石柱土家族自治县教育委员会(本级)2024年度决算说明
石柱土家族自治县教育委员会
(本级)2024年度决算说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行教育工作法律法规、规章和方针政策;负责组织起草教育行业规范性文件;负责拟订教育事业发展规划,并组织实施;
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理;负责编制基础教育各阶段的招生计划;负责指导、监督教育规划、计划的实施;负责教育的统计、信息工作;
3.负责推进义务教育均衡发展,促进教育公平;负责实施基础教育教学改革、教学研究;负责统筹管理普通高中教育、幼儿教育和特殊教育,全面实施素质教育;
4.负责督导有关部门履行教育工作职责;负责学校办学水平、质量监测工作;负责对教育工作进行监督、检查和指导;
5.负责组织实施以就业为导向的职业教育发展与改革,组织实施职业教育教学改革的政策措施,指导中职学校提高办学质量;
6.负责统筹管理教育体制改革,指导、规划基础教育的布局、结构调整;负责审核中小学、职业高中、幼儿园等学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并等工作;
7.负责教育经费的统筹、使用管理;负责教育经费的安排和预决算工作;负责教育资助与援助管理工作;参与教育经费的审计、监督工作;负责对各类学校的国有资产进行宏观管理;
8.负责拟订民办教育管理的政策、措施,统筹管理民办教育,规范办学秩序;
9.负责指导各级各类学校(园)的思想政治、德育、体育、卫生艺术教育和国防教育等工作;
10.负责指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤和安全保卫等工作;
11.负责实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设;负责管理、指导教职工的考核、职称评审和奖惩等工作;
12.负责中小学的招生、考试、学籍管理及有关学历证书和培训证书的发放工作;
13.负责大学、中专招生和自学考试工作;
14.负责管理、指导语言文字工作,拟订语言文字工作中长期规划,并组织实施;负责普通话培训、测试工作;
15.负责教育电视台、电大工作站的管理工作;
16.承担县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置
根据职责,石柱土家族自治县教育委员会设7个内设机构:县委教育工作领导小组秘书组办公室(党群工作办公室)、办公室、计划财务科、师资建设管理科(人事科)、学校安全科、教育科(县语言文字工作委员会办公室、行政许可服务科)、督导科(县人民政府教育督导室)。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为11787.74万元。收、支与2023年度相比,增加313.99万元,增长2.7%,主要原因是2024年新增县城甄子坪友好组片区配套基础设施建设项目安排2603万元、康养学院建设项目5880万元,比2024年减少土地划拨成本6889万元。
1.收入情况。2024年度收入合计11787.74万元,与2023年度相比,增加313.99万元,增长2.7%,主要原因是2024年新增县城甄子坪友好组片区配套基础设施建设项目安排2603万元、康养学院建设项目5880万元,比2024年减少土地划拨成本6889万元。其中:财政拨款收入11787.74万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计11787.74万元,与2023年度相比,增加313.99万元,增长2.7%,主要原因是2024年新增县城甄子坪友好组片区配套基础设施建设项目安排2603万元、康养学院建设项目5880万元,比2024年减少土地划拨成本6889万元。其中:基本支出550.45万元,占4.7%;项目支出11237.28万元,占95.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为11787.74万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加313.99万元,增长2.7%。主要原因是2024年新增县城甄子坪友好组片区配套基础设施建设项目安排2603万元、康养学院建设项目5880万元,比2024年减少土地划拨成本6889万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入11787.74万元,与2023年度相比,增加7361.88万元,增长166.3%。主要原因是2024年新增县城甄子坪友好组片区配套基础设施建设项目安排2603万元、康养学院建设项目5880万元。较年初预算数增加4647.22万元,增长65.1%。主要原因是2024年新增县城甄子坪友好组片区配套基础设施建设项目安排2603万元、康养学院建设项目5880万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11787.74万元,与2023年度相比,增加7361.88万元,增长166.3%。主要原因是2024年新增县城甄子坪友好组片区配套基础设施建设项目安排2603万元、康养学院建设项目5880万元,比2024年减少土地划拨成本6889万元。较年初预算数增加4647.22万元,增长65.1%。主要原因是2024年新增县城甄子坪友好组片区配套基础设施建设项目安排2603万元、康养学院建设项目5880万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出10.31万元,占0.1%,较年初预算数增加10.31万元,增长100.0%,主要原因是离退休党组织建设经费、非公党建经费、副处级退休干部费用由组织部统一预算后调剂。
(2)教育支出5631.67万元,占47.8%,较年初预算数减少1343.39万元,下降19.3%,主要原因是公用经费等项目年初预算时下达80%余下部分在机关本级,秋季学期进行清算到校。
(3)社会保障和就业支出205.48万元,占1.7%,较年初预算数增加98.25万元,增长91.6%,主要原因是工资调标。
(4)卫生健康支出30.22万元,占0.3%,较年初预算数无增减,主要原因是人员数量没发生变化。
(5)城乡社区支出5880.85万元,占49.9%,较年初预算数增加5880.85万元,增长100.0%,主要原因是2024年新增康养学院建设项目5880.85万元。
(6)农林水支出1.20万元,占0.0%,较年初预算数增加1.20万元,增长100.0%,主要原因是驻乡驻村人员经费由组织部统一预算。
(7)住房保障支出28.01万元,占0.2%,较年初预算数无增减,主要原因是年初预算时根据实际需求安排预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是无结转结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出550.45万元。
其中:
人员经费487.23万元,与2023年度相比,增加1.78万元,增长0.4%,主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括:工资、津贴补贴、绩效、住房公积金和社保等。
公用经费63.22万元,与2023年度相比,增加0.60万元,增长1.0%,主要原因是员工工资调标对应工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,减少7047.89万元,下降100.0%,主要原因是2023年度土地成本划拨款由政府性基金安排,2024年度无政府性基金项目。本年支出0.00万元,与2023年度相比,减少7047.89万元,下降100.0%,主要原因是2023年度土地成本划拨款由政府性基金安排,2024年度无政府性基金项目。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是教委机关及直属事业单位的“三公”经费统一预算在卫生保健所中。较上年支出数无增减,主要原因是教委机关及直属事业单位的“三公”经费统一预算在卫生保健所中。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无因公出国(境)事项。较上年支出数无增减,主要原因是2023年和2024年度本单位都无因公出国(境)事项。
公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无公务车购置事项。较上年支出数无增减,主要原因是2023年和2024年都无公务车购置事项。
公务用车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是机关本级无公务车,公务车费用预算在考试中心中。较上年支出数无增减,主要原因是机关本级无公务车,公务车费用预算在考试中心中。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是机关本级未列支公务接待费。较上年支出数无增减,主要原因是2023年和2024年机关本级未列支公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2023年度和2024年度会议费均预算在考试中心中,本级未列支会议费。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少19.96万元,下降100.0%,主要原因是2024年度培训费在考试中心中列支。本年度差旅费支出13.67万元,与2023年度相比,减少71.61万元,下降84.0%,主要原因是1.厉行节约,减少出差事项和次数,2.在考试中心列支差旅费约45万元。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出63.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、培训费、会议费、劳务费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数增加0.60万元,增长1.0%,主要原因是人员工资调标,工会经费按工资比例增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额27087.12万元,其中:政府采购货物支出27087.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27087.12万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额9087.12万元,占政府采购支出总额的33.6 %。主要用于采购教育系统食堂大宗物资、学校教学设备、食堂生活设备、校园安保器材等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和46个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金11787.74万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位对教育督导评估经费等46个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金11787.74万元,评价得分90分以上的36个,评价等次为优;评价得分80~89分的7个,评价等次为良;评价得分60~79分的3个,评价等次为中。评价发现主要问题有测算数据与实际数据相差较大、预算数减少和支付进度不够等问题,提出了做好前期调研工作减小测算数据与实际数据的差距,加强过程监控及时调整绩效指标和加强与财政部门沟通衔接加快支付进度等下一步工作建议。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73200259
