[ 索 引 号 ] 11500240711643969N/2024-00019 [ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 石柱县桥头镇 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县桥头镇人民政府2023年度决算公开说明
[ 成文日期 ] 2024-10-17 [ 发布日期 ] 2024-10-17

石柱土家族自治县桥头镇人民政府2023年度决算公开说明

重庆市石柱土家族自治县桥头镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

综合办事机构

1.党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责;承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3.经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4.民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障(医疗保障)、社区管理等职责。

5.平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8.应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。

10.综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。

事业单位

1.农业服务中心宗旨:为农业农村工作提供服务。

主要职责任务:主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作;承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

具体职责任务:

1)承担农业技术、农业机械化推广服务,引导农业产业结构调整,指导推进农业产业化经营工作。

2)承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林及资源环境保护工作。

3)承担水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水电工程移民后期扶持和农田水利基本建设等技术服务工作;承担水利科技推广工作。

4)承担畜牧兽医技术推广和技术服务,引导畜牧产业发展等工作。

5)承担动物疫病防疫、动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告、畜禽圈舍消毒、参与重大动物疫情控制及扑灭等工作。

6)承担植物有害生物巡查、发现报告和协助除治等工作。

7)承担水产和渔业服务工作。

8)承担农业信息服务、农产品质量安全监测等工作。

9)承担农村能源建设服务、农业面源污染监测防控服务工作。

10)指导服务农村土地流转工作。

11)承担扶贫开发技术服务工作。

12)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

2.文化服务中心

宗旨:为文化、宣传、体育等工作服务。

主要职责任务:主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

具体职责任务:

(1)承担开展文化娱乐和体育活动等方面工作,指导各村(居)开展文体活动。

2)承担普及科学文化知识,传递经济、科技、文化信息,为当地经济建设服务。

3)承担广播、电视、电影方面的服务工作。

4)承担综合文化场地的开放和服务工作。

5)承担辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护等工作。

6)承担乡村旅游服务工作。

7)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

3.劳动就业和社会保障服务所

宗旨:为劳动就业、社会保障等工作服务。

主要职责任务:承担劳动就业、社会保障等服务工作。

具体职责任务:

1)承担养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

2)承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。

3承担辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。

4)承担辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作。

5)承担辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。

6)负责村(居)劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。

7)参与辖区内定点医疗机构的督促检查工作。

8)逐步开展面向农村社会缺乏供养保障的其他老年人、残疾人和未成年人提供生活服务。

9)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

4.退役军人服务站

宗旨:为退役军人及其他优抚对象服务。

主要职责任务:承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。

具体职责任务:

(1)负责退役军人相关法律法规及优抚政策宣传、咨询工作。

2)协助开展退役军人及其他优抚对象关系转接、联络接待、来信来访等工作。

3)协助开展退役军人信息采集、情况反映等工作。

4)协助开展退役军人心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。

5)配合开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等工作。

6)协助开展退役军人就业创业、困难帮扶等工作。

7)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

5.综合行政执法大队

宗旨:依法执法,确保执法公平、公正。

主要职责任务:根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

具体职责任务:

1)贯彻落实综合行政执法工作的有关规定;依据有关法律、法规和规章,参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划,并具体实施。

2)根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

3)承担市县授权或委托的其他行政执法权。

4)承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

除法律法规授权外,市政府授权及县级相关部门委托的行政处罚、行政强制等执法权以正式授权或委托为准。

(二)机构设置

统一设置综合办事机构8个,即:党政办公室(人大办公室)、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室(平安建设办公室)、综合行政执法办公室;设置事业机构5个,即:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6342.47万元,支出总计6342.47万元。收支较上年决算数减少1377.67万元,下降17.85%,主要原因是2022年预算了风貌改造项目15万元,长沙村湖心组滨湖生态治理395万元,湖心组公路改扩建及油化300万元,野鹤村农村综合性改革试点250万元,田畈产业融合示范点建设300万元,长沙村滨湖民宿休闲带280万元,湖心组居民点人居环境整治320万元,脆红李品牌建设与营销5万元,桥头村村委滨水区域环境提升167万元,藤子沟湿地公园环境治理150万元,乡村旅游产业项目120万元,乡村振兴宣传引导项目6万元,2023年无此项目预算。

