石柱土家族自治县公安局(本级)2024年度决算公开说明
石柱土家族自治县公安局(本级)2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
⑴贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规,组织、指导、检查、监督全县公安工作。
⑵研究改革开放和社会主义市场经济体制运行中公安工作的新情况、新问题,掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息,分析掌握社会治安形势,为县委、县政府和上级公安机关提供信息与对策。
⑶组织起草公安地方规范性文件,负责公安机关国家赔偿和行政复议、行政诉讼。
⑷规划和组织实施全县公安队伍革命化、正规化、装备现代化建设;开展民警教育训练,公安宣传,按权限实施对人民警察的监督,查处或督办公安队伍违纪案件。
⑸预防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作;处置严重危害社会安定的突发性案(事)件、聚众闹事、骚乱事件和灾害事故。
⑹负责管理枪支弹药,管制刀具,易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品;负责管理户籍、居民身份证、特种行业、文化娱乐场所、出境入境和外国人在本县居留、旅行的有关活动;负责管理集会、游行、示威活动。
⑺负责维护全县道路交通安全、交通秩序;负责交通事故处理及机动车、驾驶员管理工作。
⑻组织实施公安执法制度建设,指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。
⑼负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
⑽承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)机构设置
石柱土家族自治县公安局只包含一个一级预算单位,内设21个科所队室、14个派出所,分别是情指中心(办公室)、政治处、警务保障室、督察大队、审计科、政保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、出入境管理大队、网安大队、交巡警大队、法制大队、禁毒大队、禁毒办、特警大队、信访室、食药环侦查大队、执法办案管理中心、看守所、拘留所、南宾派出所、万安派出所、西沱水陆派出所、下路派出所、黄水派出所、悦崃派出所、临溪派出所、马武派出所、沙子派出所、鱼池派出所、三河派出所、桥头派出所、冷水派出所、中益派出所。与2023年相比,整合减少3个内设科室和1个派出所。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为20645.12万元。收、支与2023年度相比,减少3001.60万元,下降12.7%,主要原因一是2023年补缴原“三所一队”土地费917.78万元;二是2023年增加了准备期职业年金671.01万元;三是本年政法转移支付资金减少577万元;四是本年三所一队建设资金减少528万元;五是本年减少社区专职治安防控队伍经费184万元;六是本年执法办案及运转经费减少210万元。
1.收入情况。2024年度收入合计20645.12万元,与2023年度相比,减少3001.60万元,下降12.7%,主要原因一是2023年补缴原“三所一队”土地费917.78万元;二是2023年增加了准备期职业年金671.01万元;三是本年政法转移支付资金减少577万元;四是本年三所一队建设资金减少528万元;五是本年减少社区专职治安防控队伍经费184万元;六是本年执法办案及运转经费减少210万元。其中:财政拨款收入20645.12万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计20645.12万元,与2023年度相比,减少3001.60万元,下降12.7%,主要原因一是2023年补缴原“三所一队”土地费917.78万元;二是2023年增加了准备期职业年金671.01万元;三是本年政法转移支付资金减少577万元;四是本年三所一队建设资金减少528万元;五是本年减少社区专职治安防控队伍经费184万元;六是本年执法办案及运转经费减少210万元。其中:基本支出13564.84万元,占65.7%;项目支出7080.28万元,占34.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为20645.12万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少3001.60万元,下降12.7%。主要原因一是2023年补缴原“三所一队”土地费917.78万元;二是2023年增加了准备期职业年金671.01万元;三是本年政法转移支付资金减少577万元;四是本年三所一队建设资金减少528万元;五是本年减少社区专职治安防控队伍经费184万元;六是本年执法办案及运转经费减少210万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入20645.12万元,与2023年度相比,减少2083.82万元,下降9.2%。主要原因一是2023年增加了准备期职业年金671.01万元;二是本年政法转移支付资金减少577万元;三是本年三所一队建设资金减少528万元;四是本年减少社区专职治安防控队伍经费184万元;五是本年执法办案及运转经费减少210万元。较年初预算数减少1225.53万元,下降5.6%。主要原因一是政法转移支付资金减少1060.96万元;二是打击治理跨境赌博专项行动工作经费减少273.92万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出20645.12万元,与2023年度相比,减少2083.82万元,下降9.2%。主要原因一是2023年增加了准备期职业年金671.01万元;二是本年政法转移支付资金减少577万元;三是本年三所一队建设资金减少528万元;四是本年减少社区专职治安防控队伍184万元;五是本年执法办案及运转经费减少210万元。较年初预算数减少1225.53万元,下降5.6%。主要原因一是政法转移支付资金减少1060.96万元;二是打击治理跨境赌博专项行动工作经费减少273.92万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出15.51万元,占0.1%,较年初预算数增加15.51万元,增长100.0%,主要原因是增加驻乡驻村干部乡镇工作补贴和离退休支部建设、活动经费。
(2)公共安全支出17243.10万元,占83.5%,较年初预算数减少1277.93万元,下降6.9%,主要原因一是政法转移支付资金减少1060.96万元;二是打击治理跨境赌博专项行动工作经费减少273.92万元。
(3)社会保障和就业支出1831.52万元,占8.9%,较年初预算数增加56.66万元,增长3.2%,主要原因是增加抚恤金59.54万元。
(4)卫生健康支出710.87万元,占3.4%,较年初预算数减少19.76万元,下降2.7%,主要原因是人员调离或退休等导致减少。
(5)住房保障支出844.12万元,占4.1%,较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出13564.84万元。
其中:人员经费11437.02万元,与2023年度相比,减少3177.47万元,下降21.7%,主要原因一是去年增加了准备期职业年金671.01万元;二是去年辅警人员经费2344.65万元纳入了基本支出,今年为项目支出。人员经费用途主要包括民警工资、奖金、津补贴和其他工资收入、社保和公积金缴纳、工会经费以及离退休人员补贴。
公用经费2127.82万元,与2023年度相比,减少12.23万元,下降0.6%。公用经费用途主要包括通讯补助、交通补助、办公费、印刷费、水电气费、物业管理费、食堂支出、维修维护费、会议费、公务接待费、邮电费、劳务费以及办公设备购置等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,减少917.78万元,下降100.0%,主要原因是2023年我局补缴原“三所一队”土地费917.78万元。本年支出0.00万元,与2023年度相比,减少917.78万元,下降100.0%,主要原因是2023年我局补缴原“三所一队”土地费917.78万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计566.50万元,较年初预算数减少43.5万元,下降7.13%。较上年支出数减少23.37万元,下降4.0%,主要原因是今年我局采购8台车辆,其中新能源车7台,报废8台油车,因新车购置,所以车辆维修费和油费相应减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位无因公出国(境)费用。
公务用车购置费150.00万元,主要用于执法执勤车辆采购。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.15万元,下降0.8%。
公务用车运行维护费412.60万元,主要用于车辆维修维护、保养、保险、油料、充电、过路过桥费等支出。费用支出较年初预算数减少27.4万元,下降6.22%。较上年支出数减少21.76万元,下降5.0%,主要原因是今年我局采购8台车辆,其中新能源车7台,报废8台油车,因新车购置,所以车辆维修费和油费相应减少。
公务接待费3.90万元,主要用于接待各类考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动中的支出。费用支出较年初预算数减少16.10万元,下降80.5%。较上年支出数减少0.46万元,下降10.6%,主要原因是我局严格执行中央八项规定要求,未超标准、超范围、超人数接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置9辆,公务车保有量为149辆;国内公务接待78批次686人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费56.84元,车均购置费16.67万元,车均维护费2.77万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出2.24万元,与2023年度相比,增加0.10万元,增长4.7%。本年度培训费支出36.09万元,与2023年度相比,减少50.76万元,下降58.5%,主要原因是本年我局启用黄水战训基地,自行组织全局民警警务技战术实战轮训,不再到外区县基地培训,因此培训费减少。
