石柱土家族自治县民族宗教事务委员会2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.加强对党和国家民族宗教方针政策、法律法规和重大决策部署贯彻落实情况的督促检查工作。
2.推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作。
3.指导做好城市民族工作,以及散居少数民族工作。
4.推进民族宗教事务管理信息化建设,牵头研判涉民族宗教领域网络舆情并协调有关部门引导处置,加强和规范互联网宗教管理工作。
5.做好民间信仰事务管理工作,鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动。
(二)单位构成
本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位组成。人员编制14人(行政8个,事业6个),实有13人,离休0人,退休7人(行政6人,事业1人),汽车编制1辆,实有1辆。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数2997.54万元,其中:一般公共预算拨款2997.54万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2025年减少1261.04万元,主要是一般公共预算拨款减少1261.04万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数2997.54万元,其中:一般公共服务支出705.02万元,社会保障和就业支出57.84万元,卫生健康支出19.15万元,住房保障支出18.53万元,农林水支出1464万元,商业服务业等支出733万元;支出比2025年减少1261.04万元,主要是基本支出增加37.01万元,项目支出减少1298.05万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2997.54万元,一般公共预算财政拨款支出2997.54万元,比2025年减少1261.04万元。其中:基本支出331.54万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加37.01万元,主要原因是事业人员增加1人,工资、社保等基数调整;项目支出2666万元,主要用于少数民族发展资金项目、民贸民品贷款贴息重点工作,比2025年减少1298.05万元,主要原因是少数民族发展资金、民贸民品贷款贴息资金减少。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算2.6万元,比2025年减少2.95万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费1万元,比2025年减少1.55 万元,主要原因是严格执行中央八项规定实施细则,厉行节约,减少公务用餐;公务用车运行维护费1.6万元,比2025年减少1.4万元,主要原因是严格执行中央八项规定实施细则,厉行节约,减少公务用车;公务用车购置费 0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费25.67万元,与2025年持平;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 9万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:刘莉 联系方式:023-73378620
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