重庆市石柱土家族自治县市场监督管理局 本级2024年度决算公开说明
石柱土家族自治县市场监督管理局(本级)
2024年度决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责市场综合监督管理。2.负责食品药品安全监督管理综合协调。3.负责食品安全监督管理。4.负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。5.负责宏观质量管理。6.负责产品质量安全监督管理。7.负责特种设备安全监督管理。8.负责市场主体统一登记注册。9.负责推动市场主体信用体系建设。10.负责规范和监督管理市场秩序。11.负责消费者权益保护工作。12.负责统一管理计量工作。13.负责统一管理标准化工作。14.负责统一管理认证认可和检验检测工作。15.识产权强国、强市建设的相关政策。16.负责开展市场监管综合执法工作。17.协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作,负责机关、直属单位党建工作。18.负责指导、推动网约配送员群体的党建工作。19.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
石柱土家族自治县市场监管局属行政单位,现有内设机构:办公室(党建办)、法制科、组织人事科、财务科、风险管理科(县食品药品安全委员会办公室秘书科)、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品监督管理科(不良反应监测科)、医疗器械监督管理科、产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科(规范直销与打击传销办公室、广告监督管理科)、网络交易监督管理科、计量和标准化管理科、信用监督管理科、知识产权管理科(认证认可监督管理科)。
派出机构:设置南宾、万安、下路、西沱、黄水、悦崃、临溪、马武、沙子、三河等10个市场监督管理所,为县市场监督管理局派出机构,其中黄水市场监督管理所加挂县旅游市场监督管理所牌子。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3174.19万元。收、支与2023年度相比,减少173.78万元,下降5.2%,主要原因是人员经费减少135.20万元,其中包含职业年金、养老保险;项目支出减少41.35万元,其中包含药品监管经费、新办企业免费印章项目。
1.收入情况。2024年度收入合计3174.19万元,与2023年度相比,减少173.78万元,下降5.2%,主要原因是人员经费减少135.20万元,其中包含职业年金、养老保险;项目支出减少41.35万元,其中包含药品监管经费、新办企业免费印章项目。其中:财政拨款收入3174.19万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3174.19万元,与2023年度相比,减少173.78万元,下降5.2%,主要原因是人员经费减少135.20万元,其中包含职业年金、养老保险;项目支出减少41.35万元,其中包含药品监管经费、新办企业免费印章项目。其中:基本支出2575.29万元,占81.1%;项目支出598.90万元,占18.9%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无结转结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3174.19万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少173.78万元,下降5.2%。主要原因是人员经费减少135.20万元,其中包含职业年金、养老保险;项目支出减少41.35万元,其中包含药品监管经费、新办企业免费印章项目。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3174.19万元,与2023年度相比,减少173.78万元,下降5.2%。主要原因是人员经费减少135.20万元,其中包含职业年金、养老保险;项目支出减少41.35万元,其中包含药品监管经费、新办企业免费印章项目。较年初预算数增加324.45万元,增长11.4%。主要原因一是追加基本支出、驻乡驻村干部乡镇工作补贴、机关事业单位病故退休职工抚恤金丧葬费、退休“中人”一次性补贴等;二是追加2024年第二批中央食品药品监管补助资金、市场监管执法工作经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3174.19万元,与2023年度相比,减少173.78万元,下降5.2%。主要原因是人员经费减少135.20万元,其中包含职业年金、养老保险;项目支出减少41.35万元,其中包含药品监管经费、新办企业免费印章项目。较年初预算数增加324.45万元,增长11.4%。主要原因一是追加基本支出、驻乡驻村干部乡镇工作补贴、机关事业单位病故退休职工抚恤金丧葬费、退休“中人”一次性补贴等;二是追加2024年第二批中央食品药品监管补助资金、市场监管执法工作经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出2304.46万元,占72.6%,较年初预算数增加217.51万元,增长10.4%,主要原因一是追加基本支出、驻乡驻村干部乡镇工作补贴等;二是追加2024年第二批中央食品药品监管补助资金、市场监管执法工作经费。
(2)社会保障和就业支出562.61万元,占17.7%,较年初预算数增加106.01万元,增长23.2%,主要原因是追加机关事业单位病故退休职工抚恤金丧葬费、退休“中人”一次性补贴。
(3)卫生健康支出155.10万元,占4.9%,较年初预算数增加3.17万元,增长2.1%,较上年正常浮动。
(4)住房保障支出152.03万元,占4.8%,较年初预算数减少2.23万元,下降1.5%,较上年正常浮动。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无结转结余资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2575.29万元。其中:
人员经费2177.61万元,与2023年度相比,减少135.20万元,下降5.9%,主要原因是职业年金、养老保险减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费397.68万元,与2023年度相比,增加2.77万元,增长0.7%,较上年正常浮动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计50.85万元,较年初预算数增加25.16万元,增长97.9%,主要原因是2024年新购置1辆公务用车。较上年支出数增加26.34万元,增长107.5%,主要原因是公务用车购置费较上年增加24.68万元,公务用车运行维护费较上年增加1.26万元,公务接待费较上年增加0.39万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务用车购置费24.68万元,主要用于市内因公出行、市场监管执法执勤、食品药品抽检工作等。费用支出较年初预算数增加24.68万元,增长100.0%,主要原因是2024年新购置1辆公务用车。较上年支出数增加24.68万元,增长100.0%,主要原因是2024年新购置1辆公务用车。
公务用车运行维护费23.86万元,主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.26万元,增长5.6%,主要原因是2024年本单位加大市场监管执法力度,持续把牢食品、药械、特种设备安全关,市场巡视频次增加。较上年支出数增加1.26万元,增长5.6%,主要原因是2024年本单位加大市场监管执法力度,持续把牢食品、药械、特种设备安全关,市场巡视频次增加。
公务接待费2.30万元,主要用于接待市局各处室到我单位指导学习,其他地区市场监管部门到我单位交流学习,接受相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.79万元,下降25.6%,主要原因是厉行节约,将部分接待安排在单位食堂,降低接待成本。较上年支出数增加0.39万元,增长20.4%,主要原因是2024年市局多次到我单位开展工作,如调研黄连产业、考察中药材种植情况、行政案件评查、药品案件指导等,市药监局执法四局来石共建、市药监局来石调研、执法总队纪检检查室督查服务性执法工作开展,同时忠县局、酉阳局、巫溪局、涪陵区、武隆局来石交流学习,江北局、北碚局来石遴选考察相关职工等。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为18辆;国内公务接待24批次251人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费91.77元,车均购置费24.68万元,车均维护费1.33万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.13万元,与2023年度相比,减少1.04万元,下降47.9%,主要原因是2024年本单位落实过紧日子要求,开展会议优先考虑单位内部场地、节约办公用品支出等。本年度培训费支出11.00万元,与2023年度相比,增加1.09万元,增长11.0%,主要原因是2024年共开展培训会11次,分别为执法人员培训、会计专业技术人员网上继续教育、专业技术人员继续教育培训、专技人员继续教育培训、基层所内培训等,同时还开展党员教育培训、禁毒教育观影、助残宣传观影等。本年度差旅费支出105.17万元,与2023年度相比,减少16.75万元,下降13.7%,主要原因是本单位落实过紧日子要求,严格控制出差的次数、人数和行程,减少不必要的出差安排。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出397.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加2.77万元,增长0.7%,较上年正常浮动增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额19.66万元,其中:政府采购货物支出19.