[ 索 引 号 ] 115002407116438706/2025-00017 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 石柱县金竹乡 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县金竹乡人民政府2024年度决算说明
[ 成文日期 ] 2025-10-14 [ 发布日期 ] 2025-10-14

石柱土家族自治县金竹乡人民政府2024年度决算说明

石柱土家族自治县金竹乡人民政府2024年度决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

金竹乡党政机构具有党委和政府两种职能职责,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。  

    1. 党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。   

2. 政府职责:(1)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(3)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(4)完成上级政府交办的其它事项。具体办公室职责如下:

1.党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责;承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3.经济发展办公室 (统计办公室、乡村振兴办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、内部审计等职责。

4.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障(医疗保障)、社区管理等职责。

5.平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。
    6.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8.应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.  人大常委会办公室。主要承担人大主席团日常工作。

10.  综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。

(二)机构设置

石柱土家族自治县金竹乡人民政府设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、乡村振兴办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为974.36万元。收、支与2023年度相比,减少62.19万元,下降6.0%,主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设减少。

1.收入情况。2024年度收入合计974.36万元,2023年度相比,减少62.19万元,下降6.0%,主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设减少。其中:财政拨款收入974.36万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计974.36万元,2023年度相比,减少62.19万元,下降6.0%,主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设减少。其中:基本支出513.47万元,占52.7%;项目支出460.89万元,占47.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为974.36万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少62.19万元,下降6.0%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入974.24万元,2023年度相比,减少62.19万元,下降6.0%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设减少。较年初预算数增加426.04万元,增长77.7%。主要原因是基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、巩固衔接乡村振兴等方面。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出974.24万元,2023年度相比,减少62.19万元,下降6.0%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设减少。较年初预算数增加426.04万元,增长77.7%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出,年中追加项目预算支出453.48万元,主要用于基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、巩固衔接乡村振兴等方面。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出300.37万元,占30.8%较年初预算数增加9.60万元,增长3.3%,主要原因是行政在编人员增加及部分人员经费支出增加。

2)文化旅游体育与传媒支出7.79万元,占0.8%较年初预算数增加7.79万元,增长100.0%,主要原因是部分单位人员减少,经费支出减少。

3)社会保障和就业支出128.42万元,占13.2%较年初预算数增加48.88万元,增长61.5%,主要原因是保险调标及退休人员健康休养费支出增加。

4)卫生健康支出29.74万元,占3.1%较年初预算数增加4.93万元,增长19.9%,主要原因是防控经费增加。

5)节能环保支出5.00万元,占0.5%较年初预算数增加5.00万元,增长100.0%,主要原因是新增农村人居环境治理建设项目。

6)城乡社区支出14.04万元,占1.4%较年初预算数增加14.04万元,增长100.0%,主要原因是场镇建设管理、高效垃圾收运,项目支出增加。

7)农林水支出289.12万元,占29.7%较年初预算数增加163.37万元,增长129.9%,主要原因是用于抗旱救灾、退耕还林整改提升、场镇整治提升项目等支出增加。

8)交通运输支出157.89万元,占16.2%较年初预算数增加157.89万元,增长100.0%,主要原因是新增金竹乡和农村龙滩坝高山食用菌基地基础设施建设项目项目支出增加。

9住房保障支出30.50万元,占3.1%较年初预算数增加3.17万元,增长11.6%,主要原因是行政在编人员增加及部分人员公积金支出增加。

10灾害防治及应急管理支出11.36万元,占1.2%较年初预算数增加11.36万元,增长100.0%,主要原因是2024年突发暴雨、垮方等自然灾害导致农村公路等基础设施水毁严重,财政投入增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出513.47万元。

其中:

人员经费433.20万元,2023年度相比,减少32.36万元,下降7.0%,主要原因是我乡人员变动调整,导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休人员健康休养费等。公用经费80.26万元,2023年度相比,减少0.68万元,下降0.8%,主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.12万元,2023年度相比,无增减。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求,非刚性、非重点项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.36万元,较年初预算数减少3.04万元,下降47.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少2.01万元,下降37.4%,主要原因是一是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减2023年度相比,无增减

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减2023年度相比,无增减

公务用车运行维护费2.90万元,主要用于县内因公出行、下乡、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.10万元,下降51.7%,主要原因是严格落实公车使用规定, 严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.07万元,下降41.7%,主要原因是严格落实公车使用规定, 严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费0.46万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出费用支出较年初预算数增加0.06万元,增长15.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数较上年支出数增加0.06万元,增长15.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费与上年决算数相比有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待14批次80人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费57.50元,车均购置费0万元,车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.33万元,2023年度相比,减少0.02万元,下降5.7%,主要原因是严格落实过苦日子要求,落实过苦日子精神,减少会议开支。本年度培训费支出0.33万元,2023年度相比,减少0.02万元,下降5.7%,主要原因是严格落实过苦日子要求,落实过苦日子精神,减少培训开支。本年度差旅费支出13.90万元,2023年度相比,增加8.60万元,增长162.3%,主要原因是行政在编人员外出学习、培训增多。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出54.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少0.40万元,下降0.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,过