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收入支出决算表 | |||||
|
单位:石柱土家族自治县教育委员会本级 |
01表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
117,877,352.97 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
103,079.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
56,316,742.72 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,054,786.36 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
302,209.37 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
58,808,450.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
12,000.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
280,085.52 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
117,877,352.97 |
本年支出合计 |
57 |
117,877,352.97 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
117,877,352.97 |
总计 |
60 |
117,877,352.97 |
![]()
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位:石柱土家族自治县教育委员会本级 |
02表 单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
117,877,352.97 |
117,877,352.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
103,079.00 |
103,079.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
77,579.00 |
77,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
77,579.00 |
77,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
25,500.00 |
25,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
25,500.00 |
25,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
56,316,742.72 |
56,316,742.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
16,435,777.21 |
16,435,777.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
2,936,603.29 |
2,936,603.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
13,499,173.92 |
13,499,173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
32,439,432.25 |
32,439,432.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
12,040,348.33 |
12,040,348.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
2,883,083.92 |
2,883,083.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
11,240,000.00 |
11,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
5,880,000.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
48,000.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
348,000.00 |
348,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
7,441,533.26 |
7,441,533.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7,441,533.26 |
7,441,533.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,054,786.36 |
2,054,786.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
69,180.00 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
69,180.00 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,985,606.36 |
1,985,606.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
561,915.00 |
561,915.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
952,279.68 |
952,279.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
171,123.68 |
171,123.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
300,288.00 |
300,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
302,209.37 |
302,209.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
302,209.37 |
302,209.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
203,209.37 |
203,209.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
99,000.00 |
99,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
58,808,450.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58,808,450.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
58,808,450.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
280,085.52 |
280,085.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
280,085.52 |
280,085.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
280,085.52 |
280,085.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位:石柱土家族自治县教育委员会本级 |
03表 | ||||||||
|
单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
117,877,352.97 |
5,504,504.54 |
112,372,848.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
103,079.00 |
0.00 |
103,079.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
77,579.00 |
0.00 |
77,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
77,579.00 |
0.00 |
77,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
25,500.00 |
0.00 |
25,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
25,500.00 |
0.00 |
25,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
56,316,742.72 |
2,936,603.29 |
53,380,139.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
16,435,777.21 |
2,936,603.29 |
13,499,173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
2,936,603.29 |
