重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会(本级)2023年度决算公开说明
重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会(本级)2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展、科技创新、利用内外资和投资促进、军民融合发展、大数据、国防科技工业的法律、法规和方针、政策,负责拟订相关领域规范性文件,并组织实施。
2.负责拟订工业和信息化、中小企业发展、科技创新、军民融合、大数据、人工智能、国防科技工业等领域发展规划和年度计划,并组织实施;负责拟订工业调控目标,并贯彻落实。
3.负责拟订全县创新驱动发展战略,拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,并组织实施;负责拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施,并组织实施;组织拟订工业和信息化领域的人才建设、科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,并组织实施。
4.负责拟订全县招商投资促进工作考核办法,并组织实施;负责组织拟订全县招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施,并组织实施;指导协调全县内外资招商投资促进工作。
5.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和投资方向;负责全县工业经济发展、工业经济结构调整和产业企业布局调整。
6.负责推进小企业创业基地建设;负责指导中小企业、民营企业的维权投诉工作。
7.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理,统筹推进信息化工作;承担相关信息安全监管工作;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理工作;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;负责推进电信、广播电视和计算机网络融合发展;负责协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;依法负责无线电频率资源管理;依法监督、管理无线电台(站)。
8.负责软件和信息服务业产业发展和行业管理;负责电力、天然气、压缩天然气、液化天然气、盐业、液化石油气、醇基燃料等行业的管理和行政执法工作,负责工业节能监察行政执法,具体执法工作交由综合执法机构承担,并以部门名义统一执法;负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理;负责协调电力、天然气、电信线缆设施保护工作。
9.负责工业企业资源综合利用、能源节约和清洁生产工作。
10.负责办理权限内工业投资项目审批、核准和备案工作;负责工业和信息产业投资有关工作。
11.负责监测、分析工业和信息产业经济运行态势;承担工业企业、中小企业分析和预测、监测工作,并提出措施和建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,并提出措施和建议;负责指导县内工业企业建立现代企业制度;负责工业企业培训体系的建设和管理;负责工业企业减负工作;负责指导全县微型企业创业扶持工作。
12.统筹推进全县科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制;优化科研体系建设,指导科研诚信建设和科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设。
13.统筹推进全县科技创新体系建设,指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设;承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。
14.统筹推进全县科技管理平台建设和科研项目计划并监督实施;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合,推动科技资源开放共享。
15.贯彻执行科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施;负责外国专家的管理工作。
16负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用;负责推进全县政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。
17.负责全县大数据应用发展管理,统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术在国民经济各领域融合应用。
18.贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业的方针政策、决策部署和市委有关工作要求及县委有关工作安排,承办市委军民融合发展委员会办公室交办工作,综合协调全县军民融合发展有关工作。
19.负责电力、民爆、城市门站内城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料、盐业、通信等行业的安全生产监督管理工作;负责农村水电站网内的安全生产监督管理工作;负责职责范围内核准的工业企业新建、技改、扩建项目的安全生产监督管理工作。
20.关于工业企业的安全生产监督管理按照有关法律、法规及市委、市政府和县委、县政府有关规定执行。
21.负责机关及直属单位的党建工作,指导工业园区外工业企业党建工作。
22.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
石柱土家族自治县经济和信息化委员会设十二个内设科室:综合科、财务科、经济运行科、投资规划科、行业管理科(行政许可服务科)、企业服务科、科技发展科、信息化科、招商促进科、数据资源管理科、大数据应用推广科(军民融合科)、安全科,核定行政编制19名,实有职工12名。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计4919.32万元,支出总计4919.32万元。收支较上年决算数增加3080.04万元,增长167.46%,主要原因是增加城市老旧小区、棚户区燃气管道更新改造及企业补助等资金支出。
