[ 索 引 号 ] 11500240MB1955511K/2025-00017 [ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县退役军人事务局 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县退役军人服务中心2024年度决算公开说明
[ 成文日期 ] 2025-10-10 [ 发布日期 ] 2025-10-10

石柱土家族自治县退役军人服务中心2024年度决算公开说明

石柱土家族自治县退役军人服务中心2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

主要职责任务:协助县退役军人事务局做好退役军人相关关系转接、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障等事务性工作。承担烈士纪念建筑物日常维护、管理及环境美化等具体工作;负责烈士骨灰保存,烈士遗物和革命史料收集、陈列,编写烈士文物档案;协助开展革命烈士纪念活动。

(二)机构设置

石柱土家族自治县退役军人服务中心(石柱土家族自治县烈士陵园管理所),于2023417日,石委编委发文,将原“石柱土家族自治县烈士陵园管理所”合并入“石柱土家族自治县退役军人服务中心”,现为石柱土家族自治县退役军人事务局直属管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。合并后的石柱土家族自治县退役军人服务中心,为核定财政全额拨款事业单位,编制7名,设主任1名,副主任1名,现有管理岗事业人员6人,事业工人1人。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为147.98万元。收、支与2023年度相比,增加45.12万元,增长43.9%,主要原因是一是人员经费工资调标增加,二是烈士陵园合并入服务中心后,上年相应金额未纳入计算。

1.收入情况。2024年度收入合计147.98万元,2023年度相比,增加45.12万元,增长43.9%,主要原因是一是人员经费工资调标增加,二是烈士陵园合并入服务中心后,人员编制数增加。其中:财政拨款收入147.98万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计147.98万元,与2023年度相比,增加45.12万元,增长43.9%,主要原因是一是人员经费工资调标增加,二是烈士陵园合并入服务中心后,人员编制数增加。其中:基本支出147.98万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是支出按收入执行,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为147.98万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加45.12万元,增长43.9%。主要原因是一是人员经费工资调标增加,二是烈士陵园合并入服务中心后,人员编制数增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入147.98万元,与2023年度相比,增加45.12万元,增长43.9%。主要原因是工资调标,所需社会保障收支和险金增加。较年初预算数增加16.67万元,增长12.7%。主要原因是烈士陵园合并入服务中心后,人员编制数增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出147.98万元,与2023年度相比,增加45.12万元,增长43.9%。主要原因是人员工资调标,所需社会保障收支和险金增加。较年初预算数增加16.67万元,增长12.7%。主要原因是烈士陵园合并入服务中心后,人员编制数增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)社会保障和就业支出134.25万元,占90.7%,较年初预算数增加16.49万元,增长14.0%,主要原因是人员增加,县工资调标,所需社会保障收支和险金增加。

2)卫生健康支出7.03万元,占4.8%,较年初预算数增加0.22万元,增长3.2%,主要原因是人员增加,且工资调标,所需社会保障收支和险金增加。

3住房保障支出6.71万元,占4.5%,较年初预算数减少0.04万元,下降0.6%,主要原因是规范津补贴发放,险金基数减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是支出按收入执行,无结转结余。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出147.98万元。

其中:

人员经费125.86万元,与2023年度相比,增加40.83万元,增长48.0%,主要原因是人员增加,且工资调标增加,所需工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、 津贴补贴、绩效工资、五险一金等。

公用经费22.12万元,与2023年度相比,增加4.30万元,增长24.1%,主要原因是办公费和工会费支出相对较大。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费等商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少0.50万元,下降100.0%,主要原因是本单位公务接待费纳入退役军人事务局列支。较上年支出数减少0.40万元,下降100.0%,主要原因是本单位公务接待费纳入退役军人事务局列支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减、较上年支出数无增减,主要原因是相关费用纳入退役军人事务局列支。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减、较上年支出数无增减,主要原因是相关费用纳入退役军人事务局列支。

公务用车运行维护0.00万元,费用支出较年初预算数无增减、较上年支出数无增减,主要原因是相关费用纳入退役军人事务局列支。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100.0%,主要原因是相关费用纳入退役军人事务局列支。较上年支出数减少0.40万元,下降100.0%,主要原因是相关费用纳入退役军人事务局列支。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是相关费用纳入退役军人事务局列支。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化,主要原因是相关费用纳入退役军人事务局列支。本年度差旅费支出3.12万元,2023年度相比,减少1.00万元,下降24.3%,主要原因是控制人员不必要的出差,响应过紧日子的号召。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,较上年支出数无增减,主要原因是本单位机关运行经费支出由退役军人事务局统一列支。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位无政府采购事项,无相关经费支出。


