[ 索 引 号 ] 11500240009134902D/2025-00015 [ 主题分类 ] 民族、宗教 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县民宗委 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 重庆市石柱土家族自治县民族宗教事务委员会2024年度决算公开
[ 成文日期 ] 2025-10-15 [ 发布日期 ] 2025-10-15

重庆市石柱土家族自治县民族宗教事务委员会2024年度决算公开

石柱土家族自治县民族文化宗教事务所2024年度决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.主要职能。

1)全面加强党对土家民族文化宗教事务工作的领导。

2)负责土家民族经济、文化、体育、艺术等方面资料的挖掘、收集、研究、整理、编撰工作。

3)组织开展土家民族政治、经济、文化等方面课题研究。

4)承担土家民族文化实施的事务性工作。

5)指导宗教团体在规定场所内举办宗教活动,维护宗教活动秩序。

6)负责对宗教教职人员和宗教活动场所负责人进行法治宣传、教育。

7)负责对宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一思想教育。

8)承担县民族宗教委交办的其他工作。

(二)机构设置

2.根据《中共重庆市委编办关于进一步加大“小弱散”事业单位整合撤并力度的通知》(渝委编办发2022〕6号)和《中共石柱土家族自治县委编制委员会关于推进“小弱散”事业单位整合撤并工作的通知》(石委编委发2023〕12号)精神,整合县民族文化研究所及县宗教事务所职责,设立石柱土家族自治县民族文化宗教事务所

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

核定事业编制6名,设所长1名,副所长1名。实有6名,退休1人。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为133.16万元。收、支与2023年度相比,减少5.56万元,下降4.0%,主要原因是社保、公积金等基数调整

1.收入情况。2024年度收入合计133.16万元,2023年度相比,减少5.56万元,下降4.0%,主要原因是社保、公积金等基数调整。其中:财政拨款收入133.16万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计133.16万元,2023年度相比,减少5.56万元,下降4.0%,主要原因是社保、公积金等基数调整。其中:基本支出133.16万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为133.16万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少5.56万元,下降4.0%。主要原因是社保、公积金等基数调整

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入133.16万元,2023年度相比,减少5.56万元,下降4.0%。主要原因是社保、公积金等基数调整较年初预算数增加16.82万元,增长14.5%。主要原因是人员工资等调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出133.16万元,2023年度相比,减少5.56万元,下降4.0%。主要原因是社保、公积金等基数调整较年初预算数增加16.82万元,增长14.5%。主要原因是人员工资等调整

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出101.88万元,占76.5%较年初预算数增加11.49万元,增长12.7%,主要原因是人员工资等调整

8)社会保障就业支出19.20万元,占14.4%较年初预算数增加5.33万元,增长38.4%,主要原因是社保、公积金等基数调整

9)卫生健康支出6.18万元,占4.6%较年初预算数无增减

19住房保障支出5.90万元,占4.4%较年初预算数无增减

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出133.16万元。

其中:

人员经费114.18万元,2023年度相比,减少2.37万元,下降2.0%,主要原因是社保、公积金等基数调整人员经费用途主要包括在职人员工资及社会保险缴费、退休人员生活补助等。

公用经费18.98万元,2023年度相比,减少3.19万元,下降14.4%,主要原因是人员退休。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、邮电费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资金经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

    本单位属于民族宗教委下属二级事业单位,“三公”经费统计在机关本级。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.50万元,2023年度相比,增加0.50万元,增长100.0%,主要原因是全县宗教工作会议费增加。本年度培训费支出0.10万元,2023年度相比,增加0.10万元,增长100.0%,主要原因是市民委组织的培训增加。本年度差旅费支出1.50万元,2023年度相比,增加0.43万元,增长40.2%,主要原因是出差报账的费用在二级单位列支增加

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

本部门属于民族宗教委下属二级事业单位,国有资产未单独统计。

(四)政府采购支出情况说明

本单位属于民族宗教委下属二级事业单位,采购事宜统计在机关本级。

五、预算绩效管理情况说明

本单位属于民族宗教委下属二级事业单位,只有人员经费与公用经费,无项目支出,因此无绩效管理。

收入支出决算表

部门石柱土家族自治县民族文化宗教事务所

01表

单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,331,584.05

一、一般公共服务支出

31

1,018,809.91

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

191,967.38


9


九、卫生健康支出

39

61,807.08


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

58,999.68


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

1,331,584.05

本年支出合计

57

1,331,584.05

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

1,331,584.05

总计

60

1,331,584.05


收入决算表

部门石柱土家族自治县民族文化宗教事务所

02表

单位:

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,331,584.05

1,331,584.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,018,809.91

1,018,809.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

1,018,809.91

1,018,809.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012350

事业运行

1,018,809.91

1,018,809.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

191,967.38

191,967.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

191,967.38

191,967.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

18,975.00

18,975.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115,284.16

115,284.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57,708.22

57,708.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

61,807.08

61,807.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

61,807.08

61,807.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

46,707.08

46,707.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15,100.00

15,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58,999.68

58,999.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58,999.68

58,999.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

58,999.68

58,999.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

部门石柱土家族自治县民族文化宗教事务所

03表

单位:

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,331,584.05

1,331,584.05

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,018,809.91

1,018,809.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

1,018,809.91

1,018,809.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2012350

事业运行

1,018,809.91

1,018,809.91

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

191,967.38

191,967.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

191,967.38

191,967.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

18,975.00

18,975.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115,284.16

115,284.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57,708.22

57,708.22

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

61,807.08

61,807.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

61,807.08

61,807.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

46,707.08

46,707.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15,100.00

15,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

58,999.68

58,999.68

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58,999.68

58,999.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

58,999.68

58,999.68

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县民族文化宗教事务所

04表

单位:

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,331,584.05

一、一般公共服务支出

33

1,018,809.91

1,018,809.91



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

191,967.38

191,967.38




9


九、卫生健康支出

41

61,807.08

61,807.08




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

58,999.68

58,999.68




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,331,584.05

本年支出合计

59

1,331,584.05

1,331,584.05



年初结转和结余

28


年末结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,331,584.05

总计

64

1,331,584.05

1,331,584.05




一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县民族文化宗教事务所

05表

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,331,584.05

1,331,584.05

0.00

1,331,584.05

1,331,584.05

0.00

0.00

0.00  

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1,018,809.91

1,018,809.91

0.00

1,018,809.91

1,018,809.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

0.00

0.00

0.00

1,018,809.91

1,018,809.91

0.00

1,018,809.91

1,018,809.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012350

事业运行

0.00

0.00

0.00

1,018,809.91

1,018,809.91

0.00

1,018,809.91

1,018,809.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

191,967.38

191,967.38

0.00

191,967.38

191,967.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

191,967.38

191,967.38

0.00

191,967.38

191,967.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

18,975.00

18,975.00

0.00

18,975.00

18,975.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

115,284.16

115,284.16

0.00

115,284.16

115,284.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

57,708.22

57,708.22

0.00

57,708.22

57,708.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

61,807.08

61,807.08

0.00

61,807.08

61,807.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

61,807.08

61,807.08

0.00

61,807.08

61,807.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

46,707.08

46,707.08

0.00

46,707.08

46,707.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

15,100.00

15,100.00

0.00

15,100.00

15,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

58,999.68

58,999.68

0.00

58,999.68

58,999.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

58,999.68

58,999.68

0.00

58,999.68

58,999.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

58,999.68

58,999.68

0.00

58,999.68

58,999.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门石柱土家族自治县民族文化宗教事务所

06表

单位:

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,120,275.77

302

商品和服务支出

189,833.28

310

资本性支出


30101

基本工资

274,206.00

30201

办公费

94,000.00

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

40,188.00

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

508,191.00

30205

水费

4,000.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

115,284.16

30206

电费

5,000.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

57,708.22

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

49,165.40

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

3,933.31

30211

差旅费

15,000.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

58,999.68

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

12,600.00

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

21,475.00

30215

会议费

5,000.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1,000.00

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

18,975.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

16,000.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2,500.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

19,833.28

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

30,000.00

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,141,750.77

公用经费合计

189,833.28


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县民族文化宗教事务所

07

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00  

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门石柱土家族自治县民族文化宗教事务所

08表

单位:

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


机构运行信息决算表

部门石柱土家族自治县民族文化宗教事务所

09表

单位:

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25


(一)支出合计

2


(一)行政单位

26


1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

27


2.公务用车购置及运行维护费

4


六、资产信息

28

1)公务用车购置费

5


(一)车辆数合计(辆)

29


2)公务用车运行维护费

6


1.副部(省)级及以上领导用车

30


3.公务接待费

7


2.主要领导干部用车

31


1)国内接待费

8


3.机要通信用车

32


其中:外事接待费

9


4.应急保障用车

33


2)国(境)外接待费

10


5.执法执勤用车

34


(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35


1.因公出国(境)团组数(个)

12


7.离退休干部用车

36


2.因公出国(境)人次数(人)

13


8.其他用车

37


3.公务用车购置数(辆)

14


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38


4.公务用车保有量(辆)

15


七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16


(一)政府采购支出合计

40


其中:外事接待批次(个)

17


1.政府采购货物支出

41


6.国内公务接待人次(人)

18


2.政府采购工程支出

42


其中:外事接待人次(人)

19


3.政府采购服务支出

43


7.国(境)外公务接待批次(个)

20


(二)政府采购授予中小企业合同金额

44


8.国(境)外公务接待人次(人)

21


其中:授予小微企业合同金额

45


二、会议费

22

5,000.00




三、培训费

23

1,000.00




四、差旅费

24

15,000.00





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