2,936,603.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
13,499,173.92 |
0.00 |
13,499,173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
32,439,432.25 |
0.00 |
32,439,432.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
12,040,348.33 |
0.00 |
12,040,348.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
2,883,083.92 |
0.00 |
2,883,083.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
11,240,000.00 |
0.00 |
11,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
5,880,000.00 |
0.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
348,000.00 |
0.00 |
348,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
7,441,533.26 |
0.00 |
7,441,533.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7,441,533.26 |
0.00 |
7,441,533.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,054,786.36 |
1,985,606.36 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
69,180.00 |
0.00 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
69,180.00 |
0.00 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,985,606.36 |
1,985,606.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
561,915.00 |
561,915.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
952,279.68 |
952,279.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
171,123.68 |
171,123.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
300,288.00 |
300,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
302,209.37 |
302,209.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
302,209.37 |
302,209.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
203,209.37 |
203,209.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
99,000.00 |
99,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
280,085.52 |
280,085.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
280,085.52 |
280,085.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
280,085.52 |
280,085.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位:石柱土家族自治县教育委员会本级 |
04表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
117,877,352.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
103,079.00 |
103,079.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
56,316,742.72 |
56,316,742.72 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,054,786.36 |
2,054,786.36 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
302,209.37 |
302,209.37 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
58,808,450.00 |
58,808,450.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
280,085.52 |
280,085.52 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
117,877,352.97 |
本年支出合计 |
59 |
117,877,352.97 |
117,877,352.97 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
117,877,352.97 |
总计 |
64 |
117,877,352.97 |
117,877,352.97 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位:石柱土家族自治县教育委员会本级 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,877,352.97 |
5,504,504.54 |
112,372,848.43 |
117,877,352.97 |
5,504,504.54 |
112,372,848.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103,079.00 |
0.00 |
103,079.00 |
103,079.00 |
0.00 |
103,079.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77,579.00 |
0.00 |
77,579.00 |
77,579.00 |
0.00 |
77,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77,579.00 |
0.00 |
77,579.00 |
77,579.00 |
0.00 |
77,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,500.00 |
0.00 |
25,500.00 |
25,500.00 |
0.00 |
25,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,500.00 |
0.00 |
25,500.00 |
25,500.00 |
0.00 |
25,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56,316,742.72 |
2,936,603.29 |
53,380,139.43 |
56,316,742.72 |
2,936,603.29 |
53,380,139.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,435,777.21 |
2,936,603.29 |
13,499,173.92 |
16,435,777.21 |
2,936,603.29 |
13,499,173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,936,603.29 |
2,936,603.29 |
0.00 |
2,936,603.29 |
2,936,603.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,499,173.92 |
0.00 |
13,499,173.92 |
13,499,173.92 |
0.00 |
13,499,173.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,439,432.25 |
0.00 |
32,439,432.25 |
32,439,432.25 |
0.00 |
32,439,432.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,040,348.33 |
0.00 |
12,040,348.33 |
12,040,348.33 |
0.00 |
12,040,348.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,883,083.92 |
0.00 |
2,883,083.92 |
2,883,083.92 |
0.00 |
2,883,083.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,240,000.00 |
0.00 |
11,240,000.00 |
11,240,000.00 |
0.00 |
11,240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050204 |
高中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
5,880,000.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
5,880,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050205 |
高等教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
348,000.00 |
0.00 |
348,000.00 |
348,000.00 |
0.00 |
348,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,441,533.26 |
