[ 索 引 号 ] 11500240MB1955511K/2026-00003 [ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 石柱县退役军人事务局 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县退役军人事务局2026年单位预算情况说明
[ 成文日期 ] 2026-02-13 [ 发布日期 ] 2026-02-13

石柱土家族自治县退役军人事务局2026年单位预算情况说明

石柱土家族自治县退役军人事务局(本级)

2026单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

单位现行的职能职责承担退役军人思想政治、管理保障工作;组织指导拥军优属工作;负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理、待遇保障工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作;负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;指导监督退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作;完成县委、县政府和县人武部交办的其他任务。

(二)单位构成

石柱土家族自治县退役军人事务局属县政府工作部门,正科级。设4个内设机构,分别为综合科、安置就业科、拥军优抚科、思想政治和权益维护科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年初预算数8819.17万元,其中:一般公共预算拨款8819.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入2025减少215.2万元,主要是一般公共预算拨款减少215.2万元。

(二)支出预算2026年初预算数8819.17万元,其中:一般公共服务支出8819.17万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出8372.68万元,卫生健康支出431.39万元,住房保障支出15.1万元;支出2025减少215.2万元,主要是基本支出增加8.07万元,项目支出减少223.26万元。

单位预算情况说明

2026一般公共预算财政拨款收入8819.17万元,一般公共预算财政拨款支出8819.17万元,比2025或减少215.2万元。其中:基本支出215.8万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025增加8.07万元,主要原因是职工工资福利及社会保险增加;项目支出8603.38万元,主要用于优抚对象抚恤生活补助、优抚对象医疗补助、退役安置对象补助发放等重点工作,比2025减少223.26万元,主要原因是义务兵优待金和死亡抚恤减少,其他优抚安置预算有所增加

2026政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,2026无使用政府性基金预算拨款安排的收入、支出,与上年保持一致

三公经费情况说明

2026三公经费预算3.8万元,比2025减少5.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.8万元,比2025减少3.5万元,主要原因是本年接待人次较上年大为减少;公务用车运行维护费3万元,比2025减少2万元,主要原因是新能源车充电桩充电,减少加油量;公务用车购置费0万元,比2025年无增减

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026一般公共预算财政拨款运行经费33.64万元,2025增加0.12万元,主要原因为响应过紧日子要求截流开支;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额8.5万元:政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购8.5万元:政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2026项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款8819.17万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,本单位共有车辆2辆,其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。2026一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:刘建勋     联系方式:023-73300536


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