组织实施。
(2)负责提出产业发展的技术措施、新技术引进及推广工作。
(3)负责产业公共信息服务和实用技术培训等工作。
(4)负责产业物资供销协调工作。
(5)负责各类产业灾害防治、疫病防控、水利工程管理的统筹协调指挥、技术指导工作。
(6)负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务工作。
(7)负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
2.新时代文明实践服务中心
宗旨:为开展新时代文明实践活动和群众文化活动提供服务。
主要职责任务:主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。
具体职责任务:
(1)承担开展文化娱乐和体育活动等方面工作,指导各村(居)开展文体活动。
(2)承担普及科学文化知识,传递经济、科技、文化信息,为当地经济建设服务。
(3)承担广播、电视、电影方面的服务工作。
(4)承担综合文化场地的开放和服务工作。
(5)承担辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护等工作。
(6)承担乡村旅游服务工作。
(7)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。
3. 村镇建设服务中心
宗旨: 为村镇规划建设提供服务。
主要职责任务: 贯彻落实村镇建设的方针政策。
具体职责任务:
(1)负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等事务性工作。
(2)负责统筹农房安全、建筑质量事务性工作。
(3)负责协助相关部门做好土地复垦、国土管理、地质灾害防治、耕地及其他自然资源保护、土地征用、房屋征收及水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护等事务性工作。
(4)负责协助推进重大项目建设。
(5)负责辖区河道日常管护和河(库)长制相关工作。
(6)负责辖区农村公路的建设、养护等事务性工作。
(7)负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
4.便民服务中心(退役军人服务站)
宗旨:为辖区群众提供优质高效的便民服务。。
主要职责任务:承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。贯彻落实劳动就业和社会保障、退役军人相关法律法规及政策。
具体职责任务:
(1)负责辖区内养老、医疗、失业、工伤、生育保险等社会保险服务工作。
(2)负责辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。
(3)负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。
(4)负责辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。
(5)负责村(社区)劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。
(6)负责辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、来访接待、信息采集、政策宣传咨询、情况反映、慰问帮扶、光荣牌悬挂和服务管理、待遇保障等保障服务工作。
(7)负责协助开展退役军人就业创业、困难帮扶、心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。
(8)负责协助开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等拥军优属等工作。
(9)负责协助开展烈士纪念设施管护等褒扬纪念工作。
(10)负责村(社区)退役军人服务站的业务指导工作。
(11)负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
5.综合行政执法大队
宗旨:依法执法,确保执法公平、公正。
主要职责任务:根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。
具体职责任务:
(1)贯彻落实综合行政执法工作的有关规定;依据有关法律、法规和规章,参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划,并具体实施。
(2)根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。
(3)承担市县授权或委托的其他行政执法权。
(4)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。
除法律法规授权外,市政府授权及县级相关部门委托的行政处罚、行政强制等执法权以正式授权或委托为准。
(二)机构设置
统一设置综合办事机构8个,即:党政办公室(人大办公室)、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室(平安建设办公室)、综合行政执法办公室;设置事业机构5个,即:产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7453.99万元。收、支与2023年度相比,增加1111.52万元,增长17.5%,主要原因是本年基础设施建设类项目投入增加,新增桥头镇滨湖康养小镇灯饰安装和业态升级改造项目250万元、桥头镇长沙村滨湖康养小镇王家沟溪流整治及乡村旅游步道建设项目350万元、桥头镇田畈村“田畈梨”产业商务中心建设项目380万元、桥头镇长沙村艺术写生实训中心建设项目390万元、重庆菜特色原辅料产业加工园(二期)项目300万元等项目资金。因2023年无此类项目预算,所以导致本年收、支增加1111.52万元。
1.收入情况。2024年度收入合计7453.99万元,与2023年度相比,增加1111.52万元,增长17.5%,主要原因是本年基础设施建设类项目投入增加,新增桥头镇滨湖康养小镇灯饰安装和业态升级改造项目250万元、桥头镇长沙村滨湖康养小镇王家沟溪流整治及乡村旅游步道建设项目350万元、桥头镇田畈村“田畈梨”产业商务中心建设项目380万元、桥头镇长沙村艺术写生实训中心建设项目390万元、重庆菜特色原辅料产业加工园(二期)项目300万元等。2023年无此类项目预算,所以导致本年收入增加1111.52万元。其中:财政拨款收入7453.99万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计7453.99万元,与2023年度相比,增加1111.52万元,增长17.5%,主要原因是本年基础设施建设类项目投入增加,新增桥头镇滨湖康养小镇灯饰安装和业态升级改造项目250万元、桥头镇长沙村滨湖康养小镇王家沟溪流整治及乡村旅游步道建设项目350万元、桥头镇田畈村“田畈梨”产业商务中心建设项目380万元、桥头镇长沙村艺术写生实训中心建设项目390万元、重庆菜特色原辅料产业加工园(二期)项目300万元等。2023年无此类项目预算,所以导致本年支出增加1111.52万元。其中:基本支出881.90万元,占11.8%;项目支出6572.08万元,占88.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是年度收入和支出数一致,因此年末结转结余情况0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为7453.99万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加1111.52万元,增长17.5%。主要原因是本年基础设施建设类项目投入增加,新增桥头镇滨湖康养小镇灯饰安装和业态升级改造项目250万元、桥头镇长沙村滨湖康养小镇王家沟溪流整治及乡村旅游步道建设项目350万元、桥头镇田畈村“田畈梨”产业商务中心建设项目380万元、桥头镇长沙村艺术写生实训中心建设项目390万元、重庆菜特色原辅料产业加工园(二期)项目300万元等。2023年无此类项目预算,所以导致本年收、支出增加1111.52万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7438.38万元,与2023年度相比,增加1467.17万元,增长24.6%。主要原因是本年基础设施建设类项目投入增加,新增桥头镇滨湖康养小镇灯饰安装和业态升级改造项目250万元、桥头镇长沙村滨湖康养小镇王家沟溪流整治及乡村旅游步道建设项目350万元、桥头镇田畈村“田畈梨”产业商务中心建设项目380万元、桥头镇长沙村艺术写生实训中心建设项目390万元、重庆菜特色原辅料产业加工园(二期)项目300万元等。2023年无此类项目预算,所以导致本年度一般公共预算财政拨款收入与上年相比,增加1467.17万元。较年初预算数增加4954.10万元,增长199.4%。主要原因是年中追加桥头镇滨湖康养小镇灯饰安装和业态升级改造项目250万元、桥头镇长沙村滨湖康养小镇王家沟溪流整治及乡村旅游步道建设项目350万元、桥头镇田畈村“田畈梨”产业商务中心建设项目380万元、桥头镇长沙村艺术写生实训中心建设项目390万元、重庆菜特色原辅料产业加工园(二期)项目300万元等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7438.38万元,与2023年度相比,增加1467.17万元,增长24.6%。主要原因是本年基础设施建设类项目投入增加,新增桥头镇滨湖康养小镇灯饰安装和业态升级改造项目250万元、桥头镇长沙村滨湖康养小镇王家沟溪流整治及乡村旅游步道建设项目350万元、桥头镇田畈村“田畈梨”产业商务中心建设项目380万元、桥头镇长沙村艺术写生实训中心建设项目390万元、重庆菜特色原辅料产业加工园(二期)项目300万元等。2023年无此类项目预算,所以导致本年支出增加1467.17万元。较年初预算数增加4954.10万元,增长199.4%。主要原因是年中追加桥头镇滨湖康养小镇灯饰安装和业态升级改造项目250万元、桥头镇长沙村滨湖康养小镇王家沟溪流整治及乡村旅游步道建设项目350万元、桥头镇田畈村“田畈梨”产业商务中心建设项目380万元、桥头镇长沙村艺术写生实训中心建设项目390万元、重庆菜特色原辅料产业加工园(二期)项目300万元等项目资金。一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出508.13万元,占6.8%,较年初预算数增加39.69万元,增长8.5%,主要原因是人员变动、工资调标、保险基数调整等原因导致一般公共服务支出增加。
(2)公共安全支出24.95万元,占0.3%,较年初预算数增加24.95万元,增长100.0%,主要原因是年中追加桥头镇基层治理重点街镇建设等项目经费。
(3)文化旅游体育与传媒支出17.48万元,占0.2%,较年初预算数增加3.65万元,增长26.4%,主要原因是人员待遇调标,职业年金增加等。
(4)社会保障和就业支出283.22万元,占3.8%,较年初预算数增加49.27万元,增长21.1%,主要原因是一是人员变动,工资待遇调整;二是生育、工伤、失业保险标准调标。