2.收入情况。2023年度收入合计6342.47万元,较上年决算数减少1377.67万元,下降17.85%,主要原因是2022年预算了风貌改造项目15万元,长沙村湖心组滨湖生态治理395万元,湖心组公路改扩建及油化300万元,野鹤村农村综合性改革试点250万元,田畈产业融合示范点建设300万元,长沙村滨湖民宿休闲带280万元,湖心组居民点人居环境整治320万元,脆红李品牌建设与营销5万元,桥头村村委滨水区域环境提升167万元,藤子沟湿地公园环境治理150万元,乡村旅游产业项目120万元,乡村振兴宣传引导项目6万元,2023年无此项目预算。其中:财政拨款收入6342.47万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6342.47万元,较上年决算数减少1377.67万元,下降17.85%,主要原因是2022年预算了风貌改造项目15万元,长沙村湖心组滨湖生态治理395万元,湖心组公路改扩建及油化300万元,野鹤村农村综合性改革试点250万元,田畈产业融合示范点建设300万元,长沙村滨湖民宿休闲带280万元,湖心组居民点人居环境整治320万元,脆红李品牌建设与营销5万元,桥头村村委滨水区域环境提升167万元,藤子沟湿地公园环境治理150万元,乡村旅游产业项目120万元,乡村振兴宣传引导项目6万元,2023年无此项目预算。其中:基本支出945.24万元,占14.90%;项目支出5397.23万元,占85.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,主要原因是年度收入和支出数一致,因此年末结转结余情况0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6342.47万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1377.67万元,下降17.85%。主要原因是2022年预算了风貌改造项目15万元,长沙村湖心组滨湖生态治理395万元,湖心组公路改扩建及油化300万元,野鹤村农村综合性改革试点250万元,田畈产业融合示范点建设300万元,长沙村滨湖民宿休闲带280万元,湖心组居民点人居环境整治320万元,脆红李品牌建设与营销5万元,桥头村村委滨水区域环境提升167万元,藤子沟湿地公园环境治理150万元,乡村旅游产业项目120万元,乡村振兴宣传引导项目6万元,2023年无此项目预算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5971.21万元,较上年决算数减少1698.48万元,下降22.15%。主要原因是2022年预算了风貌改造项目15万元,长沙村湖心组滨湖生态治理395万元,湖心组公路改扩建及油化300万元,野鹤村农村综合性改革试点250万元,田畈产业融合示范点建设300万元,长沙村滨湖民宿休闲带280万元,湖心组居民点人居环境整治320万元,脆红李品牌建设与营销5万元,桥头村村委滨水区域环境提升167万元,藤子沟湿地公园环境治理150万元,乡村旅游产业项目120万元,乡村振兴宣传引导项目6万元,2023年无此项目预算。较年初预算数增加4847.58万元,增长431.42%。主要原因本年度工资调整等人员支出以及住房医疗等保障性支出导致基本支出较上年增加,基础设施项目等较上年投资力度加大,本年专项项目资金投入较上年增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5971.21万元,较上年决算数减少1698.48万元,下降22.15%。主要原因是2022年预算了风貌改造项目15万元,长沙村湖心组滨湖生态治理395万元,湖心组公路改扩建及油化300万元,野鹤村农村综合性改革试点250万元,田畈产业融合示范点建设300万元,长沙村滨湖民宿休闲带280万元,湖心组居民点人居环境整治320万元,脆红李品牌建设与营销5万元,桥头村村委滨水区域环境提升167万元,藤子沟湿地公园环境治理150万元,乡村旅游产业项目120万元,乡村振兴宣传引导项目6万元,2023年无此项目预算。较年初预算数增加4847.58万元,增长431.42%。主要原因是本年度工资调整等人员支出以及住房医疗等保障性支出导致基本支出较上年增加,基础设施项目等较上年投资力度加大,本年专项项目资金投入较上年增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,主要原因是年度收入和支出数一致,因此年末结转结余情况0万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出560.68万元,占9.39%,较年初预算数增加151.20万元,增长36.92%,主要原因是部分人员经费支出增加及会议费、培训费等商品和服务支出增加。

2)科学技术支出29.70万元,占0.50%,较年初预算数增加29.70万元,增长100.00%,主要原因是乡村振兴数字科普示范档案室项目、农业大数据系统科普显示屏建设项目支出增加。

3)文化旅游体育与传媒支出55.88万元,占0.94%,较年初预算数增加42.16万元,增长307.29%,主要原因是桥头镇长沙村农耕文化体验馆建设项目、桥头镇宣传工作经费支出增加。