2.收入情况。2023年度收入合计4919.32万元,较上年决算数增加3080.04万元,增长167.46%,主要原因是增加城市老旧小区、棚户区燃气管道更新改造及企业补助等资金支出。其中:财政拨款收入4919.32万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计4919.32万元,较上年决算数增加3080.04万元,增长167.46%,主要原因是增加城市老旧小区、棚户区燃气管道更新改造及企业补助等资金支出。其中:基本支出672.27万元,占13.67%;项目支出4247.05万元,占86.33%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是年末无结转和结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4919.32万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加3080.04万元,增长167.46%。主要原因是增加城市老旧小区、棚户区燃气管道更新改造及企业补助等资金支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4899.32万元,较上年决算数增加3060.04万元,增长166.37%。主要原因是增加城市老旧小区、棚户区燃气管道更新改造及企业补助等资金支出。较年初预算数增加3027.26万元,增长161.71%。主要原因是年中追加城市燃气管道老化更新改造、2023年迎峰度夏期间工业企业自发电保生产补贴项目、石柱县节水型社会建设项目等资金预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4899.32万元,较上年决算数增加3060.04万元,增长166.37%。主要原因是增加城市老旧小区、棚户区燃气管道更新改造及企业补助等资金支出。较年初预算数增加3027.26万元,增长161.71%。主要原因是年中追加城市燃气管道老化更新改造、2023年迎峰度夏期间工业企业自发电保生产补贴项目、石柱县节水型社会建设项目等项目资金预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年无结转和结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出328.15万元,占6.70%,较年初预算数减少9.80万元,下降2.90%,主要原因是人员调整、退休、工资福利政策变动等,导致相应支出变动。
(2)科学技术支出615.28万元,占12.56%,较年初预算数增加132.28万元,增长27.39%,主要原因是2023年增加了科技创新奖补资金等资金。
(3)社会保障与就业支出337.43万元,占6.89%,较年初预算数增加139.98万元,增长70.89%,主要原因是新增兑现死亡退休人员抚恤金,人员调整、社保缴费基数变动等因素导致费用增加。
(4)卫生健康支出32.45万元,占0.66%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行资金支出。
(5)城乡社区支出1688.22万元,占34.46%,较年初预算数增加1688.22万元,增长100.00%,主要原因是年中增加城市老旧小区、棚户区燃气管道更新改造项目预算。
(6)农林水支出6.06万元,占0.12%,较年初预算数增加6.06万元,增长100.00%,主要原因是年中追加驻乡驻村干部乡镇补贴。
(7)资源勘探信息等支出495.90万元,占10.12%,较年初预算数减少299.00万元,下降37.61%,主要原因是年中工作任务调整,减少资源勘探信息类资金支出。
(8)住房保障支出1395.82万元,占28.49%,较年初预算数增加1369.51万元,增长5205.28%,主要原因是年中追加老旧小区、棚户区燃气管道更新改造项目资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出672.27万元。其中:人员经费599.67万元,较上年决算数增加89.73万元,增长17.60%,主要原因是人员调整、退休、工资福利变动等,导致相应支出变动。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障缴费等相关开支。公用经费72.60万元,较上年决算数增加3.96万元,增长5.77%,主要原因是科协与本级机关合署办公、机关办公楼搬迁等因素,增加公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等相关开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元,较上年决算数增加20.00万元,增长100.00%,主要原因是本年度工作任务变动,增加重点项目工作经费。本年支出20.00万元,较上年决算数增加20.00万元,增长100.00%,主要原因是本年度工作任务变动,增加重点项目工作经费。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计16.82万元,较年初预算数减少4.10万元,下降19.60%,主要原因是严格执行预算收支政策,确保不超预算开支。较上年支出数减少2.74万元,下降14.01%,主要原因是落实财政过紧日子举措,缩减公车运行维护及公务接待等支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位年度未发生因公出国(境)及公务车购置费用支出。
公务车运行维护费11.77万元,主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.95万元,增长19.86%,主要原因是年初预算数预估不准确导致。较上年支出数减少3.57万元,下降23.27%,主要原因是落实财政过紧日子举措,缩减公车运行维护等支出。
公务接待费5.05万元,主要用于招商引资等接待开支。费用支出较年初预算数减少6.05万元,下降54.50%,主要原因是严格执行预算收支政策,确保不超预算开支。较上年支出数增加0.83万元,增长19.67%,主要原因是招商引资接待等公用经费和其他二级预算单位拉通使用,总体来看并未增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待85批次505人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费100.03元,车均购置费0万元,车均维护费3.92万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.62万元,较上年决算数减少0.94万元,下降36.72%,主要原因是严控会议类开支费用。本年度培训费支出5.41万元,较上年决算数减少0.51万元,下降8.61%,主要原因是本部门减少部分线下培训活动。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出72.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、驻村人员补贴等。机关运行经费较上年支出数增加3.96万元,增长5.77%,主要原因是科协与本单位合署办公、机关办公楼搬迁等因素导致办公、劳务等机关运行费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,本部门对32个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金2454.95万元,对从评价情况来看,项目的实施具有一定的经济效益及社会效益,有效扶持企业发展,基本完成预期的绩效目标。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表.