(5)卫生健康支出50.01万元,占0.7%,较年初预算数增加2.78万元,增长5.9%,主要原因是医疗保险标准调标。
(6)节能环保支出1778.79万元,占23.9%,较年初预算数增加1683.79万元,增长1772.4%,主要原因是年中追加石柱县藤子沟水库综合治理工程(二三期)、桥头镇乡村旅游产业项目、桥头镇长沙村湖心组滨湖生态治理及乡村旅游项目、桥头镇长沙村湖心组居民点人居环境整治及乡村旅游项目等项目经费。
(7)城乡社区支出37.88万元,占0.5%,较年初预算数增加37.88万元,增长100.0%,主要原因是年中追加农村生活垃圾收运补助、乡镇场镇市政管理、2024年石柱县农村生活垃圾分类先锋创建项目、非库区地质灾害群测群防员补助、桥头镇地质灾害金土工程避险移民搬迁补助项目等项目经费。
(8)农林水支出4034.43万元,占54.2%,较年初预算数增加2454.51万元,增长155.4%,主要原因是年中追加桥头镇村级防疫员劳务费项目、石柱县2023年粮油产业发展补助项目、农村“三变”改革试点项目、松材线虫病防治专项资金等项目经费。
(9)交通运输支出70.65万元,占1.0%,较年初预算数增加70.65万元,增长100.0%,主要原因是年中追加桥头镇长沙村湖心组公路改扩建及油化、村委至旧时光民宿、桥头镇农村公路养护经费等项目经费。
(10)自然资源海洋气象等支出574.21万元,占7.7%,较年初预算数增加574.21万元,增长100.0%,主要原因是年中追加石柱县藤子沟水库综合治理工程(二三期)等项目经费。
(11)住房保障支出48.82万元,占0.7%,较年初预算数增加2.91万元,增长6.3%,主要原因是人员变动,住房公积金相关标准调标。
(12)灾害防治及应急管理支出9.81万元,占0.1%,较年初预算数增加9.81万元,增长100.0%,主要原因是新增自然灾害救灾资金、地质灾害防治员补助等支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是由于年度收入和支出数一致,因此年末结转结余情况0万元
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出881.90万元。
其中:
人员经费778.75万元,与2023年度相比,减少61.16万元,下降7.3%,主要原因是在职人员退休、编制调整等导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。公用经费103.15万元,与2023年度相比,减少2.18万元,下降2.1%,主要原因是落实“过紧日子”政策,主动压减一般性支出,严格控制“三公”经费和非必需品采购。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入15.61万元,与2023年度相比,减少355.65万元,下降95.8%,主要原因是2023年有基金专项补助用于增加农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出,2024年度没有此类资金。本年支出15.61万元,与2023年度相比,减少355.65万元,下降95.8%,主要原因是2023年有基金专项补助用于增加农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出,2024年度没有此类资金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计14.35万元,较年初预算数增加0.44万元,增长3.2%,主要原因是因2024年机构改革,事业单位整合,原910005退役军人服务站数据迁移到新增单位910007村镇建设服务中心,此表上年数是取的下级单位数据汇总上来的,不是取的上年部门汇总数据,所以导致未取到新增单位上年数,导致三公经费较上年增长,实际三公经费并未超。较上年支出数无增减,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度我单位未发生因公出国(境)支出。
2024年度我单位未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费;较上年支出数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费。
公务接待费8.35万元,主要用于接待上级部门指导、检查工作。费用支出较年初预算数增加0.44万元,增长5.6%,主要原因是因2024年机构改革,事业单位整合,原910005退役军人服务站数据迁移到新增单位910007村镇建设服务中心,此表上年数是取的下级单位数据汇总上来的,不是取的上年部门汇总数据,所以导致未取到新增单位上年数,导致三公经费较上年增长,实际三公经费并未超。较上年支出数无增减,主要原因是严格按标准执行。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待237批次1726人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费48.38元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.33万元,与2023年度相比,减少0.87万元,下降72.5%,主要原因是本年开展业务能力提升、防汛抗旱、消防安全、交流学习、调研考察等专题会次数减少,导致会议费用减少。本年度培训费支出46.38万元,与2023年度相比,增加34.37万元,增长286.2%,主要原因本年开展业务能力提升、防汛抗旱、消防安全、交流学习、调研考察等专题培训次数增加,导致培训费用增加。本年度差旅费支出4.22万元,与2023年度相比,减少18.53万元,下降81.5%,主要原因是本年度相关差旅事务减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出62.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少2.51万元,下降3.9%,主要原因是2023年该单位年初预算19人,2024年年初预算18人,对应的工会经费、公务交通补贴减少,所以导致机关运行经费较上年减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额156.34万元,其中:政府采购货物支出156.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额156.34万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额156.34万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑、项目采购机器设备等。
五、 预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对113个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金7474.45万元,从评价情况来看,各项资金使用合理、高效,达到预期效果。
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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状态:绩效审核已审 | ||||||||||
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项目名称: |
石柱土家族自治县桥头镇人民政府整体监控 |
项目编码: |
50024000024P000066 |
自评总分: |
98.92 |
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|
项目主管部门: |
910-石柱土家族自治县桥头镇人民政府 |
财政归口处室: |
509-农业农村和基层财政科 |
部门联系人: |
牟显军 |
联系电话: |
15922947909 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
25,203,733.73 |
83,563,524.11 |
74,539,853.06 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
25,203,733.73 |
83,563,524.11 |
74,539,853.06 |
89.2 |
10.00 |
8.92 | ||||
|
一般公共预算 |
25,177,055.57 |
83,407,424.11 |
74,383,753.06 |
89.18 |
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.做好经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作,保障辖区各项工作正常开展。 |
1.做好经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作,保障辖区各项工作正常开展。 |
做好经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作,保障辖区各项工作正常开展。1.做好经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作,保障辖区各项工作正常开展。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
管辖村社区数量 |
个 |
= |
7 |
7 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
年底考核情况 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
整体工作完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
资金拨付及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
经济发展情况 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
||
|
社会和谐稳定情况 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
||
|
生态环境情况 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
可持续发展能力 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
人均公用经费变动率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
项目支出绩效自评表(一级项目)
|
桥头镇2024年度一般性一级项目绩效目标自评表 | ||||||||
|
项目资金名称 |
石柱桥头镇村社支出 |
项目实施年度(时期) |
