[ 索 引 号 ] 11500240554060187K/2025-00026 [ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县农业农村委 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县农业农村委员会(本级)2024年度决算说明
[ 成文日期 ] 2025-10-15 [ 发布日期 ] 2025-10-15

石柱土家族自治县农业农村委员会(本级)2024年度决算说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

负责对外协调接待,承担政务信息公文管理、承担农业农村新闻宣传舆情管理,协调机关网络管理。

(二)机构设置

本单位内部机构设置情况。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为25771.10万元。收、支与2023年度相比,增加1972.68万元,增长8.3%,主要原因是乡村振兴局本级合并、受污染耕地安全利用示范等项目支出增加。

1.收入情况。2024年度收入合计25771.10万元,2023年度相比,增加1972.68万元,增长8.3%,主要原因是乡村振兴局本级合并、受污染耕地安全利用示范等项目支出增加。其中:财政拨款收入25771.10万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计25771.10万元,2023年度相比,增加1972.68万元,增长8.3%,主要原因是乡村振兴局本级合并、受污染耕地安全利用示范等项目支出增加。其中:基本支出930.91万元,占3.6%;项目支出24840.20万元,占96.4%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是无年末结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为25771.10万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加1972.68万元,增长8.3%。主要原因是乡村振兴局本级合并、受污染耕地安全利用示范等项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入25471.10万元,2023年度相比,增加5672.68万元,增长28.7%。主要原因是乡村振兴局本级合并、受污染耕地安全利用示范等项目支出增加。较年初预算数减少8785.12万元,下降25.7%。主要原因是石柱土家族自治县长江石柱鸡公咀片区综合治理工程辣椒现代智慧农业产业园项目支出减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出25471.10万元,2023年度相比,增加5672.68万元,增长28.7%。主要原因是乡村振兴局本级合并、受污染耕地安全利用示范等项目支出增加。较年初预算数减少8785.12万元,下降25.7%。主要原因是石柱土家族自治县长江石柱鸡公咀片区综合治理工程辣椒现代智慧农业产业园项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出4.64万元,占0.0%较年初预算数增加4.64万元,增长100.0%,主要原因是项目支出增加。

2)社会保障就业支出442.31万元,占1.7%较年初预算数增加205.20万元,增长86.5%,主要原因是乡村振兴局本级合并,社会保障和就业支出增加。

3)卫生健康支出58.74万元,占0.2%较年初预算数增加11.23万元,增长23.6%,主要原因是乡村振兴局本级合并,卫生健康支出增加

4)节能环保支出464.00万元,占1.8%较年初预算数增加464.00万元,增长100.0%,主要原因是增加长江石柱鸡公咀片区综合治理工程

5)城乡社区支出9.08万元,占0.0%较年初预算数增加9.08万元,增长100.0%,主要原因是东西协作及中央定点对口帮扶项目增加。

6)农林水支出22956.45万元,占90.1%较年初预算数减少5983.72万元,下降20.7%,主要原因是农业生产发展支出减少。

7自然资源海洋气象等支出1492.00万元,占5.9%较年初预算数减少3508.00万元,下降70.2%,主要原因是长江石柱鸡公咀片区综合治理工程项目支出减少。

8住房保障支出43.89万元,占0.2%较年初预算数增加12.46万元,增长39.6%,主要原因是乡村振兴局本级合并,住房保障支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是无年末结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出930.91万元。

其中:

人员经费819.68万元,2023年度相比,减少37.63万元,下降4.4%,主要原因是本年无补缴准备期职业年金人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费111.23万元,2023年度相比,增加46.76万元,增长72.5%,主要原因是乡村振兴局本级合并。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入300.00万元,2023年度相比,减少3700.00万元,下降92.5%,主要原因是辣椒现代智慧农业产业园项目支出减少本年支出300.00万元,2023年度相比,减少3700.00万元,下降92.5%,主要原因是辣椒现代智慧农业产业园项目支出减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计60.66万元,较年初预算数增加21.66万元,增长55.5%,主要原因是机构改革,县乡村振兴局本级合并到县农业农村委本级较上年支出数增加2.36万元,增长4.1%,主要原因是本单位厉行节约,公务用车购置费减少