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称: |
嘉酿啤酒待岗内退职工基本生活费及“五险一金” |
项目编码: |
50024022T000000095793 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
项目主管部门: |
040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
508-经济建设和产业发展科 |
部门联系人: |
彭波 |
联系电话: |
02373332025 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
按企业投资协议,解决原重啤公司待岗内退职工的五险一金及基本生活费,为企业发展提供支持。 |
按企业投资协议,解决原重啤公司待岗内退职工的五险一金及基本生活费,为企业发展提供支持。 | |||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
拨付企业数量 |
家 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
资金拨付率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
资金拨付到位时间 |
天 |
≤ |
15 |
15 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
拨付企业资金 |
万元 |
= |
120 |
120 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
资金拨付到位知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称: |
数据治理项目 |
项目编码: |
50024022T000000095878 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
项目主管部门: |
040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
508-经济建设和产业发展科 |
部门联系人: |
马志宏 |
联系电话: |
02373332025 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
一是完成数据治理标准5个。二是保障石柱县政务数据共享交换平台正常运行,及优化升级。三是完成石柱县政务数据共享交换平台三级等保测评。 |
一是完成数据治理标准5个。二是保障石柱县政务数据共享交换平台正常运行,及优化升级。三是完成石柱县政务数据共享交换平台三级等保测评。 | |||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
共享交换平台数量 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
数据治理标准规范编制数量 |
个 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
平台正常运行率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
数据治理标准规范验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
完成时间 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
平台运维成本 |
万元 |
≤ |
15 |
12 |
20 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
数据治理标准规范编制成本 |
万元 |
≤ |
15 |
13.1 |
12.67 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
平台数据汇聚率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
提高行政质量和效率情况 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称: |
政务云租赁服务费 |
项目编码: |
50024022T000000095911 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
项目主管部门: |
040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
508-经济建设和产业发展科 |
部门联系人: |
谭地彬 |
联系电话: |
02373332025 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
224,000.00 |
224,000.00 |
224,000.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
224,000.00 |
224,000.00 |
224,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
224,000.00 |
224,000.00 |
224,000.00 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
一是保障我县政务云上各信息系统安全正常运行。二是按照关于印发<石柱县全面推行“云长制”工作方案>的通知》(石柱委办〔2019〕86号)要求,对我县新建非涉密信息系统上云租用云资源,保证系统安全正常运行。 |
一是保障我县政务云上各信息系统安全正常运行。二是按照关于印发<石柱县全面推行“云长制”工作方案>的通知》(石柱委办〔2019〕86号)要求,对我县新建非涉密信息系统上云租用云资源,保证系统安全正常运行。 | |||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
租赁数字云平台数量 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
云平台使用率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
上云期限 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
云平台租赁成本 |
万元/年 |
≤ |
50 |
22 |
56 |
100 |
20 |
20 |
否 |
实际支付当年成本费用22万元 |
提高政务云平台服务水平情况 |
定性 |
有所改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
云平台系统功能保障 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称: |
科技创新专项 |
项目编码: |
50024022T000000095932 |
自评总分: |
90.00 |
|||||
项目主管部门: |
040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
508-经济建设和产业发展科 |
部门联系人: |
谭卫国 |
联系电话: |
02373332025 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
4,000,000.00 |
3,999,100.00 |
3,999,100.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
4,000,000.00 |
3,999,100.00 |
3,999,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
4,000,000.00 |
3,999,100.00 |
3,999,100.00 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
通过政策引导和激励,力争到2025年,全社会研发投入年增长率达到15%。每万人有效专利拥有量(件)达到4.5件。规模以上工业企业研发经费支出与营业收入之比达到1.6。高新技术企业达到15家,科技型企业达到255家。市级以上科技研发平台数量(个)达到10个。届时初步形成区域协同创新格局、产业链上中下游和大中小企业融通创新格局。 |
通过政策引导和激励,2023年,全社会研发投入年增长率达到12.65%。每万人有效专利拥有量(件)达到3.64件。规模以上工业企业研发经费支出与营业收入之比达到1.3。高新技术企业达到19家,科技型企业达到340家。市级以上科技研发平台数量(个)达到10个。 | |||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
研发平台奖励数量 |
个 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
研发项目类补助数量 |
个 |
≤ |
10 |
11 |
10 |
0 |
10 |
0 |
否 |
市级科研项目配套资金2个、县级技改项目9个。 |
研发平台奖励标准 |
万元 |
≤ |
122 |
44 |
63.93 |
100 |
10 |
10 |
否 |
补贴2个新认定、4个复审市级研发平台,2个新认定县级研发机构。 |
补助拨付到位时间 |
天 |
≤ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
研发投入补助成本 |
万元/个 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
研发项目类补助成本 |
万元 |
≤ |
278 |
239.71 |
13.77 |
100 |
10 |
10 |
否 |
研发投入补助9个、市级科研项目配套资金2个、县级技改项目9个。 |
研发投入增长率 |
% |
≥ |
10 |
12.65 |
26.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2023年实际增长率。 |