4)社会保障与就业支出384.52万元,占6.44%,较年初预算数增加114.02万元,增长42.15%,主要原因是退休人员健康休养费支出增加。

5)卫生健康支出50.15万元,占0.84%,较年初预算数增加9.32万元,增长22.83%,主要原因是职工基本医疗保险增加

6)节能环保支出69.85万元,占1.17%,较年初预算数增加69.85万元,增长100.00%,主要原因是石柱县2023年农村生活垃圾分类示范建设项目增加。

7)城乡社区支出22.14万元,占0.37%,较年初预算数增加22.14万元,增长100.00%,主要原因是农村生活垃圾收运补助、乡镇场镇市政管理、困难群众燃气泄露报警装置安装项目建设资金等项目增加。

8)农林水支出4701.60万元,占78.74%,较年初预算数增加4360.08万元,增长1276.67%,主要原因是桥头镇村级防疫员劳务费项目、农业生产救灾资金、桥头镇林业绿化项目、天保护林员管护资金、松材线虫病防治专项资金、农村饮水安全保障、农村基础设施建设项目等项目支出增加。

9)交通运输支出24.50万元,占0.41%,较年初预算数增加24.50万元,增长100.00%,主要原因是农村公路养护经费、马鹿村庄屋组国有林场-石坝通畅工程、马鹿村龙井组通组公路通畅工程、野鹤村杨狮组石坝咀支路-向家院子通畅工程等项目支出增加。

10住房保障支出45.67万元,占0.76%,较年初预算数减少1.91万元,下降4.01%,主要原因是农村危房改造项目支出减少

11灾害防治及应急管理支出26.52万元,占0.44%,较年初预算数增加26.52万元,增长100.00%,主要原因是冬春生活救助、购买应急物资支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出945.24万元。其中:人员经费839.91万元,较上年决算数增加32.61万元,增长4.04%,主要原因是本年养老保险、职业年金等基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。公用经费105.33万元,较上年决算数增加1.26万元,增长1.21%,主要原因是本年办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入371.26万元,较上年决算数增加320.81万元,增长635.90%,主要原因是基金专项补助增加,主要增加农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。本年支出371.26万元,较上年决算数增加320.81万元,增长635.90%,主要原因是增加农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.35万元,较年初预算数无增减,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

较上年支出数减少0.01万元,下降0.07%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度我单位未发生因公出国(境)支出。

2023年度我单位未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增长0%,与上年支出数持平。

 公务接待费8.35万元,主要用于接待上级部门指导、检查工作。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是是严格按标准执行较上年支出数减少0.01万元,下降0.12%,主要原因是严格按标准执行

(三)“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待235批次1722人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费48.49元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

  (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.20万元,较上年决算数增加0.39万元,增长48.15%,主要原因是为推动乡村振兴工作发展,本年召开会议次数增加。本年度培训费支出12.01万元,较上年决算数增加9.80万元,增长443.44%,主要原因是为推动乡村振兴工作发展,本年召开培训次数增加

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出64.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加1.24万元,增长1.95%,主要原因是办公费、培训费增加。

(三)国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额11.21万元,其中:政府采购货物支出11.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额11.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对121个项目开展了绩效自评涉及财政拨款项目支出资金7360.56万元从评价情况来看,各项资金使用合理、高效,达到预期效果

2023年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

石柱土家族自治县桥头镇人民政府整体自评

项目编码:

50024000023P000065

自评总分:

98.20



项目主管部门:

910-石柱土家族自治县桥头镇人民政府

财政归口处室:

509-农业农村和基层财政科

部门联系人:

张钰涵

联系电话:

15178765625

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



27,343,696.07


77,344,945.22


63,424,735.19




其中:财政拨款



27,343,696.07


77,344,945.22


63,424,735.19

82

10.00

8.20

一般公共预算



27,053,696.07


73,605,631.48


59,712,099.61

81.12



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


1.做好经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作,保障辖区各项工作正常开展。
2.为农业农村工作、社区公共事务、文化宣传、体育、劳动就业和社会保障、退役军人及其他优抚对象等做好服务。
3.完成县委、县政府安排的其它工作,保障我镇各项工作正常运转,保障机关人员经费的正常支出,保障村组干部待遇。


1.做好经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作,保障辖区各项工作正常开展。
2.为农业农村工作、社区公共事务、文化宣传、体育、劳动就业和社会保障、退役军人及其他优抚对象等做好服务。
3.完成县委、县政府安排的其它工作,保障我镇各项工作正常运转,保障机关人员经费的正常支出,保障村组干部待遇。


1.做好经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设和环保管理、应急管理、人大事务、综合行政执法等工作,保障辖区各项工作正常开展。
2.为农业农村工作、社区公共事务、文化宣传、体育、劳动就业和社会保障、退役军人及其他优抚对象等做好服务。
3.完成县委、县政府安排的其它工作,保障我镇各项工作正常运转,保障机关人员经费的正常支出,保障村组干部待遇。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

