石柱土家族自治县龙潭乡人民政府(本级)2024年度决算说明
石柱土家族自治县龙潭乡人民政府(本级)2024年度决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.综合办事机构
(一)基层治理综合指挥室。主要承担基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责综合协调、文电会务、值班、规范性文件审查、政务信息、政务公开、档案管理、机要保密和后勤服务等工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。
(二)党的建设办公室。主要承担党的建设、纪检、宣传、统战、人大、政协、法制、机构编制、组织人事、改革、民宗侨台、群团、武装、党务公开、新时代文明实践等职责。负责机关党的建设和群团工作。负责乡便民服务中心和村党群服务中心的指导监督和管理工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。
(三)经济发展办公室。主要承担经济发展、农业农村、乡村振兴、村镇建设、规划自然资源、生态环境、财政管理、经济社会统计、内部审计等职责。负责经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理和产业结构调整。负责村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理。负责节能减排、生态环境保护工作。负责招商引资工作。负责财政收支、预决算、单位会计核算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作。负责内部审计工作,配合相关部门做好其他专项审计工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。
(四)民生服务办公室。主要承担民政、教育、卫生健康、文化体育、旅游、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等职责。负责落实社会保障(医疗保障)、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。负责村务管理工作。负责乡风文明工作。负责殡葬管理、老龄事业、区划地名管理等工作。负责留守儿童和妇女、老人等特殊群体关爱服务工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。
(五)平安法治办公室。主要承担平安综治、应急管理、综合行政执法、信访稳定、消防救援等职责。负责普法教育、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、扫黑除恶等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防灭火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。负责指导村开展社会平安群防群治工作。负责组织、指导、协调、检查、督促辖区各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。
人大、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置,具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担。
(二)机构设置
设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室民生服务办公室、平安法治办公室。按照有关规定设置了乡纪委、武装部办公室。按章程设置了工会、团委、妇联等群团办公室。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1358.44万元。收、支与2023年度相比,减少36.61万元,下降2.6%,主要原因是人员退休减少,加上机构改革,人员调动,财政收支减少。
1.收入情况。2024年度收入合计1358.44万元,与2023年度相比,减少36.61万元,下降2.6%,主要原因是人员退休减少,财政收入减少。其中:财政拨款收入1358.44万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1358.44万元,与2023年度相比,减少36.61万元,下降2.6%,主要原因是人员退休减少,财政支出减少。其中:基本支出456.94万元,占33.6%;项目支出901.50万元,占66.4%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1358.44万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少36.61万元,下降2.6%。主要原因是人员退休减少,财政收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1357.84万元,与2023年度相比,减少36.49万元,下降2.6%。主要原因是人员退休减少,财政收支减少。较年初预算数增加645.40万元,增长90.6%。主要原因是年中追加人员预算和项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1357.84万元,与2023年度相比,减少36.49万元,下降2.6%。主要原因是人员退休减少,财政收支减少。较年初预算数增加645.40万元,增长90.6%。主要原因是年中追加人员预算和项目预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出689.29万元,占50.8%,较年初预算数增加285.04万元,增长70.5%,主要原因是社会综合治理、村集体经济发展等项目开展,支出增加。
(2)社会保障和就业支出91.67万元,占6.8%,较年初预算数增加16.88万元,增长22.6%,主要原因是增加了养老服务中心建设支出。
(3)卫生健康支出27.07万元,占2.0%,较年初预算数增加0.62万元,增长2.3%,主要原因是人员工资调整,医疗卫生支出增加。
(4)节能环保支出5.00万元,占0.4%,较年初预算数增加5.00万元,增长100.0%,主要原因是新增生态环境保护宣传及水体、固体废弃物环保开支。
(5)城乡社区支出14.04万元,占1.0%,较年初预算数增加14.04万元,增长100.0%,主要原因是追加农村垃圾收运和市政管理资金。
(6)农林水支出505.78万元,占31.3%,较年初预算数增加257.41万元,增长103.6%,主要原因是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振(12)农林水支出421.47万元,占31.0%,较年初预算数增加246.77万元,增长141.3%,主要原因是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴以及产业结构调整和农村人行便道工程的实施。
(7)交通运输支出73.66万元,占5.4%,较年初预算数增加73.66万元,增长100.0%,主要原因是石门坎-万宝村通畅工程建设。
(8)住房保障支出29.84万元,占2.2%,较年初预算数增加0.82万元,增长2.8%,主要原因是人员工资调整,住房保障支出增加。
(9)灾害防治及应急管理支出5.80万元,占0.4%,较年初预算数增加2.57万元,增长79.6%,主要原因是追加自然灾害救灾资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出456.94万元。
其中:
人员经费397.20万元,与2023年度相比,减少27.63万元,下降6.5%,主要原因是当年退休人员增加,人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费59.74万元,与2023年度相比,增加0.16万元,增长0.3%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.60万元,与2023年度相比,减少0.12万元,下降16.7%,主要原因是减少了农村基础设施建设投入。本年支出0.60万元,与2023年度相比,减少0.12万元,下降16.7%,主要原因是减少了农村基础设施建设投入。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.79万元,较年初预算数减少0.51万元,下降4.2%,主要原因是主要原因是厉行节约,控制开支。较上年支出数减少24.99万元,下降67.9%,主要原因是上年有公车购置支出,今年没有。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
公务用车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费6.00万元,用于主要用于工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算金额进行支出。较上年支出数无增减。
公务接待费5.79万元,主要用于接待到我单位调研工作,检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.51万元,下降8.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.03万元,下降0.5%,主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待129批次739人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费78.28元,车均购置费0万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化。本年度差旅费支出31.63万元,与2023年度相比,增加11.26万元,增长55.3%,主要原因是出差及走访入户相关工作增加,差旅费增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出59.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费以及工会经费。机关运行经费较上年支出数增加0.16万元,增长0.3%,主要原因是今年冬季温度较低,取暖用电费有所增加。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.44万元,其中:政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0 %。
收入支出决算表 | |||||
部门:石柱土家族自治县龙潭乡人民政府本级 |
01表 | ||||
单位:元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,578,360.35 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