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.18万元,其中:政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.18万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印纸。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我乡对53个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金460.89万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位对石柱县金竹乡石柱县2024年金竹乡和农村龙滩坝高山食用菌基地基础设施建设项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金100万元,评价得分98分,评价等次为优。

2024  年度政策和项目资金绩效自评表


项目资金名称

石柱县2024年金竹乡和农村龙滩坝高山食用菌基地基础设施建设项目

项目实施年度(时期)

2024

主管部门

县农业农村委

实施单位

金竹乡人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

1000000

总量

1000000

100%

其中:财政资金

1000000

其中:财政资金

1000000

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

自评等级(优良中差)

发展高山食用菌基地建设项目:设施设备购置、厂房建设、大棚建设、水池及管网建设、冻库建设等基础设施建设。

发展高山食用菌基地建设项目:设施设备购置、厂房建设、大棚建设、水池及管网建设、冻库建设等基础设施建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

设计
分值

评价
得分

未完成原因和改进措施
及相关说明

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥98%

97%

10

8

受地理环境影响,群众满意度减少

成本指标

经济成本指标

项目总投资

1000000元

1000000元

10

10


产出指标

时效指标

项目完成及时率

100%

100%

10

10


数量指标

项目建设面积

≥11亩

≥11亩

20

20


质量指标

项目验收合格率

100%

100%

20

20


效益指标

可持续发展

项目使用年限

≥2年

≥2年

20

20


社会效益

带动村集体经济发展

明显改善

明显改善

10

10


合计





100

98


说明

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:(联系人:孙颖 联系电话:023-73304121)。


