[ 索 引 号 ] 115002407094472999/2025-00030 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 应急管理
[ 发布机构 ] 石柱县应急局 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心2024年度决算说明
[ 成文日期 ] 2025-10-14 [ 发布日期 ] 2025-10-14

石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心2024年度决算说明

石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心2024年度决算说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1负责自然灾害监测、预警预防工作。

2负责为人工影响天气作业指挥提供服务工作。

3负责自然灾害类突发事件预警信息发布工作。

4负责自然灾害应急联动预警平台建设工作。

5承担县应急管理局和县气象局领导交办的其他工作。

(二)机构设置

石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心共设置4个内设机构:县地震监测站、县信息预警发布中心、县人工影响天气中心、县防雷中心

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为127.50万元。收、支与2023年度相比,增加6.95万元,增长5.8%,主要原因是本年度人员经费收、支较上年增加

1.收入情况。2024年度收入合计127.50万元,2023年度相比,增加6.95万元,增长5.8%,主要原因是本年度人员经费收入较上年增加其中:财政拨款收入127.50万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计127.50万元,2023年度相比,增加6.95万元,增长5.8%,主要原因是本年度人员经费支出较上年增加其中:基本支出127.50万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为127.50万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加6.95万元,增长5.8%。主要原因是本年度财政拨款人员经费收、支较上年增加

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入127.50万元,2023年度相比,增加6.95万元,增长5.8%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费收入较上年增加较年初预算数增加15.73万元,增长14.1%。主要原因是本年度人员工资调标,且人员存在薪级晋升情况此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出127.50万元,2023年度相比,增加6.95万元,增长5.8%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款人员经费支出较上年增加较年初预算数增加15.73万元,增长14.1%。主要原因是本年度人员工资调标,且人员存在薪级晋升情况

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)社会保障就业支出16.33万元,占12.8%较年初预算数增加4.89万元,增长42.7%,主要原因是本年度人员超额绩效纳入社会保障和就业支出

2)卫生健康支出5.79万元,占4.5%较年初预算数无增减

3住房保障支出5.72万元,占4.5%较年初预算数无增减

4灾害防治及应急管理支出99.67万元,占78.2%较年初预算数增加10.84万元,增长12.2%,主要原因是本年度人员工资调标,且人员存在薪级晋升情况

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出127.50万元。

其中:

人员经费108.55万元,2023年度相比,增加9.77万元,增长9.9%,主要原因是本年度人员工资调标,且人员存在薪级晋升情况人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等

公用经费18.95万元,2023年度相比,减少2.82万元,下降13.0%,主要原因是本年度严格落实过紧日子要求,进一步压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.63万元,较年初预算数减少3.47万元,下降68.0%,主要原因是根据预算一体化编报要求,二级单位公务用车运行维护费纳入本级编报较上年支出数增加0.82万元,增长101.2%,主要原因是本年度因自然灾害预警预防工作需要,公务接待事务增加,公务接待费增加

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降100.0%,主要原因是根据预算一体化编报要求,二级单位公务用车运行维护费纳入本级编报较上年支出数无增减

公务接待费1.63万元,主要用于接待相关部门检查监督自然灾害预警预防工作。费用支出较年初预算数减少0.47万元,下降22.4%,主要原因是本年度严格落实过紧日子要求,切实降低公务接待标准,且减少陪餐人数较上年支出数增加0.82万元,增长101.2%,主要原因是本年度因自然灾害预警预防工作需要,公务接待事务增加,公务接待费增加

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待30批次195人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费83.82元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,2023年度相比,减少0.30万元,下降100.0%,主要原因是本年度严格落实过紧日子要求,未召开会议本年度培训费支出0.00万元,2023年度相比,减少0.20万元,下降100.0%,主要原因是本年度严格落实过紧日子要求,未举办培训班本年度差旅费支出4.61万元,2023年度相比,减少1.99万元,下降30.2%,主要原因是本年度牢固树立过紧日子的思想,加强差旅费管理,规范公务出差行为,从严控制出差人数和天数