管辖村社区数量

7

7

0

100

20

20


年底考核情况


定性

1

0

100

10

10


整体工作完成率

%

100

100

0

100

10

10


资金拨付及时率

%

100

100

0

100

10

10


经济发展情况


定性

1

0

100

5

5


社会和谐稳定情况


定性

1

0

100

5

5


生态环境情况


定性

有效改善

1

0

100

5

5


可持续发展能力


定性

1

0

100

5

5


群众满意度

%

90

90

0

100

10

10


人均公用经费变动率

%

5

5

0

100

20

20


项目支出绩效自评表(一级项目)

桥头镇2023年度一般性一级项目绩效目标自评表


项目资金名称

石柱桥头镇村社支出

项目实施年度(时期)

2023

主管部门

桥头镇人民政府

实施单位

桥头镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

237.7万元

总量

237.7万元

100%

其中:财政资金

237.7万元

其中:财政资金

237.7万元

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

自评等级(优良中差)

目标1:保障村社干部工资待遇和日常运行开支,充分发挥基层建设的作用。目标2:为基层党建构建有利条件,完善村基础设施,团结群众乡村振兴。

目标1:保障村社干部工资待遇和日常运行开支,充分发挥基层建设的作用。目标2:为基层党建构建有利条件,完善村基础设施,团结群众乡村振兴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

设计
分值

评价
得分

未完成原因和改进措施
及相关说明

产出指标

数量指标

涉及村社数量

7个

7个

20

20


质量指标

经济管理规范率

100%

100%

10

10


时效指标

资金拨付及时率

100%

100%

10

10


成本指标

单位成本

237.7万元

237.7万元

10

10



社会效益指标

基础设施完善情况

进一步完善

进一步完善

5

5


经济效益指标

增减村级收

得以增加

得以增加

10

10


可持续影响指标

基础设施使用年限

≥10年

≥10年

5

5


管理指标

业务管理指标

项目管理制度

建立义务监督员制度

已建立义务监督员制度

10

10


财务管理指标

支付进度款

按季度支付

已按时完成项目进度款

10

10


满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

群众满意度

群众满意度

≥90%

10

10


合计





100

100


说明

(二)部门绩效评价情况

我部门对桥头镇2023年乡村振兴积分激励项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金21.58万元,评价得分100分,评价等次为优。从结果来看,项目支出都较好的完成了既定目标,经济效益、社会效益、生态效益显著,服务对象满意度高。

2023年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

桥头镇2023年乡村振兴积分激励项目

项目编码:

50024024T000003830528

自评总分:

100.00



项目主管部门:

910-石柱土家族自治县桥头镇人民政府

财政归口处室:

509-农业农村和基层财政科

部门联系人:

秦佼

联系电话:

13996905715

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


215,800.00


215,800.00




其中:财政拨款



0.00


215,800.00


215,800.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


215,800.00


215,800.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

继续在各村推进乡村振兴积分激励制度,促进乡风文明,推进乡村治理。在各村推进乡村振兴积分激励制度,调动3000户12063人受益,其中脱贫户和监测对象297户1085人。不断提升乡村社会文明程度,全面推进乡村振兴。

继续在各村推进乡村振兴积分激励制度,促进乡风文明,推进乡村治理。在各村推进乡村振兴积分激励制度,调动3000户12063人受益,其中脱贫户和监测对象297户1085人。不断提升乡村社会文明程度,全面推进乡村振兴。

继续在各村推进乡村振兴积分激励制度,促进乡风文明,推进乡村治理。在各村推进乡村振兴积分激励制度,调动3000户12063人受益,其中脱贫户和监测对象297户1085人。不断提升乡村社会文明程度,全面推进乡村振兴。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

项目覆盖村社区

7

7

0

100

10

10



项目受益农户

3000

3000

0

100

10

10



项目验收合格率

%

100

100

0

100

10

10



项目完成时限

1

1

0

100

10

10



提升群众收入


定性

有效提升

1

0

100

10

10



促进乡村振兴发展


定性

有效促进

1

0

100

20

20



群众满意度

%

95

95

0

100

10

10



项目投入资金

210000

215800

2.76

100

10

10



(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-73387001



收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市石柱土家族自治县桥头镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,971.21