收入支出决算表

部门:石柱土家族自治县金竹乡人民政府

01表

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,742,406.03

一、一般公共服务支出

31

3,003,717.89

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,200.00

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

77,948.00

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

1,284,202.12


9


九、卫生健康支出

39

297,403.03


10


十、节能环保支出

40

50,000.00


11


十一、城乡社区支出

41

141,600.00


12


十二、农林水支出

42

2,891,219.99


13


十三、交通运输支出

43

1,578,903.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

305,012.00


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

113,600.00


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

9,743,606.03

本年支出合计

57

9,743,606.03

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

9,743,606.03

总计

60

9,743,606.03


收入决算表

部门石柱土家族自治县金竹乡人民政府

02表

单位:元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,743,606.03

9,743,606.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,003,717.89

3,003,717.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

49,800.00

49,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

49,800.00

49,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,952,777.89

2,952,777.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2,605,078.86

2,605,078.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

175,766.23

175,766.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

171,932.80

171,932.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,140.00

1,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1,140.00

1,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,284,202.12

1,284,202.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

419,837.03

419,837.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

419,837.03

419,837.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

712,736.02

712,736.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

95,575.00

95,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

55,200.00

55,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

375,471.02

375,471.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

186,490.00

186,490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4,470.00

4,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

4,470.00

4,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

147,159.07

147,159.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

460.00

460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

146,699.07

146,699.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

297,403.03

297,403.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

279,942.00

279,942.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

152,767.40

152,767.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

70,174.60

70,174.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

57,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

17,461.03

17,461.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

17,461.03

17,461.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

141,600.00

141,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

140,400.00

140,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

140,400.00

140,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,891,219.99

2,891,219.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

615,284.61

615,284.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

415,478.69

415,478.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

18,900.00

18,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

27,363.00

27,363.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

3,305.00

3,305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

132,237.92

132,237.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,352,073.38

1,352,073.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

1,052,750.00

1,052,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

11,000.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

288,323.38

288,323.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

899,862.00

899,862.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

899,862.00

899,862.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,578,903.00

1,578,903.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1,578,903.00

1,578,903.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

1,379,332.00

1,379,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

199,571.00

199,571.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

113,600.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

113,600.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

113,600.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门石柱土家族自治县金竹乡人民政府

03表

单位:元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,743,606.03

5,134,664.47

4,608,941.56

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,003,717.89

2,777,011.66

226,706.23

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

49,800.00

0.00

49,800.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

49,800.00

0.00

49,800.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,952,777.89

2,777,011.66

175,766.23

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2,605,078.86

2,605,078.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

175,766.23

0.00

175,766.23

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

171,932.80

171,932.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,140.00

0.00

1,140.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1,140.00

0.00

1,140.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,284,202.12

1,279,272.12

4,930.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

419,837.03

419,837.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

419,837.03

419,837.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

712,736.02

712,736.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

95,575.00

95,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

55,200.00

55,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

375,471.02

375,471.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

186,490.00

186,490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4,470.00

0.00

4,470.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

4,470.00

0.00

4,470.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

147,159.07

146,699.07

460.00

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

460.00

0.00

460.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

146,699.07

146,699.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

297,403.03

279,942.00

17,461.03

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

279,942.00

279,942.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

152,767.40

152,767.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

70,174.60

70,174.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

57,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

17,461.03

0.00

17,461.03

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

17,461.03

0.00

17,461.03

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

141,600.00

0.00

141,600.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

140,400.00

0.00

140,400.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

140,400.00

0.00

140,400.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,891,219.99

415,478.69

2,475,741.30

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

615,284.61

415,478.69

199,805.92

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

415,478.69

415,478.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

18,900.00

0.00

18,900.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

27,363.00

0.00

27,363.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

3,305.00

0.00

3,305.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

132,237.92

0.00

132,237.92

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,352,073.38

0.00

1,352,073.38

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

1,052,750.00

0.00

1,052,750.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

288,323.38

0.00

288,323.38

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

899,862.00

0.00

899,862.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

899,862.00

0.00

899,862.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,578,903.00

0.00

1,578,903.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1,578,903.00

0.00

1,578,903.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

1,379,332.00

0.00

1,379,332.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

199,571.00

0.00

199,571.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

113,600.00

0.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

113,600.00

0.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

113,600.00

0.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县金竹乡人民政府

04表

单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,742,406.03

一、一般公共服务支出

33

3,003,717.89

3,003,717.89



二、政府性基金预算财政拨款

2

1,200.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

77,948.00

77,948.00




8


八、社会保障和就业支出

40

1,284,202.12

1,284,202.12




9


九、卫生健康支出

41

297,403.03

297,403.03




10


十、节能环保支出

42

50,000.00

50,000.00




11


十一、城乡社区支出

43

141,600.00

140,400.00

1,200.00



12


十二、农林水支出

44

2,891,219.99

2,891,219.99




13


十三、交通运输支出

45

1,578,903.00

1,578,903.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

305,012.00

305,012.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

113,600.00

113,600.00




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