本年度差旅费支出617.11万元,与2023年度相比,减少155.99万元,下降20.2%,主要原因是今年外出办案减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出2127.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、专用材料费及办公设备购置费、水电气费、食堂费用、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少12.23万元,下降0.6%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆149辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车125辆,特种专业技术用车23辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额715.86万元,其中:政府采购货物支出178.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出537.00万元。授予中小企业合同金额278.50万元,占政府采购支出总额的38.9%,其中:授予小微企业合同金额278.50万元,占政府采购支出总额的38.9 %。货物类采购主要是执法办案管理中心提档升级设备采购、标准化信息采集系统设备升级采购以及电脑、打印机、扫描仪、复印纸等日常办公设备和用品采购;服务类采购主要为新一代移动警务终端服务采购、应指一期网络链路和电力租赁服务采购以及二维码门楼牌制作安装服务采购。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对35个预算项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金7080.28万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位对“看守所在押人员经费”项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金150万元,评价得分100分,评价等次为优。该项目完成了年初绩效目标,在规范执法、创新管理、化解社区矛盾等工作中取得显著成绩,达到法律效果、社会效果、政治效果的统一,零违纪、零事故、零投诉。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73334193。
收入支出决算表 | |||||
单位:石柱土家族自治县公安局本级 |
01表 | ||||
单位:元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
206,451,208.39 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
155,140.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
172,430,970.72 | |
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
18,315,162.00 | |
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
7,108,709.07 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
8,441,226.60 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
本年收入合计 |
27 |
206,451,208.39 |
本年支出合计 |
57 |
206,451,208.39 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
总计 |
30 |
206,451,208.39 |
总计 |
60 |
206,451,208.39 |
收入决算表 |
|||||||||||
单位:石柱土家族自治县公安局本级 |
02表 单位:元 |
||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
206,451,208.39 |
206,451,208.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
155,140.00 |
155,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
155,140.00 |
155,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
155,140.00 |
155,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
172,430,970.72 |
172,430,970.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
172,430,970.72 |
172,430,970.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040201 |
行政运行 |
101,783,348.64 |
101,783,348.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
538,652.00 |
538,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040219 |
信息化建设 |
5,517,000.00 |
5,517,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040220 |
执法办案 |
55,246,913.57 |
55,246,913.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040221 |
特别业务 |
153,900.00 |
153,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
9,191,156.51 |
9,191,156.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
18,315,162.00 |
18,315,162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17,705,762.40 |
17,705,762.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
2,412,282.00 |
2,412,282.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10,068,867.36 |
10,068,867.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,035,349.04 |
5,035,349.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
189,264.00 |
189,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
609,399.60 |
609,399.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
609,399.60 |
609,399.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
7,108,709.07 |
7,108,709.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,108,709.07 |
7,108,709.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
5,928,109.07 |
5,928,109.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,180,600.00 |
1,180,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
8,441,226.60 |
8,441,226.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
8,441,226.60 |
8,441,226.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
8,441,226.60 |
8,441,226.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 |
||||||||||
单位:石柱土家族自治县公安局本级 |
03表 |
|||||||||
单位:元 |
||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
206,451,208.39 |
135,648,446.31 |
70,802,762.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
155,140.00 |
0.00 |
155,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
155,140.00 |
0.00 |
155,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
155,140.00 |
0.00 |
155,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
172,430,970.72 |
101,783,348.64 |
70,647,622.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
172,430,970.72 |
101,783,348.64 |
70,647,622.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040201 |
行政运行 |
101,783,348.64 |
101,783,348.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
538,652.00 |
0.00 |
538,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040219 |
信息化建设 |
5,517,000.00 |
0.00 |
5,517,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040220 |
执法办案 |
55,246,913.57 |
0.00 |
55,246,913.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040221 |
特别业务 |
153,900.00 |
0.00 |
153,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
9,191,156.51 |
0.00 |
9,191,156.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
