[ 索 引 号 ] 115002407094472999/2024-00035 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 应急管理
[ 发布机构 ] 石柱县应急局 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 重庆市石柱土家族自治县应急管理局(本级)2023年度决算公开说明
[ 成文日期 ] 2024-10-14 [ 发布日期 ] 2024-10-14

重庆市石柱土家族自治县应急管理局(本级)2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责应急管理工作,指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和职责范围内的行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行应急管理、安全生产等有关法律法规和方针政策,拟订规范性文件。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施相关规程和地方标准。

3.建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,指导应急预案体系建设,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援,承担县应对较大以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接驻石武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责县委县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织,指导各乡镇(街道)、园区、景区和有关行业主管部门及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、市级划拨及县级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇(街道)、园区、景区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县人民政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查职责范围内的生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策,做好救灾物资品种目录和标准相关工作,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织开展应急管理、安全生产的推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

石柱县应急管理局设8个内设机构:办公室、规划财务科、综合协调科、灾害管理科、救灾保障科、危化烟爆科、基础管理科、宣传教育科。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2542.30万元,支出总计2542.30万元。收支较上年决算数减少1812.56万元,下降41.62%,主要原因是本年度收入合计和支出合计都较上年减少

2.收入情况。2023年度收入合计2542.30万元,较上年决算数减少1812.56万元,下降41.62%,主要原因是本年政府性基金预算财政拨款项目收入较上年减少。其中:财政拨款收入2542.30万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2542.30万元,较上年决算数减少1812.56万元,下降41.62%,主要原因是本年度项目支出较上年减少。其中:基本支出415.15万元,占16.33%;项目支出2127.15万元,占83.67%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2542.30万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1812.56万元,下降41.62%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收、支较上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2499.58万元,较上年决算数增加1144.72万元,增长84.49%。主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费、日常公用经费收入较上年增加124.31万元,关闭煤矿奖补资金和自然灾害救灾资金等项目收入较上年增加1020.41万元较年初预算数减少439.44万元,下降14.95%。主要原因是项目调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2499.58万元,较上年决算数增加1144.72万元,增长84.49%。主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费、日常公用经费支出较上年增加124.31万元,关闭煤矿奖补资金和自然灾害救灾资金等项目支出较上年增加1020.41万元较年初预算数减少439.44万元,下降14.95%。主要原因是项目调整,项目支出较年初预算数减少

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出121.74万元,占4.87%,较年初预算数增加76.42万元,增长168.62%,主要原因是本年度实有人员较年初预算数增加且工资标准提高相应社会保障基数提高。

2)卫生健康支出13.84万元,占0.55%,较年初预算数增加0.45万元,增长3.36%,主要原因是本年度实有人员较年初预算数增加

3)节能环保支出451.03万元,占18.04%,较年初预算数增加451.03万元,增长100.00%,主要原因是项目调整,节能环保支出项目较年初预算数增加。

4)城乡社区支出42.00万元,占1.68%,较年初预算数增加42.00万元,增长100.00%,主要原因是项目调整,城乡社区支出项目较年初预算数增加。

5)农林水支出7.35万元,占0.29%,较年初预算数增加7.35万元,增长100.00%,主要原因扶贫驻村人员工作经费项目年初无预算由组织部统一预算年初无预算。

6住房保障支出20.60万元,占0.82%,较年初预算数减少0.33万元,下降1.58%,主要原因是本年度存在人员变动增减

7灾害防治及应急管理支出1843.02万元,占73.73%,较年初预算数减少1016.37万元,下降35.54%,主要原因是部门上级专项资金项目纳入年初预算,本年实际未支出,故较年初预算数减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出415.15万元。其中:人员经费358.78万元,较上年决算数增加120.90万元,增长50.82%,主要原因是本年度实有人员数量较上年增加2人且存在人员晋级调资情况。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费56.37万元,较上年决算数增加3.41万元,增长6.44%,主要原因是主要原因是本年度人员数量较上年增加2人,且应急管理工作业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入42.73万元,较上年决算数减少2957.27万元,下降98.58%,主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款项目收入减少。本年支出42.73万元,较上年决算数减少2957.27万元,下降98.58%,主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.99万元,较年初预算数增加2.99万元,增长24.92%,主要原因是根据预算一体化编报决算要求,二级单位公车运行维护费纳入本级编报较上年支出数增加0.68万元,增长4.75%,主要原因是本年度应急管理工作业务量增加,公务接待费较上年增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费12.99万元,主要用于市内因公出行、安全生产与自然灾害监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数增加2.99万元,增长29.90%,主要原因是根据预算一体化编报决算要求,二级单位公车运行维护费纳入本级编报。较上年支出数无增减

