重庆市石柱土家族自治县农业农村委员会2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行农业农村工作的法律法规规章及方针政策,拟定规范性文件,统筹研究和组织实施“三农”工作的全县发展战略、中长期规划、重大政策,负责县级农业综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。
2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共石柱土家族自治县委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。
4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,推进农业标准化生产。负责渔政、渔港监督管理。
6.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。推进农业检验检测体系建设。负责农业行业安全生产工作。
7.组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产,负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。推进植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。承担石柱土家族自治县防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制各级财政专项投资安排的农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按县政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推进农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12.会同开展农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.承担农业对外合作工作,承担农业援外相关工作。
14.承担农业农村招商引资工作,指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。
15.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。
16.完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
据上述职责,石柱土家族自治县农业农村委设13个内设机构:
1.办公室(党建办)。负责机关日常运转及综合协调。负责对外协调和接待工作。承担政务信息、政务公开、督察督办和公文、档案、信访、机要、保密、党内法规、目标管理工作。承担人大建议、政协提案的办理工作。会同开展县级农村工作系统党的建设、精神文明建设和干部教育培训工作。承担县级农村工作系统知识分子、统战、群团、民族和宗教工作。承担农业农村新闻宣传和舆情管理工作,指导协调机关及所属单位网络安全。承担农业农村人才有关工作。承担机关及所属单位干部队伍建设、人事、机构编制、劳动工资工作。
2.法规科(行政许可服务科)。承担农业农村工作全县规范性文件的起草和执法监督工作。承担指导农业执法体系建设和农业综合行政执法工作。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担本部门行政审批制度改革工作,按照“三集中、三到位”要求,相对集中本部门行政审批事项的受理、审批工作。
3.财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目的建议,组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预决算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定并组织落实。指导监督所属单位财务、资产和政府采购管理工作。拟订部门内部审计制度并组织实施,指导所属单位内部审计工作。组织开展农业财政项目专项审计和绩效管理工作。组织开展所属单位负责人经济责任审计工作。
4.发展规划科。承担综合性报告、重要文稿起草工作。组织开展“三农”工作重大问题的调查研究。承担分析研究农业农村经济运行有关工作。提出乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施。起草全县农业农村经济发展规划。组织农业资源区划工作,牵头实施农业结构调整和农业区域协调发展。协助农业对外开放工作。会同开展农业外事、外经、外授、对口支援和农业对外经济技术交流与合作工作。承担农业农村招商引资工作。承担农业产业扶贫工作。承担县委实施乡村振兴战略工作领导小组办公室日常工作。
5.农村合作经济指导科。提出农业农村改革发展和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。承担指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。承担指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设有关工作。承担指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处有关工作,承担指导闲置宅基地和闲置农房利用有关工作。承担县委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。
6.乡村产业发展科。承担组织协调乡村产业发展有关工作。拟订促进乡村特色产业、休闲农业发展的政策措施,提出农业产业化经营发展的政策建议。组织协调乡村特色产业、休闲农业发展和相关产业园区建设。承担指导开展农村创业创新工作。起草全县经济作物发展政策、规划并组织落实。负责提出经济作物区域布局及标准化生产工作建议。推进经济作物重大技术推广和绿色种植制度构建。组织开展经济作物生产信息调度分析。提出经济作物产品产需调控建议。
7.农产品质量监管科。贯彻执行农产品加工业、乡镇企业发展政策和农产品加工业相关标准及技术规范。推进农产品加工业监测分析体系、技术研发体系、大宗农产品市场体系、农产品质量安全监管体系、检验检测体系、追溯体系和信用体系的建设。组织协调“菜篮子”工程,承担农业品牌建设工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警工作。承担农业展会管理和农民丰收节协调指导工作。组织实施农产品质量安全监管工作。承担农产品质量安全监测、风险评估等相关工作。承担推动农业绿色发展有关工作。负责农业行业安全生产工作。
8.农业生态与农村环境建设科。牵头组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。拟订全县农业生态环境保护和可再生能源建设规划并组织实施。承担农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理相关工作。承担农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设相关工作。承担外来物种管理相关工作。
9.农业项目科。组织编制全县农田建设中长期规划。贯彻执行高标准农田建设标准和投资标准。承担农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目年度计划编制、组织实施等工作。承担农业综合开发项目管理工作。负责开展农田建设项目竣工验收、绩效评价及监督检查工作。
10.科教信息科。编制全县农业农村经济信息体系、智慧农业建设规划并组织实施。推进农业大数据应用和农业农村数据资源体系建设。负责农业统计,发布农业农村经济信息,负责农业信息服务。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导开展农业教育、农村实用人才和职业农民培训,推进实施职业农民制度。
11.粮油和种业管理科(农业机械化管理科)。拟订全县粮油、农作物种业、农业机械化发展政策和规划并组织实施。承担农作物种子、种苗和肥料监督管理工作,承担农药生产、经营和质量监督管理。承担抗灾救灾、节水农业、植物检疫、农作物重大病虫害防治和农情信息工作。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。组织实施农作物种质资源保护和管理工作。承担农业植物新品种保护工作。负责农机作业安全。组织编制全县耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划并组织实施。组织耕地质量调查、监测,做好评定耕地质量等级工作。开展设施农业的发展和设施农用地有关审核备案、后续监管工作。监督指导农田建设项目建后管护工作。
12.畜牧兽医和渔业科(石柱土家族自治县防治动物重大疫病指挥部办公室)。拟订全县畜牧业、饲料饲草业、畜禽种业、兽医事业、畜禽屠宰行业和渔业发展政策和规划并组织实施。监督管理畜禽屠宰、兽医医政、兽药及兽医器械、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。负责畜牧业结构调整、畜禽良种推广应用、标准化生产、规模化饲养、畜禽粪污资源化利用工作,负责渔业产业结构、布局调整和标准化生产工作。负责动物疫病防治和疫情管理、渔业资源保护和合理开发利用、渔业水域生态环境保护、水生动植物保护和病害防控工作。负责动物及动物产品的检验检疫、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责兽医从业人员和动物诊疗活动管理。承担石柱土家族自治县动物重大疫病指挥部办公室日常工作。
13.农业(黄连)文化遗产管理办公室。承担全县重要农业文化遗产保护、开发与利用;承担黄连生产、粗加工技术集成及培训指导;承担重要农业文化遗产地的农业资源、农业文化、传统工艺、生态环境等保护;组织或协助有关部门开展重要农业文化遗产的科学研究工作,发掘并展示重要农业文化遗产的历史、文化、生态价值;宣传、普及重要农业文化遗产知识。
机关党支部。负责机关及直属单位党群工作。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计30839.48万元,支出总计30839.48万元。收支较上年决算数增加2827.94万元,增长10.10%,主要原因是石柱县辣椒现代智慧农业产业园项目和长江石柱鸡公咀片区综合治理工程等增加。