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费17.27万元,主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加17.27万元,增长100.0%,主要原因是购买公务用车。较上年支出数减少2.61万元,下降13.1%,主要原因是本单位厉行节约,公务用车购置费减少

公务车运行维护费43.02万元,主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费保险费等。费用支出较年初预算数增加4.02万元,增长10.3%,主要原因是机构改革,县乡村振兴局本级合并到县农业农村委本级较上年支出数增加4.60万元,增长12.0%,主要原因是机构改革,县乡村振兴局本级合并到县农业农村委本级

公务接待费0.37万元,主要用于接待市级部门检查、督查和项目审查、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.37万元,增长100.0%,主要原因是机构改革,县乡村振兴局本级合并到县农业农村委本级较上年支出数增加0.37万元,增长100.0%,主要原因是机构改革,县乡村振兴局本级合并到县农业农村委本级

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待6批次31人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费119.00元,车均购置费17.27万元,车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出55.60万元,2023年度相比,增加55.60万元,增长100.0%,主要原因是机构改革,县乡村振兴局本级合并到县农业农村委本级会议费增加本年度培训费支出196.23万元,2023年度相比,增加196.23万元,增长100.0%,主要原因机构改革,县乡村振兴局本级合并到县农业农村委本级本年度差旅费支出19.30万元,2023年度相比,增加1.78万元,增长10.2%,主要原因机构改革,县乡村振兴局本级合并到县农业农村委本级差旅费增加

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出111.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加46.76万元,增长72.5%,主要原因机构改革,县乡村振兴局本级合并到县农业农村委本级机关运行经费增加

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额85.35万元,其中:政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.68万元。授予中小企业合同金额85.35元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额85.35万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印机、第三方服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对123个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金38613.20万元

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局委托第三方对我单位石柱土家族自治县2022年腌腊制品加工厂项目开展了重点绩效评价,涉及财政拨款项目资金350万元,评价得分82.54分,评价等次为,绩效评价发现了2022腌腊制品加工厂项目存在绩效目标不够清晰细化,绩效运行监控流于形式项目的可持续性落实不到位问题提出石柱土家族自治县农业农村委员会应加强和规范过程管理,对项目绩效监控要据实填报,避免形式化;应按照财务管理制度规定附上完整的手续,付款资料不全依据不充分的应予以退回,项目付款应做到审批完成后再付款,避免出现先付款后审批的情况;应注重项目实际实施情况和效果。项目完工后,实施单位应建立保障项目自身持续运营的长效机制,明确长期目标和建立项目风险管理机制,辅助实际运营单位建立完善的企业管理制度,提高运营单位的经营能力,确保项目可持续发展

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73330967


收入支出决算表

单位石柱土家族自治县农业农村委员会本级

01表

单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

254,711,034.83

一、一般公共服务支出

31

46,369.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3,000,000.00

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

4,423,084.52


9


九、卫生健康支出

39

587,375.36


10


十、节能环保支出

40

4,640,000.00


11


十一、城乡社区支出

41

90,792.42


12


十二、农林水支出

42

229,564,490.97


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

14,920,000.00


19


十九、住房保障支出

49

438,922.56


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

3,000,000.00


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

257,711,034.83

本年支出合计

57

257,711,034.83

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

257,711,034.83

总计

60

257,711,034.83


收入决算表

单位石柱土家族自治县农业农村委员会本级

02表

单位:

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

257,711,034.83

257,711,034.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

46,369.00

46,369.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

46,369.00

46,369.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

46,369.00

46,369.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,423,084.52

4,423,084.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

14,940.00

14,940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

14,940.00

14,940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3,639,234.12

3,639,234.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

1,978,900.00

1,978,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

534,066.08

534,066.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

268,695.04

268,695.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

857,573.00

857,573.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

768,910.40

768,910.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

768,910.40

768,910.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

587,375.36

587,375.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

587,375.36

587,375.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

319,075.36

319,075.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

268,300.00

268,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4,640,000.00

4,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

4,640,000.00

4,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110406

自然保护地

4,640,000.00

4,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

90,792.42

90,792.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

90,792.42

90,792.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

90,792.42

90,792.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

229,564,490.97

229,564,490.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

132,523,474.52

132,523,474.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

3,707,293.11

3,707,293.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

1,076,400.00

1,076,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

2,402,590.03

2,402,590.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

408,690.00

408,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

359,357.00

359,357.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130120

稳定农民收入补贴

2,721,092.13

2,721,092.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

54,942,431.11

54,942,431.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

4,398,465.00

4,398,465.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

155,668.90

155,668.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

62,092,432.00

62,092,432.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

159,055.24

159,055.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

85,331,942.54

85,331,942.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

916,811.67

916,811.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

21,025,781.73

21,025,781.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

2,956,500.00

2,956,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

60,432,849.14

60,432,849.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

11,409,073.91

11,409,073.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

农业保险保费补贴

11,409,073.91

11,409,073.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

14,920,000.00

14,920,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

14,920,000.00

14,920,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

14,920,000.00

14,920,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

438,922.56

438,922.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

438,922.56

438,922.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

438,922.56

438,922.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

单位石柱土家族自治县农业农村委员会本级

03表

单位:

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

257,711,034.83

9,309,082.22

248,401,952.61

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

46,369.00

0.00

46,369.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

46,369.00

0.00

46,369.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

46,369.00

0.00

46,369.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,423,084.52

3,658,679.52

764,405.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

14,940.00

0.00

14,940.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

14,940.00

0.00

14,940.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3,639,234.12

2,889,769.12

749,465.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

1,978,900.00

1,978,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

534,066.08

534,066.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

268,695.04

268,695.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

857,573.00

108,108.00

749,465.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

768,910.40

768,910.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

768,910.40

768,910.40

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

587,375.36

587,375.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

587,375.36

587,375.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

319,075.36

319,075.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

268,300.00

268,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4,640,000.00

0.00

4,640,000.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

4,640,000.00

0.00

4,640,000.00

0.00

0.00

0.00

2110406

自然保护地

4,640,000.00

0.00

4,640,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

90,792.42

0.00

90,792.42

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

90,792.42

0.00

90,792.42

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

90,792.42

0.00

90,792.42

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

229,564,490.97

4,624,104.78

224,940,386.19

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

132,523,474.52

3,707,293.11

128,816,181.41

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

3,707,293.11

3,707,293.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

1,076,400.00

0.00

1,076,400.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

2,402,590.03

0.00

2,402,590.03

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

408,690.00

0.00

408,690.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

359,357.00

0.00

359,357.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2130120

稳定农民收入补贴

2,721,092.13

0.00

2,721,092.13

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

54,942,431.11

0.00

54,942,431.11

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

4,398,465.00

0.00

4,398,465.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

155,668.90

0.00

155,668.90

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

62,092,432.00

0.00

62,092,432.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

159,055.24

0.00

159,055.24

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

85,331,942.54

916,811.67

84,415,130.87

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

916,811.67

916,811.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

21,025,781.73

0.00

21,025,781.73

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

2,956,500.00

0.00

2,956,500.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

60,432,849.14

0.00

60,432,849.14

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

11,409,073.91

0.00

11,409,073.91

0.00

0.00

0.00

2130803

农业保险保费补贴

11,409,073.91

0.00

11,409,073.91

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

14,920,000.00

0.00

14,920,000.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

14,920,000.00

0.00

14,920,000.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

14,920,000.00

0.00

14,920,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

438,922.56

438,922.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

438,922.56

438,922.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

438,922.56

438,922.56

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

单位石柱土家族自治县农业农村委员会本级

04表

单位:

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

254,711,034.83

一、一般公共服务支出

33

46,369.00

46,369.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

3,000,000.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

4,423,084.52

4,423,084.52




9


九、卫生健康支出

41

587,375.36

587,375.36




10


十、节能环保支出

42

4,640,000.00

4,640,000.00




11


十一、城乡社区支出

43

90,792.42

90,792.42




12


十二、农林水支出

44

229,564,490.97

229,564,490.97




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

14,920,000.00

14,920,000.00




19


十九、住房保障支出

51

438,922.56

438,922.56




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

3,000,000.00


3,000,000.00



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

257,711,034.83

本年支出合计

59

257,711,034.83

254,711,034.83

3,000,000.00


年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

257,711,034.83

总计

64

257,711,034.83

254,711,034.83

3,000,000.00



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位石柱土家族自治县农业农村委员会本级

05表

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

254,711,034.83

9,309,082.22

245,401,952.61

254,711,034.83

9,309,082.22

245,401,952.61

0.00

0.00  

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

46,369.00

0.00

46,369.00

46,369.00

0.00

46,369.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

46,369.00

0.00

46,369.00

46,369.00

0.00

46,369.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

46,369.00

0.00

46,369.00

46,369.00

0.00

46,369.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

4,423,084.52

3,658,679.52

764,405.00

4,423,084.52

3,658,679.52

764,405.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

14,940.00

0.00

14,940.00

14,940.00

0.00

14,940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

14,940.00

0.00

14,940.00

14,940.00

0.00

14,940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

3,639,234.12

2,889,769.12

749,465.00

3,639,234.12

2,889,769.12

749,465.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

1,978,900.00

1,978,900.00

0.00

1,978,900.00

1,978,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

534,066.08

534,066.08

0.00

534,066.08

534,066.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

268,695.04

268,695.04

0.00

268,695.04

268,695.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

857,573.00

108,108.00

749,465.00

857,573.00

108,108.00

749,465.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

768,910.40

768,910.40

0.00

768,910.40

768,910.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

768,910.40

768,910.40

0.00

768,910.40

768,910.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

587,375.36

587,375.36

0.00

587,375.36

587,375.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

587,375.36

587,375.36

0.00

587,375.36

587,375.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

319,075.36

319,075.36

0.00

319,075.36

319,075.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

268,300.00

268,300.00

0.00

268,300.00

268,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

4,640,000.00

0.00

4,640,000.00

4,640,000.00

0.00

4,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

4,640,000.00

0.00

4,640,000.00

4,640,000.00

0.00

4,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110406

自然保护地

0.00

0.00

0.00

4,640,000.00

0.00

4,640,000.00

4,640,000.00

0.00

4,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

90,792.42

0.00

90,792.42

90,792.42

0.00

90,792.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

90,792.42

0.00

90,792.42

90,792.42

0.00

90,792.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

0.00

0.00

0.00

90,792.42

0.00

90,792.42

90,792.42

0.00

90,792.42

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

229,564,490.97

4,624,104.78

224,940,386.19

229,564,490.97

4,624,104.78

224,940,386.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

132,523,474.52

3,707,293.11

128,816,181.41

132,523,474.52

3,707,293.11

128,816,181.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

0.00

0.00

0.00

3,707,293.11

3,707,293.11

0.00

3,707,293.11

3,707,293.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1,076,400.00

0.00

1,076,400.00

1,076,400.00

0.00

1,076,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

0.00

0.00

0.00

2,402,590.03

0.00

2,402,590.03

2,402,590.03

0.00

2,402,590.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.00

0.00

0.00

408,690.00

0.00

408,690.00

408,690.00

0.00

408,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

农产品质量安全

0.00

0.00

0.00

359,357.00

0.00

359,357.00

359,357.00

0.00

359,357.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

执法监管

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130120

稳定农民收入补贴

0.00

0.00

0.00

2,721,092.13

0.00

2,721,092.13

2,721,092.13

0.00

2,721,092.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.00

0.00

0.00

54,942,431.11

0.00

54,942,431.11

54,942,431.11

0.00

54,942,431.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

0.00

0.00

0.00

4,398,465.00

0.00

4,398,465.00

4,398,465.00

0.00

4,398,465.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

0.00

0.00

0.00

155,668.90

0.00

155,668.90