6,892,911.91 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
916,737.60 | |
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
270,710.80 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
50,000.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
146,400.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
4,214,658.24 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
736,555.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
298,386.80 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
58,000.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
本年收入合计 |
27 |
13,584,360.35 |
本年支出合计 |
57 |
13,584,360.35 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
总计 |
30 |
13,584,360.35 |
总计 |
60 |
13,584,360.35 |
收入决算表 | ||||||||||
部门:石柱土家族自治县龙潭乡人民政府本级 |
02表 单位:元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
13,584,360.35 |
13,584,360.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
6,892,911.91 |
6,892,911.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20101 |
人大事务 |
67,800.00 |
67,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
62,400.00 |
62,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010108 |
代表工作 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6,030,792.91 |
6,030,792.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
3,288,853.25 |
3,288,853.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,741,939.66 |
2,741,939.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20123 |
民族事务 |
770,059.00 |
770,059.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2012304 |
民族工作专项 |
770,059.00 |
770,059.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
18,960.00 |
18,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
18,960.00 |
18,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20136 |
其他共产党事务支出 |
5,300.00 |
5,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5,300.00 |
5,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
916,737.60 |
916,737.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
711,417.60 |
711,417.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
165,600.00 |
165,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
363,878.40 |
363,878.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
181,939.20 |
181,939.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
54,300.00 |
54,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080899 |
其他优抚支出 |
54,300.00 |
54,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20810 |
社会福利 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081006 |
养老服务 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20828 |
退役军人管理事务 |
1,020.00 |
1,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082805 |
军供保障 |
1,020.00 |
1,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
270,710.80 |
270,710.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
270,710.80 |
270,710.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
215,010.80 |
215,010.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
55,700.00 |
55,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21104 |
自然生态保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2110402 |
农村环境保护 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
146,400.00 |
146,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
140,400.00 |
140,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
140,400.00 |
140,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
4,214,658.24 |
4,214,658.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21301 |
农业农村 |
237,261.69 |
237,261.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130108 |
病虫害控制 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130110 |
执法监管 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130119 |
防灾救灾 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130122 |
农业生产发展 |
19,800.00 |
19,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130124 |
农村合作经济 |
9,080.00 |
9,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130135 |
农业生态资源保护 |
472.50 |
472.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
144,309.19 |
144,309.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,296,883.05 |
2,296,883.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130505 |
生产发展 |
262,099.00 |
262,099.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,034,784.05 |
2,034,784.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
1,500,513.50 |
1,500,513.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,500,513.50 |
1,500,513.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
214 |
交通运输支出 |
736,555.00 |
736,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21401 |
公路水路运输 |
736,555.00 |
736,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2140104 |
公路建设 |
736,555.00 |
736,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
298,386.80 |
298,386.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
298,386.80 |
298,386.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
298,386.80 |