9,743,606.03

本年支出合计

59

9,743,606.03

9,742,406.03

1,200.00


年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

9,743,606.03

总计

64

9,743,606.03

9,742,406.03

1,200.00



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县金竹乡人民政府

05表

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

9,742,406.03

5,134,664.47

4,607,741.56

9,742,406.03

5,134,664.47

4,607,741.56

0.00

0.00  

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

3,003,717.89

2,777,011.66

226,706.23

3,003,717.89

2,777,011.66

226,706.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

49,800.00

0.00

49,800.00

49,800.00

0.00

49,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.00

0.00

0.00

49,800.00

0.00

49,800.00

49,800.00

0.00

49,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2,952,777.89

2,777,011.66

175,766.23

2,952,777.89

2,777,011.66

175,766.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

2,605,078.86

2,605,078.86

0.00

2,605,078.86

2,605,078.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

175,766.23

0.00

175,766.23

175,766.23

0.00

175,766.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

0.00

0.00

0.00

171,932.80

171,932.80

0.00

171,932.80

171,932.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

1,140.00

0.00

1,140.00

1,140.00

0.00

1,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1,140.00

0.00

1,140.00

1,140.00

0.00

1,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

77,948.00

77,948.00

0.00

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

77,948.00

77,948.00

0.00

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.00

0.00

0.00

77,948.00

77,948.00

0.00

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1,284,202.12

1,279,272.12

4,930.00

1,284,202.12

1,279,272.12

4,930.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

419,837.03

419,837.03

0.00

419,837.03

419,837.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

0.00

0.00

0.00

419,837.03

419,837.03

0.00

419,837.03

419,837.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

712,736.02

712,736.02

0.00

712,736.02

712,736.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

95,575.00

95,575.00

0.00

95,575.00

95,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

55,200.00

55,200.00

0.00

55,200.00

55,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

375,471.02

375,471.02

0.00

375,471.02

375,471.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

186,490.00

186,490.00

0.00

186,490.00

186,490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

4,470.00

0.00

4,470.00

4,470.00

0.00

4,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.00

0.00

0.00

4,470.00

0.00

4,470.00

4,470.00

0.00

4,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

0.00

0.00

0.00

147,159.07

146,699.07

460.00

147,159.07

146,699.07

460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

0.00

0.00

0.00

460.00

0.00

460.00

460.00

0.00

460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

0.00

0.00

0.00

146,699.07

146,699.07

0.00

146,699.07

146,699.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

297,403.03

279,942.00

17,461.03

297,403.03

279,942.00

17,461.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

279,942.00

279,942.00

0.00

279,942.00

279,942.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

152,767.40

152,767.40

0.00

152,767.40

152,767.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

70,174.60

70,174.60

0.00

70,174.60

70,174.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

57,000.00

57,000.00

0.00

57,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

0.00

0.00

0.00

17,461.03

0.00

17,461.03

17,461.03

0.00

17,461.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

0.00

0.00

0.00

17,461.03

0.00

17,461.03

17,461.03

0.00

17,461.03

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

140,400.00

0.00

140,400.00

140,400.00

0.00

140,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

140,400.00

0.00

140,400.00

140,400.00

0.00

140,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

140,400.00

0.00

140,400.00

140,400.00

0.00

140,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

2,891,219.99

415,478.69

2,475,741.30

2,891,219.99

415,478.69

2,475,741.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

615,284.61

415,478.69

199,805.92

615,284.61

415,478.69

199,805.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

0.00

0.00

0.00

415,478.69

415,478.69

0.00

415,478.69

415,478.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

0.00

0.00

0.00

18,900.00

0.00

18,900.00

18,900.00

0.00

18,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.00

0.00

0.00

27,363.00

0.00

27,363.00

27,363.00

0.00

27,363.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

0.00

0.00

0.00

3,305.00

0.00

3,305.00

3,305.00

0.00

3,305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.00

0.00

0.00

132,237.92

0.00

132,237.92

132,237.92

0.00

132,237.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

24,000.00

0.00

24,000.00

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

0.00

0.00

0.00

24,000.00

0.00

24,000.00

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

1,352,073.38

0.00

1,352,073.38

1,352,073.38

0.00

1,352,073.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

1,052,750.00

0.00

1,052,750.00

1,052,750.00

0.00

1,052,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

0.00

0.00

0.00

11,000.00

0.00

11,000.00

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

0.00

0.00

288,323.38

0.00

288,323.38

288,323.38

0.00

288,323.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

899,862.00

0.00

899,862.00

899,862.00

0.00

899,862.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

899,862.00

0.00

899,862.00

899,862.00

0.00

899,862.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

1,578,903.00

0.00

1,578,903.00

1,578,903.00

0.00

1,578,903.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

1,578,903.00

0.00

1,578,903.00

1,578,903.00

0.00

1,578,903.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

0.00

0.00

0.00

1,379,332.00

0.00

1,379,332.00

1,379,332.00

0.00

1,379,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

0.00

0.00

0.00

199,571.00

0.00

199,571.00

199,571.00

0.00

199,571.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

305,012.00

305,012.00

0.00

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

305,012.00

305,012.00

0.00

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

305,012.00

305,012.00

0.00

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

113,600.00

0.00

113,600.00

113,600.00

0.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

0.00

0.00

0.00

113,600.00

0.00

113,600.00

113,600.00

0.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

0.00

0.00

0.00

113,600.00

0.00

113,600.00

113,600.00

0.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门石柱土家族自治县金竹乡人民政府

06表

单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,166,264.59

302

商品和服务支出

800,803.28

310

资本性支出

1,821.60

30101

基本工资

901,628.00

30201

办公费

265,738.40

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

715,673.00

30202

印刷费

6,000.00

31002

办公设备购置

1,821.60

30103

奖金

800,421.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

600,139.59

30205

水费

7,000.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

375,471.02

30206

电费

68,000.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

186,490.00

30207

邮电费

46,800.00

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

229,675.00

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

9,754.98

30211

差旅费

139,000.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

305,012.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

42,000.00

30213

维修(护)费

2,500.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

165,775.00

30215

会议费

3,270.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

3,270.00

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

4,600.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

150,775.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

15,000.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

90,724.88

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

29,000.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

134,900.00

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

4,332,039.59

公用经费合计

802,624.88


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县金竹乡人民政府

07表

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00  

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:石柱土家族自治县金竹乡人民政府

08表

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

部门:石柱土家族自治县金竹乡人民政府

09表

单位:元

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

544,279.36

(一)支出合计

2

33,600.00

(一)行政单位

26

544,279.36

1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4

29,000.00

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29

2   

(2)公务用车运行维护费

6

29,000.00

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

4,600.00

2.主要领导干部用车

31


(1)国内接待费

8

4,600.00

3.机要通信用车

32

1

其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33


(2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35

1

1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

2

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

14

(一)政府采购支出合计

40

1,821.60

其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41

1,821.60

6.国内公务接待人次(人)

