县财政局三举措助推全县行政事业单位内部控制建设与执行

一是强化内部控制评价。成立内部控制报告编报工作小组,制定工作方案,落实专人加强业务指导,组织实施全县520家行政事业单位认真完成内部控制评价,确保所有单位自评结果均超80分。二是加强内部控制监督。按照10%的比例抽取52家行政事业单位,组建3个督查组,对其内控建设与执行情况进行现场核查,发现内控问题406个,并跟踪督促立行立改。三是优化内部控制制度。督促各行政事业单位针对存在的问题,结合自身职能职责,持续优化单位内部管理制度、内部控制办法和内部操作规程,及时对内控制度进行补充、修改和完善,充分发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、推进廉政建设中的重要作用。

扫一扫在手机打开当前页