科技创新发展提高率 |
定性 |
较高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
96 |
6.67 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称: |
市级工业和信息化专项资金 |
项目编码: |
50024022T000000157102 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||
项目主管部门: |
040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
508-经济建设和产业发展科 |
部门联系人: |
万海峰 |
联系电话: |
02373332027 |
|||||||
资金情况 |
||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||||||
年度总金额 |
5,000,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||||||||
其中:财政拨款 |
5,000,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
一般公共预算 |
5,000,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
||||||||||
绩效目标 |
||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||
围绕工业和信息化发展目标任务,市工业和信息化专项资金重点支持智能产业及新兴产业、智能制造、企业技术创新、兑现重点政策等领域重点产业、重点企业、重点环节的项目。 |
围绕工业和信息化发展目标任务,市工业和信息化专项资金重点支持智能产业及新兴产业、智能制造、企业技术创新、兑现重点政策等领域重点产业、重点企业、重点环节的项目。 |
|||||||||||||
绩效指标 |
||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||
规上工业企业产值 |
万元/年 |
≥ |
74 |
74 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||
提高生产运营效率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||
资金使用规范率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||
完成时间 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||
促进企业就业情况 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||
企业满意度 |
% |
≥ |
92 |
93 |
1.09 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称: |
企业研发准备金补助 |
项目编码: |
50024022T000002099799 |
自评总分: |
85.00 |
|||||
项目主管部门: |
040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
508-经济建设和产业发展科 |
部门联系人: |
谭卫国 |
联系电话: |
02373332025 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
为推动企业普遍建立研发准备金制度,引导企业有计划持续的增加研发投入,2022年新增重大新产品4-5个,实现新增新产品产值5000万元,实现新增新产品净利润600万元,新产品研发投入增加10%以上。 |
为推动企业普遍建立研发准备金制度,引导企业有计划持续的增加研发投入,2022年新增重大新产品4-5个,实现新增新产品产值5000万元,实现新增新产品净利润600万元,新产品研发投入增加10%以上。 |
2022年新增重大新产品4个,实现新增新产品产值5000万元,实现新增新产品净利润600万元,新产品研发投入增加10%以上。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
新增项目研发数量 |
个(台、套、件、辆) |
≥ |
5 |
4 |
20 |
0 |
15 |
0 |
2022年实际新增重大新产品4个。 | |
生产合格率提高比例 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||
新增新产品产值 |
万元 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||
研发投入增加比例 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||
新增利润 |
万元 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
带动上游客户 |
家 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
客户满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称: |
企业自发电保生产补贴资金 |
项目编码: |
50024024T000004065291 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
项目主管部门: |
040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
508-经济建设和产业发展科 |
部门联系人: |
刘森 |
联系电话: |
02373332025 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
0.00 |
118,410.00 |
118,410.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
118,410.00 |
118,410.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
0.00 |
118,410.00 |
118,410.00 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
为切实保障迎峰度夏用电高峰期工业企业及时、稳定、安全自发电保生产,减少和降低对工业企业生产经营的影响,全力助推全县经济社会高质量发展,经县政府同意,我县印发了《关于鼓励工业企业采用柴油发电机组在迎峰度夏用电高峰期间自发电保生产的通知》,为切实兑现我县迎峰度夏自发电保生产补贴。1.补贴对象:2023年7月1日至2023年8月31日期间租赁柴油发电机组的工业用户,以及2023年1月1日至2023年7月31日期间,购置柴油发电机组的工业用户。2.补贴标准。对租赁单机容量100千瓦及以上的柴油发电机组,按照实际租金的30%且不超30元/千瓦/月的标准给予一次性租赁费补贴。对购置单机容量100千瓦及以上的柴油发电机组,按照60元/千瓦的标准给予一次性购置费用补贴。 |
为切实保障迎峰度夏用电高峰期工业企业及时、稳定、安全自发电保生产,减少和降低对工业企业生产经营的影响,全力助推全县经济社会高质量发展,经县政府同意,我县印发了《关于鼓励工业企业采用柴油发电机组在迎峰度夏用电高峰期间自发电保生产的通知》,为切实兑现我县迎峰度夏自发电保生产补贴。1.补贴对象:2023年7月1日至2023年8月31日期间租赁柴油发电机组的工业用户,以及2023年1月1日至2023年7月31日期间,购置柴油发电机组的工业用户。2.补贴标准。对租赁单机容量100千瓦及以上的柴油发电机组,按照实际租金的30%且不超30元/千瓦/月的标准给予一次性租赁费补贴。对购置单机容量100千瓦及以上的柴油发电机组,按照60元/千瓦的标准给予一次性购置费用补贴。 |
为切实保障迎峰度夏用电高峰期工业企业及时、稳定、安全自发电保生产,减少和降低对工业企业生产经营的影响,全力助推全县经济社会高质量发展,经县政府同意,我县印发了《关于鼓励工业企业采用柴油发电机组在迎峰度夏用电高峰期间自发电保生产的通知》,为切实兑现我县迎峰度夏自发电保生产补贴。1.补贴对象:2023年7月1日至2023年8月31日期间租赁柴油发电机组的工业用户,以及2023年1月1日至2023年7月31日期间,购置柴油发电机组的工业用户。2.补贴标准。对租赁单机容量100千瓦及以上的柴油发电机组,按照实际租金的30%且不超30元/千瓦/月的标准给予一次性租赁费补贴。对购置单机容量100千瓦及以上的柴油发电机组,按照60元/千瓦的标准给予一次性购置费用补贴。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
补贴企业家数 |
家 |
= |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
保障工业企业用电需求情况 |
定性 |
有效保障 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金兑现时间 |
天 |
≤ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
补助资金总额 |
万元 |
= |
11.84 |
11.84 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
保障工业企业正常生产情况 |
定性 |
正常生产 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称: |
遗属补助 |
项目编码: |
50024022T000000130384 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
项目主管部门: |
040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
