[ 索 引 号 ] 1150024000913489XL/2026-00010 [ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 石柱县经济信息委 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县科学技术协会 2026年部门预算情况说明
[ 成文日期 ] 2026-02-26 [ 发布日期 ] 2026-02-26

石柱土家族自治县科学技术协会 2026年部门预算情况说明

石柱土家族自治县科学技术协会

2026部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性,汇聚全县广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作,密切关注科技工作者思想动态的新变化,有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设,引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观,把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求,贯彻执行县科协代表大会确定的方针任务和作出的决定,领导县级学会工作,指导基层科协业务工作。

4、团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的服务工作。注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队。宣传、推荐、表彰优秀科技工作者,反映科技工作者意见建议和诉求,维护科技工作者合法权益,建设科技工作者之家。

5、团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局,发挥创新发展主力军作用,积极主动参与党委、政府各项中心工作,开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果的转化应用,把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

6、开展科学技术普及工作。弘扬科学精神,普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,大力提高全民科学素质。

7、拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,推动科协组织向园区、企业、新经济组织、学校、科研院所、农村延伸,促进农村专业技术协会转型升级。

8、强化学会管理。突出科技工作者主体地位,提高学会服务能力,激发学会创新能力,增强学会凝聚力和学术权威性、公信力,建设中国特色现代科技社团。

9、积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能,组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询,发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织科技工作者参与协商民主,建设高水平科技创新智库。

10、研究指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究,开展科技工作者状况调查,为县委、县政府决策提供支撑。

11、开展学术交流。加强学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推动技术创新。

(二)单位构成。石柱土家族自治县科学技术协会是全额拨款的参公事业单位,县科协机关设置1个内设机构,为综合部,核定行政编制5名,实有4人,退休人员5人,主席1人,副主席1人,兼职副主席1人,临时工1人。科普大篷车1辆。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年初预算数178.1万元,其中:一般公共预算拨款178.1万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入2025增加4.89万元,主要是基本支出经费拨款增加8.89万元,项目支出减少4万元。

(二)支出预算2026年初预算数178.1万元,其中:科学技术支出140.59万元,社会保障和就业支出23.25万元,卫生健康支出7.19万元,住房保障支出7.07万元;支出2025年增加4.89万元,主要是基本支出经费拨款增加8.89万元,项目支出减少4万元。

部门预算情况说明

2026一般公共预算财政拨款收入178.1万元,一般公共预算财政拨款支出178.1万元,比2025增加4.89万元。其中:基本支出101.1万元,比2024增加8.89万元,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出77万元,比2025减少4万元,主要原因是增加其他科学技术管理事务支出16万元,减少预算基层科普行动计划资金20万元。

石柱土家族自治县科学技术协会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三公经费情况说明

2026年“三公经费预算1.8万元,比2025减少2.7万元。其中:公务接待费1万元,比2025减少0.5万元,主要原因是控制公务接待开支;公务用车运行维护费0.8万元,比2025减少2.2万元,主要原因是控制公务接待开支

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026一般公共预算财政拨款运行经费4.22万元,2025减少0.4万元,主要原因减少部分相关经费预算;主要用于办公费、工会、公务交通补贴等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2026项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款77万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202612月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:余霞      联系方式:023-73332025



扫一扫在手机打开当前页