一、一般公共服务支出

560.68

二、政府性基金预算财政拨款收入

371.26

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

29.70

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

55.88

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

490.32



九、卫生健康支出

50.15



十、节能环保支出

69.85



十一、城乡社区支出

287.60



十二、农林水支出

4,701.60



十三、交通运输支出

24.50



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

45.67



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

26.52



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

6,342.47

本年支出合计

6,342.47

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

6,342.47

总计

6,342.47

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市石柱土家族自治县桥头镇人民政府







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,342.47

6,342.47







201

一般公共服务支出

560.68

560.68







20101

人大事务

7.83

7.83







2010108

代表工作

7.83

7.83







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

534.57

534.57







2010301

行政运行

341.03

341.03







2010302

一般行政管理事务

88.27

88.27







2010350

事业运行

72.28

72.28







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

33.00

33.00







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00







2013102

一般行政管理事务

1.00

1.00







20132

组织事务

2.27

2.27







2013299

其他组织事务支出

2.27

2.27







20133

宣传事务

15.00

15.00







2013399

其他宣传事务支出

15.00

15.00







206

科学技术支出

29.70

29.70







20607

科学技术普及

29.70

29.70







2060702

科普活动

29.70

29.70







207

文化旅游体育与传媒支出

55.88

55.88







20701

文化和旅游

15.88

15.88







2070109

群众文化

15.88

15.88







20799

其他文化旅游体育与传媒支出

40.00

40.00







2079902

宣传文化发展专项支出

10.00

10.00







2079903

文化产业发展专项支出

30.00

30.00







208

社会保障和就业支出

490.32

490.32







20801

人力资源和社会保障管理事务

107.07

107.07







2080104

综合业务管理

61.56

61.56







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

45.51

45.51







20802

民政管理事务

10.00

10.00







2080208

基层政权建设和社区治理

10.00

10.00







20805

行政事业单位养老支出

191.26

191.26







2080501

行政单位离退休

16.10

16.10







2080502

事业单位离退休

36.80

36.80







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.90

66.90







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.00

69.00







2080599

其他行政事业单位养老支出

2.46

2.46







20808

抚恤

2.17

2.17







2080899

其他优抚支出

2.17

2.17







20809

退役安置

0.89

0.89







2080999

其他退役安置支出

0.89

0.89







20810

社会福利

20.15

20.15







2081005

社会福利事业单位

0.15

0.15







2081006

养老服务

20.00

20.00







20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

79.47

79.47







2082202

基础设施建设和经济发展

79.47

79.47







20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

26.33

26.33







2082302

基础设施建设和经济发展

26.33

26.33







20828

退役军人管理事务

30.30

30.30







2082850

事业运行

30.30

30.30







20899

其他社会保障和就业支出

22.67

22.67







2089999

其他社会保障和就业支出

22.67

22.67







210

卫生健康支出

50.15

50.15







21004

公共卫生

7.76

7.76







2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.76

7.76







21011

行政事业单位医疗

42.39

42.39







2101101

行政单位医疗

15.19

15.19







2101102

事业单位医疗

13.94

13.94







2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.26

13.26







211

节能环保支出

69.85

69.85







21103

污染防治

18.93

18.93







2110302

水体

18.93

18.93







21104

自然生态保护

50.92

50.92







2110402

农村环境保护

50.92

50.92







212

城乡社区支出

287.60

287.60







21203

城乡社区公共设施

0.14

0.14







2120303

小城镇基础设施建设

0.14

0.14







21205

城乡社区环境卫生

22.00

22.00







2120501

城乡社区环境卫生

22.00

22.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.80

1.80







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.80

1.80







21213

城市基础设施配套费安排的支出

263.66

263.66







2121301

城市公共设施

263.66

263.66







213

农林水支出

4,701.60

4,701.60







21301

农业农村

180.30

180.30







2130104

事业运行

122.19

122.19







2130108

病虫害控制

2.10

2.10







2130110

执法监管

2.16

2.16







2130119

防灾救灾

3.00

3.00







2130152

对高校毕业生到基层任职补助

17.85

17.85







2130199

其他农业农村支出

33.00

33.00







21302

林业和草原

104.55

104.55







2130207

森林资源管理

78.62

78.62







2130209

森林生态效益补偿

1.14

1.14







2130226

林区公共支出

7.70

7.70







2130234

林业草原防灾减灾

17.10

17.10







21303

水利

40.87

40.87







2130305

水利工程建设

4.99

4.99







2130315

抗旱

23.98

23.98







2130399

其他水利支出

11.90

11.90







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,670.69

3,670.69







2130504

农村基础设施建设

1,265.51

1,265.51







2130505

生产发展

2,231.05

2,231.05







2130506

