[ 索 引 号 ] 115002407116440058/2025-00027 [ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县枫木镇 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县枫木镇新时代文明实践服务中心2024年度决算说明
[ 成文日期 ] 2025-10-13 [ 发布日期 ] 2025-10-13

石柱土家族自治县枫木镇新时代文明实践服务中心2024年度决算说明

石柱土家族自治县枫木镇新时代文明实践服务中心2024年度决算说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻落实文化、体育、新时代文明实践工作和精神文明建设工作的方针政策。负责指导、协调、规划辖区新时代文明实践、精神文明建设工作。负责精神文明建设先进典型培育、挖掘、推介工作。负责辖区志愿服务工作和志愿者队伍建设。负责乡镇、两级文化体育阵地建设,承担辖区文化体育、广播电视等事务性工作。负责组织开展文化体育活动、文化交流。负责辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护及地方文献资料的收集整理工作。负责科技培训工作。负责指导各村开展文体活动。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

设置新时代文明实践服务中心1财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21.34万元。收、支与2023年度相比,增加3.58万元,增长20.2%,主要原因是本年机构改革增加1人,工资福利、社会保险等收入增加。

1.收入情况。2024年度收入合计21.34万元,2023年度相比,增加3.58万元,增长20.2%,主要原因是本年机构改革增加1人,工资福利、社会保险等收入增加。

其中:财政拨款收入21.34万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计21.34万元,2023年度相比,增加3.58万元,增长20.2%,主要原因是本年机构改革增加1人,工资福利、社会保险等收入增加。其中:基本支出21.34万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是年度收入和支出数一致,因此年末结转结余情况为0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为21.34万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加3.58万元,增长20.2%。主要原因是本年机构改革增加1人,工资福利、社会保险等收入增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入21.34万元,2023年度相比,增加3.58万元,增长20.2%。主要原因是本年机构改革增加1人,工资福利、社会保险等收入增加。较年初预算数增加5.37万元,增长33.6%。主要原因是本年机构改革增加1人,工资福利、社会保险等收入增加,故年初预算本年收入增加。

此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出21.34万元,2023年度相比,增加3.58万元,增长20.2%。主要原因是本年机构改革增加1人,工资福利、社会保险等收入增加。较年初预算数增加5.37万元,增长33.6%。主要原因是本年机构改革增加1人,工资福利、社会保险等收入增加,故年初预算本年支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

(1)文化旅游体育与传媒支出17.43万元,占81.7%较年初预算数增加4.61万元,增长36.0%,主要原因是文化宣传、科技培训、体育等 方面项目支出增多。

(2)社会保障就业支出2.31万元,占10.8%较年初预算数增加0.76万元,增长49.0%,主要原因是养老保险、职业年金调标。

(3)卫生健康支出0.82万元,占3.9%较年初预算数无增减,主要原因是本年度未调整医疗保险基数。

4住房保障支出0.78万元,占3.6%较年初预算数无增减,主要原因是本年度未调整住房公积金标准。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是年度收入和支出数一致,因此年末结转结余情况为0万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出21.34万元。

其中:

人员经费19.21万元,2023年度相比,增加3.58万元,增长22.9%,主要原因是本年机构改革增加1人,工资福利、社会保险等收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费2.13万元,2023年度相比,无增减,主要原因是人员编制增加但未调整公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于公益一类副科级事业单位,“三公”经费已在政府本级决算,故本级事业单位决算中无该经费数据。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度示发生因公出国(境)费用支出。

本单位2024年度示发生公务车购置费用支出。

本单位2024年度示发生公务用车运行维护费用支出。

本单位2024年度示发生公务接待费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

我单位属于公益一类副科级事业单位,“财政拨款会议费、培训费已在政府本级决算,故本级事业单位决算中无该经费数据。本年度差旅费支出0.36万元,2023年度相比,增加0.33万元,增长1100.0%,主要原因是年初预算差旅费时比2023年多,故支出增多。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。


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