298,386.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
58,000.00 |
58,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22401 |
应急管理事务 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240108 |
应急救援 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22406 |
自然灾害防治 |
26,000.00 |
26,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240601 |
地质灾害防治 |
26,000.00 |
26,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
22,000.00 |
22,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 | |||||||||
部门:石柱土家族自治县龙潭乡人民政府本级 |
03表 | ||||||||
单位:元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
13,584,360.35 |
4,569,368.45 |
9,014,991.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
6,892,911.91 |
3,288,853.25 |
3,604,058.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20101 |
人大事务 |
67,800.00 |
0.00 |
67,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
62,400.00 |
0.00 |
62,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010108 |
代表工作 |
5,400.00 |
0.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6,030,792.91 |
3,288,853.25 |
2,741,939.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
3,288,853.25 |
3,288,853.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,741,939.66 |
0.00 |
2,741,939.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20123 |
民族事务 |
770,059.00 |
0.00 |
770,059.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2012304 |
民族工作专项 |
770,059.00 |
0.00 |
770,059.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
18,960.00 |
0.00 |
18,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
18,960.00 |
0.00 |
18,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20136 |
其他共产党事务支出 |
5,300.00 |
0.00 |
5,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
5,300.00 |
0.00 |
5,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
916,737.60 |
711,417.60 |
205,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
711,417.60 |
711,417.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
165,600.00 |
165,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
363,878.40 |
363,878.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
181,939.20 |
181,939.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
54,300.00 |
0.00 |
54,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080899 |
其他优抚支出 |
54,300.00 |
0.00 |
54,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20810 |
社会福利 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081006 |
养老服务 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20828 |
退役军人管理事务 |
1,020.00 |
0.00 |
1,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082805 |
军供保障 |
1,020.00 |
0.00 |
1,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
270,710.80 |
270,710.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
270,710.80 |
270,710.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
215,010.80 |
215,010.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
55,700.00 |
55,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21104 |
自然生态保护 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2110402 |
农村环境保护 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
146,400.00 |
0.00 |
146,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
4,214,658.24 |
0.00 |
4,214,658.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21301 |
农业农村 |
237,261.69 |
0.00 |
237,261.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130108 |
病虫害控制 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130110 |
执法监管 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130119 |
防灾救灾 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130122 |
农业生产发展 |
19,800.00 |
0.00 |
19,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130124 |
农村合作经济 |
9,080.00 |
0.00 |
9,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130135 |
农业生态资源保护 |
472.50 |
0.00 |
472.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
144,309.19 |
0.00 |
144,309.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,296,883.05 |
0.00 |
2,296,883.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130505 |
生产发展 |
262,099.00 |
0.00 |
262,099.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,034,784.05 |
0.00 |
2,034,784.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
1,500,513.50 |
0.00 |
1,500,513.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,500,513.50 |
0.00 |
1,500,513.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
214 |
交通运输支出 |
736,555.00 |
0.00 |
736,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21401 |
公路水路运输 |
736,555.00 |
0.00 |
736,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2140104 |
公路建设 |
736,555.00 |
0.00 |
736,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
298,386.80 |
298,386.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
298,386.80 |
298,386.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
298,386.80 |
298,386.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
58,000.00 |
0.00 |