508-经济建设和产业发展科 |
部门联系人: |
刘毅 |
联系电话: |
02373332025 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
128,016.00 |
125,800.00 |
125,800.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
128,016.00 |
125,800.00 |
125,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
128,016.00 |
125,800.00 |
125,800.00 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
落实民发〔1980〕5号、渝人发〔1997〕64号、渝人社发〔2018〕238号文件要求,按时兑现11名遗属的生活困难补助。 |
按时兑现11名遗属人员的生活困难补助。 | |||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
遗属人数 |
人 |
= |
11 |
11 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
补助拨付率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
补助拨付时间 |
天 |
≤ |
7 |
7 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
补助资金成本 |
万元 |
≤ |
128016 |
125800 |
1.73 |
100 |
15 |
15 |
否 |
年度调整减少 |
资金拨付到位率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称: |
城市燃气管道等老化更新改造 |
项目编码: |
50024023T000002912605 |
自评总分: |
81.11 |
|||||
项目主管部门: |
040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
508-经济建设和产业发展科 |
部门联系人: |
刘森 |
联系电话: |
02373332025 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
81,250,000.00 |
151,870,000.00 |
16,882,211.22 |
|||||||
其中:财政拨款 |
81,250,000.00 |
151,870,000.00 |
16,882,211.22 |
11.11 |
10.00 |
1.11 | ||||
一般公共预算 |
81,250,000.00 |
151,870,000.00 |
16,882,211.22 |
11.11 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
对石柱县县城区域城市燃气管道老化更新。改造市政燃气管道,改造阀井,改造燃气立管,更新、加装用户燃气安全设施,更换专用燃具连接管道,更换老旧燃气调压设备,改造场站等。通过对老旧燃气管网整体改造,完善燃气管道等基础设施,消除因管道泄露等可能发生的安全隐患,有效保障片区内人民群众生命财产安全。 |
对石柱县县城区域城市燃气管道老化更新。改造市政燃气管道,改造阀井,改造燃气立管,更新、加装用户燃气安全设施,更换专用燃具连接管道,更换老旧燃气调压设备,改造场站等。通过对老旧燃气管网整体改造,完善燃气管道等基础设施,消除因管道泄露等可能发生的安全隐患,有效保障片区内人民群众生命财产安全。 |
对石柱县县城区域城市燃气管道老化更新。改造市政燃气管道,改造阀井,改造燃气立管,更新、加装用户燃气安全设施,更换专用燃具连接管道,更换老旧燃气调压设备,改造场站等。通过对老旧燃气管网整体改造,完善燃气管道等基础设施,消除因管道泄漏等可能发生的安全隐患,有效保障片区内人民群众生命财产安全。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
更新改造片区数 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||
项目验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
建设时限 |
年 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
城市燃气管道基础设施状况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
公众及受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
项目建设总投资 |
万元 |
≥ |
15187 |
8125 |
46.5 |
0 |
10 |
0 |
项目概算金额为8125万元 |
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称: |
中小企业发展专项资金 |
项目编码: |
50024024T000003864996 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
项目主管部门: |
040-石柱土家族自治县经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
508-经济建设和产业发展科 |
部门联系人: |
谭聪颖 |
联系电话: |
02373332025 | |||
资金情况 | ||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
0.00 |
1,120,000.00 |
1,120,000.00 |
|||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
1,120,000.00 |
1,120,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
一般公共预算 |
0.00 |
1,120,000.00 |
1,120,000.00 |
100 |
||||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
根据国家关于支持专精特新中小企业发展相关精神,对获得国家级专精特新重点资金支持的“小巨人”企业进行第三次绩效奖补,按照企业目标绩效完成情况给予资金支持,提高企业专业化、精细化、特色化、新颖化水平,引导企业走专精特新之路,推动我县企业高质量发展。 |
根据国家关于支持专精特新中小企业发展相关精神,对获得国家级专精特新重点资金支持的“小巨人”企业进行第三次绩效奖补,按照企业目标绩效完成情况给予资金支持,提高企业专业化、精细化、特色化、新颖化水平,引导企业走专精特新之路,推动我县企业高质量发展。 |
根据国家关于支持专精特新中小企业发展相关精神,对获得国家级专精特新重点资金支持的“小巨人”企业进行第三次绩效奖补,按照企业目标绩效完成情况给予资金支持,提高企业专业化、精细化、特色化、新颖化水平,引导企业走专精特新之路,推动我县企业高质量发展。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
补助企业户数 |
户 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||
有效发明专利数量 |
个(台、套、件、辆) |
≥ |
13 |
13 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
建设期限 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
主营业务收入占营业收入比重 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
近2年企业研发成果转化及应用项目数量 |
个(台、套、件、辆) |
= |
30 |
30 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
取得相关质量管理体系认证数量 |
项 |
= |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
研发经费支出占营业收入比重 |
% |
≥ |
11.2 |
11.2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
主持或参与制(修)订国家标准或行业标准数量 |
个(台、套、件、辆) |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||
奖励补助标准 |
万元 |
= |
112 |
112 |
0 |
100 |
10 |
10 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 02373332025
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开单位:重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会(本级) |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,899.32 |
一、一般公共服务支出 |
328.15 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
20.00 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
615.28 | |
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
337.43 | |
九、卫生健康支出 |
32.45 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
1,708.22 | ||
十二、农林水支出 |