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.66万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额19.66万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购台式计算机、多功能一体机、碎纸机、桌椅等办公设备和家具。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,本单位是石柱县市场监管局下属二级单位,部门整体绩效管理工作由石柱县市场监管局机关开展,我单位对19个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金598.90万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位对19个项目开展了绩效自评,其中:对食品安全监管经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金14.50万元,评价得分100分;对药品监管经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金12.70万元,评价得分100分;对市场监管执法项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3.6.50万元,评价得分100分;对不良反应监测项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金6.00万元,评价得分100分;对食品监督抽检项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金10.00万元,评价得分100分;对市级化妆品抽检项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3.00万元,评价得分100分;对食品快检经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3.00万元,评价得分100分;对日常监管工作经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1.00万元,评价得分100分;对派遣人员经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金85.50万元,评价得分100分。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
韩晓燕 023-73322447
收入支出决算表 | |||||
部门:石柱土家族自治县市场监督管理局本级 |
01表 | ||||
单位:元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
31,741,907.82 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
23,044,575.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
5,626,057.83 | |
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
1,550,976.59 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
1,520,298.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
本年收入合计 |
27 |
31,741,907.82 |
本年支出合计 |
57 |
31,741,907.82 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
总计 |
30 |
31,741,907.82 |
总计 |
60 |
31,741,907.82 |
收入决算表 | ||||||||||
部门:石柱土家族自治县市场监督管理局本级 |
02表 单位:元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
31,741,907.82 |
31,741,907.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
23,044,575.40 |
23,044,575.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
190,020.00 |
190,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
190,020.00 |
190,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20138 |
市场监督管理事务 |
22,854,555.40 |
22,854,555.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013801 |
行政运行 |
17,055,544.40 |
17,055,544.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013804 |
市场主体管理 |
128,320.00 |
128,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013805 |
市场秩序执法 |
3,065,000.00 |
3,065,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013812 |
药品事务 |
277,961.28 |
277,961.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013814 |
化妆品事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013816 |
食品安全监管 |
1,326,200.00 |
1,326,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
971,529.72 |
971,529.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
5,626,057.83 |
5,626,057.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,625,939.83 |
4,625,939.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
1,762,198.00 |
1,762,198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,830,964.24 |
1,830,964.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
915,489.59 |
915,489.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117,288.00 |
117,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
1,000,118.00 |
1,000,118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080801 |
死亡抚恤 |
1,000,118.00 |
1,000,118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
1,550,976.59 |
1,550,976.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,550,976.59 |
1,550,976.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
1,137,576.59 |
1,137,576.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
413,400.00 |
413,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
1,520,298.00 |
1,520,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
1,520,298.00 |
1,520,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
1,520,298.00 |
1,520,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 | |||||||||
部门:石柱土家族自治县市场监督管理局本级 |
03表 | ||||||||
单位:元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
31,741,907.82 |
25,752,876.82 |
5,989,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
23,044,575.40 |
17,055,544.40 |
5,989,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
190,020.00 |
0.00 |
190,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
190,020.00 |
0.00 |
190,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20138 |
市场监督管理事务 |
22,854,555.40 |
17,055,544.40 |
5,799,011.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013801 |
行政运行 |
17,055,544.40 |