社会发展

70.41

70.41







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

103.73

103.73







21307

农村综合改革

705.18

705.18







2130701

对村级公益事业建设的补助

321.09

321.09







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

246.49

246.49







2130799

其他农村综合改革支出

137.60

137.60







214

交通运输支出

24.50

24.50







21401

公路水路运输

10.00

10.00







2140106

公路养护

10.00

10.00







21406

车辆购置税支出

14.50

14.50







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

14.50

14.50







221

住房保障支出

45.67

45.67







22102

住房改革支出

45.67

45.67







2210201

住房公积金

45.67

45.67







224

灾害防治及应急管理支出

26.52

26.52







22401

应急管理事务

14.00

14.00







2240108

应急救援

14.00

14.00







22406

自然灾害防治

2.52

2.52







2240601

地质灾害防治

2.52

2.52







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

10.00







2240703

自然灾害救灾补助

10.00

10.00







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县桥头镇人民政府





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,342.47

945.24

5,397.23




201

一般公共服务支出

560.68

413.31

147.37




20101

人大事务

7.83


7.83




2010108

代表工作

7.83


7.83




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

534.57

413.31

121.27




2010301

行政运行

341.03

341.03





2010302

一般行政管理事务

88.27


88.27




2010350

事业运行

72.28

72.28





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

33.00


33.00




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00


1.00




2013102

一般行政管理事务

1.00


1.00




20132

组织事务

2.27


2.27




2013299

其他组织事务支出

2.27


2.27




20133

宣传事务

15.00


15.00




2013399

其他宣传事务支出

15.00


15.00




206

科学技术支出

29.70


29.70




20607

科学技术普及

29.70


29.70




2060702

科普活动

29.70


29.70




207

文化旅游体育与传媒支出

55.88

15.88

40.00




20701

文化和旅游

15.88

15.88





2070109

群众文化

15.88

15.88





20799

其他文化旅游体育与传媒支出

40.00


40.00




2079902

宣传文化发展专项支出

10.00


10.00




2079903

文化产业发展专项支出

30.00


30.00




208

社会保障和就业支出

490.32

305.80

184.52




20801

人力资源和社会保障管理事务

107.07

61.56

45.51




2080104

综合业务管理

61.56

61.56





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

45.51


45.51




20802

民政管理事务

10.00


10.00




2080208

基层政权建设和社区治理

10.00


10.00




20805

行政事业单位养老支出

191.26

191.26





2080501

行政单位离退休

16.10

16.10





2080502

事业单位离退休

36.80

36.80





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.90

66.90





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.00

69.00





2080599

其他行政事业单位养老支出

2.46

2.46





20808

抚恤

2.17


2.17




2080899

其他优抚支出

2.17


2.17




20809

退役安置

0.89


0.89




2080999

其他退役安置支出

0.89


0.89




20810

社会福利

20.15


20.15




2081005

社会福利事业单位

0.15


0.15




2081006

养老服务

20.00


20.00




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

79.47


79.47




2082202

基础设施建设和经济发展

79.47


79.47




20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

26.33


26.33




2082302

基础设施建设和经济发展

26.33


26.33




20828

退役军人管理事务

30.30

30.30





2082850

事业运行

30.30

30.30





20899

其他社会保障和就业支出

22.67

22.67





2089999

其他社会保障和就业支出

22.67

22.67





210

卫生健康支出

50.15

42.39

7.76




21004

公共卫生

7.76


7.76




2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.76


7.76




21011

行政事业单位医疗

42.39

42.39





2101101

行政单位医疗

15.19

15.19





2101102

事业单位医疗

13.94

13.94





2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.26

13.26





211

节能环保支出

69.85


69.85




21103

污染防治

18.93


18.93




2110302

水体

18.93


18.93




21104

自然生态保护

50.92


50.92




2110402

农村环境保护

50.92


50.92




212

城乡社区支出

287.60


287.60




21203

城乡社区公共设施

0.14


0.14




2120303

小城镇基础设施建设

0.14


0.14




21205

城乡社区环境卫生

22.00


22.00




2120501

城乡社区环境卫生

22.00


22.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.80


1.80




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.80


1.80




21213

城市基础设施配套费安排的支出

263.66


263.66




2121301

城市公共设施

263.66


263.66




213

农林水支出

4,701.60

122.19

4,579.41




21301

农业农村

180.30

122.19

58.11




2130104

事业运行

122.19

122.19





2130108

病虫害控制

2.10


2.10




2130110

执法监管

2.16


2.16




2130119

防灾救灾

3.00


3.00




2130152

对高校毕业生到基层任职补助

17.85


17.85




2130199

其他农业农村支出

33.00


33.00




21302

林业和草原

104.55


104.55




2130207

森林资源管理

78.62


78.62




2130209

森林生态效益补偿

1.14


1.14




2130226

林区公共支出

7.70


7.70




2130234

林业草原防灾减灾

17.10


17.10




21303

水利

40.87


40.87




2130305

水利工程建设

4.99


4.99




2130315

抗旱

23.98


23.98




2130399

其他水利支出

11.90


11.90