2.收入情况。2023年度收入合计30839.48万元,较上年决算数增加2827.94万元,增长10.10%,主要原因是石柱县辣椒现代智慧农业产业园项目和长江石柱鸡公咀片区综合治理工程等增加。其中:财政拨款收入30839.48万元,占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计30839.48万元,较上年决算数增加2827.94万元,增长10.10%,主要原因是石柱县辣椒现代智慧农业产业园项目和长江石柱鸡公咀片区综合治理工程等增加。其中:基本支出4889.93万元,占15.86%;项目支出25949.55万元,占84.14%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,主要原因是无年末结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计30839.48万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加2827.94万元,增长10.10%。主要原因是石柱县辣椒现代智慧农业产业园项目和长江石柱鸡公咀片区综合治理工程等增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入26839.48万元,较上年决算数增加1397.94万元,增长5.49%。主要原因是长江石柱鸡公咀片区综合治理工程等增加。较年初预算数增加4965.46万元,增长22.70%。主要原因是长江石柱鸡公咀片区综合治理工程等增加。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出26839.48万元,较上年决算数增加1397.94万元,增长5.49%。主要原因是长江石柱鸡公咀片区综合治理工程等增加。较年初预算数增加4965.46万元,增长22.70%。主要原因是长江石柱鸡公咀片区综合治理工程等增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,0,主要原因是无年末结转和结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出68.27万元,占0.25%,较年初预算数增加68.27万元,增长100.00%,主要原因是项目支出增加。
(2)社会保障与就业支出1436.41万元,占5.35%,较年初预算数增加257.74万元,增长21.87%,主要原因是机关事业单位养老保险及准备期职业年金增加。
(3)卫生健康支出222.27万元,占0.83%,较年初预算数增加5.41万元,增长2.49%,主要原因是职工医疗保险增加。
(4)节能环保支出1978.51万元,占7.37%,较年初预算数增加1978.51万元,增长100.00%,主要原因是增加长江石柱鸡公咀片区综合治理工程。
(5)城乡社区支出712.24万元,占2.65%,较年初预算数增加712.24万元,增长100.00%,主要原因是城乡社区公共设施项目增加。
(6)农林水支出21693.18万元,占80.83%,较年初预算数增加1439.83万元,增长7.11%,主要原因是农业生产发展增加。
(7)自然资源海洋气象等支出500.00万元,占1.86%,较年初预算数增加500.00万元,增长100.00%,主要原因是增加长江石柱鸡公咀片区综合治理工程。
(8)住房保障支出228.60万元,占0.85%,较年初预算数增加3.46万元,增长1.54%,主要原因是住房公积金增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出4889.93万元。其中:人员经费4259.43万元,较上年决算数增加136.29万元,增长3.31%,主要原因是机关事业单位养老保险及准备期职业年金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费630.50万元,较上年决算数增加0.78万元,增长0.12%,主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4000.00万元,较上年决算数增加1430.00万元,增长55.64%,主要原因是政府性基金项目增加。本年支出4000.00万元,较上年决算数增加1430.00万元,增长55.64%,主要原因是政府性基金项目增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计114.35万元,较年初预算数增加7.85万元,增长7.37%,主要原因是新购置公务用车。较上年支出数增加29.37万元,增长34.56%,主要原因是新购置公务用车。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费34.88万元,主要用于公务用车。费用支出较年初预算数增加14.88万元,增长74.40%,主要原因是购买公务用车。较上年支出数增加34.88万元,增长100.00%,主要原因是购买公务用车。
公务车运行维护费46.02万元,主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.58万元,下降12.51%,主要原因是严格落实公车使用规定,厉行节约,公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.15万元,增长0.33%,主要原因是公车维护费增加。
公务接待费33.45万元,主要用于接待市级部门检查、督查和项目审查、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.45万元,下降1.33%,主要原因是我委强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少5.66万元,下降14.47%,主要原因是我委强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待480批次2937人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费113.89元,车均购置费17.44万元,车均维护费3.83万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出13.48万元,较上年决算数增加0.37万元,增长2.82%,主要原因是会议增加,导致会议费增加。本年度培训费支出7.50万元,较上年决算数减少113.87万元,下降93.82%,主要原因是培训减少,导致培训费减少。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出293.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少14.10万元,下降4.59%,主要原因是办公费用等支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额1385.71万元,其中:政府采购货物支出1023.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出361.97万元。授予中小企业合同金额1385.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1023.74万元,占政府采购支出总额的73.88 %。主要用于采购办公电脑、三方服务等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和161个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金25949.55万元。
部门整体绩效自评表
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局委托第三方对我单位石柱县2022年辣椒规模基地建设项目开展了重点绩效评价,涉及财政拨款项目资金430万元,评价得分93分,评价等次为优,绩效评价发现了2022年辣椒基地项目无细化到各乡镇的预算金额、实施方案与资金下达文件内容不符等主要问题,提出石柱县农委应按照相关管理办法执行项目,开展项目时需确定实施方案以便对后续工作进行安排和指导,将预算支出项目进行细分,列出每个乡镇支出的具体内容和金额,以便更清晰地了解各个乡镇的开支;应按照相关资金下达文件编制项目实施方案,确保实施方案的金额和建设内容与资金下达文件一致,开展项目时才能指导工作目标的完成等下一步工作建议。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73330967
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开部门:重庆市石柱土家族自治县农业农村委员会 |
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单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
26,839.48 |
一、一般公共服务支出 |
68.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
4,000.00 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,436.41 |
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九、卫生健康支出 |
222.27 |
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十、节能环保支出 |
1,978.51 |
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十一、城乡社区支出 |
712.24 |
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十二、农林水支出 |
21,693.18 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
500.00 |
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十九、住房保障支出 |
228.60 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
4,000.00 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
30,839.48 |
本年支出合计 |
30,839.48 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
30,839.48 |
总计 |
30,839.48 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市石柱土家族自治县农业农村委员会 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
30,839.48 |
30,839.48 |
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201 |
一般公共服务支出 |
68.27 |
68.27 |