收入支出决算

单位:石柱土家族自治县退役军人服务中心

01表

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,479,835.14

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

1,342,500.12

9

九、卫生健康支出

39

70,279.02

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

67,056.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

1,479,835.14

本年支出合计

57

1,479,835.14

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

1,479,835.14

总计

60

1,479,835.14


收入决算表

单位:石柱土家族自治县退役军人服务中心

02表

单位:元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,479,835.14

1,479,835.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,342,500.12

1,342,500.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

193,003.09

193,003.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

128,515.75

128,515.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

64,487.34

64,487.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1,149,497.03

1,149,497.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

1,149,497.03

1,149,497.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

70,279.02

70,279.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

70,279.02

70,279.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

55,579.02

55,579.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

14,700.00

14,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67,056.00

67,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67,056.00

67,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

67,056.00

67,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

单位:石柱土家族自治县退役军人服务中心

03表

单位:元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,479,835.14

1,479,835.14

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,342,500.12

1,342,500.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

193,003.09

193,003.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

128,515.75

128,515.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

64,487.34

64,487.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1,149,497.03

1,149,497.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

1,149,497.03

1,149,497.03

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

70,279.02

70,279.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

70,279.02

70,279.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

55,579.02

55,579.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

14,700.00

14,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67,056.00

67,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67,056.00

67,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

67,056.00

67,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

单位:石柱土家族自治县退役军人服务中心

04表

单位:元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,479,835.14

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

1,342,500.12

1,342,500.12

9

九、卫生健康支出

41

70,279.02

70,279.02

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

67,056.00

67,056.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,479,835.14

本年支出合计

59

1,479,835.14

1,479,835.14

年初结转和结余

28

年末结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,479,835.14

总计

64

1,479,835.14

1,479,835.14


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:石柱土家族自治县退役军人服务中心

05表

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,479,835.14

1,479,835.14

0.00

1,479,835.14

1,479,835.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1,342,500.12

1,342,500.12

0.00

1,342,500.12

1,342,500.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

193,003.09

193,003.09

0.00

193,003.09

193,003.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

128,515.75

128,515.75

0.00

128,515.75

128,515.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

64,487.34

64,487.34

0.00

64,487.34

64,487.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

0.00

0.00

0.00

1,149,497.03

1,149,497.03

0.00

1,149,497.03

1,149,497.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

0.00

0.00

0.00

1,149,497.03

1,149,497.03

0.00

1,149,497.03

1,149,497.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

70,279.02

70,279.02

0.00

70,279.02

70,279.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

70,279.02

70,279.02

0.00

70,279.02

70,279.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

55,579.02

55,579.02

0.00

55,579.02

55,579.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

14,700.00

14,700.00

0.00

14,700.00

14,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

67,056.00

67,056.00

0.00

67,056.00

67,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

67,056.00

67,056.00

0.00

67,056.00

67,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

67,056.00

67,056.00

0.00

67,056.00

67,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:石柱土家族自治县退役军人服务中心

06表

单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,258,592.82

302

商品和服务支出

221,242.32

310

资本性支出

30101

基本工资

322,566.00

30201

办公费

63,000.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

45,456.00

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

555,610.00

30205

水费

500.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

128,515.75

30206

电费

1,000.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

64,487.34

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

55,579.02

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

4,622.71

30211

差旅费

31,166.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

67,056.00

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

14,700.00

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

121,576.32

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

4,000.00

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,258,592.82

公用经费合计

221,242.32


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:石柱土家族自治县退役军人服务中心

07表

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:石柱土家族自治县退役军人服务中心

08表

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00















机构运行信息决算表

单位:石柱土家族自治县退役军人服务中心

09表

单位:元

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

(一)支出合计

2

(一)行政单位

26

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

27

2.公务用车购置及运行维护费

4

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5

(一)车辆数合计(辆)

29

(2)公务用车运行维护费

6

1.副部(省)级及以上领导用车

30

3.公务接待费

7

2.主要领导干部用车

31

(1)国内接待费

8

3.机要通信用车

32

其中:外事接待费

9

4.应急保障用车

33

(2)国(境)外接待费

10

5.执法执勤用车

34

(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35

1.因公出国(境)团组数(个)

12

7.离退休干部用车

36

2.因公出国(境)人次数(人)

13

8.其他用车

37

3.公务用车购置数(辆)

14

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38

4.公务用车保有量(辆)

15

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

(一)政府采购支出合计

40

其中:外事接待批次(个)

17

1.政府采购货物支出

41

6.国内公务接待人次(人)

18

2.政府采购工程支出

42

其中:外事接待人次(人)

19

3.政府采购服务支出

43

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

其中:授予小微企业合同金额

45

二、会议费

22

三、培训费

23

四、差旅费

24

31,166.00


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