石柱土家族自治县教育科学研究所2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
宗 旨:负责教育教学与现代教育技术的研究、指导、服务和管理工作。
主要职责任务:开展教育教学和现代教育技术理论、政策和实践研究;推动教育理念、内容、方法、技术等方面的创新变革;负责课程教学改革,指导教师专业成长,服务教育管理决策;负责现代教育技术的管理与应用。
具体职责任务:
(一)开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究。
(二)开展教育教学改革实验,推广教育教学经验,推动教学改革,为教育行政部门的决策提供依据。
(三)组织教研活动,引导广大教师树立正确的教育观念,掌握学科课程标准和教材,不断改进教学方法,提高教学质量。
(四)负责教研课题申报管理及成果的推广应用等工作。
(五)监控学校教学质量,对教学质量进行评估,承担考试命题工作,参与考试评卷和进行质量分析。
(六)负责普通中小学学科竞赛的管理工作,组织开展师生竞赛及培训活动,提升师生信息素养。
(七)协助组织教师教学业务进修和业务培训,为教师专业发展服务。
(八)推进全县教育信息化、教育装备配备、科技教育与社会实践教育的相关工作。
(九)负责教育信息技术、教育装备与教育教学的融合应用和科研工作。
(十)承担教育系统新闻拍摄、视频宣传、教育影视作品制作等工作。
(十一)完成上级交办的其他任务。
(二)单位构成
石柱土家族自治县教育科学研究所(石柱土家族自治县现代教育技术中心)为县教育委员会管理的正科级公益一类事业单位。核定事业编制47名,下设4个内设机构,(一)办公室。负责协调、管理和执行教科所内各项日常工作,工作内容包括文件处理、会议组织、信息管理、科研管理、工作协调、文字材料撰写等。
(二)现教工作室。负责现代教育技术研究与指导、现代教育教学仪器设备的配置与管理、远程教育公共服务体系和教育电视台建设;完成上级交办的其他事项。
(三)中学教研室。负责全县中学教研工作规划、指导和管理,学科活动组织,学科特色项目建设,学生学业质量评价和管理等。
(四)小学教研室。负责全县小学教研工作规划、指导和管理,学科活动组织,学科特色项目建设,学生学业质量评价和管理等。其中,所长1名,副所长2名;科长4名。党内职务按规定配备。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数954.03万元,其中:一般公共预算拨款954.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年增加954.03万元,主要是一般公共预算拨款增加954.03万元,财政专户管理资金增加0万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数954.03万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出716.17万元,社会保障和就业支出139.68万元,卫生健康支出48.64万元,住房保障支出 49.55万元;支出比2024年增加954.03万元,主要是基本支出增加954.03万元,项目支出增加0万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入954.03万元,一般公共预算财政拨款支出954.03万元,比2024年增加954.03万元。其中:基本支出954.03万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转支出,比2024年增加954.03万元,主要原因是石柱土家族自治县教育科学研究所为2024年新成立单位,2024年无年初预算数;项目支出0万元,比2024年增加0万元。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年增加0万元,公务接待费0万元,比2024年增加0万元,公务用车运行维护费0万元,比2024年增加0万元,公务用车购置费0万元,比2024年增加0万元;主要原因是2025年无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 45.25 万元:政府采购货物预算 42.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 45.25 万元:政府采购货物预算 42.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:田茂松 联系方式:023-73200259