[ 索 引 号 ] 115002407116438038/2024-00023 [ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县黎场乡 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 重庆市石柱土家族自治县黎场乡人民政府(本级)2023年度决算公开说明
[ 成文日期 ] 2024-10-18 [ 发布日期 ] 2024-10-18

重庆市石柱土家族自治县黎场乡人民政府(本级)2023年度决算公开说明

重庆市石柱土家族自治县黎场乡人民政府(本级)

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

黎场乡党政机构具有党委和政府两种职责,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。 2.政府职责:(1)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(3)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(4)完成上级政府交办的其他事项。黎场乡党政机构具有党委和政府两种职责,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。 1.党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。 2.政府职责:(1)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(3)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(4)完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

设置党政办公室(人大办公室)、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室(平安建设办公室)、综合行政执法办公室等8个综合办事机构。乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1217.29万元,支出总计1217.29万元。收支较上年决算数增加78.86万元,增长6.93%,主要原因是一是在职人员较上年增加1人,人员经费、日常公用经费增加;二是“四好农村路”、通畅工程项目在本年度支付尾款。

2.收入情况。2023年度收入合计1217.29万元,较上年决算数增加78.86万元,增长6.93%,主要原因是一是在职人员较上年增加1人,人员经费、日常公用经费增加;二是“四好农村路”、通畅工程项目在本年度支付尾款。其中:财政拨款收入1217.29万元,占100.00%

3.支出情况。2023年度支出合计1217.29万元,较上年决算数增加78.86万元,增长6.93%,主要原因是一是在职人员较上年增加1人,人员经费、日常公用经费增加;二是“四好农村路”、通畅工程项目在本年度支付尾款。其中:基本支出495.58万元,占40.71%;项目支出721.71万元,占59.29%

4.结转结余情况。本单位2023年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1217.29万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加78.86万元,增长6.93%。主要原因是一是在职人员较上年增加1人,人员经费、日常公用经费增加;二是“四好农村路”、通畅工程项目在本年度支付尾款。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1212.15万元,较上年决算数增加105.13万元,增长9.50%。主要原因是一是在职人员较上年增加1人,人员经费、日常公用经费增加;二是“四好农村路”、通畅工程项目在本年度支付尾款。较年初预算数增加548.82万元,增长82.74%。主要原因一是人员工资调标、保险基数调整导致支出增加;二是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出,年中追加项目预算支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1212.15万元,较上年决算数增加105.13万元,增长9.50%。主要原因是一是在职人员较上年增加1人,人员经费、日常公用经费增加;二是“四好农村路”、通畅工程项目在本年度支付尾款。较年初预算数增加548.82万元,增长82.74%。主要原因一是人员工资调标、保险基数调整导致支出增加;二是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出,年中追加项目预算支出。

3.结转结余情况。本单位2023年度无一般公共预算财政拨款年末结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出407.62万元,占33.63%,较年初预算数增加46.22万元,增长12.79%,主要原因是新增基层治理中心建设、基层服务能力建设等项目。

2)社会保障与就业支出124.65万元,占10.28%,较年初预算数增加49.75万元,增长66.42%,主要原因是人员费用增加及机关养老保险及职业年金增加。

3)卫生健康支出27.17万元,占2.24%,较年初预算数增加6.82万元,增长33.51%,主要原因是疫情防控治理支出增加。

4)节能环保支出6.66万元,占0.55%,较年初预算数增加6.66万元,增长100.00%,主要原因是新增农村生活垃圾分类示范项目。

5)城乡社区支出23.20万元,占1.91%,较年初预算数增加23.20万元,增长100.00%,主要原因是农村生活垃圾收运、场镇市政管理项目支出增加。

6)农林水支出464.27万元,占38.30%,较年初预算数增加288.95万元,增长164.81%,主要原因是新增高粱产业发展、油菜产业发展、有机蔬菜示范基地建设等项目。

7)交通运输支出108.08万元,占8.92%,较年初预算数增加108.08万元,增长100.00%,主要原因是公路等基础设施建设支出增加。

8)住房保障支出30.38万元,占2.51%,较年初预算数减少0.98万元,下降3.13%,主要原因是住房公积金标准调整。

9)灾害防治及应急管理支出20.12万元,占1.66%,较年初预算数增加20.12万元,增长100.00%,主要原因是自然灾害救助及应急物资保障支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出495.58万元。其中:人员经费427.04万元,较上年决算数增加9.35万元,增长2.24%,主要原因是人员的增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费68.54万元,较上年决算数增加0.02万元,增长0.03%,主要原因是人员的增加。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入5.14万元,较上年决算数减少26.27万元,下降83.64%,主要原因是2023年专项债券资金安排的黎场乡养老服务中心升级改造工程项目及公路养护经费减少。本年支出5.14万元,较上年决算数减少26.27万元,下降83.64%,主要原因是2023年专项债券资金安排的黎场乡养老服务中心升级改造工程项目及公路养护经费减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.37万元,较年初预算数减少2.57万元,下降21.52%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少7.95万元,下降45.90%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位本年度未发生支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位本年度未发生支出。