2024年 | |||||
|
主管部门 |
桥头镇人民政府 |
实施单位 |
桥头镇人民政府 | |||||
|
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||||
|
总量 |
232.92万元 |
总量 |
232.92万元 |
100% | ||||
|
其中:财政资金 |
232.92万元 |
其中:财政资金 |
232.92万元 |
100% | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
自评等级(优良中差) | |||||
|
目标1:保障村社干部工资待遇和日常运行开支,充分发挥基层建设的作用。目标2:为基层党建构建有利条件,完善村基础设施,团结群众乡村振兴。 |
目标1:保障村社干部工资待遇和日常运行开支,充分发挥基层建设的作用。目标2:为基层党建构建有利条件,完善村基础设施,团结群众乡村振兴。 |
优 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
设计 |
评价 |
未完成原因和改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社数量 |
7个 |
7个 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
经济管理规范率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
单位成本 |
232.92万元 |
232.92万元 |
10 |
10 |
|||
|
社会效益指标 |
基础设施完善情况 |
进一步完善 |
进一步完善 |
5 |
5 |
|||
|
经济效益指标 |
增减村级收 |
得以增加 |
得以增加 |
10 |
10 |
|||
|
可持续影响指标 |
基础设施使用年限 |
≥10年 |
≥10年 |
5 |
5 |
|||
|
管理指标 |
业务管理指标 |
项目管理制度 |
建立义务监督员制度 |
已建立义务监督员制度 |
10 |
10 |
||
|
财务管理指标 |
支付进度款 |
按季度支付 |
已按时完成项目进度款 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||
|
说明 |
无 | |||||||
(二)部门绩效评价情况
我部门对桥头镇2024年乡村振兴积分激励项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金15.42万元,评价得分100分,评价等次为优。从结果来看,项目支出都较好的完成了既定目标,经济效益、社会效益、生态效益显著,服务对象满意度高。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称: |
石柱县2024年乡村振兴积分激励项目 |
项目编码: |
50024024T000004482796 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
910-石柱土家族自治县桥头镇人民政府 |
财政归口处室: |
509-农业农村和基层财政科 |
部门联系人: |
廖敏 |
联系电话: |
17830460203 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
154,192.00 |
154,192.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
154,192.00 |
154,192.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
154,192.00 |
154,192.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在涉农村(社区)推进乡村振兴积分激励制度、促进乡风文明,推进乡村治理。 |
在涉农村(社区)推进乡村振兴积分激励制度、促进乡风文明,推进乡村治理。 |
在涉农村(社区)推进乡村振兴积分激励制度、促进乡风文明,推进乡村治理。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
群众户数 |
户 |
≥ |
1296 |
1296 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
环境整治合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
项目完成时限 |
年 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
乡村文明程度提效率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
APP系统单价 |
元/户 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
APP系统单价 |
万元/村 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73387001
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门:石柱土家族自治县桥头镇人民政府 |
01表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
74,383,753.06 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
5,081,272.47 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
156,100.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
249,515.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
174,793.79 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,832,153.86 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
500,134.32 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
17,787,905.29 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
534,900.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
40,344,295.90 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
706,496.06 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
5,742,119.37 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
488,167.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
98,100.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
74,539,853.06 |
本年支出合计 |
57 |
74,539,853.06 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
74,539,853.06 |
总计 |
60 |
74,539,853.06 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县桥头镇人民政府 |
02表 单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
74,539,853.06 |
74,539,853.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,081,272.47 |
5,081,272.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
91,400.00 |
91,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
91,400.00 |
91,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,750,692.47 |
4,750,692.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,452,500.19 |
3,452,500.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
336,541.20 |
336,541.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
733,625.54 |
733,625.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
228,025.54 |
228,025.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
239,180.00 |
239,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
39,180.00 |
39,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
249,515.00 |
249,515.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
249,515.00 |
249,515.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040613 |
信息化建设 |
249,515.00 |
249,515.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
174,793.79 |
174,793.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
174,793.79 |
174,793.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
174,793.79 |
174,793.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,832,153.86 |