17,055,544.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013804 |
市场主体管理 |
128,320.00 |
0.00 |
128,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013805 |
市场秩序执法 |
3,065,000.00 |
0.00 |
3,065,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013812 |
药品事务 |
277,961.28 |
0.00 |
277,961.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013814 |
化妆品事务 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013816 |
食品安全监管 |
1,326,200.00 |
0.00 |
1,326,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
971,529.72 |
0.00 |
971,529.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
5,626,057.83 |
5,626,057.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,625,939.83 |
4,625,939.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
1,762,198.00 |
1,762,198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,830,964.24 |
1,830,964.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
915,489.59 |
915,489.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117,288.00 |
117,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
1,000,118.00 |
1,000,118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080801 |
死亡抚恤 |
1,000,118.00 |
1,000,118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
1,550,976.59 |
1,550,976.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,550,976.59 |
1,550,976.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
1,137,576.59 |
1,137,576.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
413,400.00 |
413,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
1,520,298.00 |
1,520,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
1,520,298.00 |
1,520,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
1,520,298.00 |
1,520,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:石柱土家族自治县市场监督管理局本级 |
04表 | |||||||
单位:元 | ||||||||
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
31,741,907.82 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
23,044,575.40 |
23,044,575.40 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5,626,057.83 |
5,626,057.83 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1,550,976.59 |
1,550,976.59 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,520,298.00 |
1,520,298.00 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
31,741,907.82 |
本年支出合计 |
59 |
31,741,907.82 |
31,741,907.82 |
||
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
31,741,907.82 |
总计 |
64 |
31,741,907.82 |
31,741,907.82 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:石柱土家族自治县市场监督管理局本级 |
05表 | |||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31,741,907.82 |
25,752,876.82 |
5,989,031.00 |
31,741,907.82 |
25,752,876.82 |
5,989,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,044,575.40 |
17,055,544.40 |
5,989,031.00 |
23,044,575.40 |
17,055,544.40 |
5,989,031.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190,020.00 |
0.00 |
190,020.00 |
190,020.00 |
0.00 |
190,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190,020.00 |
0.00 |
190,020.00 |
190,020.00 |
0.00 |
190,020.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20138 |
市场监督管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,854,555.40 |
17,055,544.40 |
5,799,011.00 |
22,854,555.40 |
17,055,544.40 |
5,799,011.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,055,544.40 |
17,055,544.40 |
0.00 |
17,055,544.40 |
17,055,544.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013804 |
市场主体管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128,320.00 |
0.00 |
128,320.00 |
128,320.00 |
0.00 |
128,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013805 |
市场秩序执法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,065,000.00 |
0.00 |
3,065,000.00 |
3,065,000.00 |
0.00 |
3,065,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013812 |
药品事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277,961.28 |
0.00 |
277,961.28 |
277,961.28 |
0.00 |
277,961.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013814 |
化妆品事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013816 |
食品安全监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,326,200.00 |
0.00 |
1,326,200.00 |
1,326,200.00 |
0.00 |
1,326,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
971,529.72 |
0.00 |
971,529.72 |
971,529.72 |
0.00 |
971,529.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,626,057.83 |
5,626,057.83 |
0.00 |
5,626,057.83 |
5,626,057.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,625,939.83 |
4,625,939.83 |
0.00 |
4,625,939.83 |
4,625,939.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,762,198.00 |
1,762,198.00 |
0.00 |
1,762,198.00 |
1,762,198.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,830,964.24 |