58,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22401 |
应急管理事务 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240108 |
应急救援 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22406 |
自然灾害防治 |
26,000.00 |
0.00 |
26,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240601 |
地质灾害防治 |
26,000.00 |
0.00 |
26,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
22,000.00 |
0.00 |
22,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:石柱土家族自治县龙潭乡人民政府本级 |
04表 | |||||||
单位:元 | ||||||||
收 入 |
支 出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,578,360.35 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6,892,911.91 |
6,892,911.91 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
916,737.60 |
916,737.60 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
270,710.80 |
270,710.80 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
146,400.00 |
140,400.00 |
6,000.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
4,214,658.24 |
4,214,658.24 |
||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
736,555.00 |
736,555.00 |
||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
298,386.80 |
298,386.80 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
58,000.00 |
58,000.00 |
||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
13,584,360.35 |
本年支出合计 |
59 |
13,584,360.35 |
13,578,360.35 |
6,000.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
13,584,360.35 |
总计 |
64 |
13,584,360.35 |
13,578,360.35 |
6,000.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:石柱土家族自治县龙潭乡人民政府本级 |
05表 | |||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,578,360.35 |
4,569,368.45 |
9,008,991.90 |
13,578,360.35 |
4,569,368.45 |
9,008,991.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,892,911.91 |
3,288,853.25 |
3,604,058.66 |
6,892,911.91 |
3,288,853.25 |
3,604,058.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,800.00 |
0.00 |
67,800.00 |
67,800.00 |
0.00 |
67,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,400.00 |
0.00 |
62,400.00 |
62,400.00 |
0.00 |
62,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,400.00 |
0.00 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,030,792.91 |
3,288,853.25 |
2,741,939.66 |
6,030,792.91 |
3,288,853.25 |
2,741,939.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,288,853.25 |
3,288,853.25 |
0.00 |
3,288,853.25 |
3,288,853.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,741,939.66 |
0.00 |
2,741,939.66 |
2,741,939.66 |
0.00 |
2,741,939.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20123 |
民族事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
770,059.00 |
0.00 |
770,059.00 |
770,059.00 |
0.00 |
770,059.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2012304 |
民族工作专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
770,059.00 |
0.00 |
770,059.00 |
770,059.00 |
0.00 |
770,059.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,960.00 |
0.00 |
18,960.00 |
18,960.00 |
0.00 |
18,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,960.00 |
0.00 |
18,960.00 |
18,960.00 |
0.00 |
18,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,300.00 |
0.00 |
5,300.00 |
5,300.00 |
0.00 |
5,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,300.00 |
0.00 |
5,300.00 |
5,300.00 |
0.00 |
5,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
916,737.60 |
711,417.60 |
205,320.00 |
916,737.60 |
711,417.60 |
205,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
711,417.60 |
711,417.60 |
0.00 |
711,417.60 |
711,417.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165,600.00 |
165,600.00 |
0.00 |
165,600.00 |
165,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
363,878.40 |
363,878.40 |
0.00 |
363,878.40 |
363,878.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181,939.20 |
181,939.20 |
0.00 |
181,939.20 |
181,939.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,300.00 |
0.00 |
54,300.00 |
54,300.00 |
0.00 |
54,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,300.00 |
0.00 |
54,300.00 |
54,300.00 |
0.00 |
54,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,020.00 |
0.00 |
1,020.00 |
1,020.00 |
0.00 |
1,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,020.00 |
0.00 |
1,020.00 |
1,020.00 |
0.00 |
1,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270,710.80 |
270,710.80 |
0.00 |
270,710.80 |
270,710.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270,710.80 |
270,710.80 |
0.00 |
270,710.80 |
270,710.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215,010.80 |
215,010.80 |
0.00 |
215,010.80 |
215,010.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,700.00 |
55,700.00 |
0.00 |
55,700.00 |
55,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
140,400.00 |
0.00 |
140,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,214,658.24 |
0.00 |
4,214,658.24 |
4,214,658.24 |
0.00 |
4,214,658.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
237,261.69 |
0.00 |
237,261.69 |
237,261.69 |
0.00 |