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,670.69


3,670.69




2130504

农村基础设施建设

1,265.51


1,265.51




2130505

生产发展

2,231.05


2,231.05




2130506

社会发展

70.41


70.41




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

103.73


103.73




21307

农村综合改革

705.18


705.18




2130701

对村级公益事业建设的补助

321.09


321.09




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

246.49


246.49




2130799

其他农村综合改革支出

137.60


137.60




214

交通运输支出

24.50


24.50




21401

公路水路运输

10.00


10.00




2140106

公路养护

10.00


10.00




21406

车辆购置税支出

14.50


14.50




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

14.50


14.50




221

住房保障支出

45.67

45.67





22102

住房改革支出

45.67

45.67





2210201

住房公积金

45.67

45.67





224

灾害防治及应急管理支出

26.52


26.52




22401

应急管理事务

14.00


14.00




2240108

应急救援

14.00


14.00




22406

自然灾害防治

2.52


2.52




2240601

地质灾害防治

2.52


2.52




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00


10.00




2240703

自然灾害救灾补助

10.00


10.00




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门重庆市石柱土家族自治县桥头镇人民政府




公开04表




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,971.21

一、一般公共服务支出

560.68

560.68



二、政府性基金预算财政拨款

371.26

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出

29.70

29.70





七、文化旅游体育与传媒支出

55.88

55.88





八、社会保障和就业支出

490.32

384.52

105.80




九、卫生健康支出

50.15

50.15





十、节能环保支出

69.85

69.85





十一、城乡社区支出

287.60

22.14

265.46




十二、农林水支出

4,701.60

4,701.60





十三、交通运输支出

24.50

24.50





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

45.67

45.67





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

26.52

26.52





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

6,342.47

本年支出合计

6,342.47

5,971.21

371.26


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

6,342.47

总计

6,342.47

5,971.21

371.26


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县桥头镇人民政府


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,971.21

945.24

5,025.97

201

一般公共服务支出

560.68

413.31

147.37

20101

人大事务

7.83


7.83

2010108

代表工作

7.83


7.83

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

534.57

413.31

121.27

2010301

行政运行

341.03

341.03


2010302

一般行政管理事务

88.27


88.27

2010350

事业运行

72.28

72.28


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

33.00


33.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00


1.00

2013102

一般行政管理事务

1.00


1.00

20132

组织事务

2.27


2.27

2013299

其他组织事务支出

2.27


2.27

20133

宣传事务

15.00


15.00

2013399

其他宣传事务支出

15.00


15.00

206

科学技术支出

29.70


29.70

20607

科学技术普及

29.70


29.70

2060702

科普活动

29.70


29.70

207

文化旅游体育与传媒支出

55.88

15.88

40.00

20701

文化和旅游

15.88

15.88


2070109

群众文化

15.88

15.88


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

40.00


40.00

2079902

宣传文化发展专项支出

10.00


10.00

2079903

文化产业发展专项支出

30.00


30.00

208

社会保障和就业支出

384.52

305.80

78.72

20801

人力资源和社会保障管理事务

107.07

61.56

45.51

2080104

综合业务管理

61.56

61.56


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

45.51


45.51

20802

民政管理事务

10.00


10.00

2080208

基层政权建设和社区治理

10.00


10.00

20805

行政事业单位养老支出

191.26

191.26


2080501

行政单位离退休

16.10

16.10


2080502

事业单位离退休

36.80

36.80


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.90

66.90


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.00

69.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

2.46

2.46


20808

抚恤

2.17


2.17

2080899

其他优抚支出

2.17


2.17

20809

退役安置

0.89


0.89

2080999

其他退役安置支出

0.89


0.89

20810

社会福利

20.15


20.15

2081005

社会福利事业单位

0.15


0.15

2081006

养老服务

20.00


20.00

20828

退役军人管理事务

30.30

30.30


2082850

事业运行

30.30

30.30


20899

其他社会保障和就业支出

22.67

22.67


2089999

其他社会保障和就业支出

22.67

22.67


210

卫生健康支出

50.15

42.39

7.76

21004

公共卫生

7.76


7.76

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.76


7.76

21011

行政事业单位医疗

42.39

42.39


2101101

行政单位医疗

15.19

15.19


2101102

事业单位医疗

13.94

13.94


2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.26

13.26


211

节能环保支出

69.85


69.85

21103

污染防治

18.93


18.93

2110302

水体

18.93


18.93

21104

自然生态保护

50.92


50.92

2110402

农村环境保护

50.92


50.92

212

城乡社区支出

22.14


22.14

21203

城乡社区公共设施

0.14


0.14

2120303

小城镇基础设施建设

0.14


0.14

21205

城乡社区环境卫生

22.00


22.00

2120501

城乡社区环境卫生

22.00


22.00

213

农林水支出

4,701.60

122.19

4,579.41

21301

农业农村

180.30

122.19

58.11

2130104

事业运行

122.19

122.19


2130108

病虫害控制

2.10


2.10

2130110

执法监管

2.16


2.16

2130119

防灾救灾

3.00


3.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

