[ 索 引 号 ] 1150024000913518X3/2026-00011 [ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县交委 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 063-石柱土家族自治县交通运输委员会(汇总) 2026年部门预算公开
[ 成文日期 ] 2026-02-28 [ 发布日期 ] 2026-02-28

063-石柱土家族自治县交通运输委员会(汇总) 2026年部门预算公开

石柱土家族自治县交通运输委员会

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,组织起草审查涉及交通发展的规范性文件,制定有关的实施细则、管理规定和改革方案,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全县综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路交通中长期规划,并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划,并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。

3.综合平衡全县交通运力,构建全县综合交通运输体系;组织公路、水运、公共客运等交通各种运输方式,协调中央垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

4.承担全县道路、水路运输市场监管责任;组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范,并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。

5.承担长江水域以外地方水域交通安全监管责任,指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作;负责和协调船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

6.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位国有资产的监督管理。

7.承担全县公路、水路建设市场监管责任;拟订公路、水路工程建设项目相关政策、制度和技术标准,并监督实施;组织协调全县公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并指导其养护和维护;监督交通建设项目招投标活动。

8.承担交通运政、路政、港航、执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。

9.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广应用;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和技术培训工作。

10.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;协调全县交通突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。

11.负责交通行业对外交流工作,指导利用外资工作;组织开展国际交流合作。

12.承担交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。

13.承办县政府交办的其他事项。

(二)单位构成

部门本级内设8个机构处室,分别是办公室、规划科、财务科、组织人事科、建设管理科、行政许可服务科、应急管理科、养护运输科。下设二级预算单位8个,分别是县交通运输委员会本级、县农村公路养护站、县公路事务中心、县交通信息中心、县道路运输事务中心、县港航海事事务中心、县交通运输综合行政执法支队、县邮政事务中心,均开展独立核算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数59966.61万元,其中:一般公共预算拨款38286.75万元,政府性基金预算拨款21679.86万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2025年增加2002.07万元,主要是一般公共预算拨款增加1617.26万元,政府性基金预算拨款增加384.81万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数59966.61万元,其中:一般公共服务支出38286.75万万元,社会保障和就业支出945.25万元,卫生健康支出241.3万元,节能环保支出146.00万元,城乡社区支出1873.86万元,农林水支出6万元,交通运输支出36753.76万元,住房保障支出200.43万元,其他支出19800万元;支出比2025年增加2002.07万元,主要是基本支出增加67.42万元,项目支出增加1549.84万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入38286.75万元,一般公共预算财政拨款支出38286.75万元,比2025年增加1617.26万元。其中:基本支出3933.26万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年增加67.42万元,主要原因是人员工资调标;项目支出34353.49万元,主要用于公路水路运输、公路养护、公路建设重点工作,比2025年增加1549.84 万元,主要原因是本年度上级补助项目预算增加。

2026年政府性基金预算财政拨款收入21679.86万元,政府性基金预算支出21679.86万元,主要用于国省道及农村公路建设养护重点工作,比2025年增加384.81万元,主要原因是本年度政府性基金项目预算增加。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算45.16万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)费用;公务接待费3.16万元,比2025年减少0万元,主要原因是例行中央八项规定,减少接待费支出;公务用车运行维护费42万元,比2025年减少0万元,主要原因是例行中央八项规定,公务用车运行维护费保持不变;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是本年度未安排预算购置车辆,公务用车购置费减少。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费520.74万元,比2025年减少17.82万元,主要原因为按需据实调整经费;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14.89万元:政府采购货物预算14.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购14.89万元:政府采购货物预算14.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款12673.63万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆25辆,其中一般公务用车18辆、执勤执法用车 7辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:刘靖   联系方式:023-73326817


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