18,315,162.00 |
18,315,162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17,705,762.40 |
17,705,762.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
2,412,282.00 |
2,412,282.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10,068,867.36 |
10,068,867.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,035,349.04 |
5,035,349.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
189,264.00 |
189,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
609,399.60 |
609,399.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
609,399.60 |
609,399.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
7,108,709.07 |
7,108,709.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,108,709.07 |
7,108,709.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
5,928,109.07 |
5,928,109.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,180,600.00 |
1,180,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
8,441,226.60 |
8,441,226.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
8,441,226.60 |
8,441,226.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
8,441,226.60 |
8,441,226.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
单位:石柱土家族自治县公安局本级 |
04表 |
||||||||
单位:元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
206,451,208.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
155,140.00 |
155,140.00 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
||||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
172,430,970.72 |
172,430,970.72 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
|||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
|||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
18,315,162.00 |
18,315,162.00 |
|||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
7,108,709.07 |
7,108,709.07 |
|||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
|||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
|||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
8,441,226.60 |
8,441,226.60 |
|||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
|||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
|||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
|||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|||||||
本年收入合计 |
27 |
206,451,208.39 |
本年支出合计 |
59 |
206,451,208.39 |
206,451,208.39 |
|||
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
||||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|||||||
总计 |
32 |
206,451,208.39 |
总计 |
64 |
206,451,208.39 |
206,451,208.39 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
单位:石柱土家族自治县公安局本级 |
05表 |
||||||||||||||||
单位:元 |
|||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206,451,208.39 |
135,648,446.31 |
70,802,762.08 |
206,451,208.39 |
135,648,446.31 |
70,802,762.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155,140.00 |
0.00 |
155,140.00 |
155,140.00 |
0.00 |
155,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155,140.00 |
0.00 |
155,140.00 |
155,140.00 |
0.00 |
155,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155,140.00 |
0.00 |
155,140.00 |
155,140.00 |
0.00 |
155,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,430,970.72 |
101,783,348.64 |
70,647,622.08 |
172,430,970.72 |
101,783,348.64 |
70,647,622.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,430,970.72 |
101,783,348.64 |
70,647,622.08 |
172,430,970.72 |
101,783,348.64 |
70,647,622.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,783,348.64 |
101,783,348.64 |
0.00 |
101,783,348.64 |
101,783,348.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538,652.00 |
0.00 |
538,652.00 |
538,652.00 |
0.00 |
538,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040219 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,517,000.00 |
0.00 |
5,517,000.00 |
5,517,000.00 |
0.00 |
5,517,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040220 |
执法办案 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,246,913.57 |
0.00 |
55,246,913.57 |
55,246,913.57 |
0.00 |
55,246,913.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040221 |
特别业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153,900.00 |
0.00 |
153,900.00 |
153,900.00 |
0.00 |
153,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,191,156.51 |
0.00 |
9,191,156.51 |
9,191,156.51 |
0.00 |
9,191,156.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,315,162.00 |
18,315,162.00 |
0.00 |
18,315,162.00 |
18,315,162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,705,762.40 |
17,705,762.40 |
0.00 |
17,705,762.40 |
17,705,762.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,412,282.00 |
2,412,282.00 |
0.00 |
2,412,282.00 |
2,412,282.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,068,867.36 |
10,068,867.36 |
0.00 |
10,068,867.36 |
10,068,867.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,035,349.04 |
5,035,349.04 |
0.00 |
5,035,349.04 |
5,035,349.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
189,264.00 |
189,264.00 |
0.00 |
189,264.00 |
