[ 索 引 号 ] 115002407116435980/2023-00014 [ 主题分类 ] 综合政务 [ 体裁分类 ] 公文
[ 发布机构 ] 石柱县六塘乡 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县六塘乡人民政府本级2023年单位预算情况说明
[ 成文日期 ] 2023-02-27 [ 发布日期 ] 2023-02-27

石柱土家族自治县六塘乡人民政府本级2023年单位预算情况说明

石柱土家族自治县六塘乡人民政府本级

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)单位构成。

石柱土家族自治县六塘乡人民政府本级内设8个机构处室,分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数933.85万元,其中:一般公共预算拨款933.85万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元。收入较2022年增加44.97万元,主要是人员经费拨款增加44.97万元。

(二)支出预算2023年年初预算数933.85万元,其中:一般公共服务支出预算390.13万元,社会保障和就业支出预算106.56万元,卫生健康支出预算24.79万元,农林水支出预算378.2万元,住房保障支出预算34.17万元。支出预算较2022年增加44.97万元,主要是基本支出预算增加80.02万元项目支出预算减少35.04万元

单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入933.85万元,一般公共预算财政拨款支出933.85万元,比2022年增加44.97万元。其中:基本支出528.18万元,比2022年增加80.02万元,主要原因是人员工资福利费用增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出405.67万元,比2022年或减少35.04万元,主要原因是农林水经费拨款减少等,主要用于保障村民委员会、农田水项目建设等重点工作。

单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2023“三公”经费预算12.93万元,比2022年增加1.25万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元;公务接待费2.98万元,比2022增加0.29万元,主要原因是5个事业单位的公务接待预算全部纳入本级预算;公务用车运行维护费9.95万元,比2022年或增加0.96万元,主要原因5个事业单位的公务用车运行维护费预算全部纳入本级预算;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2023年一般公共预算财政拨款运行经费70.21万元,比上年减少35.33万元,主要原因为公用经费定额标准降低,取消临时人员定额。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.55万元:政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.55万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款933.85万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202212月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:黎万和  联系方式:023-73342001  

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