中共石柱土家族自治县纪律检查委员会2025年单位预算情况说明(本级)
一、单位基本情况
(一)职能职责
中共石柱土家族自治县纪律检查委员会与石柱土家族自治县监察委员会合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行纪检监察职能,对市纪委监委、县委全面负责。主要职责是:
县纪委职责:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;履行监督、执纪、问责职责;开展对党员遵守纪律教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉,保障党员的权利。
县监委职责:维护宪法和法律法规权威,依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作,履行监督、调查、处置职责。监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置:对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;履行有关法律法规赋予的其他职能职责。
(二)单位构成
石柱县纪委监委单位内设17个机构部室,分别是办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室,现有职工90人,其中行政编制89人,工勤编制1人。纪委机关54人,县委巡察办16人,派出监察室19人,工勤1人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2597.47万元,其中:一般公共预算拨款2597.47万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年减少305.1万元,主要是一般公共预算拨款减少305.1万元,政府性基金预算拨款减少0万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2597.47万元,其中:一般公共服务支出1997.23万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出313.62万元,卫生健康支出133.36万元,住房保障支出153.26万元;支出比2024年减少305.1万元,主要是基本支出减少215.75万元,项目支出减少89.35万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2597.47万元,一般公共预算财政拨款支出2597.47万元,比2024年减少305.1万元。其中:基本支出2333.47万元,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少215.75万元,主要原因一是本年度较上年度职工工资福利待遇变动,二是因为2025年度公用经费综合定额按照实际人数确定较2024年按照编制数确定预算金额减少;项目支出264万元,主要用于监督检查工作、审查调查工作、巡察工作、派出监察室工作等重点工作,比2024年减少89.35万元,主要原因是坚决落实好过“紧日子”的要求,厉行节约,减少支出。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算27.35万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)费用预算;公务接待费2.5万元,比2024年减少0万元;公务用车运行维护费24.85万元,比2024年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是无公务用车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费416.51万元,比2024年减少174.25万元,主要原因为2025年度公用经费综合定额按照实际人数确定较2024年按照编制数确定预算金额减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额64.15万元:政府采购货物预算64.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购64.15万元:政府采购货物预算64.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款264万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆12辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车12辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:黄璐瑶 联系方式:023-73332062