 公务接待费2.00万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.68万元,增长51.52%,主要原因是本年度接待活动增多且部分二级单位接待纳入本级支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待42批次262人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费76.34元,车均购置费0万元,车均维护费1.18万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少5.82万元,下降100.00%,主要原因是本年度会议费于二级单位开支。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少8.81万元,下降100.00%,主要原因是本年度培训费于二级单位开支

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出56.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费和其他交通费用等机关运行经费较上年支出数增加3.41万元,增长6.44%,主要原因是本年度人员数量较上年增加2人,且应急管理工作业务量增多导致日常办公开支增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额510.99万元,其中:政府采购货物支出137.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出373.00万元。授予中小企业合同金额137.99万元,占政府采购支出总额的27.01%,其中:授予小微企业合同金额137.99万元,占政府采购支出总额的27.01%。主要用于采购办公设备和应急救援设备

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对17个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评17项,涉及资金2127万元;从评价情况来看,我单位项目全年绩效评价情况较好,项目预算执行及时、有效,充分发挥了财政资金的最大效益,绩效目标得到很好的实现。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:马莎   023-73325228


收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市石柱土家族自治县应急管理局(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,499.58

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入

42.73

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

121.74



九、卫生健康支出

13.84



十、节能环保支出

451.03



十一、城乡社区支出

84.73



十二、农林水支出

7.35



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

20.60



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

1,843.02



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,542.30

本年支出合计

2,542.30

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,542.30

总计

2,542.30

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市石柱土家族自治县应急管理局(本级)







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,542.30

2,542.30







208

社会保障和就业支出

121.74

121.74







20805

行政事业单位养老支出

121.74

121.74







2080501

行政单位离退休

6.90

6.90







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.42

37.42







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

77.42

77.42







210

卫生健康支出

13.84

13.84







21011

行政事业单位医疗

13.84

13.84







2101101

行政单位医疗

10.78

10.78







2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.06

3.06







211

节能环保支出

451.03

451.03







21103

污染防治

10.48

10.48







2110399

其他污染防治支出

10.48

10.48







21104

自然生态保护

440.56

440.56







2110406

自然保护地

440.56

440.56







212

城乡社区支出

84.73

84.73







21205

城乡社区环境卫生

42.00

42.00







2120501

城乡社区环境卫生

42.00

42.00







21213

城市基础设施配套费安排的支出

42.73

42.73







2121301

城市公共设施

42.73

42.73







213

农林水支出

7.35

7.35







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

7.35

7.35







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

7.35

7.35







221

住房保障支出

20.60

20.60







22102

住房改革支出

20.60

20.60







2210201

住房公积金

20.60

20.60







224

灾害防治及应急管理支出

1,843.02

1,843.02







22401

应急管理事务

1,610.10

1,610.10







2240101

行政运行

258.97

258.97







2240102

一般行政管理事务

0.23

0.23







2240106

安全监管

8.39

8.39







2240108

应急救援

281.01

281.01







2240109

应急管理

457.07

457.07







2240199

其他应急管理支出

604.43

604.43







22405

地震事务

1.00

1.00







2240506

地震灾害预防

1.00

1.00







22406

自然灾害防治

70.00

70.00







2240602

森林草原防灾减灾

70.00

70.00







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

34.00

34.00







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

34.00

34.00







22499

其他灾害防治及应急管理支出

127.92

127.92







2249999

其他灾害防治及应急管理支出

127.92

127.92







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位重庆市石柱土家族自治县应急管理局(本级)





