石柱土家族自治县行政服务中心 2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
主要职责任务:承担组织、协调、规范行政审批服务工作,对服务事项办理过程进行组织协调和指导服务;负责窗口工作人员的管理、培训和日常考核工作;负责对单独设立的办事分厅及乡镇(街道)公共服务中心进行业务指导。
具体职责任务:负责办公场所规范化建设,做到便民设施设备齐全、附属服务职能健全;负责入驻事项、运行模式、服务行为、工作机制、审批流程的规范化工作;推进“三集中、三到位”;组织协调招商引资、工业园区、商贸旅游等重点项目的并联审批工作;承担办件回访、群众投诉和群众满意度测评工作;负责窗口工作人员的日常管理、考核、培训等工作;统筹、协调三级服务中心建设,对部门和乡镇(街道)单独设立的办事窗口和乡镇设立的便民服务中心进行业务指导;完成领导交办的其他工作。
(二)单位构成
本部门由1个财政全额拨款事业单位组成。人员编制15人,实有125人(中心在编在岗人员13人,临时人员14人,窗口工作人员98人),余编2人,离休0人,退休0人,遗属0人,汽车编制0辆,实有0辆。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数495.57万元,其中:一般公共预算拨款495.57万元,收入比2023年减少5.18万元,主要是一般公共预算拨款减少5.18万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数495.57万元,其中:一般公共服务支出419.52万元,社会保障和就业支出37.6万元,卫生健康支出17.62万元,住房保障支出20.83万元;支出比2023年减少5.18万元,主要是基本支出增加10.33万元,项目支出减少15.51万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入495.57万元,一般公共预算财政拨款支出495.57万元,比2023年减少5.18万元。其中:基本支出309.63万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2023年增加10.33万元,主要原因是职务职级晋升,晋级晋档;项目支出185.94万元,主要用于电子政务外网租赁,政务服务管理费用等重点工作,比2023年减少15.51万元,主要原因是严格控制经费支出,减少了大数据应用分析系统等支出。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算1万元,比2023年无增加。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费58.74万元,比2023年增加0.24万元,主要原因为职务晋升造成其他交通费用增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算8.9万元、政府采购服务预算1.1万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算8.9万元、政府采购服务预算1.1万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款495.57万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:龙成兰 联系方式:023-73322890
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