公务车运行维护费7.37万元,主要用于县内因公出行、下村开展乡村振兴、矛盾纠纷调解等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.57万元,下降25.86%,主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求,厉行节约。较上年支出数减少3.95万元,下降34.89%,主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求,厉行节约。

公务接待费2.00万元,主要用于接待县级各部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求。较上年支出数减少4.00万元,下降66.67%,主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求,厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待44批次510人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费39.22元,车均购置费0万元,车均维护费3.68万元。

四、其他需要说明的事项

 (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加0.48万元,增长92.31%,主要原因是2023年本单位安排的乡村振兴及基层治理等会议增多。本年度培训费支出2.35万元,较上年决算数增加1.89万元,增长410.87%,主要原因是2023年本单位安排的乡村振兴及基层治理培训增多。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出68.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加0.02万元,增长0.03%,主要原因是人员的增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体44个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金655.02万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位对有机蔬菜示范基地配套设施建设项目、粮油产业发展项目、农村生活垃圾分类项目等开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金655.02万元,从评价情况来看,项目支出都较好的完成了既定目标,取得了良好的经济与社会效益,我单位将进一步加大绩效管理力度,对重点项目实行重点绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81501001


收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市石柱土家族自治县

黎场乡人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,212.15

一、一般公共服务支出

407.62

二、政府性基金预算财政拨款收入

5.14

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

124.65

九、卫生健康支出

27.17

十、节能环保支出

6.66

十一、城乡社区支出

23.92

十二、农林水支出

468.69

十三、交通运输支出

108.08

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

30.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

20.12

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,217.29

本年支出合计

1,217.29

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,217.29

总计

1,217.29

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市石柱土家族自治县黎场乡人民政府(本级)