237,261.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,800.00 |
0.00 |
19,800.00 |
19,800.00 |
0.00 |
19,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,080.00 |
0.00 |
9,080.00 |
9,080.00 |
0.00 |
9,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130135 |
农业生态资源保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
472.50 |
0.00 |
472.50 |
472.50 |
0.00 |
472.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144,309.19 |
0.00 |
144,309.19 |
144,309.19 |
0.00 |
144,309.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,296,883.05 |
0.00 |
2,296,883.05 |
2,296,883.05 |
0.00 |
2,296,883.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
262,099.00 |
0.00 |
262,099.00 |
262,099.00 |
0.00 |
262,099.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,034,784.05 |
0.00 |
2,034,784.05 |
2,034,784.05 |
0.00 |
2,034,784.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,500,513.50 |
0.00 |
1,500,513.50 |
1,500,513.50 |
0.00 |
1,500,513.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,500,513.50 |
0.00 |
1,500,513.50 |
1,500,513.50 |
0.00 |
1,500,513.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
736,555.00 |
0.00 |
736,555.00 |
736,555.00 |
0.00 |
736,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
736,555.00 |
0.00 |
736,555.00 |
736,555.00 |
0.00 |
736,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
736,555.00 |
0.00 |
736,555.00 |
736,555.00 |
0.00 |
736,555.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
298,386.80 |
298,386.80 |
0.00 |
298,386.80 |
298,386.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
298,386.80 |
298,386.80 |
0.00 |
298,386.80 |
298,386.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
298,386.80 |
298,386.80 |
0.00 |
298,386.80 |
298,386.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58,000.00 |
0.00 |
58,000.00 |
58,000.00 |
0.00 |
58,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240108 |
应急救援 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,000.00 |
0.00 |
26,000.00 |
26,000.00 |
0.00 |
26,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,000.00 |
0.00 |
26,000.00 |
26,000.00 |
0.00 |
26,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,000.00 |
0.00 |
22,000.00 |
22,000.00 |
0.00 |
22,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门:石柱土家族自治县龙潭乡人民政府本级 |
06表 | |||||||
单位:元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
3,786,363.51 |
302 |
商品和服务支出 |
593,004.94 |
310 |
资本性支出 |
4,400.00 |
30101 |
基本工资 |
880,738.00 |
30201 |
办公费 |
141,351.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
797,919.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
4,400.00 | |
30103 |
奖金 |
994,901.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
3,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
363,878.40 |
30206 |
电费 |
30,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
181,939.20 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
226,078.20 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,822.91 |
30211 |
差旅费 |
80,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
298,386.80 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
35,700.00 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
185,600.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
57,850.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
165,600.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
20,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
20,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
29,403.94 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
399 |
其他支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
171,400.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
3,971,963.51 |
公用经费合计 |
597,404.94 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:石柱土家族自治县龙潭乡人民政府本级 |
07表 | |||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
部门:石柱土家族自治县龙潭乡人民政府本级 |
08表 | |||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
机构运行信息决算表 | |||||
部门:石柱土家族自治县龙潭乡人民政府本级 |
09表 | ||||
单位:元 | |||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
597,404.94 |
(一)支出合计 |
2 |
117,850.00 |
(一)行政单位 |
26 |
597,404.94 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
60,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
2 | |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
60,000.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
3.公务接待费 |
7 |
57,850.00 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
57,850.00 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
2 | |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
||
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
129 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
4,400.00 |
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
4,400.00 | |
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
739 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
||
二、会议费 |
22 |
||||
三、培训费 |
23 |
||||
四、差旅费 |
24 |
316,263.00 |