2,832,153.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,063,278.29 |
1,063,278.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
628,879.85 |
628,879.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
434,398.44 |
434,398.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,550,662.58 |
1,550,662.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
144,900.00 |
144,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
331,200.00 |
331,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
704,064.98 |
704,064.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
352,317.60 |
352,317.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18,180.00 |
18,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
21,630.00 |
21,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
21,630.00 |
21,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
196,582.99 |
196,582.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
2,250.00 |
2,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
194,332.99 |
194,332.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
500,134.32 |
500,134.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
500,134.32 |
500,134.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
225,282.82 |
225,282.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
139,651.50 |
139,651.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
135,200.00 |
135,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
17,787,905.29 |
17,787,905.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
4,320,855.42 |
4,320,855.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
4,320,855.42 |
4,320,855.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
13,467,049.87 |
13,467,049.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
13,467,049.87 |
13,467,049.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
534,900.00 |
534,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
378,800.00 |
378,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
378,800.00 |
378,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
156,100.00 |
156,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
93,000.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
63,100.00 |
63,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
40,344,295.90 |
40,344,295.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
2,224,398.44 |
2,224,398.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,095,909.76 |
1,095,909.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
183,000.00 |
183,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
780,000.00 |
780,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
127,888.68 |
127,888.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
200,968.00 |
200,968.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
165,000.00 |
165,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
35,968.00 |
35,968.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
151,522.00 |
151,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
31,522.00 |
31,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
21,241,763.91 |
21,241,763.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4,143,308.21 |
4,143,308.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
11,128,365.56 |
11,128,365.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5,970,090.14 |
5,970,090.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
16,525,643.55 |
16,525,643.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,007,100.38 |
2,007,100.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,329,247.36 |
2,329,247.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
10,704,650.81 |
10,704,650.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
1,484,645.00 |
1,484,645.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
706,496.06 |
706,496.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
706,496.06 |
706,496.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
706,196.06 |
706,196.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,742,119.37 |
5,742,119.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
5,742,119.37 |
5,742,119.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5,742,119.37 |
5,742,119.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
488,167.00 |
488,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
488,167.00 |
488,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
488,167.00 |
488,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
98,100.00 |
98,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
58,100.00 |
58,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
58,100.00 |
58,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:石柱土家族自治县桥头镇人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
74,539,853.06 |
8,819,006.02 |
65,720,847.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,081,272.47 |
4,186,125.73 |
895,146.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
91,400.00 |