6.06 | ||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
495.90 | ||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
1,395.82 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
4,919.32 |
本年支出合计 |
4,919.32 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
4,919.32 |
总计 |
4,919.32 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会(本级) |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
4,919.32 |
4,919.32 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
328.15 |
328.15 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
323.12 |
323.12 |
||||||
2011301 |
行政运行 |
282.37 |
282.37 |
||||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
40.75 |
40.75 |
||||||
20132 |
组织事务 |
5.03 |
5.03 |
||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.03 |
5.03 |
||||||
206 |
科学技术支出 |
615.28 |
615.28 |
||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
50.00 |
50.00 |
||||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||
20604 |
技术研究与开发 |
478.91 |
478.91 |
||||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
79.00 |
79.00 |
||||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
399.91 |
399.91 |
||||||
20605 |
科技条件与服务 |
11.84 |
11.84 |
||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
11.84 |
11.84 |
||||||
20607 |
科学技术普及 |
29.75 |
29.75 |
||||||
2060702 |
科普活动 |
20.00 |
20.00 |
||||||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.75 |
9.75 |
||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
44.79 |
44.79 |
||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
44.79 |
44.79 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
337.43 |
337.43 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
248.73 |
248.73 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
151.03 |
151.03 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.86 |
37.86 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.55 |
57.55 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.28 |
2.28 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
88.71 |
88.71 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
88.71 |
88.71 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
32.45 |
32.45 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.45 |
32.45 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.80 |
12.80 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.65 |
19.65 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,708.22 |
1,708.22 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,688.22 |
1,688.22 |
||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,688.22 |
1,688.22 |
||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
2121301 |
城市公共设施 |
20.00 |
20.00 |
||||||
213 |
农林水支出 |
6.06 |
6.06 |
||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.06 |
6.06 |
||||||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.06 |
6.06 |
||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
495.90 |
495.90 |
||||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
60.90 |
60.90 |
||||||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
60.90 |
60.90 |
||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
435.00 |
435.00 |
||||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
112.00 |
112.00 |
||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
323.00 |
323.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
1,395.82 |
1,395.82 |
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,375.81 |
1,375.81 |
||||||
2210103 |
棚户区改造 |
495.30 |
495.30 |
||||||
2210108 |
老旧小区改造 |
880.51 |
880.51 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
20.01 |
20.01 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
20.01 |
20.01 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位:重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会(本级) |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
4,919.32 |
672.27 |
4,247.05 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
328.15 |
282.37 |
45.78 |
|||
20113 |
商贸事务 |
323.12 |
282.37 |
40.75 |
|||
2011301 |
行政运行 |
282.37 |
282.37 |
||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
40.75 |
40.75 |
||||
20132 |
组织事务 |
5.03 |
5.03 |
||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.03 |
5.03 |
||||
206 |
科学技术支出 |
615.28 |
615.28 |
||||
20601 |
科学技术管理事务 |
50.00 |
50.00 |
||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
20604 |
技术研究与开发 |
478.91 |
478.91 |
||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
79.00 |
79.00 |
||||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
399.91 |
399.91 |
||||
20605 |
科技条件与服务 |
11.84 |
11.84 |