18

80

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

1,821.60

8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45

1,821.60

二、会议费

22

3,270.00




三、培训费

23

3,270.00




四、差旅费

24

139,000.00




石柱土家族自治县金竹乡人民政府2024年度决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

金竹乡党政机构具有党委和政府两种职能职责,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。  

    1. 党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。   

2. 政府职责:(1)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(3)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(4)完成上级政府交办的其它事项。具体办公室职责如下:

1.党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责;承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3.经济发展办公室 (统计办公室、乡村振兴办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、内部审计等职责。

4.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障(医疗保障)、社区管理等职责。

5.平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。
    6.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8.应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.  人大常委会办公室。主要承担人大主席团日常工作。

10.  综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。

(二)机构设置

石柱土家族自治县金竹乡人民政府设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、乡村振兴办公室)、民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为974.36万元。收、支与2023年度相比,减少62.19万元,下降6.0%,主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设减少。

1.收入情况。2024年度收入合计974.36万元,2023年度相比,减少62.19万元,下降6.0%,主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设减少。其中:财政拨款收入974.36万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计974.36万元,2023年度相比,减少62.19万元,下降6.0%,主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设减少。其中:基本支出513.47万元,占52.7%;项目支出460.89万元,占47.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为974.36万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少62.19万元,下降6.0%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入974.24万元,2023年度相比,减少62.19万元,下降6.0%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设减少。较年初预算数增加426.04万元,增长77.7%。主要原因是基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、巩固衔接乡村振兴等方面。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出974.24万元,2023年度相比,减少62.19万元,下降6.0%。主要原因是城乡社区支出、农林水支出中基础设施项目建设减少。较年初预算数增加426.04万元,增长77.7%。主要原因是年初预算数只包括基本支出与小部分项目支出,年中追加项目预算支出453.48万元,主要用于基础设施建设、深度产业结构调整、自然灾害防治与救灾、农村人居环境改善、巩固衔接乡村振兴等方面。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出300.37万元,占30.8%较年初预算数增加9.60万元,增长3.3%,主要原因是行政在编人员增加及部分人员经费支出增加。

2)文化旅游体育与传媒支出7.79万元,占0.8%较年初预算数增加7.79万元,增长100.0%,主要原因是部分单位人员减少,经费支出减少。

3)社会保障和就业支出128.42万元,占13.2%较年初预算数增加48.88万元,增长61.5%,主要原因是保险调标及退休人员健康休养费支出增加。

4)卫生健康支出29.74万元,占3.1%较年初预算数增加4.93万元,增长19.9%,主要原因是防控经费增加。

5)节能环保支出5.00万元,占0.5%较年初预算数增加5.00万元,增长100.0%,主要原因是新增农村人居环境治理建设项目。

6)城乡社区支出14.04万元,占1.4%较年初预算数增加14.04万元,增长100.0%,主要原因是场镇建设管理、高效垃圾收运,项目支出增加。

7)农林水支出289.12万元,占29.7%较年初预算数增加163.37万元,增长129.9%,主要原因是用于抗旱救灾、退耕还林整改提升、场镇整治提升项目等支出增加。

8)交通运输支出157.89万元,占16.2%较年初预算数增加157.89万元,增长100.0%,主要原因是新增金竹乡和农村龙滩坝高山食用菌基地基础设施建设项目项目支出增加。

9住房保障支出30.50万元,占3.1%较年初预算数增加3.17万元,增长11.6%,主要原因是行政在编人员增加及部分人员公积金支出增加。

10灾害防治及应急管理支出11.36万元,占1.2%较年初预算数增加11.36万元,增长100.0%,主要原因是2024年突发暴雨、垮方等自然灾害导致农村公路等基础设施水毁严重,财政投入增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出513.47万元。

其中:

人员经费433.20万元,2023年度相比,减少32.36万元,下降7.0%,主要原因是我乡人员变动调整,导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休人员健康休养费等。公用经费80.26万元,2023年度相比,减少0.68万元,下降0.8%,主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.12万元,2023年度相比,无增减。主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求,非刚性、非重点项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.36万元,较年初预算数减少3.04万元,下降47.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少2.01万元,下降37.4%,主要原因是一是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减2023年度相比,无增减

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减2023年度相比,无增减

公务用车运行维护费2.90万元,主要用于县内因公出行、下乡、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.10万元,下降51.7%,主要原因是严格落实公车使用规定, 严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.07万元,下降41.7%,主要原因是严格落实公车使用规定, 严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费0.46万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出费用支出较年初预算数增加0.06万元,增长15.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数较上年支出数增加0.06万元,增长15.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费与上年决算数相比有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待14批次80人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费57.50元,车均购置费0万元,车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.33万元,2023年度相比,减少0.02万元,下降5.7%,主要原因是严格落实过苦日子要求,落实过苦日子精神,减少会议开支。本年度培训费支出0.33万元,2023年度相比,减少0.02万元,下降5.7%,主要原因是严格落实过苦日子要求,落实过苦日子精神,减少培训开支。本年度差旅费支出13.90万元,2023年度相比,增加8.60万元,增长162.3%,主要原因是行政在编人员外出学习、培训增多。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出54.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少0.40万元,下降0.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,过