189,264.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
609,399.60 |
609,399.60 |
0.00 |
609,399.60 |
609,399.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
609,399.60 |
609,399.60 |
0.00 |
609,399.60 |
609,399.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,108,709.07 |
7,108,709.07 |
0.00 |
7,108,709.07 |
7,108,709.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,108,709.07 |
7,108,709.07 |
0.00 |
7,108,709.07 |
7,108,709.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,928,109.07 |
5,928,109.07 |
0.00 |
5,928,109.07 |
5,928,109.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,180,600.00 |
1,180,600.00 |
0.00 |
1,180,600.00 |
1,180,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,441,226.60 |
8,441,226.60 |
0.00 |
8,441,226.60 |
8,441,226.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,441,226.60 |
8,441,226.60 |
0.00 |
8,441,226.60 |
8,441,226.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,441,226.60 |
8,441,226.60 |
0.00 |
8,441,226.60 |
8,441,226.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
单位:石柱土家族自治县公安局本级 |
06表 |
||||||||
单位:元 |
|||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
110,845,742.01 |
302 |
商品和服务支出 |
20,617,416.89 |
310 |
资本性支出 |
660,785.81 |
|
30101 |
基本工资 |
21,712,561.00 |
30201 |
办公费 |
1,074,044.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
30102 |
津贴补贴 |
32,427,793.50 |
30202 |
印刷费 |
12,919.60 |
31002 |
办公设备购置 |
660,785.81 |
|
30103 |
奖金 |
25,679,087.00 |
30203 |
咨询费 |
14,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
2,606.28 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
81,963.38 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10,068,867.36 |
30206 |
电费 |
2,164,378.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
5,035,349.04 |
30207 |
邮电费 |
1,796,530.43 |
31008 |
物资储备 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5,928,109.07 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
193,009.60 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
605,648.44 |
30211 |
差旅费 |
8,244.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30113 |
住房公积金 |
8,441,226.60 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30114 |
医疗费 |
947,100.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1,744,569.68 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
292,385.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,524,501.60 |
30215 |
会议费 |
22,354.30 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
308,850.00 |
30216 |
培训费 |
40,030.40 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
38,990.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
13,691.62 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
609,399.60 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
2,292,696.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1,093,289.40 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
313,556.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1,740,092.99 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
||||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
4,260,650.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
6,023,666.93 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
||||||
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
人员经费合计 |
114,370,243.61 |
公用经费合计 |
21,278,202.70 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
单位:石柱土家族自治县公安局本级 |
07表 |
||||||||||||||||
单位:元 |
|||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
单位:石柱土家族自治县公安局本级 |
08表 |
||||||||||||
单位:元 |
|||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
机构运行信息决算表 | |||||
单位:石柱土家族自治县公安局本级 |
09表 | ||||
单位:元 | |||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
21,278,202.70 |
(一)支出合计 |
2 |
5,664,961.31 |
(一)行政单位 |
26 |
21,278,202.70 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
5,625,971.31 |
六、资产信息 |
28 |
— |
(1)公务用车购置费 |
5 |
1,500,000.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
149 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
4,125,971.31 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
3.公务接待费 |
7 |
38,990.00 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
38,990.00 |
3.机要通信用车 |
32 |
1 |
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
||
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
125 | |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
23 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
9 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
149 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
78 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
7,158,616.08 |
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
1,788,600.40 | |
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
686 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
5,370,015.68 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
2,785,048.08 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
2,785,048.08 | |
二、会议费 |
22 |
22,354.30 |
|||
三、培训费 |
23 |
360,876.00 |
|||
四、差旅费 |
24 |
6,171,071.45 |