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位为二级单位无项目,无绩效自评。

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73325500。


收入支出决算表

单位石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心

01表

单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,275,033.96

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

163,271.52


9


九、卫生健康支出

39

57,870.54


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

57,183.84


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

996,708.06


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,275,033.96

本年支出合计

57

1,275,033.96

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

1,275,033.96

总计

60

1,275,033.96


收入决算表

单位石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心

02表

单位:

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,275,033.96

1,275,033.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

163,271.52

163,271.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

163,271.52

163,271.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108,847.68

108,847.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54,423.84

54,423.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

57,870.54

57,870.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

57,870.54

57,870.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

45,270.54

45,270.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12,600.00

12,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57,183.84

57,183.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57,183.84

57,183.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

57,183.84

57,183.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

996,708.06

996,708.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

996,708.06

996,708.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

事业运行

996,708.06

996,708.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

单位石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心

03表

单位:

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,275,033.96

1,275,033.96

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

163,271.52

163,271.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

163,271.52

163,271.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108,847.68

108,847.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54,423.84

54,423.84

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

57,870.54

57,870.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

57,870.54

57,870.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

45,270.54

45,270.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12,600.00

12,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57,183.84

57,183.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57,183.84

57,183.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

57,183.84

57,183.84

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

996,708.06

996,708.06

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

996,708.06

996,708.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

事业运行

996,708.06

996,708.06

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

单位石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心

04表

单位:

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,275,033.96

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

163,271.52

163,271.52




9


九、卫生健康支出

41

57,870.54

57,870.54




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

57,183.84

57,183.84




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

996,708.06

996,708.06




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,275,033.96

本年支出合计

59

1,275,033.96

1,275,033.96



年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,275,033.96

总计

64

1,275,033.96

1,275,033.96




一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心

05表

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,275,033.96

1,275,033.96

0.00

1,275,033.96

1,275,033.96

0.00

0.00

0.00  

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

163,271.52

163,271.52

0.00

163,271.52

163,271.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

163,271.52

163,271.52

0.00

163,271.52

163,271.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

108,847.68

108,847.68

0.00

108,847.68

108,847.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

54,423.84

54,423.84

0.00

54,423.84

54,423.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

57,870.54

57,870.54

0.00

57,870.54

57,870.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

57,870.54

57,870.54

0.00

57,870.54

57,870.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

45,270.54

45,270.54

0.00

45,270.54

45,270.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

12,600.00

12,600.00

0.00

12,600.00

12,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

57,183.84

57,183.84

0.00

57,183.84

57,183.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

57,183.84

57,183.84

0.00

57,183.84

57,183.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

57,183.84

57,183.84

0.00

57,183.84

57,183.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

996,708.06

996,708.06

0.00

996,708.06

996,708.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.00

0.00

0.00

996,708.06

996,708.06

0.00

996,708.06

996,708.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

事业运行

0.00

0.00

0.00

996,708.06

996,708.06

0.00

996,708.06

996,708.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心

06表

单位:

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,085,503.32

302

商品和服务支出

189,530.64

310

资本性支出


30101

基本工资

254,262.50

30201

办公费

57,812.12

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

40,180.00

30202

印刷费

874.00

31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

506,540.00

30205

水费

5,000.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

108,847.68

30206

电费

5,000.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

55,853.44

30207

邮电费

6,876.00

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

47,653.20

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

16,379.88

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2,382.66

30211

差旅费

46,080.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

57,183.84

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

12,600.00

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

500.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

16,345.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

9,530.64

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

25,133.00

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,085,503.32

公用经费合计

189,530.64


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心

07

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00  

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心

08表

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

单位石柱土家族自治县自然灾害预警预防中心

09表

单位:

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25


(一)支出合计

2

16,345.00

(一)行政单位

26


1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4


六、资产信息

28

1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29


2)公务用车运行维护费

6


1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

16,345.00

2.主要领导干部用车

31


1)国内接待费

8

16,345.00

3.机要通信用车

32


其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33


2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15


七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

30

(一)政府采购支出合计

40


其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41


6.国内公务接待人次(人)

18

195

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44


8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45


二、会议费

22





三、培训费

23





四、差旅费

24

46,080.00





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