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.18万元,其中:政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.18万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印纸。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我乡对53个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金460.89万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位对石柱县金竹乡石柱县2024年金竹乡和农村龙滩坝高山食用菌基地基础设施建设项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金100万元,评价得分98分,评价等次为优。

2024  年度政策和项目资金绩效自评表


项目资金名称

石柱县2024年金竹乡和农村龙滩坝高山食用菌基地基础设施建设项目

项目实施年度(时期)

2024

主管部门

县农业农村委

实施单位

金竹乡人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

1000000

总量

1000000

100%

其中:财政资金

1000000

其中:财政资金

1000000

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

自评等级(优良中差)

发展高山食用菌基地建设项目:设施设备购置、厂房建设、大棚建设、水池及管网建设、冻库建设等基础设施建设。

发展高山食用菌基地建设项目:设施设备购置、厂房建设、大棚建设、水池及管网建设、冻库建设等基础设施建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

设计
分值

评价
得分

未完成原因和改进措施
及相关说明

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥98%

97%

10

8

受地理环境影响,群众满意度减少

成本指标

经济成本指标

项目总投资

1000000元

1000000元

10

10


产出指标

时效指标

项目完成及时率

100%

100%

10

10


数量指标

项目建设面积

≥11亩

≥11亩

20

20


质量指标

项目验收合格率

100%

100%

20

20


效益指标

可持续发展

项目使用年限

≥2年

≥2年

20

20


社会效益

带动村集体经济发展

明显改善

明显改善

10

10


合计





100

98


说明

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:(联系人:孙颖 联系电话:023-73304121)。