1,830,964.24 |
0.00 |
1,830,964.24 |
1,830,964.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
915,489.59 |
915,489.59 |
0.00 |
915,489.59 |
915,489.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,288.00 |
117,288.00 |
0.00 |
117,288.00 |
117,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,118.00 |
1,000,118.00 |
0.00 |
1,000,118.00 |
1,000,118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,118.00 |
1,000,118.00 |
0.00 |
1,000,118.00 |
1,000,118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,550,976.59 |
1,550,976.59 |
0.00 |
1,550,976.59 |
1,550,976.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,550,976.59 |
1,550,976.59 |
0.00 |
1,550,976.59 |
1,550,976.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,137,576.59 |
1,137,576.59 |
0.00 |
1,137,576.59 |
1,137,576.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
413,400.00 |
413,400.00 |
0.00 |
413,400.00 |
413,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,520,298.00 |
1,520,298.00 |
0.00 |
1,520,298.00 |
1,520,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,520,298.00 |
1,520,298.00 |
0.00 |
1,520,298.00 |
1,520,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,520,298.00 |
1,520,298.00 |
0.00 |
1,520,298.00 |
1,520,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门:石柱土家族自治县市场监督管理局本级 |
06表 | |||||||
单位:元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
18,681,468.16 |
302 |
商品和服务支出 |
3,789,274.66 |
310 |
资本性支出 |
187,530.00 |
30101 |
基本工资 |
4,422,963.00 |
30201 |
办公费 |
79,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3,593,641.00 |
30202 |
印刷费 |
9,977.00 |
31002 |
办公设备购置 |
187,530.00 |
30103 |
奖金 |
5,024,804.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
14,787.02 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,830,964.24 |
30206 |
电费 |
125,572.89 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
915,489.59 |
30207 |
邮电费 |
310,457.25 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,140,837.84 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
34,070.49 |
30211 |
差旅费 |
176,115.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,520,298.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
198,400.00 |
30213 |
维修(护)费 |
30,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
19,500.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,094,604.00 |
30215 |
会议费 |
5,368.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
30,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
23,034.72 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
1,000,118.00 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
1,879,486.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
397,720.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
215,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
932,554.66 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
238,618.12 |
399 |
其他支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
789,250.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
607,320.00 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
21,776,072.16 |
公用经费合计 |
3,976,804.66 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:石柱土家族自治县市场监督管理局本级 |
07表 | |||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
部门:石柱土家族自治县市场监督管理局本级 |
08表 | |||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
机构运行信息决算表 | |||||
部门:石柱土家族自治县市场监督管理局本级 |
09表 | ||||
单位:元 | |||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
3,976,804.66 |
(一)支出合计 |
2 |
508,452.84 |
(一)行政单位 |
26 |
3,976,804.66 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
485,418.12 |
六、资产信息 |
28 |
— |
(1)公务用车购置费 |
5 |
246,800.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
18 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
238,618.12 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
3.公务接待费 |
7 |
23,034.72 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
23,034.72 |
3.机要通信用车 |
32 |
1 |
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
16 | |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
1 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
1 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
18 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
24 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
196,632.00 |
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
196,632.00 | |
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
251 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
196,632.00 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
196,632.00 | |
二、会议费 |
22 |
11,252.00 |
|||
三、培训费 |
23 |
110,000.00 |
|||
四、差旅费 |
24 |
1,051,707.00 |