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,217.29

1,217.29

201

一般公共服务支出

407.62

407.62

20101

人大事务

8.04

8.04

2010108

代表工作

8.04

8.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

399.58

399.58

2010301

行政运行

339.48

339.48

2010302

一般行政管理事务

60.10

60.10

208

社会保障和就业支出

124.65

124.65

20802

民政管理事务

10.00

10.00

2080208

基层政权建设和社区治理

10.00

10.00

20805

行政事业单位养老支出

105.32

105.32

2080501

行政单位离退休

13.80

13.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.24

44.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.28

47.28

20808

抚恤

3.07

3.07

2080801

死亡抚恤

3.07

3.07

20809

退役安置

0.75

0.75

2080999

其他退役安置支出

0.75

0.75

20810

社会福利

5.51

5.51

2081005

社会福利事业单位

5.51

5.51

210

卫生健康支出

27.17

27.17

21004

公共卫生

6.57

6.57

2100410

突发公共卫生事件应急处理

6.57

6.57

21007

计划生育事务

0.20

0.20

2100717

计划生育服务

0.20

0.20

21011

行政事业单位医疗

20.41

20.41

2101101

行政单位医疗

14.92

14.92

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.49

5.49

211

节能环保支出

6.66

6.66

21104

自然生态保护

6.66

6.66

2110402

农村环境保护

6.66

6.66

212

城乡社区支出

23.92

23.92

21203

城乡社区公共设施

1.20

1.20

2120303

小城镇基础设施建设

1.20

1.20

21205

城乡社区环境卫生

22.00

22.00

2120501

城乡社区环境卫生

22.00

22.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.72

0.72

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.72

0.72

213

农林水支出

468.69

468.69

21301

农业农村

27.64

27.64

2130108

病虫害控制

4.10

4.10

2130110

执法监管

0.36

0.36

2130119

防灾救灾

5.00

5.00

2130122

农业生产发展

3.00

3.00

2130135

农业资源保护修复与利用

0.03

0.03

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

13.35

13.35

2130199

其他农业农村支出

1.80

1.80

21303

水利

3.60

3.60

2130399

其他水利支出

3.60

3.60

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

284.67

284.67

2130504

农村基础设施建设

5.43

5.43

2130505

生产发展

271.19

271.19

2130506

社会发展

0.39

0.39

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

7.67

7.67

21307

农村综合改革

148.36

148.36

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

148.36

148.36

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

4.42

4.42

2136902

三峡后续工作

4.42

4.42

214

交通运输支出

108.08

108.08

21406

车辆购置税支出

108.08

108.08

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

108.08

108.08

221

住房保障支出

30.38

30.38

22102

住房改革支出

30.38

30.38

2210201

住房公积金

30.38

30.38

224

灾害防治及应急管理支出

20.12

20.12

22401

应急管理事务

11.00

11.00

2240108

应急救援

11.00

11.00

22406

自然灾害防治

1.12

1.12

2240601

地质灾害防治

1.12

1.12

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

8.00

2240703

自然灾害救灾补助

5.00

5.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位:重庆市石柱土家族自治县黎场乡人民政府(本级)

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,217.29

495.58

721.71

201

一般公共服务支出

407.62

339.48

68.14

20101

人大事务

8.04

8.04

2010108

代表工作

8.04

8.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

399.58

339.48

60.10

2010301

行政运行

339.48

339.48

2010302

一般行政管理事务

60.10

60.10

208

社会保障和就业支出

124.65

105.32

19.33

20802

民政管理事务

10.00

10.00

2080208

基层政权建设和社区治理

10.00

10.00

20805

行政事业单位养老支出

105.32

105.32

2080501

行政单位离退休

13.80

13.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.24

44.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.28

47.28

20808

抚恤

3.07

3.07

2080801

死亡抚恤

3.07

3.07

20809

退役安置

0.75

0.75

2080999

其他退役安置支出

0.75

0.75

20810

社会福利

5.51

5.51

2081005

社会福利事业单位

5.51

5.51

210

卫生健康支出

27.17

20.41

6.77

21004

公共卫生

6.57

6.57

2100410

突发公共卫生事件应急处理

6.57

6.57

21007

计划生育事务

0.20

0.20

2100717

计划生育服务

0.20

0.20

21011

行政事业单位医疗

20.41

20.41

2101101

行政单位医疗

14.92

14.92

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.49

5.49

211

节能环保支出

6.66

6.66

21104

自然生态保护

6.66

6.66

2110402

农村环境保护

6.66

6.66

212

城乡社区支出

23.92

23.92

21203

城乡社区公共设施

1.20

1.20

2120303

小城镇基础设施建设

1.20

1.20

21205

城乡社区环境卫生

22.00

22.00

2120501

城乡社区环境卫生

22.00

22.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.72

0.72

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.72

0.72

213

农林水支出

468.69

468.69

21301

农业农村

27.64

27.64

2130108

病虫害控制

4.10

4.10

2130110

执法监管

0.36

0.36

2130119

防灾救灾

5.00

5.00

2130122

农业生产发展

3.00

3.00

2130135

农业资源保护修复与利用

0.03

0.03

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

13.35

13.35

2130199

其他农业农村支出

1.80

1.80

21303

水利

3.60

3.60

2130399

其他水利支出

3.60

3.60

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

284.67

284.67

2130504

农村基础设施建设

5.43

5.43

2130505

生产发展

271.19

271.19

2130506

社会发展

0.39

0.39

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

7.67

7.67

21307

农村综合改革

148.36

148.36

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

148.36

148.36

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

4.42

4.42

2136902

三峡后续工作

4.42

4.42

214

交通运输支出

108.08

108.08

21406

车辆购置税支出

108.08

108.08

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

108.08

108.08

221

住房保障支出

30.38

30.38

22102

住房改革支出

30.38

30.38

2210201

住房公积金

30.38

30.38

224

灾害防治及应急管理支出

20.12

20.12

22401

应急管理事务

11.00

11.00

2240108

应急救援

11.00

11.00

22406

自然灾害防治

1.12

1.12

2240601

地质灾害防治

1.12

1.12

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

8.00

2240703

自然灾害救灾补助

5.00

5.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市石柱土家族自治县黎场乡人民政府(本级)

公开04表

单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,212.15

一、一般公共服务支出

407.62

407.62

二、政府性基金预算财政拨款

5.14

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

124.65

124.65

九、卫生健康支出

27.17

27.17

十、节能环保支出

6.66

6.66

十一、城乡社区支出

23.92

23.20

0.72

十二、农林水支出

468.69

464.27

4.42

十三、交通运输支出

108.08

108.08

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

30.38

30.38

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

20.12

20.12

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,217.29

本年支出合计

1,217.29

1,212.15

5.14

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,217.29

总计

1,217.29

1,212.15

5.14

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市石柱土家族自治县黎场乡人民政府(本级)