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,542.30

415.15

2,127.15




208

社会保障和就业支出

121.74

121.74





20805

行政事业单位养老支出

121.74

121.74





2080501

行政单位离退休

6.90

6.90





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.42

37.42





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

77.42

77.42





210

卫生健康支出

13.84

13.84





21011

行政事业单位医疗

13.84

13.84





2101101

行政单位医疗

10.78

10.78





2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.06

3.06





211

节能环保支出

451.03


451.03




21103

污染防治

10.48


10.48




2110399

其他污染防治支出

10.48


10.48




21104

自然生态保护

440.56


440.56




2110406

自然保护地

440.56


440.56




212

城乡社区支出

84.73


84.73




21205

城乡社区环境卫生

42.00


42.00




2120501

城乡社区环境卫生

42.00


42.00




21213

城市基础设施配套费安排的支出

42.73


42.73




2121301

城市公共设施

42.73


42.73




213

农林水支出

7.35


7.35




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

7.35


7.35




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

7.35


7.35




221

住房保障支出

20.60

20.60





22102

住房改革支出

20.60

20.60





2210201

住房公积金

20.60

20.60





224

灾害防治及应急管理支出

1,843.02

258.97

1,584.04




22401

应急管理事务

1,610.10

258.97

1,351.13




2240101

行政运行

258.97

258.97





2240102

一般行政管理事务

0.23


0.23




2240106

安全监管

8.39


8.39




2240108

应急救援

281.01


281.01




2240109

应急管理

457.07


457.07




2240199

其他应急管理支出

604.43


604.43




22405

地震事务

1.00


1.00




2240506

地震灾害预防

1.00


1.00




22406

自然灾害防治

70.00


70.00




2240602

森林草原防灾减灾

70.00


70.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

34.00


34.00




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

34.00


34.00




22499

其他灾害防治及应急管理支出

127.92


127.92




2249999

其他灾害防治及应急管理支出

127.92


127.92




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市石柱土家族自治县应急管理局(本级)




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,499.58

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款

42.73

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

121.74

121.74





九、卫生健康支出

13.84

13.84





十、节能环保支出

451.03

451.03





十一、城乡社区支出

84.73

42.00

42.73




十二、农林水支出

7.35

7.35





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

20.60

20.60





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

1,843.02

1,843.02





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,542.30

本年支出合计

2,542.30

2,499.58

42.73


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,542.30

总计

2,542.30

2,499.58

42.73


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市石柱土家族自治县应急管理局(本级)


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,499.58

415.15

2,084.42

208

社会保障和就业支出

121.74

121.74


20805

行政事业单位养老支出

121.74

121.74


2080501

行政单位离退休

6.90

6.90


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.42

37.42


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

77.42

77.42


210

卫生健康支出

13.84

13.84


21011

行政事业单位医疗

13.84

13.84


2101101

行政单位医疗

10.78

10.78


2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.06

3.06


211

节能环保支出

451.03


451.03

21103

污染防治

10.48


10.48

2110399

其他污染防治支出

10.48


10.48

21104

自然生态保护

440.56


440.56

2110406

自然保护地

440.56


440.56

212

城乡社区支出

42.00


42.00

21205

城乡社区环境卫生

42.00


42.00

2120501

城乡社区环境卫生

42.00


42.00

213

农林水支出

7.35


7.35

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

7.35


7.35

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

7.35


7.35

221

住房保障支出

20.60

20.60


22102

住房改革支出

20.60

20.60


2210201

住房公积金

20.60

20.60


224

灾害防治及应急管理支出

1,843.02

258.97

1,584.04

22401

应急管理事务

1,610.10

258.97

1,351.13

2240101

行政运行

258.97

258.97


2240102

一般行政管理事务

0.23


0.23

2240106

安全监管

8.39


8.39

2240108

应急救援

281.01


281.01

2240109

应急管理

457.07


457.07

2240199

其他应急管理支出

604.43


604.43

22405

地震事务

1.00


1.00

2240506

地震灾害预防

1.00


1.00

22406

自然灾害防治

70.00


70.00

2240602

森林草原防灾减灾

70.00


70.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

34.00


34.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

34.00


34.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

127.92


127.92

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

127.92


127.92

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市石柱土家族自治县应急管理局(本级)





公开06表





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

351.13

302

商品和服务支出

56.19

310

资本性支出

0.18

30101

基本工资

63.15

30201

办公费

3.07

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

52.70

30202

印刷费


31002

办公设备购置

0.18

30103

奖金

85.68

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.67

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.42

30206

电费

2.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

77.42

30207

邮电费

3.50

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

11.35

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

2.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.50

30211

差旅费

13.71

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

20.60

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

2.31

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

7.65

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

2.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

6.90

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.75

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

2.17

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

12.07

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

12.20

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

2.80

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

358.78

公用经费合计

56.37

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市石柱土家族自治县应急管理局(本级)





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


42.73

42.73


42.73


212

城乡社区支出


42.73

42.73


42.73


21213

城市基础设施配套费安排的支出


42.73

42.73


42.73


2121301

城市公共设施


42.73

42.73


42.73


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市石柱土家族自治县应急管理局(本级)


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开单位重庆市石柱土家族自治县应急管理局(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

56.37

(一)支出合计

14.99

14.99

(一)行政单位

56.37

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

12.99

12.99

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

11   

(2)公务用车运行维护费

12.99

12.99

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

2.00

2.00

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

2.00

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

8

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

3

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

11

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

42

(一)政府采购支出合计

510.99

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

137.99

6.国内公务接待人次(人)

262

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

373.00

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

137.99

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

137.99

二、会议费




三、培训费




备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。




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