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20132 |
组织事务 |
68.27 |
68.27 |
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
68.27 |
68.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,436.41 |
1,436.41 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,303.14 |
1,303.14 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
332.81 |
332.81 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
151.03 |
151.03 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
304.89 |
304.89 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
487.21 |
487.21 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.19 |
27.19 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
131.83 |
131.83 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
131.83 |
131.83 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
222.27 |
222.27 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
222.27 |
222.27 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.20 |
58.20 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
88.85 |
88.85 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
75.23 |
75.23 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,978.51 |
1,978.51 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
278.51 |
278.51 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
278.51 |
278.51 |
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
1,700.00 |
1,700.00 |
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
1,700.00 |
1,700.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
712.24 |
712.24 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
712.24 |
712.24 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
712.24 |
712.24 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
21,693.18 |
21,693.18 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
14,978.28 |
14,978.28 |
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
1,295.70 |
1,295.70 |
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
7.26 |
7.26 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
1,858.23 |
1,858.23 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
240.94 |
240.94 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
508.50 |
508.50 |
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
90.20 |
90.20 |
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
15.42 |
15.42 |
|
|
|
|
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1,207.68 |
1,207.68 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
5,062.75 |
5,062.75 |
|
|
|
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
579.47 |
579.47 |
|
|
|
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
18.09 |
18.09 |
|
|
|
|
|
|
2130153 |
农田建设 |
4,087.02 |
4,087.02 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5,272.50 |
5,272.50 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
606.42 |
606.42 |
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
4,455.87 |
4,455.87 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
210.21 |
210.21 |
|
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,417.40 |
1,417.40 |
|
|
|
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,417.40 |
1,417.40 |
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
228.60 |
228.60 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
228.60 |
228.60 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
228.60 |
228.60 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市石柱土家族自治县农业农村委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
30,839.48 |
4,889.93 |
25,949.55 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
68.27 |
|
68.27 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
68.27 |
|
68.27 |
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
68.27 |
|
68.27 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,436.41 |
1,285.12 |
151.29 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,303.14 |
1,183.54 |
119.60 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
332.81 |
213.21 |
119.60 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
151.03 |
151.03 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
304.89 |
304.89 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
487.21 |
487.21 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.19 |
27.19 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
131.83 |
101.58 |
30.25 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
131.83 |
101.58 |
30.25 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
222.27 |
222.27 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
222.27 |
222.27 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.20 |
58.20 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
88.85 |
88.85 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
75.23 |
75.23 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,978.51 |
|
1,978.51 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