||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
11.84 |
11.84 |
||||
20607 |
科学技术普及 |
29.75 |
29.75 |
||||
2060702 |
科普活动 |
20.00 |
20.00 |
||||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.75 |
9.75 |
||||
20699 |
其他科学技术支出 |
44.79 |
44.79 |
||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
44.79 |
44.79 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
337.43 |
337.43 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
248.73 |
248.73 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
151.03 |
151.03 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.86 |
37.86 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.55 |
57.55 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.28 |
2.28 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
88.71 |
88.71 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
88.71 |
88.71 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
32.45 |
32.45 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.45 |
32.45 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.80 |
12.80 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.65 |
19.65 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
1,708.22 |
1,708.22 |
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,688.22 |
1,688.22 |
||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,688.22 |
1,688.22 |
||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
2121301 |
城市公共设施 |
20.00 |
20.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
6.06 |
6.06 |
||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.06 |
6.06 |
||||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.06 |
6.06 |
||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
495.90 |
495.90 |
||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
60.90 |
60.90 |
||||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
60.90 |
60.90 |
||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
435.00 |
435.00 |
||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
112.00 |
112.00 |
||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
323.00 |
323.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
1,395.82 |
20.01 |
1,375.81 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,375.81 |
1,375.81 |
||||
2210103 |
棚户区改造 |
495.30 |
495.30 |
||||
2210108 |
老旧小区改造 |
880.51 |
880.51 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
20.01 |
20.01 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
20.01 |
20.01 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位:重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会(本级) |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
4,899.32 |
一、一般公共服务支出 |
328.15 |
328.15 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
20.00 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
615.28 |
615.28 |
||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
337.43 |
337.43 |
||||
九、卫生健康支出 |
32.45 |
32.45 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
1,708.22 |
1,688.22 |
20.00 |
|||
十二、农林水支出 |
6.06 |
6.06 |
||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
495.90 |
495.90 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
1,395.82 |
1,395.82 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
4,919.32 |
本年支出合计 |
4,919.32 |
4,899.32 |
20.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
4,919.32 |
总计 |
4,919.32 |
4,899.32 |
20.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位:重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会(本级) |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
4,899.32 |
672.27 |
4,227.05 | |
201 |
一般公共服务支出 |
328.15 |
282.37 |
45.78 |
20113 |
商贸事务 |
323.12 |
282.37 |
40.75 |
2011301 |
行政运行 |
282.37 |
282.37 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
40.75 |
40.75 | |
20132 |
组织事务 |
5.03 |
5.03 | |
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.03 |
5.03 | |
206 |
科学技术支出 |
615.28 |
615.28 | |
20601 |
科学技术管理事务 |
50.00 |
50.00 | |
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
50.00 |
50.00 | |
20604 |
技术研究与开发 |
478.91 |
478.91 | |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
79.00 |
79.00 | |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
399.91 |
399.91 | |
20605 |
科技条件与服务 |
11.84 |
11.84 | |
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
11.84 |
11.84 | |
20607 |
科学技术普及 |
29.75 |
29.75 | |
2060702 |
科普活动 |
20.00 |
20.00 | |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
9.75 |
9.75 | |
20699 |
其他科学技术支出 |
44.79 |
44.79 | |
2069999 |
其他科学技术支出 |
44.79 |
44.79 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
337.43 |
