[ 索 引 号 ] 11500240554060187K/2025-00029 [ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县农业农村委 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县农业综合行政执法支队2024年度决算说明
[ 成文日期 ] 2025-10-15 [ 发布日期 ] 2025-10-15

石柱土家族自治县农业综合行政执法支队2024年度决算说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

以县农业农村委名义,统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。对违反农村宅基地管理法律法规行为的监督检查职责,查处非法占用土地建住宅行为,参与相关联合执法、专项执法、交叉执法、异地执法工作。

(二)机构设置

根据上述职责,县农业综合行政执法支队设7个内设机构。

1)综合科。负责支队日常运转、重要事项督查督办和综合事项的协调工作。督促实施农业综合行政执法相关制度。承担与农业综合行政执法有关的信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。承担与农业综合行政执法有关的应急指挥、调度、处置工作。承担支队农业执法信息化建设工作。

2)法制科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担支队承办案件的立案、审查、审核。督促指导乡镇(街道)农业综合行政执法工作。承担农业行政执法与司法衔接相关工作。承担行政执法有关宣传教育工作。

3)执法一大队。承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与相关的专项执法、交叉执法、异地执法工作。

4)执法二大队。承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与相关的专项执法、交叉执法、异地执法工作。

5)执法三大队。承担渔业、渔船(不含渔船检验)、渔港、农业机械使用操作、维修经营等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与相关的专项执法、交叉执法、异地执法工作。

6执法四大队。承担农产品质量安全方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与相关的联合执法、专项执法、交叉执法、异地执法工作。

7)执法五大队。对违反农村宅基地管理法律法规行为的监督检查职责,查处非法占用土地建住宅行为,参与相关联合执法、专项执法、交叉执法、异地执法工作。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1845.83万元。收、支与2023年度相比,增加771.78万元,增长71.9%,主要原因是人员增加和长江及全县天然水域禁捕经费项目支出增加。

1.收入情况。2024年度收入合计1845.83万元,2023年度相比,增加771.78万元,增长71.9%,主要原因是人员增加和长江及全县天然水域禁捕经费项目支出增加。其中:财政拨款收入1845.83万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1845.83万元,2023年度相比,增加771.78万元,增长71.9%,主要原因是人员增加和长江及全县天然水域禁捕经费项目支出增加。其中:基本支出1778.33万元,占96.3%;项目支出67.50万元,占3.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是无年末结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1845.83万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加771.78万元,增长71.9%。主要原因是人员增加和长江及全县天然水域禁捕经费项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1845.83万元,2023年度相比,增加771.78万元,增长71.9%。主要原因是人员增加和长江及全县天然水域禁捕经费项目支出增加。较年初预算数增加680.14万元,增长58.4%。主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1845.83万元,2023年度相比,增加771.78万元,增长71.9%。主要原因是人员增加和长江及全县天然水域禁捕经费项目支出增加。较年初预算数增加680.14万元,增长58.4%。主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)社会保障就业支出235.27万元,占12.8%较年初预算数增加85.36万元,增长56.9%,主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队。

2)卫生健康支出98.39万元,占5.3%较年初预算数增加34.93万元,增长55.0%,主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队。

3)农林水支出1384.00万元,占75.0%较年初预算数增加504.18万元,增长57.3%,主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队。

4住房保障支出128.16万元,占6.9%较年初预算数增加55.65万元,增长76.8%,主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是无年末结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1778.33万元。

其中:

人员经费1461.12万元,2023年度相比,增加641.73万元,增长78.3%,主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费317.21万元,2023年度相比,增加129.86万元,增长69.3%,主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队,办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计31.14万元,较年初预算数增加1.14万元,增长3.8%,主要原因是水行政执法队林业执法队合并到县农业执法队较上年支出数增加31.14万元,增长100.0%,主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,本单位2024年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.49万元,主要用于费用支出较年初预算数增加0.49万元,增长100.0%,主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队。较上年支出数增加0.49万元,增长100.0%,主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队。

公务接待费30.65万元,主要用于接待市级部门检查、督查和项目审查、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.65万元,增长2.2%,主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队。较上年支出数增加30.65万元,增长100.0%,主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待426批次2576人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费118.99元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.80万元,2023年度相比,增加0.80万元,增长100.0%,主要原因是执法会议增加。本年度培训费支出0.11万元,2023年度相比,增加0.11万元,增长100.0%,主要原因是县林业局执法队培训增加。本年度差旅费支出46.07万元,2023年度相比,增加25.51万元,增长124.1%,主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出317.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加129.86万元,增长69.3%,主要原因是县水利局执法队和县林业局执法队合并县农业执法队。

(三)国有资产占用情况说明

因国有资产纳入县农业农村委本级统一登记管理,我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额16.87万元,其中:政府采购货物支出16.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.87元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额16.87万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金67.5万元

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73330967


收入支出决算表

单位石柱土家族自治县农业综合行政执法支队

01表

单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

18,458,270.37

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

2,352,732.08


9


九、卫生健康支出

39

983,942.87


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

13,839,972.86


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

1,281,622.56


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

18,458,270.37

本年支出合计

57

18,458,270.37

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

18,458,270.37

总计

60

18,458,270.37


收入决算表

单位石柱土家族自治县农业综合行政执法支队

02表

单位:

