石柱土家族自治县畜牧产业发展中心 2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
参与畜牧、渔业产业经济布局、推进畜牧、渔业产业化发展和畜牧、渔业企业(业主)的培育等工作;负责提供畜牧、渔业产业技术、实用性新技术筛选、试验与测试,畜牧、渔业生产统计、监测等服务;负责开展畜禽良种繁育,畜禽和饲料饲草品种引进、示范和推广工作;承担种畜禽技术指导,畜禽遗传资源保护、开发与利用等工作;参与畜牧、渔业产业项目建设、畜产品和水产品质量安全生产技术指导;负责畜禽和水产养殖污染防治、废弃物资源化利用技术指导。
(二)单位构成
(1)蜂业科,参与拟订以中蜂为主的蜂业产业中长期发展规划;负责开展蜂业养殖技术推广和培训,实用性新技术的筛选、试验与测试等工作;负责开展蜂业良种繁育、改良、示范与推广,并提供技术服务;负责全县蜂业养殖的生产情况统计及监测;负责全县蜂业及产品价格统计与监测;承担蜂业及其产品质量的技术指导。
(2)畜产科,参与拟订全县畜牧、渔业产业中、长期发展规划、专项计划;参与畜牧、渔业产业立项争资和招商引资工作;负责畜牧、渔业项目库建设、更新和项目的策划、征集、筛选、报送工作;参与畜牧、渔业项目计划执行情况的检查、汇总上报工作;负责畜牧、渔业项目的宣传、推介工作;负责畜牧、渔业产业技术推广,实用性新技术的筛选、试验与测试,畜牧、渔业生产统计、监测等服务;负责开展畜禽和渔业良种繁育,畜禽和饲料饲草品种引进、示范和推广工作;承担种畜禽技术指导,畜禽遗传和牧草资源保护、开发与利用;配合拟订畜禽和渔业养殖污染防治规划;负责畜禽和渔业养殖污染防治技术指导;负责畜禽和渔业养殖废弃物资源化利用技术指导。
(3)疫控科,承担国家指令性动物疫病防控工作;承担国家二级安全兽医实验室建设与管理事务性工作;承担重大动物疫病监测、流行病学调查、预警预报、诊断工作;承担动物疫病防疫疫菌(疫苗)及防疫消毒药品等物资的储备和调供工作;承担动物疫病防治技术指导、培训工作。
(4)屠宰监管科,承担城区畜禽定点屠宰场驻场官方兽医职责。负责城区畜禽定点屠宰场的日常监管、检疫工作;督促屠宰企业严格落实入场查验、待宰静养、肉品检验等全过程质量控制措施;指导屠宰企业做好“瘦肉精”、非洲猪瘟企业自检和监督抽检、肉品品质检验、重大动物疫病防控及无害化处理工作;负责屠宰检疫相关资料信息的收集、录入、报送工作。
(5)综合科,负责日常运转工作。承担文秘、会务、保密、督查督办、信息、档案管理、财务管理、资产管理等工作;承担安全、信访、人大建议、政协提案办理等工作;承担党建工作;负责综合性文稿材料撰写工作。
(6)检疫科,承担除屠宰场监督和冷水动物卫生检查以外的其他动物卫生监督职责以及动物产品检疫、动物及动物产品调运备案、组织控制等工作。
(7)冷水动物卫生检查站,负责对通过冷水高速路口运输的动物及动物产品进行检查,查验相关证明并对动物防疫监督检查有关情况进行登记,根据防控重大动物疫病需要对动物、动物产品的运载工具实施消毒,对动物疫情或疑似动物疫情按规定进行相应处理等工作。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2112.44万元,其中:一般公共预算拨款2112.44万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元。收入较2024年减少103.25 万元,主要是一般公共预算拨款减少103.25万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2112.44 万元,其中:社会保障和就业支出预算152.94 万元,卫生健康支出预算 43.9万元,住房保障支出预算39.95 万元,农林水支出1875.66万元。支出预算较2024年减少103.25万元,主要是基本支出增加65.81万元,项目支出减少169.06万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2112.44 万元,一般公共预算财政拨款支出2112.44万元,比2024年减少103.25万元。其中:基本支出 846.32万元,主要用于保障石柱土家族自治县畜牧产业发展中心在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,比2024年增加65.81万元,主要原因是社会保险缴费增加等;项目支出 1266.22 万元,主要用于动物疫病防控及养殖业保险等重点工作。比2024年减少169.06万元,主要原因是动物疫病防控项目及养殖业保险项目等经费减少。
石柱土家族自治县畜牧产业发展中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算13.5万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务接待费 5.9 万元,比2024年增加 0 万元,主要原因是降低接待标准和减少接待人数,公务接待费达到零增长预期;公务用车运行维护费 7.6万元,比2024年增加 0 万元,主要原因是统筹安排下乡时间,减少下乡次数,节约公车出行成本,公务用车运行维护费实现零增长;公务用车购置费 0 万元,比2024年增加 0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款946.2万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆 3辆,其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人: 余雨寒 ; 电话:023-73330967
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