278.51 |
|
278.51 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
278.51 |
|
278.51 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
1,700.00 |
|
1,700.00 |
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
1,700.00 |
|
1,700.00 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
712.24 |
|
712.24 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
712.24 |
|
712.24 |
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
712.24 |
|
712.24 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
21,693.18 |
3,153.94 |
18,539.24 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
14,978.28 |
3,153.94 |
11,824.35 |
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
1,295.70 |
1,295.70 |
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
7.26 |
|
7.26 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
1,858.23 |
1,858.23 |
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
240.94 |
|
240.94 |
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
508.50 |
|
508.50 |
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
90.20 |
|
90.20 |
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
15.42 |
|
15.42 |
|
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1,207.68 |
|
1,207.68 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
5,062.75 |
|
5,062.75 |
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
7.02 |
|
7.02 |
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
579.47 |
|
579.47 |
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
18.09 |
|
18.09 |
|
|
|
2130153 |
农田建设 |
4,087.02 |
|
4,087.02 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5,272.50 |
|
5,272.50 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
606.42 |
|
606.42 |
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
4,455.87 |
|
4,455.87 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
210.21 |
|
210.21 |
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,417.40 |
|
1,417.40 |
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,417.40 |
|
1,417.40 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
228.60 |
228.60 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
228.60 |
228.60 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
228.60 |
228.60 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门: 重庆市石柱土家族自治县农业农村委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
26,839.48 |
一、一般公共服务支出 |
68.27 |
68.27 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4,000.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,436.41 |
1,436.41 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
222.27 |
222.27 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
1,978.51 |
1,978.51 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
712.24 |
712.24 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
21,693.18 |
21,693.18 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
228.60 |
228.60 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
30,839.48 |
本年支出合计 |
30,839.48 |
26,839.48 |
4,000.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
30,839.48 |
总计 |
30,839.48 |
26,839.48 |
4,000.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 重庆市石柱土家族自治县农业农村委员会 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
26,839.48 |
4,889.93 |
21,949.55 | |
201 |
一般公共服务支出 |
68.27 |
|
68.27 |
20132 |
组织事务 |
68.27 |
|
68.27 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
68.27 |
|
68.27 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,436.41 |
1,285.12 |
151.29 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
2080102 |
一般行政管理事务 |
1.44 |
|
1.44 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,303.14 |
1,183.54 |
119.60 |
2080501 |
行政单位离退休 |
332.81 |
213.21 |
119.60 |
2080502 |
事业单位离退休 |
151.03 |
151.03 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
304.89 |
304.89 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
487.21 |
487.21 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
27.19 |
27.19 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
131.83 |
101.58 |
30.25 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
131.83 |
101.58 |
30.25 |
210 |
卫生健康支出 |
222.27 |
222.27 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
222.27 |
222.27 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.20 |
58.20 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
88.85 |
88.85 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
75.23 |
75.23 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,978.51 |
|
1,978.51 |
21103 |
污染防治 |
278.51 |
|
278.51 |
2110302 |
水体 |
278.51 |
|
278.51 |
21104 |
自然生态保护 |
1,700.00 |
|
1,700.00 |
2110402 |
农村环境保护 |
1,700.00 |
|
1,700.00 |
212 |
城乡社区支出 |
712.24 |
|
712.24 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
712.24 |
|
712.24 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
712.24 |
|
712.24 |
213 |
农林水支出 |