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18,458,270.37

18,458,270.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,352,732.08

2,352,732.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,352,732.08

2,352,732.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

227,700.00

227,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,324,732.72

1,324,732.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

776,671.36

776,671.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

23,628.00

23,628.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

983,942.87

983,942.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

983,942.87

983,942.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

797,642.87

797,642.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

186,300.00

186,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13,839,972.86

13,839,972.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

9,541,306.86

9,541,306.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

8,866,306.86

8,866,306.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

675,000.00

675,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

2,712,877.54

2,712,877.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

2,712,877.54

2,712,877.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1,585,788.46

1,585,788.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

1,585,788.46

1,585,788.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,281,622.56

1,281,622.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,281,622.56

1,281,622.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,281,622.56

1,281,622.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

单位石柱土家族自治县农业综合行政执法支队

03表

单位:

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

18,458,270.37

17,783,270.37

675,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,352,732.08

2,352,732.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,352,732.08

2,352,732.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

227,700.00

227,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,324,732.72

1,324,732.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

776,671.36

776,671.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

23,628.00

23,628.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

983,942.87

983,942.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

983,942.87

983,942.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

797,642.87

797,642.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

186,300.00

186,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13,839,972.86

13,164,972.86

675,000.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

9,541,306.86

8,866,306.86

675,000.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

8,866,306.86

8,866,306.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

675,000.00

0.00

675,000.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

2,712,877.54

2,712,877.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

2,712,877.54

2,712,877.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1,585,788.46

1,585,788.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

1,585,788.46

1,585,788.46

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,281,622.56

1,281,622.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,281,622.56

1,281,622.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,281,622.56

1,281,622.56

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

单位石柱土家族自治县农业综合行政执法支队

04表

单位:

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

18,458,270.37

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

2,352,732.08

2,352,732.08




9


九、卫生健康支出

41

983,942.87

983,942.87




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

13,839,972.86

13,839,972.86




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

1,281,622.56

1,281,622.56




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

18,458,270.37

本年支出合计

59

18,458,270.37

18,458,270.37



年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

18,458,270.37

总计

64

18,458,270.37

18,458,270.37




一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位石柱土家族自治县农业综合行政执法支队

05表

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

18,458,270.37

17,783,270.37

675,000.00

18,458,270.37

17,783,270.37

675,000.00

0.00

0.00  

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2,352,732.08

2,352,732.08

0.00

2,352,732.08

2,352,732.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

2,352,732.08

2,352,732.08

0.00

2,352,732.08

2,352,732.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

227,700.00

227,700.00

0.00

227,700.00

227,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

1,324,732.72

1,324,732.72

0.00

1,324,732.72

1,324,732.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

776,671.36

776,671.36

0.00

776,671.36

776,671.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

23,628.00

23,628.00

0.00

23,628.00

23,628.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

983,942.87

983,942.87

0.00

983,942.87

983,942.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

983,942.87

983,942.87

0.00

983,942.87

983,942.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

797,642.87

797,642.87

0.00

797,642.87

797,642.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

186,300.00

186,300.00

0.00

186,300.00

186,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

13,839,972.86

13,164,972.86

675,000.00

13,839,972.86

13,164,972.86

675,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

9,541,306.86

8,866,306.86

675,000.00

9,541,306.86

8,866,306.86

675,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

0.00

0.00

0.00

8,866,306.86

8,866,306.86

0.00

8,866,306.86

8,866,306.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

0.00

0.00

0.00

675,000.00

0.00

675,000.00

675,000.00

0.00

675,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

2,712,877.54

2,712,877.54

0.00

2,712,877.54

2,712,877.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

0.00

0.00

0.00

2,712,877.54

2,712,877.54

0.00

2,712,877.54

2,712,877.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

1,585,788.46

1,585,788.46

0.00

1,585,788.46

1,585,788.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

0.00

0.00

0.00

1,585,788.46

1,585,788.46

0.00

1,585,788.46

1,585,788.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

1,281,622.56

1,281,622.56

0.00

1,281,622.56

1,281,622.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

1,281,622.56

1,281,622.56

0.00

1,281,622.56

1,281,622.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

1,281,622.56

1,281,622.56

0.00

1,281,622.56

1,281,622.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位石柱土家族自治县农业综合行政执法支队

06表

单位:

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

14,330,364.03

302

商品和服务支出

3,003,378.34

310

资本性支出

168,700.00

30101

基本工资

3,416,265.00

30201

办公费

614,459.00

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2,650,417.00

30202

印刷费

55,000.00

31002

办公设备购置

168,700.00

30103

奖金

3,848,883.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

30,396.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,324,732.72

30206

电费

31,000.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

776,671.36

30207

邮电费

435,627.00

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

845,973.82

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

28,998.57

30211

差旅费

460,747.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

1,281,622.56

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

156,800.00

30213

维修(护)费

78,871.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

280,828.00

30215

会议费

8,000.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1,057.00

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

306,520.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

251,328.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

29,500.00

30227

委托业务费

10,333.00

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

322,300.76

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

4,917.58

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

644,150.00

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

14,611,192.03

公用经费合计

3,172,078.34


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位石柱土家族自治县农业综合行政执法支队

07

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00  

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位石柱土家族自治县农业综合行政执法支队

08表

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

单位石柱土家族自治县农业综合行政执法支队

09表

单位:

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

3,172,078.34

(一)支出合计

2

311,437.58

(一)行政单位

26


1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27

3,172,078.34

2.公务用车购置及运行维护费

4

4,917.58

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29


(2)公务用车运行维护费

6

4,917.58

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

306,520.00

2.主要领导干部用车

31


(1)国内接待费

8

306,520.00

3.机要通信用车

32


其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33


(2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15


七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

426

(一)政府采购支出合计

40

168,700.00

其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41

168,700.00

6.国内公务接待人次(人)

18

2,576

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

168,700.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45

168,700.00

二、会议费

22

8,000.00




三、培训费

23

1,057.00




四、差旅费

24

460,747.00





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