17.85


17.85

2130199

其他农业农村支出

33.00


33.00

21302

林业和草原

104.55


104.55

2130207

森林资源管理

78.62


78.62

2130209

森林生态效益补偿

1.14


1.14

2130226

林区公共支出

7.70


7.70

2130234

林业草原防灾减灾

17.10


17.10

21303

水利

40.87


40.87

2130305

水利工程建设

4.99


4.99

2130315

抗旱

23.98


23.98

2130399

其他水利支出

11.90


11.90

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,670.69


3,670.69

2130504

农村基础设施建设

1,265.51


1,265.51

2130505

生产发展

2,231.05


2,231.05

2130506

社会发展

70.41


70.41

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

103.73


103.73

21307

农村综合改革

705.18


705.18

2130701

对村级公益事业建设的补助

321.09


321.09

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

246.49


246.49

2130799

其他农村综合改革支出

137.60


137.60

214

交通运输支出

24.50


24.50

21401

公路水路运输

10.00


10.00

2140106

公路养护

10.00


10.00

21406

车辆购置税支出

14.50


14.50

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

14.50


14.50

221

住房保障支出

45.67

45.67


22102

住房改革支出

45.67

45.67


2210201

住房公积金

45.67

45.67


224

灾害防治及应急管理支出

26.52


26.52

22401

应急管理事务

14.00


14.00

2240108

应急救援

14.00


14.00

22406

自然灾害防治

2.52


2.52

2240601

地质灾害防治

2.52


2.52

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00


10.00

2240703

自然灾害救灾补助

10.00


10.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县桥头镇人民政府




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

756.18

302

商品和服务支出

102.19

310

资本性支出

3.14

30101

基本工资

149.03

30201

办公费

21.73

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

103.75

30202

印刷费

0.38

31002

办公设备购置

3.14

30103

奖金

117.24

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

163.80

30205

水费

1.60

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.90

30206

电费

7.57

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

69.00

30207

邮电费

16.31

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

30.66

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2.58

30211

差旅费

5.11

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

45.67

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

7.56

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

0.65

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

83.74

30215

会议费

1.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

2.36

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

8.35

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

22.67

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

55.36

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.80

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

5.70

30227

委托业务费

0.88

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

5.79

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.00

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

18.24

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

5.43

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

839.91

公用经费合计

105.33

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县桥头镇人民政府





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


371.26

371.26


371.26


208

社会保障和就业支出


105.80

105.80


105.80


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出


79.47

79.47


79.47


2082202

基础设施建设和经济发展


79.47

79.47


79.47


20823

小型水库移民扶助基金安排的支出


26.33

26.33


26.33


2082302

基础设施建设和经济发展


26.33

26.33


26.33


212

城乡社区支出


265.46

265.46


265.46


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


1.80

1.80


1.80


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


1.80

1.80


1.80


21213

城市基础设施配套费安排的支出


263.66

263.66


263.66


2121301

城市公共设施


263.66

263.66


263.66


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县桥头镇人民政府


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开部门重庆市石柱土家族自治县桥头镇人民政府



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

64.73

(一)支出合计

14.35

14.35

(一)行政单位

64.73

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

6.00

6.00

五、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

6.00

6.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

8.35

8.35

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

8.35

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

235

(一)政府采购支出合计

11.21

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

11.21

6.国内公务接待人次(人)

1,722

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

11.21

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

11.21

二、会议费

1.20



三、培训费

12.01



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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