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,212.15

495.58

716.57

201

一般公共服务支出

407.62

339.48

68.14

20101

人大事务

8.04

8.04

2010108

代表工作

8.04

8.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

399.58

339.48

60.10

2010301

行政运行

339.48

339.48

2010302

一般行政管理事务

60.10

60.10

208

社会保障和就业支出

124.65

105.32

19.33

20802

民政管理事务

10.00

10.00

2080208

基层政权建设和社区治理

10.00

10.00

20805

行政事业单位养老支出

105.32

105.32

2080501

行政单位离退休

13.80

13.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.24

44.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

47.28

47.28

20808

抚恤

3.07

3.07

2080801

死亡抚恤

3.07

3.07

20809

退役安置

0.75

0.75

2080999

其他退役安置支出

0.75

0.75

20810

社会福利

5.51

5.51

2081005

社会福利事业单位

5.51

5.51

210

卫生健康支出

27.17

20.41

6.77

21004

公共卫生

6.57

6.57

2100410

突发公共卫生事件应急处理

6.57

6.57

21007

计划生育事务

0.20

0.20

2100717

计划生育服务

0.20

0.20

21011

行政事业单位医疗

20.41

20.41

2101101

行政单位医疗

14.92

14.92

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.49

5.49

211

节能环保支出

6.66

6.66

21104

自然生态保护

6.66

6.66

2110402

农村环境保护

6.66

6.66

212

城乡社区支出

23.20

23.20

21203

城乡社区公共设施

1.20

1.20

2120303

小城镇基础设施建设

1.20

1.20

21205

城乡社区环境卫生

22.00

22.00

2120501

城乡社区环境卫生

22.00

22.00

213

农林水支出

464.27

464.27

21301

农业农村

27.64

27.64

2130108

病虫害控制

4.10

4.10

2130110

执法监管

0.36

0.36

2130119

防灾救灾

5.00

5.00

2130122

农业生产发展

3.00

3.00

2130135

农业资源保护修复与利用

0.03

0.03

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

13.35

13.35

2130199

其他农业农村支出

1.80

1.80

21303

水利

3.60

3.60

2130399

其他水利支出

3.60

3.60

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

284.67

284.67

2130504

农村基础设施建设

5.43

5.43

2130505

生产发展

271.19

271.19

2130506

社会发展

0.39

0.39

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

7.67

7.67

21307

农村综合改革

148.36

148.36

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

148.36

148.36

214

交通运输支出

108.08

108.08

21406

车辆购置税支出

108.08

108.08

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

108.08

108.08

221

住房保障支出

30.38

30.38

22102

住房改革支出

30.38

30.38

2210201

住房公积金

30.38

30.38

224

灾害防治及应急管理支出

20.12

20.12

22401

应急管理事务

11.00

11.00

2240108

应急救援

11.00

11.00

22406

自然灾害防治

1.12

1.12

2240601

地质灾害防治

1.12

1.12

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.00

8.00

2240703

自然灾害救灾补助

5.00

5.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位:重庆市石柱土家族自治县黎场乡人民政府(本级)

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

411.74

302

商品和服务支出

68.54

310

资本性支出

30101

基本工资

77.15

30201

办公费

17.75

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

79.51

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

112.90

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.60

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.24

30206

电费

6.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

47.28

30207

邮电费

6.00

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

15.71

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.59

30211

差旅费

1.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

30.38

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3.99

30213

维修(护)费

0.99

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

15.30

30215

会议费

1.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

13.80

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

5.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

1.50

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

3.13

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.37

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

16.92

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

0.80

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

427.04

公用经费合计

68.54

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市石柱土家族自治县黎场乡人民政府(本级)

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5.14

5.14

5.14

212

城乡社区支出

0.72

0.72

0.72

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.72

0.72

0.72

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.72

0.72

0.72

213

农林水支出

4.42

4.42

4.42

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

4.42

4.42

4.42

2136902

三峡后续工作

4.42

4.42

4.42

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市石柱土家族自治县黎场乡人民政府(本级)

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市石柱土家族自治县黎场乡人民政府(本级)

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

68.54

(一)支出合计

9.37

9.37

(一)行政单位

68.54

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

7.37

7.37

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2  

(2)公务用车运行维护费

7.37

7.37

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.00

2.00

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

2.00

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

44

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

510

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

1.00

三、培训费

2.35

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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