收入支出决算表

部门:石柱土家族自治县金竹乡人民政府

01表

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,742,406.03

一、一般公共服务支出

31

3,003,717.89

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,200.00

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

77,948.00

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

1,284,202.12


9


九、卫生健康支出

39

297,403.03


10


十、节能环保支出

40

50,000.00


11


十一、城乡社区支出

41

141,600.00


12


十二、农林水支出

42

2,891,219.99


13


十三、交通运输支出

43

1,578,903.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

305,012.00


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

113,600.00


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

9,743,606.03

本年支出合计

57

9,743,606.03

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

9,743,606.03

总计

60

9,743,606.03


收入决算表

部门石柱土家族自治县金竹乡人民政府

02表

单位:元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,743,606.03

9,743,606.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,003,717.89

3,003,717.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

49,800.00

49,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

49,800.00

49,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,952,777.89

2,952,777.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2,605,078.86

2,605,078.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

175,766.23

175,766.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

171,932.80

171,932.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,140.00

1,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1,140.00

1,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,284,202.12

1,284,202.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

419,837.03

419,837.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

419,837.03

419,837.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

712,736.02

712,736.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

95,575.00

95,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

55,200.00

55,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

375,471.02

375,471.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

186,490.00

186,490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4,470.00

4,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

4,470.00

4,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

147,159.07

147,159.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

460.00

460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

146,699.07

146,699.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

297,403.03

297,403.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

279,942.00

279,942.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

152,767.40

152,767.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

70,174.60

70,174.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

57,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

17,461.03

17,461.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

17,461.03

17,461.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

141,600.00

141,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

140,400.00

140,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

140,400.00

140,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,891,219.99

2,891,219.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

615,284.61

615,284.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

415,478.69

415,478.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

18,900.00

18,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

27,363.00

27,363.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

3,305.00

3,305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

132,237.92

132,237.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,352,073.38

1,352,073.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

1,052,750.00

1,052,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

11,000.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

288,323.38

288,323.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

899,862.00

899,862.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

899,862.00

899,862.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,578,903.00

1,578,903.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1,578,903.00

1,578,903.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

1,379,332.00

1,379,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

199,571.00

199,571.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

113,600.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

113,600.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

113,600.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门石柱土家族自治县金竹乡人民政府

03表

单位:元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,743,606.03

5,134,664.47

4,608,941.56

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,003,717.89

2,777,011.66

226,706.23

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

49,800.00

0.00

49,800.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

49,800.00

0.00

49,800.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,952,777.89

2,777,011.66

175,766.23

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

2,605,078.86

2,605,078.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

175,766.23

0.00

175,766.23

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

171,932.80

171,932.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,140.00

0.00

1,140.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

1,140.00

0.00

1,140.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,284,202.12

1,279,272.12

4,930.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

419,837.03

419,837.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

419,837.03

419,837.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

712,736.02

712,736.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

95,575.00

95,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

55,200.00

55,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

375,471.02

375,471.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

186,490.00

186,490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4,470.00

0.00

4,470.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

4,470.00

0.00

4,470.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

147,159.07

146,699.07

460.00

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

460.00

0.00

460.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

146,699.07

146,699.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

297,403.03

279,942.00

17,461.03

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

279,942.00

279,942.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

152,767.40

152,767.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

70,174.60

70,174.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

57,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

17,461.03

0.00

17,461.03

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

17,461.03

0.00

17,461.03

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

141,600.00

0.00

141,600.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

140,400.00

0.00

140,400.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

140,400.00

0.00

140,400.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,891,219.99

415,478.69

2,475,741.30

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

615,284.61

415,478.69

199,805.92

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

415,478.69

415,478.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

18,900.00

0.00

18,900.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

27,363.00

0.00

27,363.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

3,305.00

0.00

3,305.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

132,237.92

0.00

132,237.92

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,352,073.38

0.00

1,352,073.38

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

1,052,750.00

0.00

1,052,750.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

288,323.38

0.00

288,323.38

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

899,862.00

0.00

899,862.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

899,862.00

0.00

899,862.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,578,903.00

0.00

1,578,903.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1,578,903.00

0.00

1,578,903.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

1,379,332.00

0.00

1,379,332.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

199,571.00

0.00

199,571.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

113,600.00

0.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

113,600.00

0.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

113,600.00

0.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县金竹乡人民政府

04表

单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,742,406.03

一、一般公共服务支出

33

3,003,717.89

3,003,717.89



二、政府性基金预算财政拨款

2

1,200.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

77,948.00

77,948.00




8


八、社会保障和就业支出

40

1,284,202.12

1,284,202.12




9


九、卫生健康支出

41

297,403.03

297,403.03




10


十、节能环保支出

42

50,000.00

50,000.00




11


十一、城乡社区支出

43

141,600.00

140,400.00

1,200.00



12


十二、农林水支出

44

2,891,219.99

2,891,219.99




13


十三、交通运输支出

45

1,578,903.00

1,578,903.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

305,012.00

305,012.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

113,600.00

113,600.00




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

9,743,606.03

本年支出合计

59

9,743,606.03

9,742,406.03

1,200.00


年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

9,743,606.03

总计

64

9,743,606.03