337.43 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
248.73 |
248.73 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
151.03 |
151.03 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.86 |
37.86 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.55 |
57.55 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.28 |
2.28 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
88.71 |
88.71 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
88.71 |
88.71 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.45 |
32.45 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.45 |
32.45 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.80 |
12.80 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.65 |
19.65 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,688.22 |
1,688.22 | |
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,688.22 |
1,688.22 | |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,688.22 |
1,688.22 | |
213 |
农林水支出 |
6.06 |
6.06 | |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.06 |
6.06 | |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.06 |
6.06 | |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
495.90 |
495.90 | |
21505 |
工业和信息产业监管 |
60.90 |
60.90 | |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
60.90 |
60.90 | |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
435.00 |
435.00 | |
2150805 |
中小企业发展专项 |
112.00 |
112.00 | |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
323.00 |
323.00 | |
221 |
住房保障支出 |
1,395.82 |
20.01 |
1,375.81 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,375.81 |
1,375.81 | |
2210103 |
棚户区改造 |
495.30 |
495.30 | |
2210108 |
老旧小区改造 |
880.51 |
880.51 | |
22102 |
住房改革支出 |
20.01 |
20.01 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.01 |
20.01 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位:重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会(本级) |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
341.14 |
302 |
商品和服务支出 |
72.60 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
73.25 |
30201 |
办公费 |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.46 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
81.83 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.21 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.86 |
30206 |
电费 |
2.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
57.55 |
30207 |
邮电费 |
5.94 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.47 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.55 |
30211 |
差旅费 |
13.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.01 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
3.15 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
0.05 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
258.53 |
30215 |
会议费 |
0.57 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.56 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.87 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
88.71 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
153.32 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
15.68 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
16.50 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
2.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.07 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
13.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.67 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
599.67 |
公用经费合计 |
72.60 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位:重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会(本级) |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||
2121301 |
城市公共设施 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位:重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会(本级) |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开单位:重庆市石柱土家族自治县经济和信息化委员会(本级) |
单位:万元 | |||
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
72.60 |
(一)支出合计 |
16.82 |
16.82 |
(一)行政单位 |
72.60 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
11.77 |
11.77 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
3 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
11.77 |
11.77 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
5.05 |
5.05 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
5.05 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
3 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
85 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
505 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
1.62 |
||
三、培训费 |
— |
5.41 |
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。