0.00 |
7,441,533.26 |
7,441,533.26 |
0.00 |
7,441,533.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,441,533.26 |
0.00 |
7,441,533.26 |
7,441,533.26 |
0.00 |
7,441,533.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,054,786.36 |
1,985,606.36 |
69,180.00 |
2,054,786.36 |
1,985,606.36 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,180.00 |
0.00 |
69,180.00 |
69,180.00 |
0.00 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,180.00 |
0.00 |
69,180.00 |
69,180.00 |
0.00 |
69,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,985,606.36 |
1,985,606.36 |
0.00 |
1,985,606.36 |
1,985,606.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
561,915.00 |
561,915.00 |
0.00 |
561,915.00 |
561,915.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
952,279.68 |
952,279.68 |
0.00 |
952,279.68 |
952,279.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171,123.68 |
171,123.68 |
0.00 |
171,123.68 |
171,123.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,288.00 |
300,288.00 |
0.00 |
300,288.00 |
300,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302,209.37 |
302,209.37 |
0.00 |
302,209.37 |
302,209.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302,209.37 |
302,209.37 |
0.00 |
302,209.37 |
302,209.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203,209.37 |
203,209.37 |
0.00 |
203,209.37 |
203,209.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99,000.00 |
99,000.00 |
0.00 |
99,000.00 |
99,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
58,808,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280,085.52 |
280,085.52 |
0.00 |
280,085.52 |
280,085.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280,085.52 |
280,085.52 |
0.00 |
280,085.52 |
280,085.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280,085.52 |
280,085.52 |
0.00 |
280,085.52 |
280,085.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位:石柱土家族自治县教育委员会本级 |
06表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,942,626.62 |
302 |
商品和服务支出 |
632,174.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
816,491.00 |
30201 |
办公费 |
198,400.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
595,089.00 |
30202 |
印刷费 |
100,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
875,736.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1,600.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
952,279.68 |
30206 |
电费 |
858.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
171,123.68 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
213,904.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,417.14 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
280,085.52 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
31,500.00 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
929,703.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
862,203.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
67,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
29,124.92 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
302,192.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,872,329.62 |
公用经费合计 |
632,174.92 | |||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
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单位:石柱土家族自治县教育委员会本级 |
07表 | |||||||||||||||
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单位:元 | ||||||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
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项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位:石柱土家族自治县教育委员会本级 |
08表 | |||||||||||
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单位:元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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机构运行信息决算表 | |||||
|
单位:石柱土家族自治县教育委员会本级 |
09表 | ||||
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单位:元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
632,174.92 |
|
(一)支出合计 |
2 |
|
(一)行政单位 |
26 |
632,174.92 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
|
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
|
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
|
4.应急保障用车 |
33 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
5.执法执勤用车 |
34 |
|
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
|
7.离退休干部用车 |
36 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
|
8.其他用车 |
37 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
|
(一)政府采购支出合计 |
40 |
270,871,200.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
|
1.政府采购货物支出 |
41 |
270,871,200.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
|
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
|
3.政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
270,871,200.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
90,871,200.00 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
136,692.16 |
|
|
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