0.00 |
91,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
91,400.00 |
0.00 |
91,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,750,692.47 |
4,186,125.73 |
564,566.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,452,500.19 |
3,452,500.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
336,541.20 |
0.00 |
336,541.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
733,625.54 |
733,625.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
228,025.54 |
0.00 |
228,025.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
239,180.00 |
0.00 |
239,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
39,180.00 |
0.00 |
39,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
249,515.00 |
0.00 |
249,515.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
249,515.00 |
0.00 |
249,515.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040613 |
信息化建设 |
249,515.00 |
0.00 |
249,515.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
174,793.79 |
174,793.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
174,793.79 |
174,793.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
174,793.79 |
174,793.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,832,153.86 |
2,373,875.42 |
458,278.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,063,278.29 |
628,879.85 |
434,398.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
628,879.85 |
628,879.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
434,398.44 |
0.00 |
434,398.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,550,662.58 |
1,550,662.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
144,900.00 |
144,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
331,200.00 |
331,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
704,064.98 |
704,064.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
352,317.60 |
352,317.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18,180.00 |
18,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
21,630.00 |
0.00 |
21,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
21,630.00 |
0.00 |
21,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
196,582.99 |
194,332.99 |
2,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
2,250.00 |
0.00 |
2,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
194,332.99 |
194,332.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
500,134.32 |
500,134.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
500,134.32 |
500,134.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
225,282.82 |
225,282.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
139,651.50 |
139,651.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
135,200.00 |
135,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
17,787,905.29 |
0.00 |
17,787,905.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
4,320,855.42 |
0.00 |
4,320,855.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
4,320,855.42 |
0.00 |
4,320,855.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
13,467,049.87 |
0.00 |
13,467,049.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
13,467,049.87 |
0.00 |
13,467,049.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
534,900.00 |
0.00 |
534,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
378,800.00 |
0.00 |
378,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
378,800.00 |
0.00 |
378,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
156,100.00 |
0.00 |
156,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
63,100.00 |
0.00 |
63,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
40,344,295.90 |
1,095,909.76 |
39,248,386.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
2,224,398.44 |
1,095,909.76 |
1,128,488.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,095,909.76 |
1,095,909.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
183,000.00 |
0.00 |
183,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
780,000.00 |
0.00 |
780,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
127,888.68 |
0.00 |
127,888.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
200,968.00 |
0.00 |
200,968.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
165,000.00 |
0.00 |
165,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
35,968.00 |
0.00 |
35,968.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
151,522.00 |
0.00 |
151,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
31,522.00 |
0.00 |
31,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
21,241,763.91 |
0.00 |
21,241,763.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
4,143,308.21 |
0.00 |
4,143,308.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
11,128,365.56 |
0.00 |
11,128,365.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5,970,090.14 |
0.00 |
5,970,090.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
16,525,643.55 |
0.00 |
16,525,643.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,007,100.38 |
0.00 |