21,693.18 |
3,153.94 |
18,539.24 |
21301 |
农业农村 |
14,978.28 |
3,153.94 |
11,824.35 |
2130101 |
行政运行 |
1,295.70 |
1,295.70 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
7.26 |
|
7.26 |
2130104 |
事业运行 |
1,858.23 |
1,858.23 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
240.94 |
|
240.94 |
2130108 |
病虫害控制 |
508.50 |
|
508.50 |
2130110 |
执法监管 |
90.20 |
|
90.20 |
2130119 |
防灾救灾 |
15.42 |
|
15.42 |
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1,207.68 |
|
1,207.68 |
2130122 |
农业生产发展 |
5,062.75 |
|
5,062.75 |
2130125 |
农产品加工与促销 |
7.02 |
|
7.02 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
579.47 |
|
579.47 |
2130148 |
渔业发展 |
18.09 |
|
18.09 |
2130153 |
农田建设 |
4,087.02 |
|
4,087.02 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5,272.50 |
|
5,272.50 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
606.42 |
|
606.42 |
2130505 |
生产发展 |
4,455.87 |
|
4,455.87 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
210.21 |
|
210.21 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,417.40 |
|
1,417.40 |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1,417.40 |
|
1,417.40 |
21399 |
其他农林水支出 |
25.00 |
|
25.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
25.00 |
|
25.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
500.00 |
|
500.00 |
22001 |
自然资源事务 |
500.00 |
|
500.00 |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
500.00 |
|
500.00 |
221 |
住房保障支出 |
228.60 |
228.60 |
|
22102 |
住房改革支出 |
228.60 |
228.60 |
|
2210201 |
住房公积金 |
228.60 |
228.60 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 重庆市石柱土家族自治县农业农村委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
3,727.09 |
302 |
商品和服务支出 |
622.26 |
310 |
资本性支出 |
8.25 |
30101 |
基本工资 |
783.33 |
30201 |
办公费 |
176.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
404.92 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
31002 |
办公设备购置 |
8.25 |
30103 |
奖金 |
408.97 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
913.22 |
30205 |
水费 |
7.08 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
304.89 |
30206 |
电费 |
18.30 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
487.21 |
30207 |
邮电费 |
68.34 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
148.69 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.34 |
30211 |
差旅费 |
82.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
228.60 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
35.91 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
10.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
532.33 |
30215 |
会议费 |
13.48 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
7.50 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
33.45 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
101.58 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
391.44 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
39.32 |
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
45.14 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
46.02 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
64.13 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.50 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,259.43 |
公用经费合计 |
630.50 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市石柱土家族自治县农业农村委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
4,000.00 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
| |
229 |
其他支出 |
|
4,000.00 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
4,000.00 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
4,000.00 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门: 重庆市石柱土家族自治县农业农村委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开部门: 重庆市石柱土家族自治县农业农村委员会 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
293.04 |
(一)支出合计 |
114.35 |
114.35 |
(一)行政单位 |
64.47 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
228.58 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
80.90 |
80.90 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
34.88 |
34.88 |
(一)车辆数合计(辆) |
13 |
(2)公务用车运行维护费 |
46.02 |
46.02 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
33.45 |
33.45 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
33.45 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
8 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
4 |
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
2 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
12 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
480 |
(一)政府采购支出合计 |
1,385.71 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
1,023.74 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2,937 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
361.97 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
1,385.71 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
1,023.74 |
二、会议费 |
— |
13.48 |
|
|
三、培训费 |
— |
7.50 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。