9,742,406.03

1,200.00



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县金竹乡人民政府

05表

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

9,742,406.03

5,134,664.47

4,607,741.56

9,742,406.03

5,134,664.47

4,607,741.56

0.00

0.00  

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

3,003,717.89

2,777,011.66

226,706.23

3,003,717.89

2,777,011.66

226,706.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

49,800.00

0.00

49,800.00

49,800.00

0.00

49,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.00

0.00

0.00

49,800.00

0.00

49,800.00

49,800.00

0.00

49,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2,952,777.89

2,777,011.66

175,766.23

2,952,777.89

2,777,011.66

175,766.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

2,605,078.86

2,605,078.86

0.00

2,605,078.86

2,605,078.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

175,766.23

0.00

175,766.23

175,766.23

0.00

175,766.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

0.00

0.00

0.00

171,932.80

171,932.80

0.00

171,932.80

171,932.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

1,140.00

0.00

1,140.00

1,140.00

0.00

1,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1,140.00

0.00

1,140.00

1,140.00

0.00

1,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

77,948.00

77,948.00

0.00

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

77,948.00

77,948.00

0.00

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.00

0.00

0.00

77,948.00

77,948.00

0.00

77,948.00

77,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1,284,202.12

1,279,272.12

4,930.00

1,284,202.12

1,279,272.12

4,930.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

419,837.03

419,837.03

0.00

419,837.03

419,837.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

综合业务管理

0.00

0.00

0.00

419,837.03

419,837.03

0.00

419,837.03

419,837.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

712,736.02

712,736.02

0.00

712,736.02

712,736.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

95,575.00

95,575.00

0.00

95,575.00

95,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

55,200.00

55,200.00

0.00

55,200.00

55,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

375,471.02

375,471.02

0.00

375,471.02

375,471.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

186,490.00

186,490.00

0.00

186,490.00

186,490.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

4,470.00

0.00

4,470.00

4,470.00

0.00

4,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.00

0.00

0.00

4,470.00

0.00

4,470.00

4,470.00

0.00

4,470.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

0.00

0.00

0.00

147,159.07

146,699.07

460.00

147,159.07

146,699.07

460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082805

军供保障

0.00

0.00

0.00

460.00

0.00

460.00

460.00

0.00

460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

0.00

0.00

0.00

146,699.07

146,699.07

0.00

146,699.07

146,699.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

297,403.03

279,942.00

17,461.03

297,403.03

279,942.00

17,461.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

279,942.00

279,942.00

0.00

279,942.00

279,942.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

152,767.40

152,767.40

0.00

152,767.40

152,767.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

70,174.60

70,174.60

0.00

70,174.60

70,174.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

57,000.00

57,000.00

0.00

57,000.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

0.00

0.00

0.00

17,461.03

0.00

17,461.03

17,461.03

0.00

17,461.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

0.00

0.00

0.00

17,461.03

0.00

17,461.03

17,461.03

0.00

17,461.03

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

140,400.00

0.00

140,400.00

140,400.00

0.00

140,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

140,400.00

0.00

140,400.00

140,400.00

0.00

140,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

140,400.00

0.00

140,400.00

140,400.00

0.00

140,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

2,891,219.99

415,478.69

2,475,741.30

2,891,219.99

415,478.69

2,475,741.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

615,284.61

415,478.69

199,805.92

615,284.61

415,478.69

199,805.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

0.00

0.00

0.00

415,478.69

415,478.69

0.00

415,478.69

415,478.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

0.00

0.00

0.00

18,900.00

0.00

18,900.00

18,900.00

0.00

18,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.00

0.00

0.00

27,363.00

0.00

27,363.00

27,363.00

0.00

27,363.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

0.00

0.00

0.00

3,305.00

0.00

3,305.00

3,305.00

0.00

3,305.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.00

0.00

0.00

132,237.92

0.00

132,237.92

132,237.92

0.00

132,237.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

24,000.00

0.00

24,000.00

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

0.00

0.00

0.00

24,000.00

0.00

24,000.00

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

1,352,073.38

0.00

1,352,073.38

1,352,073.38

0.00

1,352,073.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

1,052,750.00

0.00

1,052,750.00

1,052,750.00

0.00

1,052,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

0.00

0.00

0.00

11,000.00

0.00

11,000.00

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

0.00

0.00

288,323.38

0.00

288,323.38

288,323.38

0.00

288,323.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

899,862.00

0.00

899,862.00

899,862.00

0.00

899,862.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

899,862.00

0.00

899,862.00

899,862.00

0.00

899,862.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

1,578,903.00

0.00

1,578,903.00

1,578,903.00

0.00

1,578,903.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

1,578,903.00

0.00

1,578,903.00

1,578,903.00

0.00

1,578,903.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

0.00

0.00

0.00

1,379,332.00

0.00

1,379,332.00

1,379,332.00

0.00

1,379,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

0.00

0.00

0.00

199,571.00

0.00

199,571.00

199,571.00

0.00

199,571.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

305,012.00

305,012.00

0.00

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

305,012.00

305,012.00

0.00

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

305,012.00

305,012.00

0.00

305,012.00

305,012.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

113,600.00

0.00

113,600.00

113,600.00

0.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

0.00

0.00

0.00

113,600.00

0.00

113,600.00

113,600.00

0.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

0.00

0.00

0.00

113,600.00

0.00

113,600.00

113,600.00

0.00

113,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门石柱土家族自治县金竹乡人民政府

06表

单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,166,264.59

302

商品和服务支出

800,803.28

310

资本性支出

1,821.60

30101

基本工资

901,628.00

30201

办公费

265,738.40

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

715,673.00

30202

印刷费

6,000.00

31002

办公设备购置

1,821.60

30103

奖金

800,421.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

600,139.59

30205

水费

7,000.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

375,471.02

30206

电费

68,000.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

186,490.00

30207

邮电费

46,800.00

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

229,675.00

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

9,754.98

30211

差旅费

139,000.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

305,012.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

42,000.00

30213

维修(护)费

2,500.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

165,775.00

30215

会议费

3,270.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

3,270.00

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

4,600.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

150,775.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

15,000.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

90,724.88

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

29,000.00

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

134,900.00

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

4,332,039.59

公用经费合计

802,624.88


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县金竹乡人民政府

07表

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00  

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:石柱土家族自治县金竹乡人民政府

08表

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

部门:石柱土家族自治县金竹乡人民政府

09表

单位:元

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

544,279.36

(一)支出合计

2

33,600.00

(一)行政单位

26

544,279.36

1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4

29,000.00

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29

2   

(2)公务用车运行维护费

6

29,000.00

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

4,600.00

2.主要领导干部用车

31


(1)国内接待费

8

4,600.00

3.机要通信用车

32

1

其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33


(2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35

1

1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

2

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

14

(一)政府采购支出合计

40

1,821.60

其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41

1,821.60

6.国内公务接待人次(人)

18

80

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

1,821.60

8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45

1,821.60

二、会议费

22

3,270.00




三、培训费

23

3,270.00




四、差旅费

24

139,000.00





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