2,007,100.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,329,247.36 |
0.00 |
2,329,247.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
10,704,650.81 |
0.00 |
10,704,650.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
1,484,645.00 |
0.00 |
1,484,645.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
706,496.06 |
0.00 |
706,496.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
706,496.06 |
0.00 |
706,496.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
706,196.06 |
0.00 |
706,196.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,742,119.37 |
0.00 |
5,742,119.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
5,742,119.37 |
0.00 |
5,742,119.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5,742,119.37 |
0.00 |
5,742,119.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
488,167.00 |
488,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
488,167.00 |
488,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
488,167.00 |
488,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
98,100.00 |
0.00 |
98,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
58,100.00 |
0.00 |
58,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
58,100.00 |
0.00 |
58,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:石柱土家族自治县桥头镇人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
74,383,753.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5,081,272.47 |
5,081,272.47 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
156,100.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
249,515.00 |
249,515.00 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
174,793.79 |
174,793.79 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,832,153.86 |
2,832,153.86 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
500,134.32 |
500,134.32 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
17,787,905.29 |
17,787,905.29 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
534,900.00 |
378,800.00 |
156,100.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
40,344,295.90 |
40,344,295.90 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
706,496.06 |
706,496.06 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
5,742,119.37 |
5,742,119.37 |
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
488,167.00 |
488,167.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
98,100.00 |
98,100.00 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
74,539,853.06 |
本年支出合计 |
59 |
74,539,853.06 |
74,383,753.06 |
156,100.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
74,539,853.06 |
总计 |
64 |
74,539,853.06 |
74,383,753.06 |
156,100.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县桥头镇人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,383,753.06 |
8,819,006.02 |
65,564,747.04 |
74,383,753.06 |
8,819,006.02 |
65,564,747.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,081,272.47 |
4,186,125.73 |
895,146.74 |
5,081,272.47 |
4,186,125.73 |
895,146.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,400.00 |
0.00 |
91,400.00 |
91,400.00 |
0.00 |
91,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,400.00 |
0.00 |
91,400.00 |
91,400.00 |
0.00 |
91,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,750,692.47 |
4,186,125.73 |
564,566.74 |
4,750,692.47 |
4,186,125.73 |
564,566.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,452,500.19 |
3,452,500.19 |
0.00 |
3,452,500.19 |
3,452,500.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336,541.20 |
0.00 |
336,541.20 |
336,541.20 |
0.00 |
336,541.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
733,625.54 |
733,625.54 |
0.00 |
733,625.54 |
733,625.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228,025.54 |
0.00 |
228,025.54 |
228,025.54 |
0.00 |
228,025.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
239,180.00 |
0.00 |
239,180.00 |
239,180.00 |
0.00 |
239,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,180.00 |
0.00 |
39,180.00 |
39,180.00 |
0.00 |
39,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,515.00 |
0.00 |
249,515.00 |
249,515.00 |
0.00 |
249,515.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,515.00 |
0.00 |
249,515.00 |
249,515.00 |
0.00 |
249,515.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040613 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,515.00 |
0.00 |
249,515.00 |
249,515.00 |
0.00 |
249,515.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,793.79 |
174,793.79 |
0.00 |
174,793.79 |
174,793.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,793.79 |
174,793.79 |
0.00 |
174,793.79 |
174,793.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,793.79 |
174,793.79 |
0.00 |
174,793.79 |
174,793.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,832,153.86 |
2,373,875.42 |
458,278.44 |
2,832,153.86 |
2,373,875.42 |
458,278.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,063,278.29 |
628,879.85 |
434,398.44 |
1,063,278.29 |
628,879.85 |
434,398.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
