[ 索 引 号 ] 11500240711643651U/2024-00006 [ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县临溪镇 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县临溪镇人民政府本级2024年单位预算情况说明
[ 成文日期 ] 2024-02-29 [ 发布日期 ] 2024-02-29

石柱土家族自治县临溪镇人民政府本级2024年单位预算情况说明


石柱土家族自治县临溪镇人民政府本级

2024单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

综合办事机构职能:承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责;承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、内部审计等职责。承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障(医疗保障)、社区管理等职责。承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。

(二)单位构成

临溪镇人民政府本级单位性质属行政单位。综合办事机构:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室

本单位定编行政编制28名      

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数1186.26万元,其中:一般公共预算拨款1186.26万元收入2023减少195.11万元,主要是一般公共预算拨款减少195.11万元。

(二)支出预算2024年年初预算数1186.26万元,其中:一般公共服务支出496.06万元,社会保障和就业支出235.35万元,卫生健康支出41.31万元,农林水支出363.18万元,交通运输支出7.64万元,住房保障支出42.71万元支出2023减少195.11万元,主要是基本支出减少29.69万元,项目支出减少165.42万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1186.26万元,一般公共预算财政拨款支出1186.26万元,比2023减少195.11万元。其中:基本支出668.97万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出2023减少29.69万元,主要原因是人员调离导致人员类各项费用减少;项目支出517.29万元,主要用于村级支出、基层政权建设等工作,2023减少165.42万元,主要原因是项目减少

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算11万元,与2023年相比持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年相比持平,主要原因是本单位无因公出国(境)安排;公务接待费5万元,公务用车运行维护费6万元,与2023年相比持平,主要原因是严格控制公务接待费、公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,与2023年相比持平;主要原因是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2024年一般公共预算财政拨款运行经费90.7万元,比2023减少2.34万元,主要原因为人员减少,日常公用经费减少;主要用于主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款517.29万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202312月,单位共有车辆8辆,其中一般公务用车2辆、场镇农村保洁垃圾清运2辆、洒水车1辆、社区治安巡逻车1辆、消防摩托车1辆、农用物资车12024年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:王攀智   联系方式:023-73355121


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