155,668.90

0.00

155,668.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

0.00

0.00

0.00

62,092,432.00

0.00

62,092,432.00

62,092,432.00

0.00

62,092,432.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

0.00

0.00

0.00

159,055.24

0.00

159,055.24

159,055.24

0.00

159,055.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

85,331,942.54

916,811.67

84,415,130.87

85,331,942.54

916,811.67

84,415,130.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

行政运行

0.00

0.00

0.00

916,811.67

916,811.67

0.00

916,811.67

916,811.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

21,025,781.73

0.00

21,025,781.73

21,025,781.73

0.00

21,025,781.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

0.00

0.00

0.00

2,956,500.00

0.00

2,956,500.00

2,956,500.00

0.00

2,956,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

0.00

0.00

60,432,849.14

0.00

60,432,849.14

60,432,849.14

0.00

60,432,849.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

0.00

0.00

0.00

11,409,073.91

0.00

11,409,073.91

11,409,073.91

0.00

11,409,073.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

农业保险保费补贴

0.00

0.00

0.00

11,409,073.91

0.00

11,409,073.91

11,409,073.91

0.00

11,409,073.91

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

14,920,000.00

0.00

14,920,000.00

14,920,000.00

0.00

14,920,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

0.00

0.00

0.00

14,920,000.00

0.00

14,920,000.00

14,920,000.00

0.00

14,920,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

0.00

0.00

0.00

14,920,000.00

0.00

14,920,000.00

14,920,000.00

0.00

14,920,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

438,922.56

438,922.56

0.00

438,922.56

438,922.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

438,922.56

438,922.56

0.00

438,922.56

438,922.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

438,922.56

438,922.56

0.00

438,922.56

438,922.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位石柱土家族自治县农业农村委员会本级

06表

单位:

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,120,884.55

302

商品和服务支出

1,095,579.27

310

资本性支出

16,700.00

30101

基本工资

1,246,147.00

30201

办公费

222,296.00

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

882,283.00

30202

印刷费

1,400.00

31002

办公设备购置

16,700.00

30103

奖金

1,356,526.00

30203

咨询费

1,750.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

3,000.00

31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

3,525.27

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

534,066.08

30206

电费

7,724.73

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

268,695.04

30207

邮电费

8,300.00

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

335,868.80

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

10,076.07

30211

差旅费

88,000.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

438,922.56

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

48,300.00

30213

维修(护)费

2,000.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

2,500.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

3,075,918.40

30215

会议费

16,000.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

33,211.00

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

3,689.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

768,910.40

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

2,087,008.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

501.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

220,000.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

45,741.76

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

430,190.51

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

225,750.00

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

8,196,802.95

公用经费合计

1,112,279.27


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位石柱土家族自治县农业农村委员会本级

07

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00  

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位石柱土家族自治县农业农村委员会本级

08表

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

单位石柱土家族自治县农业农村委员会本级

09表

单位:

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

1,112,279.27

(一)支出合计

2

606,579.51

(一)行政单位

26

1,112,279.27

1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4

602,890.51

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5

172,700.00

(一)车辆数合计(辆)

29

12   

(2)公务用车运行维护费

6

430,190.51

1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7

3,689.00

2.主要领导干部用车

31


(1)国内接待费

8

3,689.00

3.机要通信用车

32

1

其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33

10

(2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34

1

(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14

1

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15

12

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

6

(一)政府采购支出合计

40

853,500.00

其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41

16,700.00

6.国内公务接待人次(人)

18

31

2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43

836,800.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

853,500.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45

853,500.00

二、会议费

22

556,000.00




三、培训费

23

1,962,331.00




四、差旅费

24

192,990.00





扫一扫在手机打开当前页