628,879.85 |
628,879.85 |
0.00 |
628,879.85 |
628,879.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
434,398.44 |
0.00 |
434,398.44 |
434,398.44 |
0.00 |
434,398.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,550,662.58 |
1,550,662.58 |
0.00 |
1,550,662.58 |
1,550,662.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144,900.00 |
144,900.00 |
0.00 |
144,900.00 |
144,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
331,200.00 |
331,200.00 |
0.00 |
331,200.00 |
331,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
704,064.98 |
704,064.98 |
0.00 |
704,064.98 |
704,064.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352,317.60 |
352,317.60 |
0.00 |
352,317.60 |
352,317.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,180.00 |
18,180.00 |
0.00 |
18,180.00 |
18,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,630.00 |
0.00 |
21,630.00 |
21,630.00 |
0.00 |
21,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,630.00 |
0.00 |
21,630.00 |
21,630.00 |
0.00 |
21,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196,582.99 |
194,332.99 |
2,250.00 |
196,582.99 |
194,332.99 |
2,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,250.00 |
0.00 |
2,250.00 |
2,250.00 |
0.00 |
2,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194,332.99 |
194,332.99 |
0.00 |
194,332.99 |
194,332.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,134.32 |
500,134.32 |
0.00 |
500,134.32 |
500,134.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,134.32 |
500,134.32 |
0.00 |
500,134.32 |
500,134.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
225,282.82 |
225,282.82 |
0.00 |
225,282.82 |
225,282.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139,651.50 |
139,651.50 |
0.00 |
139,651.50 |
139,651.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135,200.00 |
135,200.00 |
0.00 |
135,200.00 |
135,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,787,905.29 |
0.00 |
17,787,905.29 |
17,787,905.29 |
0.00 |
17,787,905.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,320,855.42 |
0.00 |
4,320,855.42 |
4,320,855.42 |
0.00 |
4,320,855.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,320,855.42 |
0.00 |
4,320,855.42 |
4,320,855.42 |
0.00 |
4,320,855.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,467,049.87 |
0.00 |
13,467,049.87 |
13,467,049.87 |
0.00 |
13,467,049.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,467,049.87 |
0.00 |
13,467,049.87 |
13,467,049.87 |
0.00 |
13,467,049.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378,800.00 |
0.00 |
378,800.00 |
378,800.00 |
0.00 |
378,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378,800.00 |
0.00 |
378,800.00 |
378,800.00 |
0.00 |
378,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378,800.00 |
0.00 |
378,800.00 |
378,800.00 |
0.00 |
378,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,344,295.90 |
1,095,909.76 |
39,248,386.14 |
40,344,295.90 |
1,095,909.76 |
39,248,386.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,224,398.44 |
1,095,909.76 |
1,128,488.68 |
2,224,398.44 |
1,095,909.76 |
1,128,488.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,095,909.76 |
1,095,909.76 |
0.00 |
1,095,909.76 |
1,095,909.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183,000.00 |
0.00 |
183,000.00 |
183,000.00 |
0.00 |
183,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
780,000.00 |
0.00 |
780,000.00 |
780,000.00 |
0.00 |
780,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127,888.68 |
0.00 |
127,888.68 |
127,888.68 |
0.00 |
127,888.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,968.00 |
0.00 |
200,968.00 |
200,968.00 |
0.00 |
200,968.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165,000.00 |
0.00 |
165,000.00 |
165,000.00 |
0.00 |
165,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,968.00 |
0.00 |
35,968.00 |
35,968.00 |
0.00 |
35,968.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151,522.00 |
0.00 |
151,522.00 |
151,522.00 |
0.00 |
151,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31,522.00 |
0.00 |
31,522.00 |
31,522.00 |
0.00 |
31,522.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,241,763.91 |
0.00 |
21,241,763.91 |
21,241,763.91 |
0.00 |
21,241,763.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,143,308.21 |
0.00 |
4,143,308.21 |
4,143,308.21 |
0.00 |
4,143,308.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,128,365.56 |
0.00 |
11,128,365.56 |
11,128,365.56 |
0.00 |
11,128,365.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,970,090.14 |
0.00 |
5,970,090.14 |
5,970,090.14 |
0.00 |
5,970,090.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,525,643.55 |
0.00 |
16,525,643.55 |
16,525,643.55 |
0.00 |
16,525,643.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,007,100.38 |
0.00 |
2,007,100.38 |
2,007,100.38 |
0.00 |
2,007,100.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,329,247.36 |
0.00 |
