[ 索 引 号 ] 11500240009134902D/2020-00008 [ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 石柱县民宗委 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县民族宗教事务委员会2020年部门预算情况说明
[ 成文日期 ] 2020-04-20 [ 发布日期 ] 2020-04-20

石柱土家族自治县民族宗教事务委员会2020年部门预算情况说明

石柱土家族自治县民族宗教事务委员会2020年部门预算情况说明

  1. 单位基本情况

    (一)职能职责。

    1.加强对党和国家民族宗教方针政策、法律法规和重大决策部署贯彻落实情况的督促检查工作。

    2.推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作。

    3.指导做好城市民族工作,以及散居少数民族工作。

    4.推进民族宗教事务管理信息化建设,牵头研判涉民族宗教领域网络舆情并协调有关部门引导处置,加强和规范互联网宗教管理工作。

    5.做好民间信仰事务管理工作,鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动。

(二)单位构成

本部门由机关本级和2个财政全额拨款事业单位组成。人员编制16人(行政8个,事业8个),实有13人,余编3人,离休0人,退休7人,遗属1人,汽车编制1辆,实有1辆。

  1. 部门收支总体情况

    (一)收入预算:2020年年初预算数3328.7万元,其中:一般公共预算拨款3328.7万元。收入较去年增加3012.46万元,其中:基本支出272.1万元,比2019年增加26.86万元,主要原因是工资调资、定额增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3046.6万元,比2019年增加2975.6万元,主要原因是增加了财政专项资金支出2515万元,民族文化旅游贷款贴息资金500万元。上年结转资金10万元。

    (二)支出预算:2020年年初预算数3328.7万元,其中:一般公共服务220.64万元,社会保障和就业24.87万元,卫生健康支出14.16万元,住房保障12.43万元。支出较去年增加 3002.46万元,主要是基本支出增加26.86 万元,项目支出增加 2975.6万元,上年结转资金10万元。

  2. 部门预算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款收入3328.7万元,一般公共预算财政拨款支出3328.7万元,比2019年增加3012.46 万元。其中:基本支出272.1万元,比2019年增加26.86万元,主要原因是工资调资、定额增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3046.6万元,比2019年增加2975.6万元,主要原因是增加了财政专项资金支出2515万元,民族文化旅游贷款贴息资金500万元;上年一般公共预算结转10万元。

    石柱土家族自治县民族宗教事务委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

  3. “三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算8.1万元,比2019年减少16.76万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平;公务接待费 2.55万元,比2019年减少9.31万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待,改为食堂用餐;公务用车运行维护费 5.55万元,比2019年减少7.45万元,主要原因是厉行节约,减少支出;公务用车购置费0万元,与2019年持平。

  4. 其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费37.4万元,比上年减少1.1万元,主要原因为缩减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元。

    3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3046.6万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

  5. 专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  1. 部门预算公开联系人:刘莉  联系方式:023-73378620


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