2,329,247.36 |
2,329,247.36 |
0.00 |
2,329,247.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,704,650.81 |
0.00 |
10,704,650.81 |
10,704,650.81 |
0.00 |
10,704,650.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,484,645.00 |
0.00 |
1,484,645.00 |
1,484,645.00 |
0.00 |
1,484,645.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
706,496.06 |
0.00 |
706,496.06 |
706,496.06 |
0.00 |
706,496.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
706,496.06 |
0.00 |
706,496.06 |
706,496.06 |
0.00 |
706,496.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
706,196.06 |
0.00 |
706,196.06 |
706,196.06 |
0.00 |
706,196.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,742,119.37 |
0.00 |
5,742,119.37 |
5,742,119.37 |
0.00 |
5,742,119.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,742,119.37 |
0.00 |
5,742,119.37 |
5,742,119.37 |
0.00 |
5,742,119.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,742,119.37 |
0.00 |
5,742,119.37 |
5,742,119.37 |
0.00 |
5,742,119.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
488,167.00 |
488,167.00 |
0.00 |
488,167.00 |
488,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
488,167.00 |
488,167.00 |
0.00 |
488,167.00 |
488,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
488,167.00 |
488,167.00 |
0.00 |
488,167.00 |
488,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98,100.00 |
0.00 |
98,100.00 |
98,100.00 |
0.00 |
98,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58,100.00 |
0.00 |
58,100.00 |
58,100.00 |
0.00 |
58,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58,100.00 |
0.00 |
58,100.00 |
58,100.00 |
0.00 |
58,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:石柱土家族自治县桥头镇人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,235,751.80 |
302 |
商品和服务支出 |
984,014.22 |
310 |
资本性支出 |
47,460.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,597,998.00 |
30201 |
办公费 |
431,252.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,037,446.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
47,460.00 | |
|
30103 |
奖金 |
1,073,981.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,501,858.00 |
30205 |
水费 |
12,910.80 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
704,064.98 |
30206 |
电费 |
59,602.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
352,317.60 |
30207 |
邮电费 |
35,620.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
383,404.00 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18,815.22 |
30211 |
差旅费 |
42,232.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
488,167.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
77,700.00 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
551,780.00 |
30215 |
会议费 |
3,300.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
9,050.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
83,499.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
494,280.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
57,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
59,214.22 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
187,333.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
7,787,531.80 |
公用经费合计 |
1,031,474.22 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县桥头镇人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156,100.00 |
0.00 |
156,100.00 |
156,100.00 |
0.00 |
156,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156,100.00 |
0.00 |
156,100.00 |
156,100.00 |
0.00 |
156,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156,100.00 |
0.00 |
156,100.00 |
156,100.00 |
0.00 |
156,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
93,000.00 |
0.00 |
93,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,100.00 |
0.00 |
63,100.00 |
63,100.00 |
0.00 |
63,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县桥头镇人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:石柱土家族自治县桥头镇人民政府 |
09表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
622,221.34 |
|
(一)支出合计 |
2 |
143,499.40 |
(一)行政单位 |
26 |
622,221.34 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
60,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
3 | |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
60,000.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
83,499.40 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
83,499.40 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
2 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
1 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
237 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
1,563,378.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
1,563,378.00 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
1,726 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,563,378.00 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
1,563,378.00 | |
|
二、会议费 |
22 |
3,300.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
463,765.00 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
42,232.22 |
|||